← Октябрь 2006 → | ||||||
1
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
8
|
|||||
14
|
15
|
|||||
21
|
22
|
|||||
28
|
29
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.rbc.ru
Открыта:
27-02-2001
Статистика
0 за неделю
Новости для инвесторов
23.10.06 г. Выпуск N1 МЭРТ РФ в 2007г. выделит 710 млн руб на реализацию ФЦП "Электронная Россия". МЭРТ РФ в 2007г. выделит 710 млн руб на реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) "Электронная Россия". Об том сегодня в Москве сообщил начальник департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) Андрей Шаров. По его словам, регионы-доноры получат до 30%, дотационные регионы - 50-70%. По словам А.Шарова, такая система позволит сравнять уровень информатизации регионов. Он также отметил, что на сегодняшний день примерно 14% россиян довольны услугами информационных технологий и связи. "Правительство поставило задачу, чтобы к 2010г. 70% граждан были данными услугами удовлетворены", - отметил он. Кроме того, сейчас предприятия малого и среднего бизнеса в отрасли несут издержки в размере 800 млрд руб. К 2010г., добавил А.Шаров, планируется сократить эту цифру втрое. Напомним, 15 августа 2006г. правительство РФ утвердило новую редакцию федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010гг.)", подготовленную Министерством информационных технологий и связи РФ. Программа скорректирована с учетом новых задач в области повышения эффективности функционирования системы государственного управления в России и направлена на создание "электронного правительства". Одна из основных задач программы - обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия, построение единой информационной вертикали государственного управления, повышение доступности государственных услуг для населения и организаций, а также уровня квалификации профессиональной подготовки работников органов государственной власти в сфере использования ИКТ. При этом задачи государственной поддержки отечественного конкурентоспособного производства в сфере ИКТ, развития национальной инфраструктуры связи, а также задачи внедрения ИКТ в деятельность отдельных органов государственной власти выделены в специальные государственные и ведомственные программы и проекты. В новой редакции программы сокращено количество государственных заказчиков при одновременном существенном повышении их полномочий и ответственности за выполнение мероприятий программы. Государственным заказчиком-координатором определено Мининформсвязи, а государственными заказчиками - Министерство экономического развития и торговли, Федеральное агентство по информационным технологиям, Федеральная служба охраны России и Рособразование. Объем финансирования в 2007г. на создание типовых решений для региональной информатизации в РФ составит 160 млн руб. На создание типовых решений для региональной информатизации в России объем финансирования в 2007г. составит 160 млн руб. Об этом сегодня в Москве сообщил заместитель министра информационных технологий и связи РФ Дмитрий Милованцев. При этом он отметил, что 100 млн руб. выделит Министерство информационных технологий и связи РФ (Мининформсвязи), 60 млн руб - Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ). В 2008г. Мининформсвязи израсходует на эти цели 150 млн руб., МЭРТ - 60 млн руб. В 2009г. Мининформсвязи потратит 159 млн руб., МЭРТ - 40 млн раб, в 2010г. Мининформсвязи - 110 млн руб., МЭРТ - 30 млн руб. Типовые решения предполагают установление прозрачности расходования бюджетных средств в регионах. Д.Милованцев отметил, что типовые решения позволят повысить эффективность бюджетных расходов в регионах, кроме того, дадут федеральные гарантии наличия минимального необходимого набора функций в создаваемых решениях для придания импульса развитию рынка конечных решений в интересах государственного сектора. Также, по словам Д.Милованцева, информатизация предполагается в сфере экономики, ЖКХ, в медицине и образовании. 20 октября 2006г. объявлен конкурс по выбору субъектов федерации, где будут отрабатывать типовые решения в 2007-2008гг. Д.Милованцев также отметил, что типовые решения позволят снизить инвестиции регионов в развитие собственных типовых решений. В.Христенко: Цена на газ в России к 2015г. должна приблизиться к европейскому уровню. Цена на газ в России к 2015г. должна приблизиться к европейскому уровню. Такое мнение высказал глава Минпромэнерго Виктор Христенко журналистам. "Я считаю, что надо к 2015г., за 10 лет, выйти реально на цену на газ в России в соответствии с европейской за вычетом логистики и таможенных пошлин", - отметил он, пояснив, что "в этом случае цена на газ в России будет ниже показателя в Германии на 40%". В.Христенко напомнил, что в соответствии с утвержденной правительством программой рост цен на газ в России в 2007г., 2008г., 2009г. запланирован на уровне 15%, 14%, 13%, соответственно. "Это тренд повышательный, не связанный с рынком, отметил министр. Говоря об изменении ценовой модели на газ В.Христенко вновь подчеркнул, что оно не коснется населения, речь идет о промышленных потребителях и энергопредприятиях, на которых в общей сложности приходится 75% потребляемого газа . Выход на европейскую модель рынка газа связан , по словам министра, с двумя факторами - долгосрочные договоры и спотовый режим. Вице-президентом ОАО "Система-Галс" назначен исполнительный директор АФК "Система" Е.Колодкин. Вице-президентом - руководителем комплекса стратегии и развития ОАО "Система-Галс" назначен Евгений Колодкин, сообщили в пресс-службе компании. C 2005г. и до нынешнего назначения Е.Колодкин занимал должность исполнительного директора, и.о. руководителя департамента корпоративного развития АФК "Система". С 1996г. по 2000г. Е.