Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бухгалтерия.ру

  Все выпуски  

Бухгалтерский и налоговый учет: практические аспекты


Информационный Канал Subscribe.Ru


    Бухгалтерия.ру / Обновления за период с 13.01.2003 по 19.01.2003
  • НОВОСТИ

    13.01.2003 :: Опасения налоговиков оправдались

    13.01.2003 :: В Ленинградской области проверят заработки населения

    13.01.2003 :: Венесуэльцы отказываются содержать правительство

    13.01.2003 :: Президент США жертвует казной ради роста экономики

    13.01.2003 :: В Испании растут цены, но снижаются налоги

    13.01.2003 :: Налоги спасут экологию Великобритании

    13.01.2003 :: В Узбекистане разработан новый учебник для бухгалтеров

    13.01.2003 :: Главный банк Украины борется с бюрократией

    13.01.2003 :: Правительство внесло в Госдуму новую редакцию закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

    13.01.2003 :: Президент РФ подписал поправки в закон о негосударственных пенсионных фондах

    14.01.2003 :: Новый год – очередные обещания властей

    14.01.2003 :: Налоговики Челябинской области к приему деклараций готовы

    14.01.2003 :: Бюджетный комитет Госдумы поддержал создание согласительной комиссии по законопроекту, разрешающему вывозить из РФ сумму до $10 тыс. без подтверждающих документов

    15.01.2003 :: Об учете расчетов по налогу на прибыль расскажет новое ПБУ

    15.01.2003 :: Пенсионному монополисту придется потесниться

    15.01.2003 :: Иностранцы увеличат россиянам пенсии

    15.01.2003 :: Налоговики подготовили документы для отчетности по НДФЛ

    15.01.2003 :: Более 760 тыс организаций состоит в настоящее время на учете в налоговых органах Москвы, из них реально предоставляют налоговую отчетность порядка 330 тыс предприятий


  • СТАТЬИ

    13.01.2003 :: Налог с доходов сотрудников. Как его рассчитать
    С выплат работникам надо удерживать налог на доходы физических лиц. Облагаемый доход можно уменьшить на налоговые вычеты. Как их предоставить, если сотрудник работает не с начала года? Как рассчитать налог с дохода уволившихся работников? На эти и другие вопросы недавно ответили чиновники.

    14.01.2003 :: Надо ли платить налог на прибыль с беспроцентного займа?
    Вы получили беспроцентный заем. Получает ли фирма материальную выгоду от экономии на процентах? И надо ли с нее платить налог на прибыль? Мнения чиновников и независимых экспертов на этот счет расходятся.


  • КОММЕНТАРИИ

    Комментарий к Письму МНС РФ от 30.10.2002 № 03-1-09/2827/13-АЛ095 «О налоге на добавленную стоимость»

    Комментарий к Приказу Министерства РФ по налогам и сборам от 10.12.2002 № БГ-3-22/706 «Об утверждении методических рекомендаций по применению главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации»


  • ДОКУМЕНТЫ

    Письмо МНС РФ от 30.10.2002 №03-1-09/2827/13-АЛ095 "О налоге на добавленную стоимость"

    Приказ МНС РФ от 10.12.2002 №БГ-3-22/706 "Об утверждении методических рекомендаций по применению главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации"


  • ВОПРОС-ОТВЕТ

    За период с 13.01.2003 по 19.01.2003 на сайте опубликованы ответы на следующие вопросы:

    Работник принят на предприятие переводом. Какие суммы брать для расчета среднего заработка на оплату б/л или отпуска: со справки с предыдущего места работы или исходя из оклада на новом месте работы.

    Уважаемые господа! Я вернулся из командировки, где был 2 месяца на курсах повышения квалификации, а бухгалтерия отказывается оплачивать суточные за срок более 40 дней, согласно инструкции. Правильно ли это?

    Распространяется ли требование о минимальном размере оплаты труда на совместителей.

    Как правильно рассчитать больничный лист вахтеру? Больничный лист с 17 октября по 18 ноября 2002г. Ежемесячные премии в сумме 4724,60 руб.начислялись с января по октябрь 2002г.,единовременная премия 1001 руб. Надбавка за выслугу лет -33%.Оклад составляет 1650 руб.Ночные -35%

    В каком размере мне должны оплатить больничный лист , если общий трудовой стаж 29 лет, но последний год был перерыв в работе 4 мес.?

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в след. ситуации: У нас несколько фирм, а сотрудники одни и те же. Т.е. один человек работает на одной фирме как основной сотрудник, на двух других - по совместительству. Как оплачивать время, проведенное на больничном, ведь больничный лист предоставляется только один. Спасибо.

