Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Новости для инвесторов

06.02.2009 г. Выпуск N1

Минэкономразвития: Реальное ослабление рубля к доллару за 2008г. составило 1,2%.

Реальное ослабление рубля к доллару за 2008г. составило 1,2%, такие расчеты Минэкономразвития содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации в 2008г., подготовленном министерством. К японской иене ослабление рубля составило 20,2%, к швейцарскому франку - 1,3%. При этом к евро рубль укрепился на 5,1%, к фунту стерлингов - на 30%. Средний курс рубля к доллару в 2008г. составил 24,85 руб.

По состоянию на конец декабря 2008г. курс доллара в реальном выражении составил 129,8% от предкризисного уровня (июля 1998г.), курс евро - 109,9%, реального эффективного курса - 113,7%.

Банк НФК подал в Арбитраж Москвы заявление о признании банкротом ООО "Арбат энд Ко.".

ЗАО "Банк НФК" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Арбат энд Ко." (SPV-компании холдинга "Арбат Престиж"). Об этом говорится в материалах суда. Дата предварительных слушаний не определена.

Напомним, финансовые трудности у компании начались в 2008г., после того как 23 января 2008г. был задержан, а на следующий день арестован генеральный директор сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов. Бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов за 2005-2006гг. в размере 49,5 млн руб., в том числе через фирмы-"однодневки". Вместе с ним был задержан и арестован Сергей Шнайдер (впоследствии выяснилось, что под этим именем в деле фигурирует объявленный в международный розыск Семен Могилевич), которого следствие считает автором схемы уклонения от налогов. Оба арестованных отрицают свою вину. После ареста В.Некрасова у компании возникли сложности с контрагентами, в том числе с компаниями, аффилированными с "Арбат энд Ко". По состоянию на 1 октября 2008г. в Арбитраж Москвы поступило 27 исков к компании на сумму более 2,5 млрд руб. В числе подавших иск НОМОС-банк, концерн "Калина", "Капитал Истейт" (дочерняя компания ОАО "Арбат Престиж" и основной кредитор ООО "Арбат энд Ко").

В декабре 2008г. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Сбербанка РФ о взыскании солидарно с ООО "Арбат энд Ко." и "Арбат Престижа" около 225 млн руб. долга. Также в суде находится на рассмотрении еще один иск Сбербанка на сумму более 335 млн руб. Кроме того, суд 23 декабря 2008г. суд прекратил производство по иску ООО "Капитал Истейт" к ООО "Арбат энд Ко" о взыскании 1,64 млрд руб. в связи с утверждением мирового соглашения.

В начале октября 2008г. для выхода из кризиса сеть "Арбат Престиж" привлекла управляющую компанию "Русские инвестиции". Она была выбрана путем закрытого тендера. Представители управляющей компании "Русские инвестиции" назначены на ряд должностей топ-менеджеров парфюмерно-косметического холдинга.

МЭР: Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2008г. увеличилось на 37% - до 179,3 млрд долл.

Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2008г. увеличилось на 37% по сравнению с 2007г. и составило 179,3 млрд долл., говорится в сообщении Министерства экономического развития РФ. Внешнеторговый оборот в 2008г. (по методологии платежного баланса), по оценке Минэкономразвития РФ, составил 762,3 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2007г. на 31,9%.

Импорт товаров (по методологии платежного баланса), по оценке Минэкономразвития РФ, в 2008г. составил 291,5 млрд долл., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2007г. на 30,4%. В IV квартале импорт увеличился на 3,7% к уровню IV квартала 2007г.

"Замедление темпов роста стоимостного объема российского импорта к предыдущему месяцу наблюдалось в августе (-5,7%), в октябре (-2,1%), в ноябре (-19,5%). В декабре импорт увеличился на 8,5% к уровню ноября 2008г. и снизился на 5,1% к уровню ноября 2007г. Такая динамика явилась следствием сжатия инвестиционного и потребительского спроса в результате кредитного кризиса", - говорится в сообщении Минэкономразвития. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России увеличилась с 85,8% до 86,7%, стран СНГ - соответственно снизилась с 14,2% до 13,3%.

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса), по оценке Минэкономразвития РФ, в 2008г. составил 470,8 млрд долл. и увеличился по сравнению с 2007г. на 32,8%. Сохранялась устойчивая ориентация экспорта на рынки стран дальнего зарубежья, доля которых в общем объеме экспорта России в 2008г. осталась примерно на уровне 2007г. (85%).

"С начала текущего года по сентябрь сохранялись высокие темпы роста экспорта в результате благоприятной конъюнктуры на основные топливно-энергетические товары. Однако уже в середине 2008г. конъюнктура мировых товарных рынков стала ухудшаться. Так, цена на нефть марки Urals в декабре 2008г. снизилась по сравнению с июлем 2008г. в 3,3 раза, в том числе к уровню ноября 2008г. - на 23,2%", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

МПР: Опасности расширения провала в Березниках нет, строительство 2,5-километрового обхода будет прекращено.

Опасность дальнейшего расширения провала в Березниках отсутствует, в связи с чем решено прекратить строительство 2,5-километрового железнодорожного обхода. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника на Верхнекамском месторождении в г.Березники (Пермский край), сообщает Министерство природных ресурсов РФ.

Вместе с тем глава Минприроды Юрий Трутнев поручил рабочей группе, в которую входят представители Горного института Уральского отделения Российской академии наук, ОАО "Галургия" и ОАО "Российские железные дороги (РЖД), проводить постоянный мониторинг ситуации. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) поручено дополнительно привлечь к изучению проблемы возможного увеличения провала еще один научный институт, который даст альтернативную оценку. Кроме того, министр поручил Ростехнадзору провести комплексный анализ проблемы и дать оценку возможных рисков возникновения аварийных ситуаций на территории всего Верхнекамского месторождения.

На заседании комиссии было также отмечено, что задача строительства 53-километрового обхода остается в силе, так как эта мера обеспечивает устранение рисков, прямо не связанных с последствиями произошедшей аварии, но потенциально возможных в дальнейшем.

Как говорится в сообщении Минприроды, на прошедшем заседании представитель Министерства регионального развития РФ сообщил, что в течение двух недель будет получено заключение экспертизы по затратам на строительство 53-километрового обхода. Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов, в свою очередь, заявил, что проект обхода разработан, проведены работы по подготовке трассы для прокладки железной дороги, а также подчеркнул, что до конца 2009г. будет завершена первая очередь строительства обхода и начато железнодорожное сообщение на данном участке.

Заместитель руководителя Ростехнадзора Борис Красных, возглавляющий комиссию по определению причин аварии на руднике в г.Березники, отметил, что еще в советские годы была нарушена технология отработки месторождения, например проведение закладочных работ на руднике осуществлялось с опозданием и т.д., что в дальнейшем послужило причиной аварии. Таким образом, по его словам, "геологический фактор является основным в совокупности факторов, которые привели к аварии".

Напомним, авария на Первом калийном руднике ОАО "Уралкалий" в г.Березники произошла в октябре 2006г. Согласно выводам Ростехнадзора, причиной затопления рудника стали особенности геологического строения данного участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В феврале 2007г. Ростехнадзор оценил экономический ущерб от аварии на руднике "Уралкалия" в 11,447 млн руб.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина в ноябре 2008г. была создана новая комиссия для проведения расследования причин аварии. Окончательная оценка текущих (на момент расследования) затрат на ликвидацию последствий аварии в Березниках составила 3,1 млрд руб.

Арбитраж Пермского края возвратил ЦБ РФ заявление о признании банкротом ОАО "Коммерческий банк "Прикамье".

Арбитражный суд Пермского края возвратил Банку России заявление о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "Коммерческий банк "Прикамье" (ОАО "Комбанк "Прикамье"). В определении суда отмечается, что данное заявление должно быть возвращено заявителю на основании п.5 ч.1 ст.50.9 закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", поскольку к заявлению не приложены уведомления о вручении должнику и Агентству по страхованию вкладов копий этого заявления и копий приложенных к нему документов. Определение в десятидневный срок может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, ЦБ РФ 19 января 2009г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Коммерческий банк "Прикамье". По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ.

Данная мера была применена Центробанком также в связи с тем, что банк оказался неспособен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Руководители и акционеры банка не приняли необходимые для восстановления его финансового положения меры и не устранили основания, обязывающие Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

В ОАО "Комбанк "Прикамье" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Комбанк "Прикамье" является участником системы страхования банковских вкладов.

ТНК-ВР может снизить добычу нефти в 2009г. на 1%, но удержит необходимый уровень доходности и при 9 долл. за барр.

ТНК-ВР может снизить добычу нефти в 2009г. не более чем на 1%, но удержит необходимый для выплаты всех обязательств уровень доходности, даже при цене нефти в 9 долл./барр., сообщил сегодня на брифинге исполнительный директор компании Герман Хан. По его словам, критичной цены на нефть нет, экономическую целесообразность добычи обусловливают в комплексе три параметра - стоимость нефти, соотношение доллара к рублю и инфляция. "Поэтому и при 9 долл./барр. и при курсе 50 руб. за долл. мы можем быть устойчивыми. В нынешних условиях мы сумеем удержать уровень добычи по уровню 2008г. с некими небольшими снижениями в рамках до 1% и обеспечить уровень доходности компании, который позволит обслуживать все кредитные обязательства, выплачивать все налоги, выплачивать зарплату и налоговые поступления в региональный бюджет", - сказал Г.Хан.

Представитель компании добавил, что ТНК-ВР сократила в 2009г. ряд направлений инвестиционной деятельности компании, но в первую очередь делает упор на поддержание текущих объемов добычи и на работу так называемых зрелых месторождений. "Это те объемы добычи нефти, которые генерируют нам денежный поток, и важно в этой ситуации сохранить этот поток", - заметил Г.Хан. Тем не менее компания, по его словам, продолжит реализацию новых проектов, таких как Уват, где в 2009г. планирует прирастить около 2 млн т запасов.

Г.Хан также заверил, что ТНК-ВР не планирует существенных сокращений рабочих мест.

Напомним, в 2008г., по данным Минэнерго, ТНК-ВР добыла 68,8 млн т нефти, что на 0,9% ниже уровня 2007г., хотя ожидала незначительного роста.

