Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бухгалтерский форум

  Все выпуски  

Бухгалтерский форум № 374


Бухгалтерский форум

ООО "Ваш бухгалтер"
тел. 8-3902-251240
Иванов Олег Николаевич
pion@lenta.ru
выпуск № 374 Рассылка 'Бухгалтерский форум' 25.07.2006
Вопрос № 904/2374 (akdi.ru) - проводки и оформление акта по взаимозачету

Моя фирма "А" получила от фирмы "Б" 10.03.06 процентный займ - 3 000 000,00руб. за закупки товара. Фирма "А" 10.04.06г.закупила товар у фирмы "Д" на сумму 3 000 000,00руб.(т.е. получила товар и сразу его оплатила)и передала его 23.03.06г. фирме "С" на консигнацию на сумму 3 800 000 руб.Фирма "С" после реализации товара 20.04.06г. перечислила 800 000,00 руб. на расчетный счет фирмы "А".А на оставшиеся 3 000 000,00 руб. предложила сделать взаимозачет с фирмой "Б".У фирмы "С" и фирмы "Б" существуют свои взаимоотношения (фирма "С" оказала услуги фирме "Б" на сумму 4 000 000,00руб.). Как правильно сделать проводки (исходя из того что факт получения займа, закупки , продажи товара и перечисления денег происходили в разных отчетных периодах).А также как правильно оформить акт перезачета между фирмами "А" ,"Б" и "С"

Ответ:

В марте получен заем от фирмы "Б" Дт 51 Кт 66 3000000.

В апреле получен товар от фирмы "Д" Дт 41 Кт 60 3000000 и оплачено поставщику фирме "Д" Дт 60 Кт 51 3000000

Товар передан на консигнацию фирме "С", но числится в балансе по себестоимости как товары отгруженные Дт 45 Кт 41 3000000

После признания реализации фирмой "С" Дт 62 Кт 90 3800000 и Дт 90 Кт 45 3000000.

Поступила оплата за товар от фирмы "С" Дт 51 Кт 62 800000.

В момент подписания соглашения о взаимозачете нужно сделать следующие проводки: Дт 66 фирма "Б" Кт 62 фирма "С" 3000000.

вопросы экспертам можно задавать здесь:
www.vash-buh.ru

Рассылки Subscribe.Ru
Бухгалтерский форум
Конференция 'buh-ru'
Налогоплательщик ЮЛ
Не один с 1с
Не один под "Парусом"
Новости saldo.ru
Поиск решений осуществляется преимущественно в системах
'КонсультантПлюс'

'Гарант'

В избранное