    Увыжаемые эксперты! Сотрудник является совместителем, с ним заключен трудовой договор. Могу ли я ему по заявлению выдать мат.помощь?Или это распространяется только на основных сотрудников(имеется в ввиду освобождение от налогов).С уважением,бухгалтер Алла Игоревна.

    Здравствуйте! Работник уволился в сентябре 2002г., в марте 2002г. он был в отпуске без сохранения содержания. При расчете налога на доходы за март не был предоставлен стандартный вычет 400 руб. Могу я в декабре вернуть ему излишне начисленную сумму налога? А если нет, то чем это грозит в случае проверки?

    Ваня научил меня задавать тут вопросы

    Левый вопрос для тестирования конференции

    Ну и чо?

    Ээээээээээ...

    Тестовый вопрос

    Наша фирма зарегистрирована 10 октября 2002 года. Должны ли мы сдавать бухгалтерскую отчетность за 2002 год?

    Наше предприятие является плательщиком единого налога на вмененный доход и одновременно реализует товары за безналичный расчет, которые облагаются налогами в общеустановленном прорядке. Можем ли мы применить на нашем предпредприятиии две системы налогообложения одновременно: единый налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения?

    Налоговый инспектор нам сказал, что в этом году НДС будет рассчитываться только «по отгрузке». Правда ли это?

    Наша фирма зарегистрирована 10 октября 2002 года. Должны ли мы сдавать бухгалтерскую отчетность за 2002 год?

    Для расчета незавершенного производства учитываются прямые затраты. Одним элементом является фонд оплаты и ЕСН.Какие начисления входят в ЕСН? Вычитается ли из ЕСН накопительная часть пенс. фонд, а для расчета берутся только пенс.федеральный, соц.страх и мед.страх.? Спасибо.

    Здравствуйте!!! Встречается достаточно много статей и комментариев по поводу учета основных средств - компьютерной техники. Некоторые из них противоречат друг-другу. А этот вопрос интересует многих, ведь сейчас компьютеры есть практически в каждой организации. Хотелось бы получить квалифицированный ответ (со ссылками на действующее законодательство) по следующему вопросу: Фирма приобретает отдельно: процессор, системную плату, другие комплектующие, клавиатуру, "мышь", монитор, принтер, сканер, и т.д. Все по отдельности стоимостью менее 10000 руб. Для своих нужд конечно,не для продажи. Как правильно отразить в налоговом и бухгалтерском учете приобретение данного оборудования? Можно ли это списать на затраты сразу? Но ведь,в соответсвии с НК, они по отдельности не пригодны для использования? Как учитывать, например, модем или принтер, которые приобретены для этого компьютера, но позднее, через месяц или полгода,после ввода в эксплуатацию компьютера? Вобщем, достаточно не простой вопрос, поэтому прошу совета!!! PS. Встречал в газетных публикацих такую точку зрения, что компьютер (монитор, системный блок, клавиатуры и т.д.) нужно учитывать вместе, как один инвентарный объект, а принтер или сканер надо списывать сразу, как отдельное устройство. Непонятно, почему авторы, выделяют именно принтер, чем он лучше например монитора, оба без компьютера работать не могут? Заранее, Большое спасибо за ответ!!!

    Владимир Иванович. Как организация может подтвердить экономичеческую обоснованность расходов. Какие критерии или расчеты можно использовать.

    Добрый день,уважаемые консультанты! У меня возник такой вопрос! Фирма ООО существует 3 года с 01.01.2002 г. Мы как положено стали платит налог на прибыль! А сейчас хотим произвести выплату дивидентов за 2002 год.Но так как баланс за год еще не закрыт, можно ли произвести выплату дивидентов сначала за 9 месяцев, а потом за 4 квартал 2002 года!

    Наша фирма купила склад. Здание уже эксплуатируется, однако право собственности на него мы еще не зарегистрировали. Можно ли нам начислять по нему амортизацию?

    Уважаемые коллеги! С Новым годом! Пожалуйста, ответьте на вопрос: имеет ли право на вычет "на детей" отец, состоящий в разводе и выплачивающий алименты? Ребенок постоянно проживает с матерью. Если имеет, то в одинарном или двойном размере такой вычет предоставляется? Спасибо!

    МУП получило основные средства в хоз.ведение в 1994 г.,до вступления закона о гос.регистрации в силу.Можно ли учитывать амортизацию ОС в налоговом учете?

    Можно ли взять в зачет НДС по рознице, если в ПКО (или кассовом чеке) и товарном чеке сумма НДС выделена, а счет-фактуру не дал магазин? Можно ли было - в 2001 г.? Что делать с НДС по командировочным расходам (билеты и белье) Как нужно делать в 2002 г, а как - в 2001 г.?