Совет директоров ТНК-ВР Ltd. (материнская компания группы) 11 декабря 2008г. утвердил снижение в 2009г. капзатрат на 26,7% по сравнению с 2008г. - с 4,4 до 3,3 млрд долл. При этом планировалось, что добыча углеводородов в 2009г. сохранится на уровне 2008г. - 600 млн барр. нефтяного эквивалента. Компания сообщала, что это произойдет только в случае выполнения ряда условий, заложенных в бюджет, - это цена на нефть в 60 долл. за барр., валютный курс - 30 руб. за долл., рост энерготарифов - 10%, рост тарифа на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе АК "Транснефти" - также 10%, сохранение остальных затрат - на уровне 2008г. Позднее совладелец ТНК-BP Виктор Вексельберг не исключал дальнейшего сокращения инвестиций на 10% к плану - до 3 млрд долл.

"Комстар" вышел из состава ЗАО "ПТТ - Телепорт Москва".

ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") вышло из состава ЗАО "ПТТ - Телепорт Москва", сообщается в документах "Комстара". Ранее компания владела 100% в ЗАО "ПТТ - Телепорт Москва", теперь доля участия снизилась до 0%. Как пояснили в "Комстаре", сделка совершена в рамках программы реструктуризации, в ходе которой оператор избавляется от компаний с непрофильной деятельностью.

ЗАО "ПТТ - Телепорт Москва" - интернет-провайдер в Москве, предоставляет услуги передачи данных, аренды каналов и местной телефонной связи.

ОАО "Комстар-ОТС", оператор цифровой фиксированной связи, создано на базе компаний "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос". Абонентская база "Комстар-ОТС" по состоянию на конец I квартала 2008г. включает 3,6 млн абонентов в Москве и 750 тыс. квартирных абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД), а также 40 тыс. квартирных абонентов ШПД в регионах России и СНГ. Акционеры "Комстара": ОАО "АФК "Система" - 51%, ОАО "МГТС" - 14,062%, в свободном обращении находятся 35% акций. Ценные бумаги "Комстар-ОТС" допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль "Комстар-ОТС", по неаудированным консолидированным данным, по US GAAP за 9 месяцев 2008г. составила 120,4 млн долл. против убытка в 8 млн долл. за тот же период 2007г.

Акционеры "Иркутскэнерго", не согласные с реорганизацией, предъявили к выкупу акции по оферте на 3,1 млрд руб.

Акционеры ОАО "Иркутскэнерго" предъявили к выкупу 161,79 млн акций на общую сумму 3,1 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. Выкуп акций производился у акционеров, не принимавших участие в голосовании на внеочередном собрании акционеров "Иркутскэнерго" 5 сентября 2008г., когда было принято решение о реорганизации компании путем выделения ОАО "Иркутские электрические сети".

Напомним, выкуп акций осуществлялся по цене 19,06 руб./бумага. Заявки по оферте принимались до 20 октября 2008г., выкуп завершился 31 января 2009г.

Реформирование "Иркутскэнерго" прошло не по базовому сценарию. Согласно закону "Об электроэнергетике", вступившему в силу с 1 июля 2008г., энергокомпании не могут совмещать перекрестные виды бизнеса, в частности сети и генерацию, сети и диспетчеризацию, сети и сбыт. После этой даты разделение на виды бизнеса не было завершено в "Башкирэнерго", "Татэнерго", "Новосибирскэнерго" и "Иркутскэнерго". Причем, "Иркутскэнерго" еще в 2006г. создало 100-процентную сетевую "дочку" - ООО "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК), передав ему электросетевые активы и диспетчерское управление. Для исполнения закона необходимо было устранить аффилированность сетевой "дочки" с материнской компанией. Акционеры "Иркутскэнерго" 5 сентября 2008г. поддержали реорганизацию компании в форме выделения ОАО "Иркутские электрические сети", которому передаются 100% акций ИЭСК. Акции новой компании распределяются среди акционеров "Иркутскэнерго" по состоянию на дату регистрации новой компании. Уставный капитал "Иркутских электрических сетей" будет сформирован за счет имущества "Иркутскэнерго". С 1 сентября 2008г., "Иркутскэнерго" передало ОАО "Системный оператор ЕЭС" функции по диспетчеризации на территории региона.

"Иркутскэнерго" - одна из четырех независимых энергосистем России. Уставный капитал ОАО "Иркутскэнерго" составляет 4 млрд 766 млн 807 тыс. 700 руб. и разделен на 4 млрд 766 млн 807 тыс. 700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) принадлежит 40% акций компании. "Базэл" (через "Евросибэнерго") контролирует около 50% акций энергокомпании. В состав "Иркутскэнерго" входят 12 теплостанций, а также три гидроэлектростанции - Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Установленная мощность компании - 12,9 тыс. МВт. Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2007г. сократилась на 9,2% - до 1 млрд 301,91 млн руб.

ООО "Самохвал" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании компании банкротом.

ООО "Самохвал" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании компании несостоятельной (банкротом). Об этом говорится в материалах суда. Кроме того, сегодня иски о банкротстве "Самохвала" подали в Арбитраж Москвы ОАО "Протвинский мясокомбинат" и ООО "Коррадо сейлз энд маркетинг".

Напомним, в Арбитражный суд Москвы в январе 2009г. поданы несколько исков о взыскании с ООО "Самохвал" задолженности на сумму более 500 млн руб. В частности, были зарегистрированы иски ООО "НОМОС-лизинг" на 416,86 млн руб., ООО "ЛК "Уралсиб" - на 24,6 млн руб. и 28,1 млн руб., ООО "Градиент дистрибьюция" - на 9,4 млн руб.

В октябре 2008г. "Самохвал" допустил технический дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 01 на 1,5 млрд руб., однако исполнил свое обязательство спустя два дня. Дебютный выпуск облигаций торговой сети "Самохвал" на 1,5 млрд руб. был размещен 25 октября 2006г. на ММВБ в полном объеме. Ставка первого купона облигаций была определена в размере 11,4% годовых (56,84 руб. на акцию).

Торговая сеть "Самохвал" (в 2002г. преобразована из сети фирменных винно-водочных магазинов "Стопка") входит в одноименный торгово-строительный холдинг, который был основан в 2001г. и включает в себя также строительную компанию, транспортный цех, склады, кулинарное производство и пивоварню. В настоящее время под управлением компании находятся 60 супермаркетов и 10 торгово-развлекательных центров (ТРЦ) "Самохвал", расположенных в Москве, Московской области и городах Центрального федерального округа России. Оборот компании "Самохвал" в 2007г. составил более 9 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2006г.

В сентябре 2008г. группа компаний "Самохвал", владеющая одноименной розничной сетью, выставила на продажу 17 объектов недвижимости общей площадью около 35 тыс. кв. м и 10 земельных участков площадью более 30 га в Московском регионе и прилегающих областях. Земельные участки "Самохвал" оценивает в совокупности в 195,5 млн долл., а торговые объекты - приблизительно в 107 млн долл. Как полагали аналитики, скорее всего, "Самохвал" пошел на такой шаг в связи с тяжелой финансовой ситуацией: за три месяца, предшествующие предложению о продаже, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 26 исков от поставщиков, с которыми компания не смогла расплатиться в срок.

МЭР: Рост ВВП РФ в IV квартале 2008г. составил 1,1%, в целом за год - 5,6% (дополнение).

Рост ВВП РФ в IV квартале 2008г. составил 1,1%, в целом за год - 5,6%, говорится в сообщении Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Как говорится в сообщении МЭР, рост ВВП происходил при последовательном замедлении от 8,5% в I квартале 2008г., 7,5% - во II квартале, 6,2% - в III квартале до 1,1% - в IV квартале. "Отличительной особенностью 2008г. стало вызванное мировым финансовым кризисом последовательное замедление темпов роста всех ключевых экономических индикаторов, таких как промышленное производство, строительство, транспорт. В IV квартале началось замедление потребительского спроса, вызванное снижением темпов роста зарплаты и реальных доходов населения", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее министр финансов РФ Алексей Кудрин заявлял, что в России темпы роста ВВП в 2009г. будут находиться около нулевой отметки. "Мы должны быть готовы к продолжению снижения роста экономики и к консервативной налоговой и бюджетной политике. Однако мы готовы обеспечить выполнение основных программ, которые связаны с социальной защитой населения. Те резервы, которые были сформированы, позволяют нам говорить о том, что мы справимся с этой задачей", - сказал глава Минфина.

В то же время Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста российской экономики в 2009г. на 4,2 процентного пункта по сравнению со своим последним прогнозом, опубликованным в ноябре 2008г. Теперь фонд ожидает, что в текущем году ВВП России не только не увеличится на 3,5%, а, напротив, сократится на 0,7%.

"Ростелеком" вышел из уставного капитала ЗАО "Экспо-Телеком".

ОАО "Ростелеком" вышло из уставного капитала ЗАО "Экспо-Телеком", сообщается в документах "Ростелекома". Ранее "Ростелеком" владел 10,87% в "Экспо-Телеком" и сократил свою долю до 0%. Как пояснили в "Ростелекоме", это связано с тем, что компания не является профильным активом.

ЗАО "Экспо-Телеком" предоставляет услуги по организации и проведению конференций, семинаров, презентаций и международных выставок по основным тематическим направлениям телекоммуникаций. Оказывает консалтинговые услуги по разработке и реализации телекоммуникационных проектов. Учредителями являются: ОАО "МГТС", ОАО "Телеком", ФГУП НИИ Радио, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", ФГУП ЦНИИС, ОАО "Центральный телеграф", ОАО "АКБ "Связь-банк".

ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России протяженностью около 200 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейший акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по МСФО, согласно неаудированным консолидированным данным, в I полугодии 2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г. увеличилась в 4 раза - до 9,8 млрд руб.

МЭР: Денежная масса в РФ в широком определении в 2008г. увеличилась на 1,2%.

Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, за 2008г. увеличился на 1,2% против 33,7% годом ранее и по состоянию на 1 января 2009г. составил 5 трлн 578,7 млрд руб. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации за 2008г., подготовленном Министерством экономического развития РФ.