Колодкин работал консультантом в компании Bain & Company в Москве, Сиднее и Лондоне. С 2000 по 2001гг. занимал должность инвестиционного аналитика департамента инвестиций АФК "Система", с 2001 по 2005гг. работал главным специалистом департамента инвестиций ЗАО "Система-Телеком". Девелоперская компания "Система-Галс" работает на рынке недвижимости с 1990г. Под управлением "Системы-Галс" находятся более 80 компаний. "Система-Галс" работает практически во всех сегментах рынка недвижимости в Москве и Московской области - строит офисы класса A и B, крупные торгово-развлекательные комплексы, жилье бизнес-класса, коттеджные поселки, гостиничные комплексы, объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Чистая прибыль ОАО "Система-Галс" в I полугодии 2006г. выросла в 2,6 раза - до 9,3 млн долл. В ноябре текущего года АФК "Система" - единственный акционер ОАО "Система-Галс" - планирует в ходе IPO разместить 18% акций "Система-Галс" в Лондоне. Украина за 9 месяцев 2006г. увеличила поставки электроэнергии в Молдавию в 3,5 раза - до 1,7 млрд кВт/ч. Украина за 9 месяцев 2006г. увеличила поставки электроэнергии в Молдавию в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 1,7 млрд кВт/ч, сообщили РБК в Минтопэнерго Украины. Такой рост объемов экспорта обусловлен переориентацией Молдавии полностью на украинскую электроэнергию после прекращения действия с 1 мая 2006г. контракта между украинской компанией "Укринтерэнерго" и российской "Интер РАО ЕЭС" на транзит российской электроэнергии. Ранее Украина и РФ осуществляли поставки электроэнергии в Молдавию в равных объемах. Также, как отметили в министерстве, поставки украинской электроэнергии в Венгрию за 9 месяцев 2006г. увеличились на 9% - до 2, 61 млрд кВт/ч. С 1 января 2006г. начались поставки энергии в Белоруссию - за январь-сентябрь 2006г. в эту страну было поставлено 1,89 млрд кВт/ч электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Польшу снизился на 11,9% - до 667,1 млн кВт/ч, Румынию - на 56,6% - до 36,9 млн кВт/ч, экспортные поставки в Словакию возросли на 65,4% - до 390,6 млн кВт/ч. Украина за 9 месяцев 2006г. по сравнению с соответствующим периодом 2005г. увеличила экспорт электроэнергии на 8% - до 7,343 млрд кВт/ч. В сентябре объем экспорта возрос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 968,3 млн кВт/ч. Экспорт в РФ в первом полугодии 2005г. осуществлялся в объеме 2,829 млрд кВт/ч. "Система Финанс" выкупит у ОАО "ОЛМА" 193 тыс. акций АФК "Системы" на сумму не более 249 млн 935 тыс. долл. ОАО "Система Финанс Инвестментс" (дочерняя компания АФК "Системы") выкупит по решению внеочередного собрания акционеров компании у ОАО "Инвестиционная фирма "ОЛМА" 193 тыс. обыкновенных акций АФК "Системы" номинальной стоимостью 90 руб. за акцию на сумму не более 249 млн 935 тыс. долл. Об этом сообщается в официальных документах "Системы Финанс Инвестментс". Согласно документам, цена выкупа одной акции не должна превышать 1,295 тыс. долл. Также собрание акционеров "Система Финанс Инвестментс" приняло решение выпустить векселя на 249 млн 935 тыс. долл. со сроком платежа "по предъявлении". Также акционеры одобрили заключение договора купли-продажи векселей между "Системой Финанс" и АФК "Система", в соответствии с которым АФК "Система" приобретет указанные векселя общества и оплатит указанную сумму. Оплата векселей будет производиться безналичными денежными средствами в российских рублях. Срок оплаты и срок передачи векселей - в соответствии с условиями договора купли-продажи векселей. ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (торговый дом "Детский мир"). В феврале 2005г. компания провела первичное размещение акций (19% от уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже. За счет IPO компания выручила 1,56 млрд долл. Акции "Системы" прошли листинг на Лондонской фондовой бирже, на фондовых биржах РТС и ММВБ. Чистая прибыль АФК "Система" в 2005г. по US GAAP выросла на 30% по сравнению с данными за 2004г. и составила 534,4 млн долл. Чистая прибыль АФК "Система" в первом полугодии 2006г. по US GAAP выросла на 36% и достигла 310,1 млн долл. Объемы производства вина в Молдавии за 9 месяцев 2006г. сократились на 50% - до 97,8 млн долл. В Молдавии объемы производства вина за 9 месяцев 2006г. сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 97,8 млн долл. (1 млрд 295,7 млн леев), сообщили РБК в Национальном бюро статистики. Производство дистиллированных алкогольных напитков за январь-сентябрь 2006г. сократилось на 31% - до 25,8 млн долл. (341,4 млн леев). Как отмечается, сокращение объемов производства в винодельческой отрасли обусловило спад в смежных отраслях. Так, за 9 месяцев 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. производство бумаги и картона в Молдавии уменьшилось на 10% - до 20,6 млн долл. (273,2 млн леев), стекла и стеклоизделий - на 7% - до 39,6 млн долл. (524,4 млн леев). Напомним, что в конце марта 2006г. Россия ввела запрет на импорт и реализацию на своей территории винодельческой продукции из Молдавии, мотивировав этот шаг содержанием в ней пестицидов и тяжелых металлов. До запрета на долю РФ приходилось примерно 80% от общего объема экспорта винодельческой продукции из Молдавии. Планируется, что Молдавия до середины ноября 2006г. разработает и представит России план мероприятий, способствующих возобновлению экспорта винодельческой продукции на российский рынок. Документ будет представлен российской стороне к заседанию межправительственной молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, намеченному на ноябрь 2006г. В.Христенко: Цена на газ в России к 2015г. должна приблизиться к европейскому уровню. Цена на газ в России к 2015г. должна приблизиться к европейскому уровню. Такое мнение высказал глава Минпромэнерго Виктор Христенко журналистам. "Я считаю, что надо к 2015г., за 10 лет, выйти реально на цену на газ в России в соответствии с европейской за вычетом логистики и таможенных пошлин", - отметил он, пояснив, что "в этом случае цена на газ в России будет ниже показателя в Германии на 40%". По словам В.Христенко, он считает справедливой цену на газ на внутреннем рынке РФ на уровне 140-160 долл. за 1 тыс. кубометров. Глава Минпромэнерго пояснил, что этот показатель складывается исходя из европейской модели (цена газа на границе, минус логистика и экспортные пошлины). "И это было бы паритетом между внутренней и внешней ценой", - добавил он. В.Христенко напомнил, что в соответствии с утвержденной правительством программой рост цен на газ в России в 2007г., 2008г., 2009г. запланирован на уровне 15%, 14%, 13%, соответственно. "Это тренд повышательный, не связанный с рынком, отметил министр. Говоря об изменении ценовой модели на газ В.Христенко вновь подчеркнул, что оно не коснется населения, речь идет о промышленных потребителях и энергопредприятиях, на которых в общей сложности приходится 75% потребляемого газа. Выход на европейскую модель рынка газа связан, по словам министра, с двумя факторами - долгосрочные договоры и спотовый режим. В результате срабатывания автоматической защиты на Ленинградской АЭС остановлен энергоблок N2. В результате срабатывания автоматической защиты БСМ (быстрое снижение мощности) на Ленинградской АЭС (ЛАЭС) сегодня был заглушен энергоблок N2, сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом". Причина останова выясняется. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС не было. Радиационный фон на ЛАЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Ленинградская АЭС расположена на южном побережье Финского залива. ЛАЭС состоит из четырех энергоблоков с реакторами РБМК-1000. Первый блок станции был введен в эксплуатацию в 1973г., следующие три вводились последовательно в 1975г., 1979г. и в 1981г. В настоящее время доля ЛАЭС в топливно-энергетическом балансе Северо-западного региона составляет 28%, потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области в электроэнергии станция удовлетворяет более чем на 50%. РФФИ 20 ноября проведет аукцион по продаже аэропорта Сочи с начальной ценой в 3,5 млрд руб. Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проведет 20 ноября 2006г. аукцион по продаже ОАО "Международный аэропорт Сочи". Как говорится в сообщении управления общественных связей и информационной политики РФФИ, распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом об условиях приватизации аэропорта вышло 19 сентября 2006г. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 ноября 2006г. Всего на аукцион выставляются 11 млн 420,354 тыс. акций компании (государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-55219-Е от 29 августа 2006г.), что составляет 100% от уставного капитала. Начальная цена определена в размере 3 млрд 503,665 млн руб. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 50 млн руб. Замгенпрокурора РФ: Следствие установило причины убийства первого зампреда ЦБ А.Козлова. Следствие по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова установило причины преступления, сообщил в эфире Русской службы новостей первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. "Следствию пришлось анализировать огромный объем документов. Человек (А.Козлов) публичный, каждый день он встречался с тысячами людей, и что из этих контактов могло повлечь преступление, было на первых порах загадкой. Но, тем не менее, удалось выйти на лиц, и отсюда, естественно, на причины (убийства)", - заявил А.Буксман. Кроме этого, замгенпрокурора напомнил, что для расследования уголовного дела была создана следственно-оперативная группа "из самых лучших сыщиков и следователей" и именно это помогло в достаточно короткие сроки задержать и арестовать исполнителей убийства. "В настоящее время делается все для того, чтобы выйти также изобличить заказчиков этого преступления", - сказал А.Буксман. Напомним, 16 октября с.г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест трех подозреваемых в убийстве первого заместителя председателя Центробанка РФ А.Козлова. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Анны Усачевой, "суд принял решение об аресте трех человек, подозреваемых в его убийстве". А.Козлов был убит 13 сентября 2006г. Неизвестные напали на него в 21:30 мск возле территории спорткомплекса "Спартак", в котором каждую среду сотрудники Центробанка играли в футбол. В тот момент, когда банкир выходил с территории спорткомплекса, неизвестные открыли по нему стрельбу. В результате погиб водитель А.Козлова. Сам банкир с огнестрельным ранением в голову и грудь был госпитализирован в 33-ю городскую больницу, где, не приходя в сознание, умер. По факту убийства А.Козлова прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование данного дела взял под личный контроль генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Минпромэнерго в конце 2006г. завершит работу над генеральной схемой размещения до 2015г.объектов электроэнргетики. Минпромэнерго рассчитывает завершить работу над генеральной схемой размещения объектов электроэнргетики до 2015г. в конце декабря 2006г. Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и энергетики Андрей Дементьев. Накануне президент РФ Владимир Путин призвал правительство ускорить работу по подготовке этого документа. Отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет представлена генеральная схема, А.Дементьев подч6еркнул, что "Минпромэнерго и так готовит этот документ достаточно быстро, и к концу декабря 2006г. он будет представлен правительству". Напомним, межведомственная рабочая группа в начале октября 2006г. одобрила результаты первого этапа разработки генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики РФ на период до 2020г. При прогнозировании развития отрасли эксперты учитывали несколько вариантов ситуации с ростом энергопотребления в РФ (от умеренного до оптимистического), согласно которым среднегодовые темпы роста потребления электроэнергии до 2020г. определяются величинами от 2,6% до 4,1%. Согласно оптимистическому варианту, электропотребление в России к 2015г. достигнет уровня 1 тыс. 180 млрд кВт/ч, а к 2020г. - 1 тыс. 710 млрд кВт/ч. Основной объем экспорта российской электроэнергии будет приходиться на Китай, Европу и страны СНГ. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики базируется на Энергетической стратегии России. В качестве объектов исследования в ней рассматриваются: конденсационные и атомные электростанции мощностью свыше 500 МВт, гидроэлектростанции мощностью более 300 МВт, а также объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие выдачу мощности этих электростанций и формирующие межсистемные связи в Единой энергосистеме РФ напряжением 300 КВ и выше. Второй этап работы над документом предусматривает формирование рекомендуемого перечня площадок размещения объектов генерации и электросетевого хозяйства. После этого проект генеральной схемы будет направлен в правительство РФ. Как ожидается, правительство рассмотрит его уже в декабре 2006г. Замгенпрокурора РФ: Расследование дела "Трех китов" будет окончено до конца года. Расследование так называемого уголовного дела по "Трем китам" будет окончено до конца года, сообщил в эфире Русской службы новостей первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман. Он отметил, что в настоящее время по данному делу проходят девять фигурантов, при этом он отказался назвать их. По его словам, "дело идет трудно, большой объем работ, но нам удалось развернуть локомотив в другую сторону". Напомним, что в июне Басманный суд по ходатайству Генпрокуратуры РФ выдал санкцию на арест пятерых фигурантов дела о контрабанде мебели - А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкина и супругов Подсотских. По данным следствия, "в 2000г. руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути - фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в том же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс". "В настоящее время следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 т мебели и других товаров общей стоимостью 62 млн руб.", - отмечает Генпрокуратура. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн руб. "Всего количество поставок в адрес фирмы "Лига-Марс" составило 378. Работа по остальным поставкам продолжается", - отмечают в Генпрокуратуре. Следствие подозревает А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (часть 4 ст.188, пункты "а", "г" и часть 2 ст.194 УК РФ). Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ). "Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн руб.", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Финская Massory Oy вложит свыше 2 млрд руб. в реконструкцию Ульяновского комбината строительных материалов. Финская Massory Oy вложит более 2 млрд руб. в реконструкцию Ульяновского комбината строительных материалов (УКСМ), из которых половина - собственные средства компании, а остальные - заемные. Об этом было заявлено на встрече губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с директором компании Massory Oy Александром Тарарыковым, говорится в сообщении правительства Ульяновской области. По словам А.Тарарыкова, планируется создать производство лицевого кирпича, сухих смесей и пазогребневых перегородок. В I квартале 2007г. планируется пуск первой очереди производства лицевого кирпича, в IV квартале - второй. В 2008г. начнется производство сухих смесей. В то же время он сообщил губернатору о намерении компании принять участие в строительстве жилья и реализовать проект в сфере малой энергетики. Инвестиции в "Медиахолдинг Эксперт", созданный на базе группы "Эксперт", в ближайшие 5 лет составят 50 млн долл. Инвестиции в "Медиахолдинг Эксперт", созданный на базе группы "Эксперт", в ближайшие пять лет составят 50 млн долл. (1,4 млрд руб.). Минимальная оценка ежегодной прибыли медиахолдинга через 5 лет - 600 млн руб., говорится в совместном сообщении группы "Эксперт" и "Русско-Азиатской инвестиционной компании" (РАИнКо). В сообщении указывается, что все активы "Группы Эксперт" будут переданы вновь созданной компании, которая осуществляет допэмиссию акций в размере блокирующего пакета. Вся эмиссия будет выкуплена РАИнКо, подконтрольной Олегу Дерипаске, а средства будут направлены на развитие компании. Также инвестиции будут идти за счет текущей прибыли и долгосрочной кредитной линии. Предполагается, что реализация уже запланированных проектов позволит через четыре года достичь уровня выручки в 3 млрд руб. В частности, в следующем году планируется довести тираж журнала "Эксперт" до 120 тыс. экземпляров против 85-90 тыс. в настоящее время. Также планируется продолжить развитие сети региональных и зарубежных отделений: в Воронеже, Ростове-на-Дону и Ташкенте. Кроме того, к концу 2007г. холдинг намерен довести посещаемость нового информационно-аналитического сайта Expert.ru до 150 тыс. посещений в день. Также на основе этого ресурса планируется сформировать группу сайтов: сайт о личных финансах, сайты о кино и книгах, англоязычный информационно-аналитический сайт, информационные b2b-ресурсы. В то же время, медиахолдинг планирует выпускать новый еженедельный информационный журнал, рабочее название которого - "Русский репортер". Целевая аудитория журнала - средний класс. В фокусе внимания "Русского репортера" будет социальная, культурная, политическая и бытовая жизнь России и мира - "такая, какой она видится обычному человеку". "Страна развивается, а информации для среднего класса о том, как это происходит, слишком мало", - отметил главный редактор журнала "Эксперт " Валерий Фадеев. "Русский репортер" начнет выходить в марте 2007г. тиражом 150 тыс. экземпляров, который в течение четырех лет планируется довести до 300 тыс. экземпляров. Расходы на продвижение в ближайшие два года составят 8 млн долл. Кроме того, в следующем году медиахолдинг намерен запустить телевизионный канал "Эксперт-ТВ". Как отмечается в сообщении, стержень канала - информация и анализ, однако он не будет чисто информационным. "На канале будет много документалистики по самым разным социальным областям, начиная с истории бизнеса и заканчивая культурой", - подчеркивается в сообщении группы. Вещание будет осуществляться по кабельным и спутниковым каналам. Главным органом управления во вновь созданной компании станет совет директоров, в который войдут представители нового акционера, а также независимые директора. Генеральным директором назначен Валерий Фадеев, шеф-редактором холдинга - Татьяна Гурова. Контроль над творческой деятельностью в полном объеме будет осуществляться редакциями. Moody's изменило прогноз по всем рейтингам Evraz Group S.A. на "позитивный". Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по всем рейтингам Evraz Group S.A. на "позитивный". Это решение агентства связано с ожиданиями дальнейшего роста российского сектора черной металлургии, говорится в сообщении Moody's. Казаньоргсинтез разместил 5-летние LPN на сумму 200 млн долл. с купоном 9,35% годовых. Российская химическая компания "Казаньоргсинтез" разместила пятилетние ноты участия в кредите на 200 млн долл. со ставкой купона 9,25%, сообщает (с) Reuters (Click for restrictions) со ссылкой на источник, близкий к сделке. Бумаги размещены по номиналу. Ранее Standard&Poor's присвоил облигацуиям B- и Fitch - B. Лид-менеджером выступил ABN AMRO. Kazanorgsintez S.A. является публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной по законодательству Люксембурга. Целью деятельности компании является выпуск облигаций и предоставление поступлений по выпуску, согласно кредитному соглашению, в кредит ОАО "Казаньоргсинтез" (Казанское ОАО "Органический синтез", рейтинг дефолта эмитента B, прогноз "стабильный", краткосрочный рейтинг B). "Казаньоргсинтез" будет использовать поступления по кредиту от Kazanorgsintez S.A. для рефинансирования части своей задолженности. Увеличения суммарного долга компании не ожидается. Кредитное соглашение, трастовый договор и другие документы по сделке регулируются английским правом. Для обеспечения выплат держателям облигаций Kazanorgsintez S.A. передаст в пользу трасти (через первый фиксированный платеж) все права на основную сумму долга, процентные и другие выплаты "Казаньоргсинтеза", а также право на получение всех платежей, которые могут быть проведены "Казаньоргсинтезом" согласно каким-либо искам или решениям суда в отношении кредитного соглашения. Помимо этого, соглашение содержит положение о перекрестном невыполнении обязательств с пороговым значением дефолта в 20 млн долл. "Казаньоргсинтез" - одна из ведущих российских нефтехимических компаний, расположенная в Татарстане (рейтинги BB/B). Компания производит, главным образом, товарную химическую продукцию, в том числе этилен, несколько видов полиэтилена, а также фенол и ацетон. В 2005г. выручка группы составила 13,2 млрд руб. (496 млн долл.), а EBITDA - 3,3 млрд руб. (124 млн долл.). Уставный капитал ОАО "Казаньоргсинтез" составляет 1 млрд 904 млн 710 тыс. руб. и разделен на 1 млрд 785 млн 114 тыс. обыкновенных и 119 млн 596 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. ОАО "ТАИФ" контролирует 51% акций "Казаньоргсинтеза". Выручка РКС в первом полугодии 2006г. увеличилась на 35,4% - до 13 млрд руб. Выручка ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС) в первом полугодии 2006г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 35,4% и составила 13 млрд руб. Как сообщает пресс-служба компании, такие данные были представлены сегодня на заседании совета директоров РКС. В первом полугодии была начата программа управления издержками, отмечается в сообщении, результатом реализации которой должно стать снижение непроизводственных расходов, в частности, в 2006г. - на 10%. Рентабельность продаж в первом полугодии с.г. составила 6,9% при аналогичном показателе за 2005г. 3,3%. Ранее сообщалось, что чистая прибыль РКС в первом полугодии 2006г. выросла в 2,55 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 765 млн руб. Совет директоров утвердил сегодня повестку внеочередного собрания акционеров компании, на котором акционеры рассмотрят вопросы об одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Дату проведения собрания акционеров в РКС не уточнили. ОАО "РКС" было зарегистрировано 29 мая 2003г., уставный капитал компании составил 1 млрд руб. В настоящее время ЗАО "Комплексные энергетические системы" владеет 75%, 25% акций компании находится в собственности РАО "ЕЭС России". РКС осуществляет коммунальный бизнес в 13 регионах РФ. Основными видами бизнеса являются теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Выручка РКС за 2005г. составила 13 млрд 438 млн руб., чистая прибыль - 56,402 млн руб. Совет директоров "Аэрофлота" 24 октября рассмотрит ход работ по проекту создания самолетов Sukhoi Superjet 100. Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 24 октября 2006г. рассмотрит ход работ по проекту создания самолетов Sukhoi Superjet 100 (прежнее название самолета RRJ). Об этом сообщил РБК источник в компании. Кроме того, совет директоров планирует обсудить вопрос о мерах по эффективному участию в авиационном альянсе Sky Team. Напомним, что контракт на поставку 30 самолетов Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлот" подписал в декабре 2006г. Самолеты должны быть поставлены в течение 2008-2011гг. Контрольный пакет акций "Аэрофлота" в размере 51,17% принадлежит государству. Национальная резервная корпорация через кипрскую Grabor Trading (Overseas) Limited (16,34%) и люксембургскую Transinvest Control S.A. (9,76%) в совокупности контролирует около 30% акций общества. Парк авиакомпании состоит из 84 самолетов, из которых 30 - иностранного производства. В 2005г. "Аэрофлот" перевез 6 млн 707 тыс. пассажиров, пассажирооборот авиакомпании в прошлом году составил 20 млрд 750 млн п-км, грузооборот - 2 млрд 736 млн т-км. Акционеры "Нутринвестхолдинга" на внеочередном собрании 14 ноября рассмотрят вопрос об одобрении крупной сделки. Акционеры ОАО "Нутринвестхолдинг" на внеочередном собрании 14 ноября рассмотрят