    Уважаемый Владимир Иванович! Подскажите, пожалуйста, имея свой сайт в ИНТЕРНЕТЕ, должны ли мы платить налог с рекламы??? При проверке налоговой, выяснилось, что если в счете на оплату за услуги интернета, не выделен этот налог, то мы обязаны платить его сами. Так ли Это? За ранее благодарю за помощь!

    ООО является дочерним предприятием ОАО. ОАО учредитель и единственный участник ООО. Вопрос: Может ли ООО перейти на упрощенную систему налог. Налоговая инспекция включила нас в реестр. Если же выяснится, что мы не попадаем по этому пункту под упрощенку. Кто будет виноват. Спасибо.

    Как можно "обойти" Постановление Госкомстата №78 от 28.11.1997. в вопросе действительности (документального подтверждения расходов по ст.252 п.1. НК РФ и документов, оформленных в соотверствии с законодательством п.2 ст9 ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ) путевых листов на легковой автотранспорт на один день.

    Уважаемый Владимир Иванович! Помогите разобраться в следующей ситуации. Предприятие - на смешанной системе налогообложения. От общего объема выручки 10-15% приходится на общую систему налогообложения, остальное - на ЕНВД. В целях исчисления ЕСН штаты приказом разделены: % численности работников, приходящихся на деятельность, облагаемую ЕНВД, от общей численности примерно такой же (10% и 90%). Как быть с АУП? Начислять ЕСН со всего ФОТ администрации и затем распределять пропорционально выручке по видам деятельности? Либо сначала определить долю фонда оплаты труда АУП, приходящуюся на каждый вид деятельности, а затем уже начислить ЕСН на ту часть, которая приходится на общее налогообложение? Ведь большая часть ФОТ администрации приходится на деятельность,облагаемую ЕНВД, и следовательно по ней не должен уплачиваться ЕСН.

    В чем особенности бухгалтерского учета в системе СМИ?

    Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, какими документами в каком порядке, а также на какие цели разрешено проводить распределение полученной прибыли по результатам хозяйственной деятельности организации за год. (ООО). Какие налоги и отчисления должны быть расчитаны и уплачены учредителями и организацией??? Очень расчитываю на вашу помощь!!! Заранее благодарю за ответ!!!

    ЧП арендует торговое место (S < 150 кв.м.)и складское помещение по договору субаренды с ОАО в автосалоне (отдельно стоящее здание с площадью торгового зала 408 кв.м.)для организации розничной торговли запасными частями к автомобилям. По мнению налоговой инспекции данный ЧП является плательщиком ЕНВД, т.к. площадь арендованного торгового помещения менее 150 м. По мнение аудиторов, ЧП не должен платить ЕНВД, т.к. он осуществляет торговлю в МАГАЗИНЕ площадью > 150 кв.м. Ответьте, пожалуйста, может ли служить основанием для перевода ЧП на ЕНВД розничная торговля на АРЕНДОВАННОЙ торговой площади (< 150 кв.м.)в крупном магазине. Спасибо.

    Уважаемый Владимир Иванович! Учитываются ли в целях налогообложения расходы на помещение(эл/энергия, отопление, санитарно-гигиенические нужды и т.д.), полученное в безвозмездное пользование для производственных целей? Нужно ли разработать какие-либо нормы и как это оформить?

    Уважаемый, Владимир Иванович! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать доходы в торговой фирме в целях налогообложения? Заранее, спасибо!

    Наша налоговая инспекция при выездных проверках не принимает в состав расходов для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходы подотчетных лиц на приобретение за наличный расчет по товарным и кассовым чекам товаров(работ, услуг). Мотивируя это тем,что форма товарного чека, выдаваемого торгующей организацией не содержится в альбомах унифицированных форм первичных учетных документов.(Ссылаясь при этом на п.1 ст.252 НК РФ)

    Уважаемый,Владимир Иванович!Наша фирма заключила с сотрудником фирмы договор аренды личного автомобиля (в договоре размер аренды не предусмотрен).В договоре предусмотрено,что все расходы по капитальному,текущему ремонту, приобретению ГСМ ,ответственному хранению на автостоянке оплачивает фирма.Транспорт используется для производственных целей, что подтверждено путевыми листами.Учитываются ли эти расходы для целей налогообложения прибыли (ст.260 п.3,ст.254 п.1 пп.3,5,ст.263 п.1 пп 3 НК РФ)и следует ли включать в доход сотрудника эти затраты? Буду очень признательна, если получу ответ.Спасибо.

    На организация осуществляет релизацию запасных частей для автомобилей индивидуальному предпринимателю(в договоре имеется ссылка на то, что запасные части приобретаются им для дальнейшей реализации). Оплата за поставленные по договору предпринимателю з/ч осуществляют со своего расчетного счета сторонние юридические лица( в платежном поручении имеется ссылка на номер счета). Ответьте, пожалуйста, облагается ли данная реализация налогом с продаж? Спасибо

    Я на "упрощенке" как предприниматель. Можно ли мне быть на "вмененке", т.к. у меня стационарная торговая розничная точка и весть раздельный учет этих видов деятельности?

    Владимир Иванович. Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Наша компания занимается экспортом промышленного оборудования. Со время последнего экспорта уже прошло 180 дней, и, соответственно, мы пока не подтвердили экспорт. Как начисляется НДС с суммы: либо по ставке 20/120, либо 20%. Заранее благодарен.

    Здравствуйте, Владимир Иванович! Где можно купить Ваш "Годовой отчет"?

    Существеут ли практика отражения в бухгалтерском учете договоров смешенного типа, напирмер договора с элементами совместной деятельности.

    Подскажите,пожалуйста, должны ли мы уменьшить суммы НДФЛ и ЕСН при удержании за неотработанные дни отпуска увольняемого сотрудника? Спасибо.

    Владимир Иванович, имеет ли право налогоплательщик на налоговый вычет НДС по товарам (ра-ботам, услугам), приобретенным за наличный расчет, при отсутствии счета-фактуры, если в первичных документах (счет, накладная) сумма НДС выделена отдельной строкой? Если не имеет, то правомерно ли сумму НДС, выделенную отдельной строкой, относить на расходы в целях налогообложения прибыли?

    Организация А в течение месяца закупает товары за наличный расчет у организации Б на сумму менее 60000руб. по каждой покупке, по более 60000руб. по всем закупкам. Договора на долгосрочную поставку нет. Можно ли считать каждую закупку отдельной сделкой, расчеты по которой не превышают 60000руб.? Не является ли нарушением такой способ расчетов?

    Организация сдает декларацию по НДС ежемесячно. Иногда счета-фактуры от поставщиков приходят по почте с опозданием, например, в декабре пришел счет-фактура от 20 октября. Обязательно ли сдавать уточненный расчет по НДС за октябрь или можно зачесть эту сумму к возмещению в декабрьской декларации (по факту поступленя счета-фактуры)?

    В связи с отсутствием денег на расчетном счету мы вынуждены продавать свою продукцию по товарообменным договорам. Что можно сделать, чтобы избежать проверки цен со стороны налоговой инспекции?

    Можно (нужно) ли выписывать счета-фактуры по факту получения денег, если я перешел на упрощенку.

    Уважаемый Владимир Иванович Организация (20 человек) 4 года находилась под "вмененкой". Думали, что и в 2003 году будет тот же режим налогообложения (принят соответствующий региональнй закон). Однако по фед.закону 191-ФЗ от 31.12.02г. этот вид деятельности исключен из "Вмененки". Подскажите, как перейти на нормальную бухгалтерию, если уже отработано 2 недели в новом году (учетная политика сформирована под "вмененку", налог с продаж не брался, и маленькая бухгалтерия в принципе не готова к переходу). Где разумные сроки? Можно ли проигнорировать федеральный закон принятый с нарушением ст.5 НК и работать по региональному? С уважением, Олег.

    Уважаемый Владимир Иванович!Поясните позицию налоговых органов по необходимости восстанавливать НДС,зачтенный по приобретенным до 2003 года основным средствам, при переходе на упрощенную систему налогообложения.

    Владимир Иванович, при поступлении денег в кассу организации за проданный товар от юрид.лиц, ПБОЮЛ и ЧП в размере лимита (60 тыс.руб.)имеет ли наша организация право предоставлять только накладную и счет-фактуру, не заключая при этом разового договора на сумму сделки, если договор купли-продажи на 2003г. уже заключен? Какие налоговые последствия могут быть при отсутствии такого договора?

    Может ли организация выписывать счета-фактуры с минусом?

    Владимир Иванович, есть не вопрос, а предложение: сделать такие конференции регулярными. Я думаю, меня поддержат все посетители Бухгалтерии.ру! Что Вы думаете по этому поводу?


  • © 2000-2003 Информационно-аналитическое электронное издание «Бухгалтерия.ru»
    Использование материалов возможно только с письменного разрешения редакции сайта

    http://subscribe.ru/
    E-mail: ask@subscribe.ru
    Отписаться
    Убрать рекламу

    В избранное