Совокупные резервы кредитных организаций за 2008г. уменьшились на 5,2 млрд руб., или 0,3% (в 2007г. наблюдался их рост на 35,4%), в том числе задолженность по облигациям Банка России снизилась на 88,2 млрд руб. (87,6%), депозиты кредитных организаций в ЦБ - на 133,7 млрд руб. (49,5%), обязательные резервы - на 191,7 млрд руб. (86,5%). В то же время остатки средств в кассах кредитных организаций выросли на 183,7 млрд руб., или на 44,1%, остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России - на 225,4 млрд руб., или на 28,1%.

Объем денежного агрегата М2 (денежной массы в национальном определении) по состоянию на 1 января 2009г. составил 13 трлн 493,2 млрд руб., увеличившись за 2008г. на 1,7% по сравнению с ростом на 47,5% за 2007г. При этом, если объем наличных денег в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) вырос за 2008г. на 2,5%, то депозиты в национальной валюте - лишь на 1,3% (депозиты населения уменьшились на 3,4%, депозиты предприятий возросли на 5,6%). Таким образом, стагнирование прироста денежной массы сопровождалось некоторым увеличением доли наличных денег в обращении, резюмирует Минэкономразвития. Удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата МО) в составе агрегата М2 за 2008г. возрос на 0,2 процентного пункта и на 1 января 2009г. составил 28,1%.

Депозиты в инвалюте (в рублевом эквиваленте) за прошедший год возросли в 1,45 раза - до 3,329 трлн руб., а их доля в составе денежного агрегата М2Х (денежной массы с учетом депозитов в иностранной валюте) увеличилась более чем в 2 раза: если на начало 2008г. их удельный вес в составе денежного агрегата М2Х составлял 9,4%, то по состоянию на 1 января 2009г. - 19,8%.

Торги акциями НЛМК на ММВБ приостановлены с 18:20 мск на 1 час.

Торги обыкновенными акциями ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" на ММВБ приостановлены с 18:20 мск на 1 час. Как сообщила биржа, такое решение принято в связи с тем, что отклонение вверх текущей цены по бумагам компании составило более 15% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

Ставка по 3-му и 4-му купонам облигаций НОМОС-банка серии 08 установлена в размере 15% годовых.

Ставка по 3-му и 4-му купонам облигаций НОМОС-банка серии 08 установлена в размере 15% годовых. Как говорится в сообщении кредитной организации, размер купонного дохода на одну облигацию по каждому купонному периоду составляет 74,79 руб.

Одновременно с определением процентной ставки по 3-му и 4-му купонам наблюдательный совет банка принял решение об объявлении оферты по облигациям серии 08. В рамках объявленной оферты НОМОС-банк обязуется приобрести все облигации выпуска по требованию владельцев в течение пяти календарных дней 4-го купонного периода.

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 08 состоит из 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения составляет 3 года. Номер госрегистрации - 40402209В. В настоящее время в обращении находятся три выпуска рублевых облигаций НОМОС-банка суммарным объемом 11 млрд руб.

НОМОС-банк является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Russia Financial Corporation (аффилированная с PPF Group) владеет 30% акций банка, Lobston Enterprises Limited принадлежит 20% акций, Vitalpeak Limited - 19,8%, Viewrock Limited - 10,6%, Lordline Limited - 10,6%, Arrowzone Limited - 9%. Конечными бенефициарами контрольного пакета банка являются владельцы группы "ИСТ" Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов и Михаил Ушаков. Чистая прибыль НОМОС-банка, по предварительным данным, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2008г. снизилась на 40% по сравнению с показателем за 2007г. и составила 4,1 млрд руб.

Fitch: Девальвация тенге окажет ограниченное влияние на нефтегазовые компании Казахстана.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что недавняя девальвация национальной валюты Казахстана, тенге, скорее всего, будет иметь ограниченное влияние на показатели кредитоспособности нефтегазовых компаний страны. Однако в случае существенного давления на национальную валюту возможно более выраженное воздействие на кредитоспособность некоторых компаний сектора.

В то время как долговые обязательства казахстанских нефтегазовых компаний, рейтингуемых Fitch, номинированы преимущественно в долларах, выручка этих компаний генерируется, в основном, в иностранной валюте, а в структуре расходов преобладает национальная валюта. Это означает, что компании в меньшей степени уязвимы перед резкими изменениями валютного курса, отмечает директор в аналитической группе Fitch по энергетике, коммунальным предприятиям и регулированию Ангелина Валавина.

Свыше 90% долговых обязательств нефтегазовых компаний Казахстана номинированы в иностранной валюте, преимущественно в долларах. Однако, так как эти компании ориентированы на экспорт, они получают в иностранной валюте большую долю своей выручки. Национальная компания "КазМунайГаз" (НК "КМГ", рейтинг BBB- (BBB минус)/прогноз "негативный") 48% выручки получает в иностранной валюте, а компания Tristan Oil Ltd. (Tristan, рейтинг B+/прогноз "негативный") получает 80-85% выручки в иностранной валюте. АО "Интергаз Центральная Азия" (рейтинг BB+/прогноз "стабильный") получает выручку, в основном, в иностранной валюте (свыше 85%), так как деятельность компании сконцентрирована на транзите газа, тарифы на который устанавливаются в долларах. Приблизительно 10-40% расходов компаний подвержено рискам колебаний валютного курса.

Если национальная валюта останется под давлением и девальвация тенге продолжится и превысит 45-50% (начиная с уровня в 1 долл./120 тенге), при прочих равных условиях, ее негативное воздействие на кредитоспособность станет более выраженным для некоторых компаний в казахстанском нефтегазовом секторе, таких как НК "КМГ" и "КазТрансГаз" (КТГ, BB/прогноз "стабильный"), выручка которых (около 50%) все еще подвержена колебаниям курса национальной валюты, и АО "КазТрансОйл" (КТО, BBB- (BBB минус)/прогноз "негативный"), оператора нефтепроводов, тарифы которого устанавливаются в тенге. Отрицательное давление в случае продолжения снижения валютного курса также может усилиться в результате менее благоприятных фундаментальных показателей нефтегазовой отрасли. Кроме того, серьезная девальвация тенге окажет дальнейшее давление на банковскую систему Казахстана, что, в свою очередь, повлияет на деловую конъюнктуру в стране.

Тенге был девальвирован на 18% - до 1 долл./143,98 тенге 5 февраля с уровня 1 долл./121,87 тенге 3 февраля.

Продажи ЛСР в сегменте элитной жилой и коммерческой недвижимости в 2008г. снизились на 55% - до 18 тыс. кв. м.

Продажи ОАО "Группа ЛСР" в сегменте элитной жилой и коммерческой недвижимости в 2008г. по сравнению с 2007г. снизились на 55% - до 18 тыс. кв. м. Как говорится в сообщении компании, в 2008г. компания ввела в эксплуатацию вторую и третью очереди элитного жилого комплекса "Дом у моря" площадью 11 тыс. кв. м, жилой дом комплекса "Каменноостровская коллекция" площадью 13 тыс. кв. м, а также жилой дом комплекса "Парадный квартал" площадью 19 тыс. кв. м. В III квартале 2008г. было закончено строительство и введены в эксплуатацию три офисных здания в проекте "Парадный квартал" общей площадью 15 тыс. кв. м. Компания продала один из указанных офисных центров общей площадью 5 тыс. кв. м в июле 2008г. Сумма сделки не раскрывается.

Продажи объектов ЛСР в сегменте жилой недвижимости эконом-класса снизились на 3% и составили 128 тыс. кв. м, из них 43 тыс. кв. м в Екатеринбурге. В 2008г. в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию три дома жилого комплекса "Пулковский посад" площадью более 25 тыс. кв. м, один жилой дом комплекса на Комендантском проспекте площадью 12,4 тыс. кв. м, шесть домов жилого комплекса "Долгоозерный" площадью 62 тыс. кв. м и два дома жилого комплекса "Антей" площадью 22 тыс. кв. м.

Компания пояснила, что снижение объемов продаж жилой и коммерческой недвижимости связано с графиком окончания строительства. Большая часть объектов была сдана во второй половине декабря 2008г., и их передача будет отражена в показателях 2009г.

В 2008г. предприятия группы ЛСР в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге смонтировали и передали заказчикам более 464 тыс. кв. м панельных домов, что на 49% больше, чем в 2007г. (из них в Санкт-Петербурге 445 тыс. кв. м, в Екатеринбурге - более 19 тыс. кв. м).

В 2008г. ЛСР реализовала 632 тыс. куб. м железобетонных изделий, что на 9% больше, чем в 2007г., из них 82 тыс. куб. м было реализовано в Екатеринбурге. Объем реализации газобетона составил 914 тыс. куб. м, увеличившись на 65%. Увеличение объема реализации связано с повышением спроса на газобетон, приобретением и вводом новых производственных мощностей в Екатеринбурге и на Украине, где в октябре 2008г. группа ЛСР закончила приобретение ОАО "Обуховский завод пористых изделий" и ввела в эксплуатацию завод, а также реализацией дилерских контрактов со сторонними производителями газобетона, объясняют в ЛСР. Объем реализации стороннего газобетона в 2008г. составил 191 тыс. куб. м.

Объем реализации товарного бетона в 2008г. составил 1 млн 507 тыс. куб. м, что на 6% меньше, чем в 2007г. Объем реализации кирпича составил 265 млн штук, что на 8% меньше, чем в 2007г. Снижение объема реализации кирпича и товарного бетона связано прежде всего с переносом во второй половине 2008г. сроков строительства ряда новых проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости девелоперскими компаниями Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ЛСР.

Объем реализации песка в 2008г. составил 18 млн куб. м, увеличившись на 34%, объем реализации щебня - 5,4 млн куб. м, что на 27% больше, чем в 2007г. Рост стал возможен благодаря высокому спросу в сфере инфраструктурного строительства, а также вводу новых мощностей. Кроме того, в 2008г. группа ЛСР реализовала 344 тыс. куб. м щебня сторонних производителей, выступая в качестве дилера. Также в августе 2008г. ЛСР консолидировала контроль над предприятием по производству щебня в Екатеринбурге, которое в период с 1 августа реализовало 102 тыс. куб. м щебня.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, а также в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Германии. Общее число сотрудников группы составляет около 15 тыс. человек.

