Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бухгалтерский форум

  Все выпуски  

Бухгалтерский форум № 226


Информационный Канал Subscribe.Ru


Бухгалтерский форум

выпуск № 226 17.06.2003 подписчиков = 4370
Ведущий и автор рассылки Иванов Олег Николаевич
Вопрос № 662 (forum saldo.ru) - Возврат (зачет) переплаты по налогам

Когда налоговая принимает решение о зачете налогов проводится ли проверка? Ирина!

Ответ от автора рассылки:

Решение о зачете или, тем более, о возврате налога принимается как правило после документальной или, как минимум, камеральной проверки.

Вопрос № 661 (buh-ru) - возмещение НДС

Имеем ли мы право ставить НДС к возмещению из бюджета, если реализации у недавно созданной организации пока нет. Инспектор налоговой отказывается принимать налоговую декларацию, где сумма реализации - 0, а указана сумма к возмещению. Но все требования для возмещения НДС выполнены (услуги оказаны, оплачены, связаны с производством и имеется счет-фактура). Что делать? Отдать пустые декларации, а потом, когда появится реализация, всю сумму накопленную на 68 счете вписать в строку в декларации к возмещению? Денисова Галина Михайловна

Ответ от Олега Фельдман:

Безусловно, Вы имеете право, и даже обязаны поставить НДС к вычету в том периоде, когда были оприходованы и оплачены услуги. Отправьте декларацию почтой, и/или напишите жалобу на действия налогового инспектора.

Ответ от Антонины Мойсеенко:

Позиция вашего инспектора состоит в том, что у вас нет прямого подтверждения производственного характера оказанных вам услуг. Вдруг вы так и не выпустите свою продукцию, реализации не случится, НДС в бюджет уплачен не будет? Хотя формально вы правы. Но если не хотите ссориться со своей налоговой и провоцировать их на то, чтобы они пришли к вам с проверкой, лучше подождите реализации.

Имеет смысл "вернуть" НДС с 68-го на 19-й. А когда будете предъявлять к зачету - тогда и отнесете на 68-й

Вопрос № 660 (buh-ru)

Если у нас НДС в течение почти года почти всегда идет к зачету (за исключением 1-2 месяцев), то нужно ли что-то делать для того, чтобы зачет прошлого месяца учитывался в следующем? Если честно, то я ничего никуда не писала, просто считаю итоговый НДС. По итогам на 68 счете у меня всегда висит переплата (мы еще ни разу НДС в бюджет не платили). Елена

Ответ от автора рассылки:

Для зачета переплаты суммы НДС по одной декларации в счет погашения недоимки по другой декларации ничего писать не нужно. В ИМНС лицевые счета ведутся с разбивкой по КБК (кодам бюджетной классификации). То есть, если совпадает КБК, то налоговый период не очень важен. Проблемы были года 3 назад. Сейчас налоговая считает итоговое сальдо.

Проблема в другом - вы наверняка уже находитесь в списке на документальную проверку.

Задавайте вопросы:

  • На форумах у меня на сайтах по адресу http://olegivanov.narod.ru/ или по адресу http://vernoe.saldo.ru/

  • На бесплатной почтовой конференции buh-ru@yahoogroups.com = для этого необходимо предварительно на нее подписаться = отправьте по адресу buh-ru-subscribe@YahooGroups.com пустое письмо, дождитесь запроса на английском языке и отправьте его обратно, нажав на кнопку 'ответить'.

  • Автор рассылки предлагает платные консультации. Подробности на сайте или по запросу ICQ 136537121

  • Буду признателен, увидев ваши отзывы в гостевой книге

Поиск по странице

'Бухгалтерский форум'
Рассылка 'Бухгалтерский форум'
архив = глоссарий
Рассылки Subscribe.Ru
Бухгалтерский форум
Новости Бухгалтерского Сервера SALDO.ru
Как не платить лишние деньги и налоги?
Поиск решений осуществляется преимущественно в СПС 'КонсультантПлюс'
http://www.consultant.ru/


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное