НДС пер. период
Попробую ещё раз
При оформлении безнала я оформляю счёт по которому клиент расплачивается через
банк. Далее после того как фирма получает подтверждение об оплате, призводится
отгруз со склада, на основании которого наши бухгалтера выписывают счёт фактуры
и накладную
1) Если оформление в 2003, то, как я понимаю, клиент платит согласно счёта внезависимости
от того в каком году он платит. Я права?
2) Наши бухгалтера при оформлении счёта фактуры и накладной должны
записывать НДС согласно моему счёту или же нет ( то есть рассчитывать
НДС чисто дня отгруза)? Сами они этого не знают, т. к. только что узнали, что
НДС меняется.
> Людмила, Вы не ответили на мой вопрос
>
> Ludmila Penkova wrote:
>
> > N 121 mailto:tax.buh2ru-list@subscribe.ru
> >
> >
*
> > >
> > > N 115 mailto:tax.buh2ru-list@subscribe.ru
> > >
> > > Отгрузка у Вас в каком году будет?
> > Отгруз через 5-7 рабочих дней
>
> В 2003 году и в 2004????
>
> >
> >
> > > Учет НДС для целей налогообложения "по оплате" или "по отгрузке"?
> > Я указываю НДС в счёте-договоре, когда клиент только делает заказ.
> > накладная и счёт-фактура оформляются потом. После оплаты. Но
> > оплата происходит после оформления счёта-договора. ( Это же безнал)
> > С уважением, Людмила F
>
> Какая принята политика в отношении НДС?
> Вы его начисляете (запись Д90.3 К68) в момент отгрузки? или только после поступления
> фактической оплаты? Как у Вас этот
> момент зафиксирован в учетной политике для целей налогообложения?
>
> >
> >
>
> --
> С уважением, Кирина Марина.
-*Если результат не зависит от способа получения, то это математика,
в противном случае - бухгалтерия. [ buh-ru ]
-*-*Информационный канал Subscribe.Ru
Написать в лист: mailto:tax.buh2ru-list@subscribe.ru
Отписаться: mailto:tax.buh2ru--unsub@subscribe.ru
http://subscribe.ru/ mailto:ask@subscribe.ru