Группа ЛСР в 2006г. провела реструктуризацию. ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией группы ЛСР. Цена размещения ОАО "Группа ЛСР" в рамках первичного размещения акций (IPO), прошедшего 11 ноября 2007г., составила 72,5 долл. за акцию, цена GDR составила 14,5 долл. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, что составляет 12,5% акций уставного капитала. Капитализация группы ЛСР в результате IPO составила 6,8 млрд долл.

Чистая неаудированная прибыль ОАО "Группа ЛСР", рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 9 месяцев 2008г. сократилась на 82% - до 44 млн долл. против 249 млн долл. за аналогичный период годом ранее. Аналогичный показатель за отчетный период за вычетом эффекта от переоценки инвестиционной собственности компании (нормализованный показатель) вырос на 98% - до 171 млн долл.

Stellberg до 2011г. инвестирует в открытие технопарка в Жукове 16 млн евро (уточнение).

В новости от 20.01.2008г. неточно указано территориальное расположение технопарка. Ниже приводится уточненный текст.

Поставщик металлопродукции в Россию компания Stellberg до 2011г. инвестирует в открытие технопарка в Жукове (Калужская область) 16 млн евро, сообщили в пресс-службе компании. Планируется, что на общей площади 3,6 га будет располагаться центральный склад нержавеющего металлопроката, офисные помещения и производственные комплексы. На новой площадке Stellberg запустит линию по производству запорной арматуры.

Компания Stellberg (ранее "Глобал-Сталь") - официальный дистрибьютор на территории России нержавеющей металлопродукции мировых производителей: Raccorderie Metalliche, Ilta Inox, Proform, Marcegaglia, Proform, SIAC, Veneta Acciai, Siderinox, F.lli Vecchi, Valvoinox, Avesta Welding, Bercellesi Berinox. Компания располагает собственным производством шлифованных и полированных труб и круга. Объем производства - 120 т в месяц.

Газпром подтвердил, что "Нефтегаз Украины" полностью оплатил поставки газа за январь 2009г.

Газпром подтвердил, что НАК "Нефтегаз Украины" полностью оплатила поставки газа за январь 2009г. Как заявили РБК в управлении информации газового концерна, "Нефтегаз Украины" оплатил поставки газа за январь 2009г. в полном объеме". Сумму платежа там не уточнили.

В НАК "Нефтегаз Украины" РБК сообщали, что Украина сегодня завершила расчеты с Газпромом за импортный газ за январь 2009г., также не указав ни объемов потребленного газа, ни суммы платежей.

Ранее премьер Украины Юлия Тимошенко отмечала, что за январь Украина должна выплатить Газпрому более 200 млн долл.

Газпром и НАК "Нефтегаз Украины" 19 января 2009г. после переговоров премьеров РФ и Украины подписали новые контракты на 10 лет на поставку газа и транзит. Согласно документам, объем поставок Украине в 2009г. составит 40 млрд куб. м, транзита - 120 млрд куб. м. Цена на топливо для украинских потребителей рассчитана по общепринятой европейской формуле. В 2009г. для Украины будет действовать скидка на российский газ в размере 20% (понижающий коэффициент 0,8) при сохранении для РФ льготной транзитной ставки 1,7 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км, которая действовала в 2008г. Таким образом, в I квартале 2009г. цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за 1 тыс. куб. м, в течение года она будет изменяться по формуле ежеквартально. По оценкам премьера Украины, среднегодовая цена составит около 228 долл. за 1 тыс. куб.м, а Газпром прогнозирует, что она будет ниже 250 долл. Администрация президента Украины полагает, что среднегодовая цена на газ составит около 258 долл. С 1 января 2010г. РФ и Украина договорились перейти на работу без льгот. Газпром станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок, ставка транзита станет рыночной и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

УАЗ возобновит работу конвейера на неделю позже запланированного.

ОАО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в холдинг SOLLERS) возобновит работу конвейера на неделю позже запланированного, сообщила РБК представитель SOLLERS. Ранее планировалось, что конвейер УАЗа должен начать работу 9 февраля 2009г. В связи с неблагоприятной рыночной ситуацией было принято решение о запуске конвейера на неделю позже - 16 февраля 2009г., сказала представитель компании.

Общие продажи автомобилей марок УАЗ, Fiat, SsangYong и ISUZU (бренды, представляемые компанией SOLLERS на российском рынке) в 2008г. выросли на 28% по сравнению с предыдущим годом - до 128,2 тыс. единиц.

SOLLERS управляет ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Соллерс - Набережные Челны", имеет также производство в ОЭЗ "Алабуга".

МЭР: Реальные располагаемые доходы населения без учета сезонного и календарного факторов в 2008г. снизились на 0,9%.

Реальные располагаемые доходы населения без учета сезонного и календарного факторов в 2008г. снизились на 0,9%. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации за 2008г., подготовленном Министерством экономического развития (МЭР) РФ. Особенно заметное снижение произошло в IV квартале 2008г. - на 3,9%. При этом реальная заработная плата без учета сезонного и календарного факторов снизилась на 0,1%, в том числе в IV квартале - на 2,2%.

Также Минэкономразвития отмечает, что в IV квартале 2008г. зафиксировано значительное увеличение просроченной задолженности по заработной плате - на 54,9% к III кварталу 2008г. В целом за год она увеличилась на 75,2% и составила на конец декабря 2008г. 4,7 млрд руб.

Рост задолженности по заработной плате происходит на фоне увеличивающейся безработицы. В целом за 2008г. общая численность безработных составила 4,8 млн человек, увеличившись по сравнению с 2007г. на 4,3%.

Индекс ММВБ вырос по итогам торгов более чем на 5%.

Российский фондовый рынок закрылся 6 февраля в плюсе. По итогам торгов индекс ММВБ подрос на 5,28% - до отметки 656,09 пункта. Рост индекса РТС составил 1,52% - до 520,91 пункта. В лидерах оказались бумаги металлургического и банковского секторов.

Так, на ММВБ уверенный рост продемонстрировали акции ГМК "Норникель" (+10,89%), "Северстали" (+22,41%), Сбербанка (+4,44%) и ВТБ (+4,93%). Также неплохо закончилась торговая сессия для компаний телекоммуникационного сектора: акции МТС подросли по итогам торгов на 11,69%. В РТС лидерами повышения стали "Северсталь" (+9,37%) и ВТБ (+3,23%).

По оценкам экспертов, столь резкое удорожание акций ГМК "Норникель" связано с тем, что компания завершает выкуп собственных размещенных акций (buy-back): по состоянию на 14 января 2009г. ГМК приобрело 7 млн 748 тыс. 385 обыкновенных именных акций из запланированных для приобретения 7 млн 947 тыс. своих акций.

Как отметил в интервью РБК начальник отдела анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Илья Федотов, к концу дня 6 февраля российские фондовые индексы демонстрируют небольшой прирост. Перед началом сегодняшних торгов внешний фон сложился достаточно благоприятный, все зарубежные рынки показали положительные изменения, курс рубля к доллару остался стабильным. Эти факторы предопределили позитивное открытие торговой сессии. "В лидерах подъема оставались акции нефтяных компаний, которые накануне подешевели сильнее остальных секторов. Рост также показывали акции ритейлеров", - отмечает эксперт. К концу сессии рост ускорился.

Российский рынок акций, на взгляд экспертов ИГ "АТОН", на следующей неделе продолжит демонстрировать отсутствие самостоятельности, тем более что в ожидании принятия пакета стимуляционных мер по спасению американской экономики, зависимость российского рынка от динамики западных площадок значительно возросла. Эксперты прогнозируют, что 9 февраля российский рынок акций будет отыгрывать реакцию американских инвесторов на решение сената США.

При этом игроки в течение недели также обратят внимание на выступления министра финансов Тимоти Гейтнера и председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке и статистические данные по январским розничным продажам и заявкам на пособия по безработице (12 февраля). С технической точки зрения, российский рынок акций в лице индекса ММВБ подобрался к верхней границе бокового диапазона, в котором он оставался на протяжении предыдущих двух недель. Откроет ли рынок для себя перспективы дальнейшего роста, зависит, к сожалению, вовсе не от внутренних факторов, заключили аналитики ИГ "АТОН".

Украина подписала контракт с МКК "Космотрас" на запуск спутника "Сич-2".

Украина подписала контракт с международной компанией "Космотрас" на запуск своего спутника "Сич-2" ракетой-носителем "Днепр". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев. "Аванс уже проплачен", - сказал он. Аппарат будет запущен на солнечно-синхронную орбиту. Старт намечен на конец 2009г. - январь 2010г. Вместе с украинским спутником планируется вывести в космос также британский аппарат. В связи с этим продолжается согласование точной даты запуска.

Ю.Алексеев подчеркнул, что "Сич-2" обязательно будет запущен, даже несмотря на финансовый кризис. Аппарат создан на одной платформе со спутником EgyptSat-1, изготовленным на Украине для Египта. В то же время он отличается составом аппаратуры. "Сич-2" предназначен для дистанционного зондирования Земли.

Международная космическая компания "Космотрас" основана в 1997г. Офис компании расположен в Москве. Основная деятельность компании связана с реализацией программ Российской Федерации по утилизации ракет РС-20, выводимых из эксплуатации и используемых в пусковой системе "Днепр" для запуска на околоземную орбиту космических аппаратов.

Газпром разработал альтернативные варианты бюджета на 2009г., исходя из цены на нефть в 25, 30 и 40 долл./барр.

Газпром разработал альтернативные варианты бюджета на 2009г., исходя из цены на нефть в 25 долл., 30 долл. и 40 долл./барр. Об этом сообщают аналитики Альфа-банка по итогам сегодняшней презентации газового концерна для инвесторов. Действующий бюджет компании утвержден на основе цены на нефть в 50 долл. за барр. Экспортная выручка Газпрома в 2009г. должна быть высокой.

