Вопрос № 662 (forum saldo.ru) - Возврат
(зачет) переплаты по налогам
Когда налоговая принимает решение о
зачете налогов проводится ли проверка? Ирина!
Ответ от автора рассылки:
Решение о зачете или, тем более, о возврате
налога принимается как правило после
документальной или, как минимум,
камеральной проверки.
Вопрос № 661 (buh-ru)
- возмещение НДС
Имеем ли мы право ставить НДС к возмещению
из бюджета, если реализации у недавно
созданной организации пока нет. Инспектор
налоговой отказывается принимать
налоговую декларацию, где сумма
реализации - 0, а указана сумма к
возмещению. Но все требования для
возмещения НДС выполнены (услуги оказаны, оплачены, связаны с производством
и имеется счет-фактура). Что делать? Отдать
пустые декларации, а потом, когда появится
реализация, всю сумму накопленную на 68
счете вписать в строку в декларации к
возмещению? Денисова Галина Михайловна
Ответ от Олега Фельдман:
Безусловно, Вы имеете право, и даже
обязаны поставить НДС к вычету в том
периоде, когда были оприходованы и оплачены
услуги. Отправьте декларацию почтой, и/или
напишите жалобу на действия налогового
инспектора.
Ответ от Антонины Мойсеенко:
Позиция вашего инспектора состоит в том,
что у вас нет прямого подтверждения
производственного характера оказанных вам
услуг. Вдруг вы так и не выпустите свою
продукцию, реализации не случится, НДС в
бюджет уплачен не будет? Хотя формально вы
правы. Но если не хотите ссориться со своей
налоговой и провоцировать их на то, чтобы
они пришли к вам с проверкой, лучше
подождите реализации.
Имеет смысл "вернуть" НДС с 68-го на 19-й.
А когда будете предъявлять к зачету - тогда
и отнесете на 68-й
Вопрос № 660 (buh-ru)
Если у
нас НДС в течение почти года почти всегда
идет к зачету (за исключением 1-2 месяцев),
то нужно ли что-то делать для того, чтобы
зачет прошлого месяца учитывался в
следующем? Если честно, то я ничего никуда
не писала, просто считаю итоговый НДС. По
итогам на 68 счете у меня всегда висит
переплата (мы еще ни разу НДС в бюджет не
платили). Елена
Ответ от автора рассылки:
Для зачета переплаты суммы НДС по одной
декларации в счет погашения недоимки по
другой декларации ничего писать не нужно.
В ИМНС лицевые счета ведутся с разбивкой
по КБК (кодам бюджетной классификации). То
есть, если совпадает КБК, то налоговый
период не очень важен. Проблемы были года 3
назад. Сейчас налоговая считает итоговое
сальдо.
Проблема в другом - вы наверняка уже
находитесь в списке на документальную
проверку.
На бесплатной почтовой конференции
buh-ru@yahoogroups.com
= для этого необходимо предварительно на нее подписаться
=
отправьте по адресу buh-ru-subscribe@YahooGroups.com
пустое письмо, дождитесь запроса на
английском языке и отправьте его обратно,
нажав на кнопку 'ответить'.
Автор рассылки предлагает платные
консультации. Подробности на сайте или по
запросу ICQ 136537121