Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Бухгалтерский форум

  Все выпуски  

Бухгалтерский форум № 244


Информационный Канал Subscribe.Ru

Бухгалтерский форум

выпуск № 244 06.02.2004 подписчиков = 4700
Ведущий и автор рассылки Иванов Олег Николаевич
Вопрос № 713 (forum narod.ru + forum saldo.ru) - НДС по оплате

Извините, может у меня вопрос дилетанта, я не бухгалтер, а программист, хотелось бы самой разобраться, а не со слов наших бухгалтеров. Не подскажите ли вы порядок формирования проводок при работе по оплате и по приходу, и по расходу. Хотелось бы знать, какие проводки должны формироваться документами и когда: расходная, счет -фактура, книга продаж, выписка банка, зачет аванса), что за чем следует, и как закрывается. Каким образом прослеживаются авансы полученные от покупателей, как они закрываются? Заранее благодарна. Пожалуйста, не поленитесь по - подробнее расписать. Очень нужно.

У нас ЗАО, Сахарный завод, т.е. опто-розничная торговля, производство, переработка давальческой продукции, и т.д. Сначала отгружают. Потом ждут оплаты по полгода и больше. НДС платят по мере поступления денег. Ольга

Ответ от автора рассылки:

Все это не так просто даже для бухгалтера. Наши программисты предложили интересную схему проводок и многие пользователи программы "Баланс+" в нашем регионе по ней работают.

По счету 62 "Расчеты с покупателями" рекомендуется завести два субсчета: 62-01 "Расчеты с покупателями по счетам-фактурам предъявленным" и 62-02 "Расчеты с покупателями по счетам-фактурам оплаченным". В момент отгрузки товара делается проводка Д-т 6201 К-т 90. В момент поступления денежных средств Д-т 51 (или 50, 60, 76) К-т 6202. Если на конец месяца оплата за товар не поступила, то по счету 6201 "зависает" дебетовое сальдо. Если на конец месяца в счет поступившей оплаты товар не отгружен, то по счету 6202 сальдо кредитовое. Если по одному и тому же предприятию есть сальдо и по счету 6201 и по счету 6202, то на на наименьшую из этих двух сумм можно сделать проводку Д-т 62-02 К-т 62-01. Эти суммы можно включать в книгу продаж как оплаченную реализацию. Остается следить за тем, чтобы сальдо по каждому предприятию было только по одному из счетов и за тем, чтобы по счету 62-01 де было кредитового сальдо, а по счету 62-02 дебетового.

По авансам разговор отдельный.

Задавайте вопросы:

  • На форумах у меня на сайтах по адресу http://olegivanov.narod.ru/ или по адресу http://vernoe.saldo.ru/

  • На бесплатной почтовой конференции buh-ru@yahoogroups.com = для этого необходимо предварительно на нее подписаться = отправьте по адресу buh-ru-subscribe@YahooGroups.com пустое письмо, дождитесь запроса на английском языке и отправьте его обратно, нажав на кнопку 'ответить'.

  • Автор рассылки предлагает платные консультации. Подробности на сайте или по запросу ICQ 136537121

  • Буду признателен, увидев ваши отзывы в гостевой книге

Поиск по странице

'Бухгалтерский форум'
Рассылка 'Бухгалтерский форум'
архив = глоссарий
Рассылки Subscribe.Ru
Бухгалтерский форум
Новости Бухгалтерского Сервера SALDO.ru
Как не платить лишние деньги и налоги?
Поиск решений осуществляется преимущественно в СПС 'КонсультантПлюс'
http://www.consultant.ru/


http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу

В избранное