← Август 2008 → | ||||||
2
|
3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
9
|
10
|
|||||
16
|
17
|
|||||
21
|
23
|
24
|
||||
30
|
31
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.rbc.ru
Открыта:
27-02-2001
Статистика
0 за неделю
Новости для инвесторов
31.07.2008 г. Выпуск N1 "Норникель" в I полугодии 2008г. увеличил на 14% общий объем производства товарного никеля - до 143 тыс. 407 т. ОАО "ГМК "Норильский никель" в I полугодии 2008г. увеличило на 14% общий объем производства товарного никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 143 тыс. 407 т. Такие предварительные производственные результаты сообщает пресс-служба компании. "Интер РАО" начало поставки электроэнергии из Грузии в Россию. ОАО "Интер РАО ЕЭС" сегодня в 00:19 мск приступило к импорту электроэнергии из Грузии в Россию, сообщает пресс-служба компании. Поставки осуществляются по воздушной линии (ВЛ) "Кавкасиони". Начало импортных поставок стало первым шагом по запуску сезонных двусторонних поставок и обеспечению транзита российской электроэнергии через грузинскую энергосистему в Турцию. Данная схема была ранее согласована "Интер РАО" и грузинскими энергетиками. В рамках заключенных договоров предполагается работа в расчетном годовом цикле - лето 2008г.- лето 2009г., а также предусматривается возможность пролонгации. Максимальная мощность поставок из Грузии в РФ составит 370-380 МВт (на данный момент - 250 МВт), что позволяет в полном объеме использовать пропускную способность межгосударственной ЛЭП. Реализуемая схема предусматривает также продолжение практики взаимных поставок в случае необходимости оказания аварийной помощи. ОАО "Интер РАО ЕЭС" - вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, возглавляющая группу из более чем 20 предприятий, работающих на территории 14 стран. Суммарная установленная мощность электростанций, контролируемых компанией, составляет около 8 тыс. МВт. Уставный капитал "Интер РАО" составляет 227 млрд руб. и разделен на 2,27 трлн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Контрольный пакет акций "Интер РАО" принадлежит государству (в том числе через ГК "Росатом"), остальные акции распределены между миноритарными акционерами бывшего РАО "ЕЭС России", кроме того, на балансе "Интер РАО" находится 4% казначейских акций. О намерении приобрести 25% компании ранее сообщил Внешэкономбанк. Компании "Интер РАО ЕЭС" принадлежат в Грузии 75% акций Тбилисской электрораспределительной компании ТЭЛАСИ, а также 9-й и 10-й энергоблоки Тбилисской ГРЭС. Кроме того, в управлении у российского холдинга находятся гидроэлектростанции Храми-I и Храми-II. "РЕСО-Гарантия" выплатила в I полугодии 2008г. налогов на 1,02 млрд руб. Страховая компания "РЕСО-Гарантия" выплатила в первом полугодии 2008г. налогов на 1,02 млрд руб., в то время как за весь 2007г. было выплачено 1,626 млрд руб. Такие данные сообщил РБК председатель совета директоров компании Сергей Саркисов. По его словам, по итогам полугодия из этой суммы уплачено налога на прибыль в сумме 541,6 млн руб., налога на добавленную стоимость (НДС) - 58,1 млн руб., единого социального налога - 422,4 млн руб. Также С.Саркисов сообщил о налоговых выплатах компании в предыдущие годы. "В 2007г. мы выплатили налог на прибыль в размере 948 млн руб., в 2006г. - 662 млн руб., то есть у компании растет прибыль, соответственно, растут и отчисления в бюджет. По совокупности налогов с учетом отчислений в социальные фонды в 2007г. было уплачено более 1,6 млрд руб.", - отметил он. С.Саркисов подчеркнул, что "РЕСО-Гарантия", как один из крупнейших налогоплательщиков в РФ, находится в постоянном контакте с налоговыми органами и решает разногласия с ними в рабочем порядке. Он в очередной раз подчеркнул, что обсуждение с налоговиками итогов проверки компании за 2004-2005гг. 9-ой инспекцией ФНС по Санкт-Петербургу носят рабочий характер. По его словам, доначисленная сумма налогов, вопреки утверждениям некоторых СМИ, - не 2 млрд руб., а "в разы меньше". При этом он отказался назвать сумму налогов, уплаченных за указанный период, мотивировав это тем, что итоговый документ еще не получен. "РЕСО-Гарантия" - универсальная страховая компания, созданная в 1991г. Имеет лицензию на 104 вида страхования и перестраховочную деятельность. Основными акционерами компании являются братья Сергей и Николай Саркисовы, которым принадлежит по 27% акций компании, французская компания Axa (36,7%), Европейский банк реконструкции и развития (6,3%), а также президент группы РЕСО Андрей Савельев (2,5%). "РЕСО-Гарантия" владеет дочерней компанией "ОСЖ РЕСО-Гарантия", занимающейся страхованием жизни. Группа РЕСО помимо страховых активов (в том числе в странах СНГ) также владеет активами в сферах медицинского обслуживания, лизинга, девелопмента и управления активами. Производство коньяка в Армении в I полугодии 2008г. увеличилось на 13,8% - до 7 млн 307,7 тыс. л. Производство коньяка в Армении в I полугодии 2008г. увеличилось на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2007г. и составило 7 млн 307,7 тыс. л, говорится в отчете Национальной статистической службы Армении. Рост производства коньяка специалисты