Вопрос № 32935: Доброго здоровичка!
Вопрос не по программированию, но по 1С ;). Бухгалтерия 7.7, ред.4.5, рел 472.
Имеется сотрудник, который получает зар. плату. Расчет налогов с ФОТ ведется автоматически (галочка стоит). Вздумали на этого сотрудника повес...
Вопрос № 32.935
Доброго здоровичка!
Вопрос не по программированию, но по 1С ;). Бухгалтерия 7.7, ред.4.5, рел 472.
Имеется сотрудник, который получает зар. плату. Расчет налогов с ФОТ ведется автоматически (галочка стоит). Вздумали на этого сотрудника повесить сумму, скажем 10 т.р., оплата за какую-то услугу (на кого-то нужно было эти денги списать, вернее даже списать услугу). Т.е. выплатили ему эти 10 т.р. Бухгалтер оформила это дело с помощью документа "Услуги сторонних организаций", для этого завела физ. лицо с фамилией сотрудника. Получилось К 76.5 - Д 44.1.1 - 10т.р. Потом, чтобы правильно отчитаться перед
налоговой, сделала "бухгалтерскую справку", где указала
К 68.1 - Д 76.5 - 1300р (НДФЛ, на контрагента с фамилией сотрудника)
К 69.2.1 - Д 44.1.1 - 600р (ЕСН, уже на самого сотрудника)
...ну, и дальше по списку все социальные налоги что должен платить сотрудник с ФОТ.
Соответсвенно, после закрытия месяца, весь 69-й счет по сотруднику, за этот месяц, идет с минусом. Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался с подобным, каким образом можно списать налоги. На 69-й счет денги должны, откуда-то прийти, откуда? или мож как-то по другому обработать эту ситуацию?
Спасибо.
Отправлен: 10.01.2006, 02:27
Вопрос задал: FarGot (статус: 7-ой класс)
Всего ответов: 1 Мини-форум вопроса >>> (сообщений: 0)
Отвечает: BuhCIA
Здравствуйте, FarGot!
Здесь лучше исправить проводки бухгалтера.
Относить оплату работнику документом "Услуги сторонних организаций" как контрагенту можно только если он зарегистрирован как ПБОЮЛ. В этом случае Ваша организация не начисляет за него ЕСН, он это делает самостоятельно и по другим правилам.
Если же он оказал услуги родному предприятию, не являясь ПБОЮЛ, то нужно показать дополнительно только оплату его труда (по любому договору - подряда, авторскому, гражданско-правовому) сверх оклада, а дальше идет автоматическое начисление ЕСН и месяц закрывается без проблем.
Если начинаются сложности, не реализованные в релизе 472, то нужно покупать блок "Зарплата и Кадры" (не обязательно фирмы 1С, есть и сторонние разработчики) и оттуда переносить сводные проводки за месяц в 1С-Предприятие. Но это только на крайний случай.
--------- Скажите, сколько времени? - (устало, показывая часы) Читайте, там же все написано!
Ответ отправил: BuhCIA (статус: Студент)
Отправлен: 11.01.2006, 10:56 Оценка за ответ: 5 Комментарий оценки: Спасибо, уже разобрался, удалось убедить ГБ не трогать 76-й счет :).