вопрос об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, говорится в официальных документах компании. Кроме того, на собрании планируется утвердить устав общества в новой редакции, положение об общем собрании акционеров, совете директоров и ряд других документов. Основным акционером ОАО "Нутринвестхолдинга" является инвестфонд Marshall Milk Investments Limited. В 2005г. он консолидировал 100% Нутринвестхолдинга. В начале сентября 2005г. Marshall Milk провел частное размещение 22,1% акций Нутринвестхолдинга среди российских и зарубежных институциональных инвесторов. В результате инвестфонд уменьшил свою долю до 70,43%, а акционерами компании стали FIM Fund Management (Финляндия) - 3,81%, Third Point (США) - 3,46%, Seneca Capital (Каймановы острова) - 2,08%, Clariden Bank (Швейцария) - 2,04%. Недавно один из крупнейших мировых инвестфондов Templeton Strategic Emerging Markets Fund приобрел около 2% акций компании за 11,8 млн долл. Группа "Нутритек" основана в 1990г. Она объединяет 12 предприятий, выпускающих молочную продукцию, детское и специальное питание в России, на Украине и в Эстонии. В состав группы входят два крупных агрохолдинга в Эстонии и Вологодской области, обеспечивающие предприятия сырьем, а также хладокомбинат мощностью 11 тыс. т в Ярославле. Объем продаж компаний, входящих в "Нутритек", по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2006г., составил 267 млн долл. (согласно управленческой неаудированной отчетности). Компания "Ирито" за 9 месяцев 2006г. увеличила продажи в РФ китайских автомобилей в 2 раза - до 6 тыс. 605 штук. Компания "Ирито", генеральный дистрибьютор китайских автопроизводителей Great Wall, BYD Auto, FAW, Foton, Hafei и DFM, увеличила продажи в РФ китайских автомобилей за 9 месяцев 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. в 2 раза - до 6 тыс. 605 штук. Об этом говорится в сообщении компании. Наибольшей популярностью пользовались автомобили марки Great Wall - продано 3 тыс. 627 штук. "Ирито" имеет 120 автосалонов в 53 городах. Всего по итогам 2006г. "Ирито" намерена реализовать в России около 10 тыс. машин. Напомним, что компания намерена организовать в России сборочное производство китайского автомобиля BYD Flyer в Раменском районе Московской области. Группа компаний ИРИТО является российским импортером автомобилей из Китая. На отечественном рынке ИРИТО представляет автомобильные марки Great Wall, FAW, BYD Auto, Hafei, Foton и DFM. Дополнение: Moody's изменило прогноз по всем рейтингам Evraz Group S.A. на "позитивный". Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по всем рейтингам Evraz Group S.A. со "стабильного" на "позитивный". Как говорится в сообщении агентства, данное решение отражает устойчивые показатели деятельности компании, сохранившиеся в 2006г., а также ожидания того, что российский металлургический рынок продолжит свой рост, и что он по-прежнему будет оказывать поддержку финансовым показателям деятельности группы. Выручка EVRAZ в I полугодии 2006г. составила 3,7 млрд долл., а прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации - 1,1 млрд долл. При этом формирование денежной наличности улучшилось, а ликвидность сохранилась на удовлетворительном уровне, отмечается в сообщении Moody's. Принимая во внимание недавние изменения в структуре собственности группы, последующие рейтинговые действия в отношении EVRAZ агентство будет принимать с учетом возможных событий, касающихся корпоративного профиля группы, в частности, изменений ее корпоративной и финансовой политики, указывает Moody's. Повышение прогноза касается следующих рейтингов: общий корпоративный рейтинг EVRAZ Group S.A (Ba3), рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств EVRAZ Group S.A. (B2), приоритетный гарантированный рейтинг еврооблигаций EVRAZ Securities S.A. (B1). Evraz Group - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, включающая три ведущих российских сталелитейных предприятия (Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты), ряд горнорудных и угледобывающих активов. Управляющая организация ООО "ЕвразХолдинг", обладая полномочиями единоличного исполнительного органа, осуществляет оперативное управление основными активами Evraz Group S.A. Горнорудный бизнес группы включает горнодобывающие предприятия "Евразруда" (в составе компании с марта 2005г.), Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию. "Дальсвязь" не планирует в 2007г. привлекать заемные средства и намерена выйти на свободный денежный поток. ОАО "Дальсвязь" планирует в 2007г. выйти на свободный денежный поток. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании Антон Алексеев. По его словам, компания намерена уже в 2007г. выйти на свободный денежный поток, то есть все инвестиции компании планируется покрывать за счет доходов от операционной деятельности. При этом А.Алексеев отметил, что планы не выпускать облигации в 2007г. и не увеличивать долговой портфель не являются самоцелью. "Если появится интересный инвестиционный проект с окупаемостью порядка 2 лет, то компания не исключает привлечение заемных средств", - отметил он. При этом "Дальсвязь" планирует в 2007г. уменьшить сумму долга вдвое, общие выплаты при этом с учетом купонных доходов составят порядка 1,2 млрд руб. Напомним, что 8 июня 2006г. компания сообщила о досрочном погашении банковских кредитов, вексельных займов и процентов по ним на общую сумму 1,8 млрд руб. ОАО "Дальсвязь" оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях и в Еврейской автономной области. Акции компании обращаются в РТС и на ММВБ. В компании осуществляется программа ADR уровня первого уровня, банком-депозитарием является J.P.Morgan. Основной акционер ОАО "Дальсвязь" - ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании. Чистая прибыль "Дальсвязь" по РСБУ в 2005г., по аудированным данным, снизилась на 25,5% - до 852 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" в 2005г. по МСФО снизилась на 10,6% - до 611,5 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" в I полугодии 2006г. по МСФО по сравнению с аналогичным периодом 2005г. выросла в 2,2 раза - до 367 млн руб. А.