связывают с ростом его экспорта, передает АРМИНФО. Во всех остальных производствах спиртных напитков в республике зарегистрирован спад. Так, производство вин по итогам января-июня 2008г. сократилось на 22,7% - до 1 млн 361,2 тыс. л, шампанских вин - на 47,2% - до 81,4 тыс. л, пива - на 9,2% - до 4 млн 651,4 тыс. л. В целом производство ликеро-водочной продукции в Армении за шесть месяцев 2008г. сократилось на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2007г. и составило 5 млн 733,2 тыс. л. Чистая прибыль испано-аргентинской нефтяной компании Repsol YPF в I полугодии выросла на 24% - до 2,1 млрд евро. Чистая прибыль испано-аргентинской нефтяной компании Repsol YPF S.A. за I полугодие 2008г. выросла на 24% - до 2,1 млрд евро по сравнению с 1,7 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Показатель EBITDA компании за I полугодие 2008г. вырос на 14%, составив 4,9 млрд евро против 4,3 млрд евро годом ранее, а прибыль до налогообложения достигла 3,4 млрд евро, что на 21% больше аналогичного показателя за I полугодие 2007г., зафиксированного на уровне 2,8 млрд евро. Чистая прибыль Repsol YPF S.A. за II квартал 2008г. выросла на 11% - до 905 млн евро по сравнению с 818 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. При этом показатель EBITDA компании за II квартал 2008г. вырос на 14%, составив 2,5 млрд евро против 2,2 млрд евро годом ранее, а прибыль до налогообложения достигла 1,9 млрд евро, что на 36% больше аналогичного показателя за II квартал 2007г., зафиксированного на уровне 1,4 млрд евро. Repsol YPF занимается добычей углеводородного сырья и нефтепереработкой. Операции компании сосредоточены в 30 странах. Repsol входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Дополнение: "Норникель" в I полугодии 2008г. увеличил на 14% общий объем производства товарного никеля - до 143 тыс. 407 т. ОАО "ГМК "Норильский никель" в I полугодии 2008г. увеличило на 14% общий объем производства товарного никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 143 тыс. 407 т. Такие предварительные производственные результаты сообщает пресс-служба компании. Общий объем производства товарной меди в I полугодии 2008г. увеличился на 3,06% по сравнению с I полугодием предыдущего года и составил 208 тыс. 046 т. Также компания в I полугодии с.г. произвела 1 млн 438 тыс. унций палладия и 338 тыс. унций платины. ГМК "Норильский никель" подтверждает ранее опубликованные ожидаемые объемы производства товарного никеля, меди, палладия и платины в 2008г. Так, согласно планам, объем производства никеля составит 300-305 тыс. т, меди - 415-420 тыс. т, палладия - 3,020 - 3,070 млн унций, платины - 710-720 тыс. унций. ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Торговая сессия на российском фондовом рынке закрылась разнонаправленным изменением основных индексов. Торговая сессия на российском фондовом рынке закрылась разнонаправленным изменением основных индексов. Так, если на 16:20 мск индексы ММВБ и РТС прибавляли более 2%, то к концу торговой сессии индекс ММВБ вышел в отрицательную плоскость. На закрытии торгов индекс ММВБ показал снижение на 0,39%, опустившись до отметки 1495,33 пункта. Индекс РТС остался в плюсе, составившем 0,91%, значение индекса - 1966,68 пункта. Лидерами снижения на ММВБ стали акции ВТБ (-3,81%), Сбербанка (-1,34%), "Полюс Золота" (-3,12%). В положительной зоне среди "голубых фишек" завершили торги акции "Северстали" (+1,57%), ГМК "Норильский никель" (+0,54%), "Роснефти" (+0,78%), ЛУКОЙЛа (+0,05%). В РТС в минусе оказался ВТБ (-4,17%). Рост продемонстрировали бумаги "Роснефти" (+2,91%), ГМК "Норильский никель" (+2,39%), ЛУКОЙЛа (+2,22%). Российский рынок акций по-прежнему очень бурно реагирует на ситуацию на мировых финансовых рынках, в частности, появилась реакция на американскую статистику, отметил в эфире РБК-ТВ аналитик по металлургии ИГ "Капитал" Павел Шелехов. По его мнению, пока рано говорить о формировании устоявшегося среднесрочного или краткосрочного повышательного тренда на фондовом рынке. В свою очередь, управляющий активами УК "Максвелл Эссет Менеджмент" Борис Есин отметил, что на текущей неделе выходят важные статистические данные по США, и если на этих данных 1 августа торги на российском рынке закроются на уровне выше 1560 пунктов по индексу ММВБ, то рынок вполне можем начать расти дальше. Говоря о политических рисках и их влиянии на рынок, эксперт отметил, что ситуация не вполне однозначна: "во многом российский рынок делают крупные западные инвесторы, которые еще не успели забыть ситуацию с ЮКОСом". "Сейчас, поскольку ситуация с "Мечелом" еще далека от завершения и будут поступать заявления, и рынок может остаться достаточно волатильным", - подчеркнул Б.