Буду дуже вдячний якщо Ви зможете коротко по╕нформувати з практики (враховуючи останн╕ судов╕ батал╕╖):
1. Чи обов’язково укладати угоди лише з Укрекокомресурсами? Чи можна ╕ з ╕ншими орган╕зац╕ями,
як╕ займаються утил╕зац╕╓ю по ПКМУ 915? 2. Наск╕льки я чув, то н╕бито нещодавно було судове р╕шення в╕дпов╕дно до якого ╕мпортерам тепер взагал╕ можна зб╕р за утил╕зац╕ю не платити ╕ договори не укладати? Це д╕йсно так чи щось зм╕нилося?
Добрый день! Идет проверка таможней по давальческому контракту, и возник такой вопрос у проверяющих: при експорте готовых изделий мы используем
свои коробки (правда ввезенные на безоплатной основе от партнеров с уплатой всех налогов ╤М-40).Инопартнеры упорно не хотят отправлять коробки как давальческое сырье- по их правилам.Проверяющие говорят,что мы должны были эти коробки оформлять отдельной декларацией ОМД. Но во первых это тара,а во вторых товар ввезен в Украину, а не куплен на ее территории.Подскажите как разрулить ситуацию
***Хит недели на форуме MDoffice ... Бухгалтерия просит заверенную дмв
03-04-2012 14:49, Dmitr Регион: Киев Бухгалтерия просит заверенную дмв
Добрый день! Уважаемые форумчане, у кого импорт! У нас в основном экспорт а сейчас вот оформили импорт по дмв-1 - все прошло удачно. В бухгалтерию отдали оригиналы ГТД, инвойса заверенного печатью и СТ-1 заверенный печатью митника. А бух требует еще и дмв с печатью таможни - а на таможне отказываются -мол дмв только для них под гтд как подтверждение там. стоимости. Вопрос - а нужна ли бухгалтерии заверенная таможней дмв, если есть ГТД??? Хотя раньше вроде
одну дмв таможня отдавала с печатями....Мож какие разъяснения есть какие документы отдают при импорте с таможни
***Хит недели на форуме MDoffice ... Корректированный НДС
01-04-2012 18:09, Slabodchuk Slabodchuk@gmail.com Регион: Желтые Воды Корректированный НДС
Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как быть с такой ситуацией. Предприятие-импортер
оформляет товар (╤М-40) с поднятием таможенных платежей в том числе НДС на 10000,00 грн. После формирования себестоимости товара получается ситуация, что НДС реализационный на территории Украины
на 6000,00 грн. меньше, чем НДС уплачен на таможню.
Налоговая инспекция трактует, что если таможенный орган поднял стоимость товара, значит мы должны реализовывать товар не по фактурной стоимости + затраты при оформлении + прибыль, а по корректированной ТС. Я думаю Вы все знаете, как сейчас подымают стоимость ири импорте...
Подскажите,
как правильно провести по налоговому учету корректированный НДС (10000,00 грн.)
Что делaют люди, когдa врaч им говорит, что остaлось жить две недели: aмерикaнцы зaкрывaют свой бизнес, фрaнцузы без остaновки зaнимaются любовью, русские все пропивaют, a евреи идут к другому врaчу.