Дементьев: Экспертиза увеличения сметы расходов по "Сахалину-2" может завершиться в начале декабря 2006г. Экспертиза увеличения сметы расходов по проекту "Сахалин-2" может завершиться в начале декабря 2006г. Такое мнение высказал сегодня журналистам замминистра промышленности и энергетики Андрей Дементьев. Отвечая на вопрос РБК о том, когда планируется принять решение по изменению финансирования проекта, А.Дементьев сказал, что Главгосэкспертиза должна принять решение по этому вопросу в IV квартале 2006г. При этом он высказал предположение, что это может произойти в начале декабря. Напомним, Счетная палата РФ 6 октября 2006г. сообщила, что по проекту "Сахалин-2" заявлено увеличение расходов по смете на период до 2010г. до 22,2 млрд долл. против расчетных 12,04 млрд долл. Ранее сообщалось, что консорциум Sakhalin Energy в сентябре 2005г. обратился в правительство РФ с просьбой увеличить расходы по проекту с 11,5 млрд до 20 млрд долл. Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Оператор проекта - Sakhalin Energy, акционерами которого являются "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 55% (компания-учредитель - Royal Dutch/Shell), "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 25% (учредитель - Mitsui) и "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 20% (учредитель - Mitsubishi Corporation). В мае 2003г. консорциум объявил о начале второго этапа проекта. Помимо строительства платформ на побережье залива Анива планируется построить нефтяной экспортный терминал и завод по производству сжиженного природного газа (с узлом отгрузки) мощностью 9,6 млн т и стоимостью 2 млрд долл. ТТК и "Ростелеком" выиграли тендер на поставку услуг по пропуску интернет-трафика для ЮТК. ЗАО "Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) и ОАО "Ростелеком" выиграли тендер по выбору поставщика услуг пропуска трафика интернет для ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК). Об этом сообщили в пресс-службе ТТК. Договор о предоставлении услуг ТТК планирует подписать с ЮТК в ближайшее время. Как отметили в пресс-службе ТТК, в настоящее время у компании действуют пять точек присоединения к сетям ЮТК - в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе и Астрахани. Предполагается введение в эксплуатацию еще одной точки в г.Майкопе. ОАО "ЮТК" является оператором фиксированной связи в Южном федеральном округе РФ. Компания предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, спектр новых услуг связи (услуги интернета, IP-телефонии, ISDN, VPN, кабельного телевидения, интеллектуальных сетей и call-центров) и прочие услуги связи. Площадь региона деятельности ОАО "ЮТК" составляет 520 тыс. кв. км с населением 18,2 млн человек и уровнем урбанизации 61%. ОАО "ЮТК" входит в ОАО "Связьинвест", которое владеет 38% уставного капитала компании. Чистая прибыль ЮТК по МСФО в I полугодии 2006г. составила 333 млн руб. против убытка в386 млн руб. в 2005г. АО "Компания "ТрансТелеКом" основано в 1997г., 100% его уставного капитала принадлежит ОАО "Российские железные дороги". "ТрансТелеКом" - оператор волоконно-оптической сети связи протяженностью более 45 тыс. км. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 900 узлов доступа в 71 из 89 регионов России и соединяет Европу и Азию. В настоящее время компания приступила к модернизации сети на основе технологии спектрального уплотнения (DWDM). Среди альтернативных операторов в регионах доля компании возросла до 75% по емкости соединений. Чистая прибыль ТТК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2005г. возросла в 3 раза - до 1,53 млрд руб. "Дальсвязь" прогнозирует рост доходов от основной деятельности после ввода тарифных планов на 10-15%. ОАО "Дальсвязь" прогнозирует рост доходов от основной деятельности после ввода тарифных планов на 10-15%. Об том РБК сообщил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Сергей Фролов. По его словам, компания уже представила регулятору на утверждение необходимые по закону три тарифных плана. При этом "Дальсвязь" имеет техническую возможность предоставления услуги повременно оплаты телефонных разговоров 80% своей 1,3-миллионной аудитории абонентов. Для тех абонентов, которым компания не сможет предоставить повременную оплату и, соответственно, три тарифных плана, разработана абонентская плата, рассчитанная с учетом среднемесячного количества минут. Этот тариф, по словам С.Фролова, будет в среднем на 14% выше существующей абонентской платы. Он отметил, что сейчас среднемесячное число минут, "выговариваемое" одним абонентом, составляет порядка 400. Напомним, что в октябре 2005г. правительство издало постановление N637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи", обязывающее операторов связи установить тарифные планы абонентам: тариф с повременной системой оплаты, с абонентской системой и комбинированный тарифный план. В июне 2006г. заместитель руководителя Федеральной службы по таривам (ФСТ) Виталий Евдокименко отмечал, что ФСТ ведет переговоры с операторами о возможности введения помимо обязательных трех тарифных планов двух-трех социальных. Такие тарифные планы понадобятся малоговорящим по телефону лицам и социально необеспеченным слоям населения. Пока из межрегиональных компаний "Связьинвеста" только "Сибирьтелеком" официально объявил о планах введения 4 тарифных планов - 1 социального и 3 обязательных. Как сообщили РБК в "Дальсвязи" и "ЦентрТелекоме", эти компании не представили социальный тарифный план на утверждение. ОАО "Дальсвязь" оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях и в Еврейской автономной области. Акции компании обращаются в РТС и на ММВБ. В компании осуществляется программа ADR уровня первого уровня, банком-депозитарием является