Есин. Чистая прибыль ОАО "Донской табак" по РСБУ в I полугодии 2008г. составила 76,2 млн руб. против убытка годом ранее. Чистая прибыль ОАО "Донской табак" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008г. составила 76 млн 231 тыс. руб. против 33 млн 863 тыс. руб. чистого убытка годом ранее, говорится в материалах компании. Чистая прибыль ОАО "Донской табак" во II квартале 2008г. увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007г. - до 124 млн 695 тыс. руб. Чистый убыток ОАО "Донской табак" в I квартале 2008г. сократился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007г. - до 48 млн 464 тыс. руб. Компания "Донской табак" (бывшая Донская государственная табачная фабрика) приватизирована в 1992г., зарегистрирована как ОАО в 1996г. С сентября 2004г. компания входит в состав табачного бизнес-комплекса группы "Агроком" в качестве основного производственного предприятия. Компания является одним из крупных производителей табачных изделий и единственным оператором российского рынка табака со 100-процентным российским капиталом. ООО "Группа "Агроком" подконтрольно Ивану Саввиди, избранному депутатом Госдумы. Компания образована в августе 2004г., объединяет около 20 предприятий мясного, табачного, агропромышленного комплексов и предприятия сферы недвижимости. Табачный бизнес группы представлен компаниями "Донской табак", "Праймери Дон", "Донской табак продажи и маркетинг". В состав агропромышленного бизнес-комплекса группы входят ООО "Бройлер Дон", ООО "Донские агрокультуры", ООО "Донские соки", ЗАО "Казачка". Чистая выручка группы "Агроком" в 2007г. составила 7 млрд 986 млн руб., что на 14% больше аналогичного показателя 2006г. Большую долю в структуре данного показателя занимает табачный бизнес-комплекс - 50%, на мясное направление приходится 38%. Чистая прибыль тайваньской Acer за I полугодие 2008г. снизилась на 23,1% - до 189,7 млн долл. Чистая прибыль тайваньской корпорации Acer Inc. за первое полугодие 2008г. снизилась на 23,1% - до 5,88 млрд тайваньских долл. (189,7 млн долл.) по сравнению с 7,65 млрд тайваньских долл. (246,7 млн долл.), полученными в прошлом году. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. Выручка Acer за указанный период увеличилась на 30,6% - до 252,2 млрд тайваньских долл. (8,14 млрд долл.) по сравнению с 193 млрд тайваньских долл. (6,23 млрд долл.), полученными за аналогичный период годом ранее. При этом операционная прибыль выросла на 39,5% и составила по итогам полугодия 5,45 млрд тайваньских долл. (175,9 млн долл.) против 3,91 млрд тайваньских долл. (126,2 млн долл.) за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль Acer за II квартал 2008г. выросла на 47,5% - до 2,92 млрд тайваньских долл. (94,4 млн долл.) по сравнению с 1,98 млрд тайваньских долл. (64 млн долл.), полученными в прошлом году. Выручка увеличилась на 33,5% - до 124,8 млрд тайваньских долл. (4,03 млрд долл.) по сравнению с 93,52 млрд тайваньских долл. (3,02 млрд долл.), полученными за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль выросла на 38,3% и составила по итогам квартала 2,71 млрд тайваньских долл. (87,57 млн долл.) против 1,96 млрд тайваньских долл. (63,3 млн долл.) за аналогичный период годом ранее. Компания Acer, образованная в 1976г., входит в число крупнейших в мире поставщиков мобильных и настольных персональных компьютеров, серверов и систем хранения данных, ЖК-мониторов, а также телевизоров и навигационного оборудования. ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций авиакомпании "Сибирь" второй серии на 2,3 млрд руб. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ОАО "Авиакомпания "Сибирь" (торговая марка S7 Airlines) серии 02, сообщает пресс-центр ведомства. По открытой подписке компания планирует разместить 2 млн 300 тыс. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска 2,3 млрд руб. Выпуску присваивается государственный регистрационный номер 4-02-11166-F. ОАО "Авиакомпания "Сибирь" работает с 2002г. Авиакомпания занимает 13% отечественного рынка всех пассажирских авиаперевозок и 15% на внутренних воздушных линиях. ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серии 04 ОАО "АПК "ОГО" на 1,5 млрд руб. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 04 ОАО "Агропромышленная компания "ОГО" на 1,5 млрд руб. Как сообщила пресс-служба ФСФР, в соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, компанией размещается 1,5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный номер 4-04-06193-А. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд руб. Группа компаний "Агропромышленная компания "ОГО" была создана в 1988г. и является одним из ведущих агрохолдингов России. АПК "ОГО" включает компании "Агропроминвест" (производство муки и комбикормов), "Центропродукт" (производство хлебобулочных изделий) и "Заря-ОГО" (птицефабрики "Няндома-Бройлер" и "Шекснинская"). АК "ОГО" принадлежат полностью или в долевом участии элеваторы, зерноперерабатывающие предприятия, маслоэкстракционные и комбикормовые заводы, хлебокомбинаты, птицефабрики, склады. ОАО "Агропромышленная компания "ОГО" - основная компания группы "ОГО", которая занимается торговлей, хранением и переработкой зерна и масличных, а также птицеводством. По неподтвержденным данным, GM может продать бренд и производство Hummer российскому автопроизводителю. Американский автогигант General Motors (GM) ведет переговоры о продаже своего знаменитого бренда Hummer с российским автопроизводителем. Кроме того, американская компания ведет аналогичные переговоры с неназванным китайским автопроизводителем, а также с индийской Mahindra, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Название российской компании, с которой ведутся переговоры, пока не разглашается. General Motors сравнительно недавно объявила о своих планах как можно скорее избавиться от производства внедорожников Hummer. Несколько дней назад исполнительный директор Рик Вагонер сообщил, что интерес к подразделению Hummer уже проявили несколько потенциальных покупателей. Люксовый бренд Hummer стал для GM нерентабельным на фоне повышения спроса на экономичные небольшие автомобили. Компания проводит реструктуризацию, адаптируясь к условиям кризиса в автомобилестроительной индустрии США. В июне с.