В целом эксперты Альфа-банка отмечают, что Газпром адаптируется к новой экономической реальности и компания сокращает инвестпрограмму и операционные расходы на фоне падения цен на нефть. Аналитики указывают, что в рамках долгосрочной стратегии Газпром показал неожиданно сильное снижение капзатрат в долларовом выражении, планируемых на следующие несколько лет, чем эксперты Альфа-банка остались довольны. Кроме того, руководство компании продемонстрировало гибкий подход к планированию, в частности долгосрочная стратегия отталкивается от цен на нефть в коридоре 35-80 долл./барр.

Согласно материалам Газпрома, в 2006-2010гг. среднегодовой объем капвложений компании должен составить примерно 620 млрд руб, в 2011-2015гг. - примерно 700 млрд руб, а в 2016-2020гг. после запуска проекта Ямал - 500 млрд руб. "Сумма в 700 млрд руб. может показаться невысокой, если перевести ее в доллары по текущему курсу (менее 20 млрд долл.), однако это может быть связано с тем, что она еще не была скорректирована на недавнее ослабление рубля", - пишут аналитики Альфа-банка. Они также называют хорошей новостью планируемый объем инвестиций Газпрома на 2009г. на уровне 29 млрд долл., отмечая, что ожидали инвестпрограмму как минимум на 3-7 млрд долл. выше.

С учетом того, что удельные затраты Газпрома с декабря 2008г. начали стремительно падать (к середине 2010г. могут снизиться на 40-50%), инвестпрограмма на 2011-2015гг. в 20 млрд долл. "уже не кажется такой скромной", полагают в Альфа-банке.

Напомним, совет директоров Газпрома в декабре 2008г. утверждал бизнес-план компании на 2009г., согласно которому доходы составят 3,72 трлн руб., расходы - 3,8 трлн руб. Финансовые заимствования определены в объеме 90 млрд руб. Инвестпрограмма компании на 2009г. намечалась в объеме 920,44 млрд руб., что на 12% выше уровня 2008г. В том числе капитальные вложения вырастут по сравнению с 2008г. на 31,8% - до 699,88 млрд руб.

Чистая прибыль банковской системы Молдавии в 2008г. выросла на 16,9% - до 120,6 млн долл.

Чистая прибыль банковской системы Молдавии в 2008г. составила 1 млрд 270,3 млн леев (120,6 млн долл. по действующему курсу Национального банка), увеличившись на 16,9% по сравнению с 2007г., сообщили РБК в Национальном банке Молдавии (НБМ). По данным НБМ, рентабельность активов на конец декабря 2008г. составила 3,5%, сократившись с начала 2008г. на 0,4 процентного пункта, а рентабельность акционерного капитала за тот же период уменьшилась на 4,1 процентного пункта - до 19,9%. Сокращение показателей было обусловлено более высокими темпами роста активов и акционерного капитала в сравнении с темпами роста чистой прибыли. Капитал первого уровня банков вырос на 27,5% - до 6 млрд 665,2 млн леев (633 млн долл.). Доля иностранных инвестиций в капитале банков составила 74,1%, увеличившись с начала года на 2,2 процентного пункта вследствие увеличения уставного капитала банков за счет инвестиций акционеров-нерезидентов.

Общие активы банковской системы Молдавии на конец декабря 2008г. составили 39 млрд 122,7 млн леев (3 млрд 715,4 млн долл.), увеличившись на 22,3% с начала 2008г. В структуре активов отмечен рост по всем статьям. В частности, чистый кредитный портфель увеличился на 18,6% - до 23 млрд 570 млн леев (2 млрд 238,4 млн долл.), задолженность банков и НБМ - на 40,6% - до 8 млрд 586,1 млн леев (815,4 млн долл.). Наибольшую долю в общем объеме кредитного портфеля в январе-декабре 2008г. составили кредиты для промышленности и торговли - 48,7%. Далее следуют ипотечные кредиты на строительство и развитие - 14,6%, кредиты для сельского хозяйства и пищевой промышленности - 13,3%, потребительские кредиты - 12,9%. Сальдо потребительских кредитов в сумме до 700 тыс. леев (66,5 тыс. долл.) с начала 2008г. увеличилось на 12,2% - до 2 млрд 560,1 млн леев (243,1 млн долл.). Сальдо кредитов, предоставляемых предприятиям торговли, составило 7 млрд 051,6 млн леев (670 млн долл.), увеличившись с начала года на 13,6%. Сальдо кредитов, предоставляемых малым и средним предприятиям, выросло на 19,2% - до 9 млрд 061,9 млн леев (860,6 млн долл.).

Обязательства банков на конец декабря 2008г. составили 32 млрд 088 млн леев (3 млрд 047,3 млн долл.), что на 21,3% больше показателей на начало года. В частности, депозиты выросли за год на 17,7% - до 27 млрд 196,6 млн леев (2 млрд 582,7 млн долл.).

В настоящее время банковская система Молдавии включает 16 банков, три из которых являются отделениями иностранных банков.

Минэнерго: РФ снизила экспорт нефти в 2008г. на 5,9% - до 243,1 млн т, в т.ч. в дальнее зарубежье - на 7,3% - до 205,2 млн т.

Общий экспорт нефти из России в 2008г., по данным Минэнерго РФ, оценивается в 243,1 млн т, что на 5,9% меньше, чем в 2007г. В декабре 2008г. экспорт составил 21,1 млн т, что на 2,2% больше показателя декабря 2007г. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ за 2008г., подготовленном Министерством экономического развития РФ.

Уменьшение экспорта нефти в 2008г. связано со снижением уровня добычи и увеличением поставок на переработку внутри страны (на 3,2%) из-за более высокой эффективности продаж нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти, отмечается в сообщении.

В 2008г. в страны дальнего зарубежья экспорт нефти из РФ снизился на 7,3% - до 205,2 млн т, в том числе по системе ОАО "АК "Транснефть" - до 183,1 млн т (снижение составило 5,5%). В страны СНГ в прошлом году было поставлено 37,9 млн т нефти (+2,4%). Увеличение поставок нефти в страны СНГ обусловлено ростом экспорта в Республику Беларусь.

По данным Минэнерго РФ, в 2008г. в России было добыто 487,6 млн т жидких углеводородов, включая газовый конденсат, что на 0,7% меньше, чем в 2007г. В декабре 2008г. добыча составила 41,2 млн т, что на 0,9% меньше показателя декабря 2007г.

Как отмечается в документе МЭР РФ, на протяжении практически всех месяцев 2008г. имела место тенденция снижения уровня добычи нефти как по сравнению с предыдущим периодом, так и с соответствующим периодом 2007г. Основными факторами сокращения добычи являются снижение эффективности добычи нефти за счет ухудшения качества сырьевой базы отрасли и сложности освоения новых месторождений, а также снижение стимулов увеличения добычи у нефтяных компаний из-за высокой налоговой нагрузки (особенно в условиях мирового финансового кризиса) и резкого снижения в сентябре-декабре 2008г. мировых цен на нефть.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Россия в 2008г. экспортировала 221 млн 636,5 тыс. т нефти, что на 7% меньше, чем в 2007г. При этом в денежном выражении экспорт нефти за отчетный период увеличился на 33% и составил 151 млрд 668,6 млн долл. В том числе в дальнее зарубежье за 2008г. экспортировано 204 млн 876,5 тыс. т нефти (снижение на 7% по сравнению с 2007г.) на сумму 142 млрд 689,4 млн долл. (рост на 33%). Экспорт нефти в страны СНГ за указанный период составил 16 млн 760 тыс. т (снижение на 1,2%) на сумму 8 млрд 979,5 млн долл. (рост на 34%).

S&P повысило рейтинги Московской областной инвестиционной трастовой компании до СС/ruCC.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило, что повысило кредитные рейтинги ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК): долгосрочный кредитный рейтинг - с SD до СС и рейтинг по национальной шкале - с ruSD до ruCC. Рейтинги помещены в список СreditWatch ("рейтинги на пересмотре") с развивающимся прогнозом.

Рейтинги приоритетного необеспеченного долга МОИТК двух выпусков облигаций в размере 5,2 млрд руб. (140 млн долл.) были подтверждены на уровне СС/ ruCC и оставлены в списке СreditWatch, куда они были помещены 27 октября 2008г., однако прогноз был пересмотрен с негативного на развивающийся.

Рейтинговое действие обусловлено тем, что компания полностью выплатила банковские кредиты на сумму 4 млрд руб., срок выплаты по которым (15 декабря 2008г.) был пропущен, а также тем, что МОИТК подтвердила свою готовность своевременно обслуживать все другие свои обязательства, отметил кредитный аналитик S&P Феликс Эйгель.

Пересмотр прогноза по рейтингам с негативного на развивающийся он объяснил тем, что правительство Московской области продемонстрировало готовность разрешить проблемы с просроченными кредитами и обеспечить гарантии по новым кредитам.

Поскольку МОИТК занимается организацией финансирования проектов общественной инфраструктуры, а также управлением другими активами (включая выпуски облигаций других компаний, являющихся собственностью областного правительства), компания получает финансовую поддержку от Московской области в чрезвычайных ситуациях. 30 января 2009г. правительство области приняло решение увеличить капитал МОИТК на 3 млрд руб. Тогда же область прогарантировала 77% прямого долга компании.

По состоянию на 30 января 2009г. долг МОИТК составлял около 40 млрд руб., включая 16 млрд руб. прямого долга. Компания имеет минимальные денежные средства. На 1 февраля 2009г. ее доступные денежные средства составляли около 150 млн руб., что является незначительной суммой по сравнению с объемом краткосрочного долга.

Рейтинги окажутся под давлением, если компании не удастся аккумулировать ресурсы, необходимые для исполнения оферты и погашения банковского кредита в марте 2009г., а также исполнения требований инвесторов по гарантиям, или если правительство области решит сократить поддержку МОИТК.

Минэкономразвития: Госдолг РФ в 2008г. вырос на 9% - до 2,619 трлн руб.

Совокупный объем государственного долга за 2008г., по оценке Минэкономразвития, вырос на 9% и по состоянию на 1 января 2009г. составил 2 трлн 619,5 млрд руб. против 2 трлн 402,78 млрд руб. на начало 2008г. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ за 2008г., подготовленном Министерством экономического развития РФ. Относительно ВВП совокупный долг снизился с 7,26% на начало 2008г. до 6,3% на начало 2009г.