J.P.Morgan. Основной акционер ОАО "Дальсвязь" - ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании. Чистая прибыль "Дальсвязь" по РСБУ в 2005г., по аудированным данным, снизилась на 25,5% - до 852 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" в 2005г. по МСФО снизилась на 10,6% - до 611,5 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" в I полугодии 2006г. по МСФО по сравнению с аналогичным периодом 2005г. выросла в 2,2 раза - до 367 млн руб. Инвестиции ОАО "Сахарная компания" в 2006-2008гг. составят 111,99 млн долл. Инвестиции ОАО "Сахарная компания" в 2006-2008гг. в предприятия РФ и Украины составят 111,99 млн долл. Об этом говорится в информационном меморандуме Сахарной компании "Евросервис", приуроченном к выпуску облигаций на 2 млрд руб. В частности, в течение ближайшего года запланировано приобретение на Киевскую макаронную фабрику новой итальянской линии по производству макаронных изделий (ориентировочная стоимость 3 млн евро), что позволит увеличить сегмент валового промышленного производства макаронных изделий до 30%. В 2006-2007гг. планируется создание дополнительно до десяти агрофирм общей площадью 33,5 тыс. га пахотных земель с учетом уже имеющихся, которые будут выращивать сахарную свеклу на 9,5 тыс. га. Планы компании на среднесрочную перспективу предполагают приобретение ряда сахарных заводов и других производственных объектов в ряде стран СНГ. Основные источники финансирования инвестпрограммы - внешние, в том числе облигационный заем, привлечение долгосрочных субсидированных кредитов под инвестиционный проект при обязательствах обеспечения 30% объема инвестиций собственными средствами, собственные средства, продажа непрофильных активов и др. В частности, средства от размещения облигационного займа компания планирует потратить следующим образом :30% пойдет на рефинансирование текущего кредитного портфеля , 5% - на развитие филиальной сети, 30% - на финансирование инвестпрограммы по реконструкции и техническому переоснащению сахарных заводов, 10% - на финансирование закупок сырья (свеклы) в текущем сезоне, 25% - на финансирование развития сырьевой базы. Как отмечается в документах, общая стратегия присутствия Сахарной компании в регионах - создание вертикально интегрированных, технологически связанных и компактно расположенных производственных комплексов. Кроме того, стратегическим планом ОАО "Сахарная компания" предусмотрено к 2008г. значительное расширение филиальной сети в основных дистрибуционных центрах России, создание региональных логистических центров со значительными собственными мощностями хранения. В данный момент компания обладает мощной складской и дистрибьюторской инфраструктурой для хранения и реализации готовой продукции. Филиальная сеть Сахарной компании насчитывает более 30 торговых представительств в России, Украине, Беларуси, других странах-членах СНГ. Между тем, в 2006г. компания подписала инвестиционные соглашения о сотрудничестве на 2006-2007гг. с администрациями Курской, Пензенской, Белгородской областей, Краснодарского края, предполагающие совместное создание и реализацию инвестпрограмм развития агропромышленных предприятий компании. В общей сложности ОАО "Сахарная компания" будет выращивать сахарную свеклу на арендованных землях общей площадью более 50-40 тыс. га в РФ и порядка 10 тыс. га на Украине. Также в 2006г. планируется приобретение различных видов техники на 507 млн руб. ОАО "Сахарная компания" владеет и управляет активами Сахарной компании "Евросервис" и занимается импортом сахара-сырца и выращиванием сахарной свеклы с последующей переработкой в белый сахар на собственных сахарных предприятиях. На сегодняшний день ОАО "Сахарная компания" объединяет 48 компаний, включая предприятия, находящиеся на территории Украины. Генеральный директор - Андрей Корнюшенко, председатель совета директоров - Владимир Гладышин. В настоящее время происходит реструктуризация активов ГК "Евросервис", который должен завершиться созданием единой холдинговой компании, консолидирующего владение и управление всеми профильными активами, куда в том числе войдет ОАО "Сахарная компания". Первая российская low-cost авиакомпания Sky Express в ноябре-декабре 2006г. начинает выполнять регулярные рейсы. Первая российская low-cost авиакомпания Sky Express (ЗАО "Небесный экспресс", г.Москва) в ноябре-декабре 2006г. начинает выполнять регулярные рейсы. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании Марина Букалова. Ранее сообщалось, что Sky Express приступит к выполнению рейсов из аэропорта Внуково осенью 2006г. По словам М.Букаловой, полеты Sky Express будет выполнять по маршрутам из Москвы в города европейской части России и Западной Сибири с большой частотой. Среди пунктов назначения - Санкт-Петербург, Ростов-на Дону, Мурманск, Екатеринбург, Волгоград, Уфа, Челябинск, Тюмань. А в курортное время - Сочи и Минеральные Воды. Как сообщала ранее пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), начальный капитал авиакомпании Sky Express составит 48 млн долл. Банк сам профинансирует 20 млн долл. В пресс-службе отмечалось, что ЕБРР станет совладельцем авиакомпании. Напомним, что ранее в СМИ появлялись сообщения, что Sky Express является продолжением проекта AirNOVA. Однако источник в авиационных кругах сообщил РБК, что эта информация не соответствует действительности. "Предложение Sky Express - абсолютно независимый проект, который никак не связан с проектом AirNOVA", подчеркнул собеседник агентства. Особенности low-cost переводчика проявляются, в частности в рациональном построении маршрутной сети, эффективном использовании однотипного парка воздушных судов, продаже билетов в основном через интернет, а также в отсутствии на борту самолетов бесплатного питания, традиционно включаемого в стоимость билетов. Благодаря системе снижения расходов авиакомпании данного типа могут предлагать своим клиентам низкие тарифы на перевозку. |
В избранное | ||