г. продажи GM на американском рынке упали на 18,5% - до 266 тыс. автомобилей. Общемировой объем продаж автоконцерна за I полугодие с.г. снизился на 3% и составил 4,54 млн машин. General Motors производит грузовые и пассажирские автомобили в 33 странах. Помимо Hummer, компания продает автомобили под брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Opel, Pontiac, Saab, Saturn и Vauxhall. В настоящее время в 7 европейских странах работают 10 производственных и сборочных заводов GM. Решение по распределению операторских ролей в проекте Кашаган, скорее всего, будет принято в октябре 2008г. Решение по распределению операторских ролей в проекте Кашаган, вероятней всего, будет принято в октябре 2008г., сообщили РБК в пресс-службе НК "КазМунайГаз" (участник проекта). Там не подтвердили информацию о том, что британо-голландская Royal Dutch/Shell получит статус оператора морской части Кашагана после 2013г., добавив, что никаких договоренностей по этому вопросу пока нет. Консорциум по разработке Кашаганского месторождения Agip KCO и Казахстан еще 14 января 2008г. после длительного конфликта (с лета 2007г.) достигли нового соглашения по разработке Кашагана. В соответствии с документом, доля "КазМунайГаза" в консорциуме увеличивается с 8,33% до 16,81% в обмен на согласие казахских властей на перенос промышленной добычи и рост расходов в рамках проекта до 136 млрд долл. Условия соглашения не разглашались, однако, по неофициальной информации, госкомпания "КазМунайГаз" заплатит 1,78 млрд долл. за увеличение доли в проекте. При этом итальянская компания ENI, возглавляющая консорциум по разработке месторождения Agip KCO, перестанет быть главным оператором проекта и разделит этот статус с Shell, Total и ExxonMobil. Позднее в конце июня 20089г. участники консорциума и правительство Казахстана подписали новый меморандум о взаимопонимании по проекту, в рамках которого начало добычи было перенесено на октябрь 2013г. (этот срок уже сдвигался с 2008г. на 2011г.). В обмен на согласие перенести начало добычи Казахстан не будет компенсировать расходы консорциума на реализацию проектов. Недавно министр энергетики Казахстана Сауат Мынбаев сообщил, что сделки по увеличению доли "КазМунайГаза" планируется закрыть в середине октября 2008г. Кроме того, по его сведениям, договоренности, отраженные в последнем меморандуме, потребуют изменений соглашения о разделе продукции (СРП) по реализации Северо-Каспийского проекта, которые будут внесены в документ до 15 октября 2008г. Он пояснил также, что в рамках проекта планируется перейти от модели единого оператора (сейчас эти функции закреплены за ENI) к учреждению совместной операционной компании с участием всех представителей консорциума. Причем, "КазМунайГаз", по словам министра, будет вовлечен в проект на всех уровнях новой операционной модели. Кашаган - крупнейшее нефтяное месторождение, открытое в мире за последние 30 лет. Оно разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции консорциумом Agip KCO в составе: итальянская ENI, французская Total, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch/Shell, ConocoPhillips, Inpex и "КазМунайГаз". Извлекаемые запасы нефти Кашагана оцениваются как минимум в 7-9 млрд барр., а общие геологические запасы нефти этой нефтеносной структуры - в 38 млрд барр. ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска акций "Севмаша", размещенных при преобразовании в ОАО. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш", г.Северодвинск). Как сообщает пресс-центр ведомства, бумаги размещены путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании государственного предприятия в процессе приватизации в акционерное общество. Компания разместила 7 млн 255 тыс. 638 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска - 7 млрд 255 млн 638 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55382-Е. Напомним, ФГУП "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш") с 1 июня 2008г. преобразовано в открытое акционерное общество. Судостроительный завод "Севмаш" начал работу в 1936г. В настоящее время предприятие специализируется на производстве военной техники для Военно-морского флота России и зарубежных заказчиков, морской техники для добычи нефти и газа, гражданском судостроении, изготовлении продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, модернизации атомных подлодок и надводных кораблей, утилизации, проектировании судов, морских сооружений, судового оборудования, а также техники для добычи нефти и газа. "Инжтрансстрой" и CNA International Oman подписали соглашение по созданию в Омане СП. ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" ("Инжтрансстрой") и CNA International Oman подписали соглашение по созданию совместного предприятия (СП) CAN Transstroy Engineering LLC в Омане, говорится в сообщении российской компании. Председателем совета директоров был избран представитель королевской семьи Омана шейх Абдул Халик бин Амир Мансур ал Равас. Целью создания совместного предприятия для "Инжтрансстроя" является выход компании на строительный рынок региона для участия в инфраструктурных проектах Султаната, стран Ближнего Востока и Северной Африки, отмечается в сообщении компании. В обязанности корпорации в совместном предприятии входят работы по предпроектным и проектным изысканиям по объектам строительства и функции генерального подрядчика. В настоящее время компания ведет исследование рынка строительных материалов и оборудования, а также изучение строительных мощностей и подразделений региона. ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" входит в холдинг "Проектно-строительная компания "Трансстрой" и специализируется на реализации комплексных проектов по строительству транспортных, производственных и гражданских объектов. CNA International Oman - представительство CNA в Омане. CNA специализируется на разработке систем автоматизации и информационных интегрированных систем для зданий и индустриальных сооружений, в том числе аэропортов, портов, промышленных объектов, их производстве и установке. Сопоставимый объем продаж пива SABMiller в России в I квартале 2008-2009 финансового года сократился на 2%. Сопоставимый объем продаж пива компании SABMiller в России в I квартале 2008-2009 финансового года (апрель-июнь 2008г.) сократился на 2%, сообщается в распространенном сегодня сообщении компании. При этом общемировой объем продаж, напротив, вырос на 1,5%. Физические объемы продаж за указанный период компания не приводит. Среди отдельных стран самый большой рост показателя был зафиксирован в Румынии (+22%). При этом самое большое падение объемов было зафиксировано в Чехии (-10%), что было обусловлено сравнительно холодным летом. В целом по Европе рост продаж составил 1%, в Африкано-Азиатском регионе - 4%, в странах Латинской Америки объем продаж не изменился, а в Северной Америке - сократился на 2%. SABMiller входит в тройку крупнейших пивоваренных компаний и производит пиво под брендами Miller Lite, Peroni, Castle и рядом других. В России компания осуществляет свою деятельность через дочернюю компанию "САБМиллер Рус", реализующую на территории страны такие бренды, как "Золотая бочка", "Велкопоповицкий козел", "Три богатыря", "Моя Калуга", а также Miller Genuine Draft, Holsten, Pilsner Urquell и Redd`s. "САБМиллер Рус" владеет заводом в Калуге мощностью 60 млн дал, кроме того, в планах компании в первой половине 2009г. начать производство на заводе в Ульяновске мощностью 30 млн дал. Череповецкий меткомбинат приступил к реализации проекта "Развитие цеха гнутых профилей" стоимостью 3,8 млрд руб. Череповецкий металлургический комбинат, входящий в дивизион "Северсталь Российская сталь", в соответствии со стратегической инвестиционной программой приступил к реализации проекта "Развитие цеха гнутых профилей" общей стоимостью 3,8 млрд руб. Как передает пресс-служба компании, об этом сообщил глава дивизиона, генеральный директор ЧерМК "Северсталь" Анатолий Кручинин. По его словам, проект направлен на увеличение производительности цеха в 1,8 раза - до 730 тыс. т. Согласно сообщению компании, решение о его реализации принято исходя из потребностей рынка и роста внутреннего потребления трубной продукции в строительной отрасли. При существующих темпах роста доля ЧерМК "Северсталь" по сегменту рынка труб строительного назначения составляет около 20%, с учетом реализации проекта существует возможность доведения доли ЧерМК в данном сегменте до 25%. Также А.Кручинин отметил, что проект предусматривает строительство пяти трубных станов для производства труб строительного и конструкционного назначения в диапазоне от 12 мм до 159 мм (стан 12-25, два стана 22-63, стан 42-89 и стан 76-159). Продукция данного сортамента в настоящий момент производится на 8 действующих трубных агрегатах цеха гнутых профилей. Объемы производства продукции в 2007г. увеличены на 5% по сравнению с предыдущим годом. Комплекс станов будет построен на промышленной площадке Череповецкого меткомбината. Реализация проекта по развитию цеха гнутых профилей пройдет в два этапа. В рамках первого планируется построить основное производственное здание и три трубоэлектросварочных агрегата для производства труб в диапазоне от 12 до 63 мм. На втором этапе планируется установить еще два трубных агрегата по производству труб диаметром от 76 до 159 мм. Общая производительность трубоэлектросварочных агрегатов - 300-330 тыс. т (в зависимости от сортамента). Сроки реализации проекта - 2009-2012гг. "Северсталь Российская сталь" - дивизион ОАО "Северсталь". Дивизион состоит из шести сегментов: стального, метизного, трубного, сбытового, сервисного, заготовки лома. Планы развития дивизиона "Северсталь Российская сталь" до 2011г. предусматривают реализацию программы инвестиций в размере 6 млрд долл. По итогам 2007г. выпущено 11 млн 899 тыс. т стали, реализовано 10 млн 890 тыс. т продукции. Чистая прибыль по МФСО составила 1 млрд 648 млн долл., EBIDTA - 2 млрд 530 млн долл. ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск ОАО "МСС-Поволжье" на 394 млн 355 тыс. руб. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Мобильные системы связи - Поволжье" ("МСС-Поволжье", входит в ОАО "МегаФон") на 394 млн 355 тыс. руб., размещаемых путем закрытой подписки. Об этом говорится в сообщении ведомства. Согласно представленному решению о дополнительном выпуске ценных бумаг, количество акций дополнительного выпуска составляет 19 млн 236 тыс. 830 ценных бумаг номинальной стоимостью 20,5 руб. Общий объем выпуска по номиналу - 394 млн 355 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный номер - 1-01-45185-Е-005D. ОАО "МегаФон" - российский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. в результате переименования и изменения ЗАО "Северо-Западный GSM" и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО "Соник Дуо" (Москва), ЗАО "Мобиком-Кавказ", ЗАО "Мобиком-Центр", ЗАО "Мобиком-Новосибирск", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ЗАО "Мобиком-Киров", ОАО "МСС-Поволжье", ЗАО "Волжский GSM" и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Основными акционерами "МегаФона" являются контролируемые датским юристом Дж.Гальмондом петербургский холдинг "Телекоминвест" (31,3%) и бермудский оффшор IPOC International Growth Fund (8%), шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera (43,8%), а также ОАО "ЦТ-Мобайл" (25,1%), принадлежащее "Альфа-групп". Сейчас Дж.Гальмонд продает российскому "АФ Телеком Холдингу" (принадлежащему Алишеру Усманову) 8% "МегаФона" и 58,9% "Телекоминвеста". Таким образом, эффективная доля А.Усманова в "МегаФоне" составит 31,3%. Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP в I квартале 2008г. выросла на 50,8% относительно аналогичного периода 2007г. - до 9 млрд 257 млн руб. Чистая прибыль "Ростсельмаша" по РСБУ в I полугодии 2008г. выросла в 25 раз - до 267,460 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростсельмаш" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008г. выросла в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 267 млн 460 тыс. руб. Как сообщается в материалах компании, чистая прибыль за I квартал с.г. составила 259 млн 579 тыс. руб., за II квартал - 7 млн 881 тыс. руб. Напомним, чистая прибыль "Ростсельмаша" в I полугодии 2007г. составила 10 млн 811 тыс. руб. ОАО "Ростсельмаш" производит зерноуборочные и кормоуборочные комбайны различных типов. Промышленный союз "Новое содружество" владеет 95% акций ОАО "Ростсельмаш", остальные акции приходятся на долю миноритариев. В Киеве считают, что Россия имеет большие шансы получить право на достройку Хмельницкой АЭС на Украине. Россия имеет большие шансы на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине. Такое мнение высказал сегодня журналистами президент компании "Энергоатом", объединяющей четыре украинских АЭС, Юрий Недашковский после пресс-конференции в Киеве. "Больше шансов победить имеет российское предложение", - сказал он, добавив, что это его личное мнение, а окончательное решение вынесет до 31 августа 2008г. межведомственная комиссия украинского Минтопэнерго. По данным Ю.Недашковского, в конкурсе принимают участие американская компания Westinghouse, российское ОКБ "Гидропресс" и южнокорейская Korea Electric Power Corporation (KEPCO), которая прислала свои предложения последней на прошлой неделе. Глава "Энергоатома" отметил, что достройка ХАЭС-3/4 по российскому проекту на базе существующих конструкций позволит сократить затраты на 17%, а сроки строительства - на год. Он, однако, отметил, что если россияне говорят о пяти лет строительства, то американцы - о трех. Поэтому предложения могут оказаться сопоставимы, если к тому же цена Westinghouse будет выгоднее. Тем более, что американский реактор AP-1000 можно разместить на пустой площадке под пятый и шестой блоки ХАЭС, так как он не вписывается в существующие конструкции для третьего и четвертого блоков, строительство которых начиналось по российскому проекту. Стоимость двух энергоблоков ХАЭС оценивается в 4 млрд евро. Начать активные работы по их сооружению планируется в 2011г. и завершить в 2016г. Украина в марте 2008г. объявила международный конкурс по отбору реактора для строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. Французская компания AREVA и чешская "Шкода Ядерные системы" (Skoda JS) решили не участвовать в отборе. ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии МОЭСК объемом 10,228 млрд руб. для присоединения МГЭСК. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии акций ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) объемом 10 млрд 228 млн 937 тыс. руб., которая проводилась путем конвертации для присоединения ОАО "Московская городская электросетевая компания" (МГЭСК). Как сообщает пресс-служба ФСФР, всего компания разместила 20 млрд 457 млн 731 тыс. 874 акции номиналом 0,5 руб. Номер выпуска - 1-01-65116-D-001D. При этом ранее МОЭСК планировала разместить 20 млрд 461 млн 450 тыс. дополнительных акций. Таким образом, компания разместила 99,9% допэмиссии. Допэмиссия МОЭСК проводилась для консолидация сетевых активов Московского региона, которая предусмотрена соглашением о взаимодействии правительства Москвы, РАО "ЕЭС России" (ликвидировано с 1 июля 2008г.) и группой "Газпром" от 27 июля 2007г. В конце февраля с.г. совет директоров РАО ЕЭС одобрил формирование единой межрегиональной распределительной сетевой компании на территории Москвы и Московской области на базе МОЭСК и объем дополнительного выпуска акций МОЭСК, в которые будут конвертированы акции МГЭСК. В одну дополнительную акцию МОЭСК конвертируется 1966/1424 обыкновенной акции МГЭСК номиналом 0,2 руб. Реорганизацию в форме присоединения к ней МГЭСК акционеры МОЭСК одобрили в апреле 2008г. Акционеры компаний, не согласные с объединением, могли продать свои акции по цене для МОЭСК - 1,5 руб. за акцию, МГЭСК - 1,09 руб. О завершении слияния МОЭСК объявила 1 июля 2008г. МОЭСК является крупнейшей в России региональной электросетевой компанией, осуществляющей обслуживание 1,4 млн потребителей в Москве и Московской области. Компания образована 1 апреля 2005г. в результате реформирования ОАО "Мосэнерго". Уставный капитал МОЭСК составляет 14 млрд 124 млн 679 тыс. 850 руб. разделен на 28 млрд 249 млн 359 тыс. 700 обыкновенных акций номиналом 0,05 руб. Доля РАО ЕЭС в размере 50,9% акций перешла после ликвидации к ОАО "МРСК Холдинг", у Газпрома (в лице аффилированных структур) - 28,2%, у правительства Москвы - 7,55%, у правительства Московской области - 0,000036%. На балансе МОЭСК находятся 609 высоковольтных подстанций, общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 15 тыс. 321,8 км. Компания осуществляет электроснабжение на территории Москвы и Московской области. Чистая прибыль НПК "Иркут" в 2007г. по МСФО выросла на 12,7% и составила 48 млн 658 тыс. долл. Чистая прибыль ОАО "НПК "Иркут" в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 12,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 48 млн 658 тыс. долл., сообщает пресс-служба компании. Выручка корпорации в 2007г. увеличилась на 23% - до 1 млрд 022,6 млн долл. Увеличение показателя связано с ростом производства по основным контрактам компании. "Иркут" за 2007г. поставил Су-30МКИ по контракту на замену в Индию. Также велись работы и по лицензионному производству. Кроме того, были поставлены самолеты в Малайзию и Алжир. Валовая прибыль корпорации в 2007г. составила 306,8 млн долл. (+4%), EBITDA - 112 млн 341 тыс. долл. (-1,4%), валовая рентабельность сократилась до 30%, операционная рентабельность составила 8%, рентабельность по EBITDA - 11%. НПК "Иркут" входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). "Иркут" производит и разрабатывает военную и гражданскую авиатехнику. Корпорация производит, в частности, тяжелые истребители марки "Су", самолеты-амфибии "Бе-200". Выручка МРСК Центра в I полугодии 2008г. выросла в 26 раз - до 13,8 млрд руб. Выручка ОАО "МРСК Центра" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I полугодии 2008г. увеличилась в 26 раз по сравнению с тем же периодом 2007г. и составила 13,8 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. Себестоимость продукции МРСК Центра в январе-июне с.г. составила 10,724 млрд руб., что в 25 раз выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Прибыль до налогообложения возросла в 2,9 раза и достигла 2,6 млрд руб. Ранее сообщалось, что чистая прибыль МРСК Центра в январе-июне 2008г. выросла почти в 3 раза - до 1,721 млрд руб. Столь существенный рост показателей энергопредприятие объясняет консолидацией активов - в 2008г. оно стало действовать как единая операционная компания, к которой присоединилось 11 филиалов. ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ранее МРСК Центра и Северного Кавказа - МРСК-1) зарегистрировано 17 декабря 2004г. В МРСК Центра в качестве филиалов входят 11 РСК: ОАО "Белгородэнерго", ОАО "Воронежэнерго", ОАО "Курскэнерго", ОАО "Липецкэнерго", ОАО "Орелэнерго", ОАО "Тамбовэнерго", ОАО "Брянскэнерго", ОАО "Тверьэнерго", ОАО "Смоленскэнерго", ОАО "Костромаэнерго", ОАО "Ярэнерго". Уставный капитал МРСК Центра составляет 4 млрд 221 млн 794 тыс. 146,8 руб., он разделен на 42 млрд 217 млн 941 тыс. 468 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп. По итогам 2007г. компания получила общую прибыль в размере 1 млрд 982 млн 727 тыс. руб., что на 51% больше, чем в 2006г. Чистая прибыль "Трансгаранта" по РСБУ в I полугодии 2008г. увеличилась в 2,6 раза - до 534,4 млн руб. Чистая прибыль ООО "Фирма "Трансгарант" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008г. увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 534,4 млн руб. Такие финансовые результаты сообщает пресс-служба компании. Выручка "Трансгаранта" в I полугодии 2008г. выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составила 2,3 млрд руб. С начало года "Трансгарант" увеличил парк подвижного состава, находящегося в управлении, на 6,5% - до 12 тыс. 767 единиц. Количество собственных вагонов выросло на 11,5% и составляет 