При этом объем государственного внешнего долга в рублевом выражении по состоянию на 1 января 2009г. оценивается в 1 трлн 146,8 млрд руб., или на 4,1% выше объема внешней задолженности на 1 января 2008г. Рост внешней задолженности в рублевом эквиваленте при сокращении долга в долларовом выражении связан с переоценкой долговых обязательств из-за существенного номинального ослабления курса российского рубля по отношению к доллару. Чистое погашение внешнего долга в 2008г. составило около 5,9 млрд долл., что позволило сократить объем внешнего госдолга на 13,1% - до 39 млрд долл. по состоянию на 1 января 2009г. против 44,88 млрд долл. на 1 января 2008г.

ЕБРР предоставил "Ренова-СтройГрупп" 310,6 млн евро на строительство района "Академический" в Екатеринбурге.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил "Ренова-СтройГрупп" 310,6 млн евро на строительство района "Академический" в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении компании. Предоставляемая сумма составляет почти половину всего объема средств, выделенных банком для Уральского федерального округа. Представители ЕБРР заявили, что готовы подключиться к реализации инвестиционных проектов Урала уже на стадии экономического обоснования и разработки, сообщила "Ренова-СтройГрупп".

Напомним, "Ренова-СтройГруп" начала строительство района "Академический" 12 октября 2007г. Строительство первой очереди жилого района запланировано на 2007-2015гг. Согласно бизнес-плану, 50% земель в этом проекте отойдут муниципалитету Екатеринбурга, а 50% - ЗАО "Ренова-СтройГруп". При этом оба собственника планируют привлечение застройщиков. ЗАО "Ренова-СтройГруп" также рассчитывает некоторую часть застраивать собственными силами.

Управляющая компания "Ренова-СтройГруп" - оператор на рынке недвижимости - создана весной 2005г. и является частью группы компаний "Ренова". "Ренова-СтройГруп" инвестирует в проекты в сфере девелопмента земельных участков, инженерной инфраструктуры, коммерческой и жилой недвижимости в различных регионах России. В активе компании - масштабные проекты в Екатеринбурге, Перми и Челябинске, а также целый ряд жилищных проектов в подмосковных Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Ивантеевке, Щербинке, Железнодорожном и Белозерске. По состоянию на 1 января 2008г. под управлением "Ренова-СтройГруп" находится портфель проектов на более чем 19,8 млн кв. м недвижимости.

Группа компаний "Ренова" - акционер таких структур, как ТНК-ВР, ОАО "СУАЛ-Холдинг", ЗАО "Комплексные энергетические системы". В числе социально значимых бизнес-активов группы - ОАО "Российские коммунальные системы", аэропорт Кольцово (г.Екатеринбург) и негосударственный Большой пенсионный фонд. В состав группы также входят инвестиционные компании, осуществляющие деятельность в сфере недвижимости ("Ренова-девелопмент", "Ренова-Стройгруп"), портфельных инвестиций (Фонд прямых инвестиций) и управления нематериальными активами (Институт корпоративного развития). Также в группе компаний было создано подразделение "Ренова-Медиа". Размер активов группы по итогам 2007г. составляет 25 млрд долл.

Минэнерго РФ: Добыча газа в РФ независимыми производителями в 2008г. выросла на 8,9% - до 113,5 млрд куб. м.

Российские нефтяные компании и независимые производители газа, по данным Минэнерго РФ, в 2008г. увеличили добычу газа на 8,9% по сравнению с показателем 2007г. - до 113,5 млрд куб. м. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации за 2008г., подготовленном Министерством экономического развития РФ.

Добыча газа в 2008г. в целом в России составила 663,6 млрд куб. м, что на 1,7% больше, чем в 2007г. В том числе предприятия ОАО "Газпром", по предварительным данным, добыли 549,7 млрд куб. м газа (+2%, при этом доля предприятий Газпрома в общем объеме добычи газа уменьшилась и составила 82,9% против 84,1% в 2007г.).

Экспорт газа из РФ в 2008г. составил 196,1 млрд куб. м (+2,2%), в том числе в дальнее зарубежье - 159,1 млрд куб. м (+3,1%), в страны СНГ - 37 млрд куб. м (-1,3%).

Внутреннее потребление газа в РФ в 2008г., по предварительным данным, составило 457,8 млрд куб. м (-1,8%), в т.ч. АО-энерго и АО-электростанциями - 163,4 млрд куб. м (+0,8%).

Снижение объемов добычи газа в ноябре (92,7% к соответствующему периоду 2007г.) и декабре 2008г. (93,2%) обусловлено снижением спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках в связи с теплыми погодными условиями, отсутствием практически свободных мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ) и последствиями мирового финансово-экономического кризиса, отмечается в сообщении МЭР РФ.

По данным Федеральной таможенной службы, Россия в 2008г. экспортировала 174,3 млрд куб. м природного газа, что на 1,72% больше, чем годом ранее. При этом доходы от экспорта увеличились на 55,5% - до 66 млрд 399,7 млн долл. Объем экспорта газа в дальнее зарубежье вырос на 2,6% - до 158,4 млрд куб. м, а в страны СНГ снизился на 6% - до 15,9 млрд куб. м.

Fitch изменило прогноз по рейтингу облигаций Gazprom International на 938,8 млн долл. на "негативный".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу облигаций Gazprom International S.A. на сумму 938,8 млн долл. со "стабильного" на "негативный". Одновременно агентство подтвердило текущий рейтинг выпущенных нот на уровне BBB+.

Имеющие рейтинги облигации Gazprom International S.A. обеспечены экспортной выручкой по долгосрочным контрактам на поставку газа между Газпромом (BBB/"негативный") и двумя европейскими импортерами газа, расположенными в Италии и Нидерландах. Компании ENI Spa, Италия (рейтинги компании AA- (AA минус)/F1+/"стабильный") и Gasunie, Нидерланды, которые являются покупателями газа у Газпрома, осуществляют платежи на счета поступлений на имя эмитента.

Решение об изменении прогноза по рейтингам нот связано с пересмотром прогноза самого ОАО "Газпром" со "стабильного" на "негативный", произведенным 4 февраля с.г.

Газпром заверил инвесторов, что его экспортная выручка по итогам 2009г. значительно превысит 2007г.

Газпром заявил инвесторам, что его экспортная выручка по итогам 2009г. значительно превысит 2007г., говорится в сообщении аналитиков Альфа-банка по итогам сегодняшней встречи руководства газового концерна с представителями инвестсообщества. На встрече заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев заверил инвесторов, что доходы от экспорта будут высокими даже с учетом очень консервативных сценариев по ценам на газ.

В 2007г. группа "Газпром" получила выручку от продаж газа в дальнее зарубежье 873,4 млрд руб. (168,5 млрд куб. м), от продаж в страны бывшего СССР - 254,8 млрд руб. (100,9 млрд куб. м).

В презентации к встрече говорится, что в 2009г. группа "Газпром" снизит экспорт газа в Европу по сравнению с 2008г. на 5% - до 170 млрд куб. м со 179 млрд куб. м в 2008г. Средняя экспортная цена сократится с 409 долл. за 1 тыс. куб. м до 280 долл. за 1 тыс. куб. м. Поставки газа в ближнее зарубежье в 2009г. по группе могут снизиться на 14,8% - с 88 млрд куб. м до 75 млрд куб. м, цена при этом вырастет со 159 долл. за 1 тыс. куб. м до 198 долл.

Экспортная стратегия Газпрома предусматривает планы по увеличению его доли на европейском рынке. К 2020г. компания планирует увеличить объемы экспорта газа в Европу на 15%, поставок на внутренний рынок - на 8%, а экспорт в страны бывшего СССР - останется на прежнем уровне. План повышения объема поставок в Европу предполагает увеличение доли в европейском рынке к 2020г. с 26% до 35%. Однако, как полагают эксперты Альфа-банка, имевший недавно место газовый спор с Украиной может усложнить эту задачу, так как Европа не захочет увеличивать свою зависимость от Газпрома. Планы компании главным образом опираются на падающую добычу в странах Европы и рост европейского спроса. Цены поставок в страны бывшего СССР к 2011г. достигнут 90% от европейских цен с 40% в 2008г. и 70% в 2009г.

"Тольяттикаучук" 10 февраля 2008г. планирует возобновление работы завода по производству бутилкаучука.

"Тольяттикаучук" 10 февраля 2008г. планирует возобновление работы завода по производству бутилкаучука. Как сообщили в пресс-службе компании, к настоящему времени проведены технические мероприятия по плану выхода из временного простоя. В результате введения в действие всех технологических узлов был запущен процесс полимеризации. К 10 февраля он будет полностью стабилизирован и начнется прием на склад и отгрузка готовой продукции.

Производство бутилкаучука было приостановлено в октябре 2008г. в связи с падением спроса. К этому времени собственный склад производства бутилкаучука был заполнен и задействованы дополнительные складские площади. Отгрузка бутилкаучука потребителям продолжалась нерегулярными минимальными партиями. Сейчас спрос на БК-1675 стал повышаться, и возникла возможность возобновить крупнотоннажное производство, отмечается в сообщении.

Проектная мощность производства бутилкаучука составляет 35 тыс. т в год. План выпуска бутилкаучука на февраль 2009г. составляет 1,5 тыс. т, что почти в три раза меньше докризисного среднемесячного объема. Синтетический каучук марки БК-1675 применяется в изготовлении автокамер, диафрагм форматоров-вулканизаторов и прорезиненных тканей, изделий медицинского и пищевого назначения, а также в строительной промышленности.

ООО "Тольяттикаучук" входит в вертикально интегрированную структуру ОАО "СИБУР-холдинг" и является одним из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России. Предприятие в основном производит синтетические каучуки. В состав мощностей "Тольяттикаучук" входят производство сополимерных каучуков, бутадиена, изопрена из изопентана и изобутана (СКИ-3), бутилкаучука и полиэфирной смолы "Ланс". Сырьем для производства синтетических каучуков является продукция предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Средней Волги, Башкирии, Татарстана и Сибири.

МЭР РФ: Производство молока в 2008г. увеличилось на 1,1% - до 32,4 млн т.

Производство молока в 2008г. по сравнению с показателями 2007г. увеличилось на 1,1% и составило 32,4 млн т, в том числе объем производства молока в сельхозорганизациях вырос на 0,6% - до 14,3 млн т, что составляет 44% от общего объема. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Как говорится в документе, весь прирост производства молока в сельхозорганизациях обеспечен за счет роста продуктивности коров. Надой молока в расчете на одну корову молочного стада увеличился на 6% и составил 4 тыс. 24 кг. Одновременно поголовье молочных коров сократилось на 3%.

По данным МЭР, увеличили производство молока в сельхозорганизациях 39 субъектов РФ. Наиболее значительный рост был в сельхозорганизациях Тюменской (на 14,7% больше, чем в 2007г.), Амурской (на 9,6%), Орловской (на 7,2%), Волгоградской областей (на 7%) и Республики Мордовия (на 6,1%). В то же время сельхозорганизации 42 субъектов РФ сократили производство молока, в том числе сельхозорганизации Астраханской (на 29,8%), Калининградской (на 26,8%), Свердловской (на 5,8%) и Кировской (на 5,5%) областей, Республики Коми (на 9,3%), Ставропольского края (на 6,8%). Кроме того, возросла товарность молока в сельхозорганизациях. При росте производства на 0,6% отгрузка молока увеличилась на 1,2%.

В материалах МЭР РФ также отмечается, что из-за перепрофилирования ряда птицефабрик яичного направления на производство мяса птицы, производство яиц сократилось на 0,3%, в сельхозорганизациях - также на 0,3%. Средняя яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях увеличилась на 0,7% и составила 303 яйца.

В ближайшие 10 лет высвободится около 50 ракет для космической программы "Днепр".

В ближайшие 10 лет высвободится около 50 ракет для международной космической программы "Днепр". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрий Алексеев. По его словам, пуски будут проходить с космодрома Байконур (Казахстан) и пусковой базы Ясный (Россия). По мнению главы НКАУ, эта ракета-носитель будет востребована в ближайшие годы. "Европейское космическое агентство - один из основных заказчиков по этой программе - очень довольно связкой промышленность - Министерство обороны", - сказал Ю.Алексеев.

В 2009г. с космодрома Байконур планируется осуществить 3 пуска ракет РС-20 по программе "Днепр". Первым станет кластерный запуск космических аппаратов Dubaisat-1 (ОАЭ), Deimos-1 (Испания), UK DMC-2 (Великобритания), ApprizeSat-3 и ApprizeSat-4 (США) и NanoSat-1B (Испания). В III квартале 2009г. планируется вывести в космос аппарат Германии TanDEM-X, а в IV квартале - спутник Cryosat-2 Европейского космического агентства (ESA).

Международная космическая компания "Космотрас" (Москва) создана в 1997г. для использования боевых ракет РС-20, выводимых из эксплуатации, в пусковой системе "Днепр" для запуска на околоземную орбиту космических аппаратов.

Суд оставил без движения до 27 февраля 2009г. жалобу МОЭК по делу о законности решения ФАС РФ в отношении компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без движения до 27 февраля 2009г. апелляционную жалобу ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) на решение суда о законности решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в отношении заявителя. В определении суда отмечается, что апелляционная жалоба подана с нарушением требований, установленных ст.260 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В частности, заявителем апелляционной жалобы не представлено доказательств направления копии апелляционной жалобы сторонам, участвующим в деле, не представлено доказательств уплаты государственной пошлины.

Компания обжаловала в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Москвы от 26 декабря 2008г., когда МОЭК было отказано в удовлетворении иска о признании недействительным решения ФАС РФ, признавшей ОАО "Московская теплосетевая компания" (МТК) и МОЭК нарушившими антимонопольное законодательство.

По информации ФАС РФ, в 2008г. между "Мосэнерго" и МТК, а также МОЭК возник конфликт, касающийся ограничения возможностей "Мосэнерго" на столичном рынке теплоэнергии. "Мосэнерго" обратилось в ФАС с просьбой разобраться в действиях МТК и МОЭК по поводу незаключения с "Мосэнерго" договоров на покупку теплоэнергии, отказа производить оплату теплоэнергии и др. Как отмечали в "Мосэнерго", позиция МТК и МОЭК заключалась в том, что компания, не владеющая теплосетями, не имеет права реализовывать теплоэнергию. На этом основании МОЭК отказывалась закупать тепло у "Мосэнерго", а МТК не заключала договор с "Мосэнерго" на передачу тепла, так как компания не могла продать теплоэнергию потребителю - МОЭК.

В конце августа 2008г. ФАС признала действия МОЭК и МТК неправомочными и выдала предписание об устранении допущенных нарушений. Кроме того, по сведениям ФАС, МТК распространяла среди потребителей ложные и неточные сведения, которые могли причинить "Мосэнерго" ущерб.

МОЭК владеет более 85% акций МТК, которая создана в ходе реорганизации ОАО "Мосэнерго" 1 апреля 2005г. "Мосэнерго" в настоящее время контролируется Газпромом, концерну также принадлежит около 6,91% акций МОЭК.

Украина и РФ в 2009г. подпишут соглашение о защите информации в космической сфере.

Украина и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о нераспространении информации и передаче космических технологий третьей стороне. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрий Алексеев. "Сегодня все вопросы согласованы", - сказал он. По словам главы НКАУ, от России документ поручено подписать Министерству иностранных дел. Сторона от Украины пока не определена. По данным НКАУ, в настоящее время проходит согласование документа семью министерствами и ведомствами на Украине. Его подписание ожидается в марте. На март также запланирована очередная встреча в Москве на уровне космических агентств двух стран.

Соглашение позволит начать сотрудничество предприятий Украины и России в рамках украинско-бразильского проекта по пускам ракет "Циклон-4" с космодрома Алкантара. В этой связи Ю.Алексеев сообщил, что в 2008г. в рамках проекта "Циклон-4" решены все вопросы по отводу земли под стартовую площадку. "Сейчас туда заходит строительная техника для изыскательских работ", - сказал он. По словам главы НКАУ, у украинской стороны были "неясности" в отношении третьей ступени ракеты, но они уже сняты. В ракете применят новую систему управления на лазерных гироскопах разработки ЦКБ "Арсенал" (Киев). Первый старт "Циклона-4" запланирован на 2010г.

В создании ракеты "Циклон-4" примут участие российские компании, работавшие по проекту "Циклон-3". Последний старт этой ракеты состоялся 30 января 2009г. с космодрома Плесецк. За историю ее эксплуатации это был 122-й пуск.

Наблюдательный совет "Сахалина-2" 7 февраля 2009г. рассмотрит бюджет проекта на 2009г.

Наблюдательный совет "Сахалина-2" 7 февраля 2009г. рассмотрит бюджет проекта на 2009г., сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. На заседании планируется утвердить концептуальные и бюджетные документы, в повестку включены и другие вопросы.

Напомним, смета по СРП-проекту "Сахалин-2" на 2008г. была утверждена в сумме 2,08 млрд долл.

Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами в 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Помимо платформ на побережье залива Анива планируется построить нефтяной экспортный терминал и завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) с узлом отгрузки мощностью 9,6 млн т. Акционеры проекта не исключают возможности увеличения мощности завода СПГ в 2 раза за счет строительства третьей и четвертой очередей. Оператор проекта "Сахалин-2" - консорциум Sakhalin Energy. Газпрому в нем принадлежит 50% + 1 акция, "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 27,5% (компания-учредитель - Royal Dutch/Shell), "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 12,5% (учредитель - Mitsui), "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 10% (учредитель - Mitsubishi Corporation). В апреле 2007г. наблюдательный совет "Сахалина-2" одобрил увеличение сметы второго этапа проекта "Сахалин-2" на период до 2014г. с 11,5 млрд до 19,4 млрд долл.

"Сумма Телеком" подала жалобы на решения о недействительности итогов конкурсов по GSM-лицензиям на Дальнем Востоке.

ООО "Сумма Телеком" (третье лицо по этим делам) подало три жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы на решения суда о признании недействительными итогов конкурсов на выдачу GSM-лицензий на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Компания обжаловала в апелляционной инстанции решения Арбитражного суда Москвы от 19 декабря 2008г., когда были удовлетворены несколько исков Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о признании недействительными итогов конкурсов на выдачу GSM-лицензий на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Ответчиками по искам выступает Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура). По мнению антимонопольной службы, критерии оценки конкурсных предложений участников предоставляют очевидное преимущество операторам, имеющим лицензии на конкурсные территории, и необоснованно ограничивают доступ к участию в торгах другим операторам, не имеющим лицензии на эти территории.

18 июля 2007г. были определены победители конкурсов NN4-5 на 13 лицензий на услуги сотовой связи GSM в 6 субъектах Сибири и Дальнего Востока. 19 июля 2007г. конкурсная комиссия определила победителей конкурсов NN6-7 на 12 лицензий на услуги сотовой связи GSM в 8 регионах Сибири и Дальнего Востока. Большинство лицензий по итогам конкурсов NN4-7 получило ООО "Сумма Телеком". Лишь один из сотовых операторов "большой тройки" получил лицензии в этих конкурсах - ОАО "ВымпелКом" и только в трех регионах. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) заявляла, что может провести повторные конкурсы на лицензии на услуги сотовой связи GSM в упомянутых регионах Сибири и Дальнего Востока.

МЭР РФ: Оборот российского рынка услуг связи в 2008г. вырос на 12,8% - до 1,23 трлн руб.

Организации связи в РФ в 2008г. оказали услуги на сумму 1 трлн 234,4 млрд руб., что на 12,8% больше, чем в 2007г. в сопоставимых ценах. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития (МЭР) РФ о социально-экономическом развитии России в 2008г.

Отмечается, что несмотря на общие негативные ожидания и прогнозы, телекоммуникационный рынок не понес существенных потерь. "Большой потенциал и повседневная востребованность в услугах связи определяют инерционность вхождения в кризис", - подчеркивается в аналитических материалах МЭР РФ.

Несмотря на начавшийся кризис и наступившее насыщение рынка, число абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, по предварительной оценке, в 2008г. превысило 194 млн абонентов, увеличившись с начала года почти на 23 млн. По оценке Минэкономразвития, на рост количества подключений оказали влияние внедрение новых услуг, привлекающих потребителей; миграция абонентов между сетями; увеличение числа пользователей, обладающих несколькими SIM-картами.

Высокие темпы роста сохранила в 2008г. документальная электросвязь, объем услуг которой по итогам 9 месяцев 2008г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2007г. на 16,2%. Этому способствовал рост количества пунктов коллективного доступа в отчетном периоде на 11,6%. В докладе отмечается, что современные технологии российских операторов обеспечили широкий набор предоставляемых услуг: электронная почта, доступ к электронным ресурсам отечественных и зарубежных баз данных, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, аудио- и видеосвязь. Широкое распространение получила передача голосовой информации в сети передачи данных.

В сегменте фиксированной связи продолжилась работа по снижению неудовлетворенного спроса на услуги связи. За 9 месяцев 2008г. очередь на установку телефона сократилась на 250,8 тыс. заявок. Число заявлений на установку квартирного телефона на 1 октября 2008г. составило 700,7 тыс., в том числе от льготных категорий граждан - 54 тыс. заявлений.

Отмечается, что в структуре объема услуг связи продолжают преобладать услуги телефонной связи (по итогам 9 месяцев 2008г.): 44,6% приходится на подвижную связь, 10,5% - на междугородную (международную) телефонную связь, 11,4% - на местную телефонную связь и услуги таксофонов. Между тем, по сравнению с 2007г. сохраняется тенденция снижения доли услуг междугородной (международной) телефонной и местной связи в общем объеме услуг при росте доли услуг подвижной, документальной и почтовой связи. МЭР РФ делает вывод, что основной вклад в прирост темпа объема услуг связи вносит подвижная связь, сохраняя наиболее высокие темпы роста - на 22,9% по итогам 9 месяцев 2008г. по отношению к аналогичному периоду 2007г.

Почтовая связь остается наиболее доступной и социально значимой, оказывающей услуги любому пользователю в заданный срок с определенным уровнем качества и по доступной цене, отмечается в докладе министерства. Однако низкое качество обслуживания, недостаточный спектр услуг, низкий уровень безопасности сдерживают развитие почтовой связи. Объем услуг почтовой связи возрос за 9 месяцев 2008г. на 7,5% к соответствующему периоду 2007г., что во многом в Минэкономразвития связывают с развитием новых услуг, оказываемых на базе почтовых отделений, в том числе инфокоммуникационных услуг, позволяющих населению самых удаленных регионов России пользоваться услугами интернета.

Рост рынка услуг связи также определялся развитием инфраструктуры связи. Число основных телефонных аппаратов, по предварительной оценке, в 2008г. приблизилось к 43 млн, что обозначило прирост на 1% к уровню 2007г. На динамику прироста количества основных телефонных аппаратов оказывает влияние возрастание спроса на подвижную радиотелефонную связь и IP-телефонию, отмечается в докладе МЭР РФ.

"Ростехнологии" и Санкт-Петербург совместно работают над улучшением финансового положения ГТК "Россия".

Государственная корпорация "Ростехнологии" и правительство Санкт-Петербурга в настоящее время совместно прорабатывают варианты дальнейшего функционирования и развития ГТК "Россия", а также улучшения ее финансового положения. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, стороны заинтересованы в скорейшем разрешении проблем авиакомпании и совместно приложат все усилия к тому, чтобы ГТК "Россия" успешно развивалась в рамках создаваемого с участием "Ростехнологий" нового национального авиаперевозчика ("Авиалинии России").

Напомним, 10 июля 2008г. вышел указ президента РФ, в соответствии с которым ФГУП "ГТК "Россия" преобразуется в открытое акционерное общество, 100% акций которого передаются "Ростехнологиям". В настоящее время ГТК "Россия" испытывает трудности, вызванные кризисной ситуацией в области авиаперевозок.

"РБК daily" сегодня написала, что несмотря на то, что "Ростехнологии" уже фактически получили одобрение на включение ГТК "Россия" в состав нового государственного авиаперевозчика, этой сделке могут помешать власти Санкт-Петербурга. По словам вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова, городское руководство готово после акционирования выкупить акции авиакомпании и предоставить ей финансовую поддержку.

Государственная транспортная компания "Россия" - крупнейшая государственная авиакомпания и ведущий авиационный перевозчик в Северо-Западном регионе РФ. Базовые аэропорты ГТК "Россия" - Пулково и Внуково. В настоящее время маршрутная сеть авиакомпании включает 70 пунктов в РФ, 22 пункта в 9 странах СНГ и 36 пунктов в 20 странах дальнего зарубежья. Общая протяженность воздушных трасс составляет 1 млн 300 тыс. км.

Государственная корпорация "Ростехнологии" создана в ноябре 2007г. Она призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания. Корпорации "Ростехнологии" в качестве имущественного взноса Российской Федерации передаются государственные пакеты акций более 400 предприятий.

Проект башни "Россия" в "Москва-Сити" будет оптимизирован и реализован поэтапно.

Проект строительства высотной башни "Россия" в международном деловом центре "Москва-Сити" будет оптимизирован и реализован поэтапно. Как сообщил РБК владелец девелоперской компании Russian Land, управляющей проектом строительства башни "Россия", Шалва Чигиринский, комментируя вопрос, обсуждавшийся на заседании правительства Москвы, о пересмотре проекта башни "Россия", концепция проекта действительно будет пересмотрена, однако конкретные параметры назвать отказался. Напомним, церемония закладки башни "Россия" состоялась 18 сентября 2007г., окончание реализации проекта было намечено на 2012г. Высота башни должна была составить 744,5 м.

Между тем, в правительстве Москвы говорят об оптимизации проекта в виде уменьшения высоты башни, предположительно, на 200 м. При этом, возможно, будет расширена площадь наземного паркинга с одновременным замораживанием строительства подземных парковок как более дорогостоящих работ.

Как сообщил в декабре 2008г. главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, судьба нескольких башен в районе "Москва-Сити" остается под вопросом из-за финансового кризиса. По его словам, вызывает опасения будущее концертного зала и комплекса административных зданий для столичного правительства; известно о намерении инвесторов "заморозить" часть объектов, в частности, башню "Россия". Причиной для таких предположений стало заявление Ш.Чигиринского, что реализация ряда девелоперских проектов проектов Russian Land заморожена на некоторое время. Точный срок "заморозки" он называть не стал, пояснив, что это зависит от ситуации на финансовом рынке. Изначально планировалось достроить большую часть башен "Москва-Сити" до конца 2010г., а башню "Россия" - в 2012г. Однако в середине декабря 2008г. столичные власти постарались разуверить общественность в том, что, что "Москва-Сити" станет долгостроем.

Напомним, что в начале декабря 2008г. нефтедобывающая компания Sibir Energy объявила о выкупе у Ш.Чигиринского большой части принадлежащей ему недвижимости на 340 млн долл. Из этой суммы 127 млн долл. должны были выплачены наличными, а остальные 213 млн долл. - путем перевода на Sibir Energy некоторых долговых обязательств Ш.Чигиринского по согласованию с его кредиторами. В рамках сделки Sibir Energy также должна была приобрести 50% в проекте строительства башни "Россия" в "Москва-Сити" за 48,5 млн долл., а также ряд других проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Клину, Иркутске и Калининграде.

В день опубликования этого сообщения произошел обвал котировок Sibir Energy, капитализация которой в течение нескольких часов снизилась вдвое. Правительство Москвы как один из акционеров Sibir Energy выступило резко против этой сделки, а 18 декабря 2008г. на общем собрании акционеров компании на сделку был наложен мораторий до принятия окончательного решения.

В конечном счете, 30 января 2009г. Sibir Energy заявила об отказе от покупки недвижимости у своего бывшего члена совета директоров - бизнесмена Ш.Чигиринского.

МЭР РФ: Объем рынка ИТ в России в 2008г., по предварительной оценке, вырос на 17,8% - до 580 млрд руб.

Объем рынка информационных технологий (ИТ) в РФ в 2008г., по предварительной оценке, составил 580 млрд руб., превысив уровень 2007г. в сопоставимых ценах на 17,8%. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития (МЭР) РФ о социально-экономическом развитии России в 2008г.

В соответствии с выводами Минэкономразвития, на работу сектора ИТ оказали влияние уровень доходов населения, платежеспособность коммерческих структур, большой потенциал сектора и серьезные инвестиции, вложенные в сектор за последние годы. Большую часть объема рынка ИТ составляет рынок аппаратных средств - 51,6%. На рынок программных средств приходится 21,2%, на рынок услуг - 27,2%. По сравнению с 2007г. в общем объеме рынка наблюдается снижение доли рынка аппаратных средств при увеличении долей рынка программных средств и рынка услуг.

Общее количество эксплуатируемых в стране компьютеров, по предварительной оценке, достигло 40 млн, что на 28,2% превысило уровень 2007г. Таким образом, на сегодня на 100 россиян приходится 28 единиц персональных компьютеров.

Количество пользователей сети интернет на 100 человек населения, по предварительной оценке, составило 33 единицы - прирост 32% к 2007г. При этом объем услуги доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий (интернет) по итогам 9 месяцев 2008г. к аналогичному периоду 2007г. увеличился в 2,7 раза.

Однако, несмотря на положительную динамику основных показателей сектора в 2008г., как считают в МЭР РФ, с момента начала кризиса осенью 2008г. по настоящее время сохраняется устойчивая угроза дальнейшего снижения темпов роста рынка, сокращения численности ИТ-специалистов, рост неплатежей за предоставленные услуги коммерческими структурами. "Большие тревожные ожидания последствий кризиса присутствуют на рынках системной интеграции, разработки и производства аппаратных и программных средств, которые сопровождаются более масштабными, чем в операторских компаниях, мерами по сокращению работников предприятий (от 20% до 60%), расходов на инфраструктуру и развитие технической базы инновационных производств", - подчеркивается в докладе. По оценке министерства, ситуация в ИТ усугубляется кризисом в международной банковской системе, резким сокращением объемов кредитования, в том числе за счет пересмотра ранее заключенных кредитных соглашений.


В избранное