8 тыс. 985 вагонов. Объем перевозок генеральных грузов (неконтейнерные перевозки) снизился на 3,4% и составил 6 млн т. Сокращение погрузки связано с постепенным переходом от маршрутных перевозок массовых грузов к повагонным перевозкам. При этом в I полугодии 2008г. "Трансгарант" отправил 43 ускоренных контейнерных поезда (или 16 тыс. 975 TEU в двадцатифутовом эквиваленте), что в 3 раза превышает показатели всего 2007г. ООО "Фирма "Трансгарант" входит в транспортную группу ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и занимается оказанием услуг по перевозке железнодорожным транспортом грузов промышленного назначения на 15 из 17 российских железных дорог, а также на железных дорогах стран СНГ. Чистая прибыль ОАО "ОГК-3" по РСБУ в I полугодии 2008г. превысила 3,3 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "ОГК-3" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2008г. составила более 3,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. Сравнение не приводится ввиду изменения показателей компании в процессе реорганизации. При этом чистая прибыль "ОГК-3" во II квартале с.г. составила 1,31 млрд руб., а в I квартале - более 2 млрд руб. Компания объясняет уменьшение на 36% показателя чистой прибыли во II квартале 2008г. по сравнению с I кварталом опережающим ростом топливной составляющей себестоимости по сравнению с ценой реализации электрической энергии на оптовом рынке. Чистая прибыль ОГК-3 по РСБУ в I полугодии 2007г. увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2006г. в 1,8 раза и составила 750,8 млн руб. По итогам 2007г. чистая прибыль компании увеличилась более чем в 2,5 раза - до 2,3 млрд руб. ОАО "ОГК-3" включает в себя шесть тепловых электростанций (Костромская ГРЭС, Печорская ГРЭС, Черепетская ГРЭС, Харанорская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС), установленная мощность которых составляет более 5% всех генерирующих мощностей единой энергосистемы страны. В марте 2007г. состоялось размещение допэмиссии акций ОГК-3 объемом 18 млрд акций номиналом 1 руб. После размещения уставный капитал компании составил более 47,4 млрд руб. Начиная с февраля 2006г., акции ОГК-3 котируются на РТС и ММВБ. Более половины акций компании (53,74%) принадлежит "Норильскому никелю". ГК Stada (Германия) выставила оферту на выкуп 0,91% акций ОАО "Нижфарм" по цене 3,8 руб. за акцию. Группа компаний Stada (Германия) выставила оферту на выкуп 0,91% акций ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм") по цене 3,8 руб. за акцию. Об этом говорится в официальных документах ОАО "Нижфарм". Общая сумма, по которой будут выкупаться акции, составляет 12,052 тыс. руб. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг - 15 сентября 2008г. Уставный капитал Нижегородского химико-фармацевтического завода составляет 352 тыс. 142 шт. обыкновенных акций номиналом 250 руб. В настоящее время ГК Stada (Германия) владеет 99,09% акций ОАО "Нижфарм". Как пояснили РБК в "Нижфарме", снижение цены, по которой будут выкупаться акции, по сравнению с их номинальной стоимостью объясняется переоценкой стоимости акций независимым оценщиком. Напомним, что ОАО "Нижфарм" с января 2005г. входит в состав группы компаний Stada (Германия). Предприятие выпускает около 100 наименований дженериковых и брендовых препаратов. В августе 2006г. Stada приобрела сербский концерн Hemofarm, у которого также есть российское производство - в г.Обнинске Калужской области. В августе 2007г. Stada объявила о приобретении через "Нижфарм" холдинга "МАКИЗ-Фарма". Чистая прибыль ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 31% - до 665,9 млн руб. Выручка от реализации продукции достигла 3,3 млрд руб., что на 12,6% больше относительно 2006г. Д.Медведев подписал указ о создании ГК "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных". Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании госкорпорации ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных". Как сообщила пресс-служба правительства РФ, создание компании на базе ОАО "Центральная станция искусственного осеменения сельскохозяйственных животных" (пос.Быково, Московская область) со 100-процентным участием государства нацелено на повышение эффективности животноводческого комплекса РФ, сохранение и развитие научно-производственного потенциала предприятий по племенной работе, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и обеспечение продовольственной безопасности государства. В качестве вклада в уставный капитал создаваемого ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" передаются находящиеся в федеральной собственности акции 19 региональных компаний, работающих в области племенного дела, а также преобразуемого в ОАО из ФГУП "Ставропольское". Помимо этого создаваемая госкорпорация вносится в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Приоритетными направлениями деятельности Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в документе названы формирование высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота на основе повышения его биологического потенциала, производство и реализация высококачественной семенной и племенной продукции, а также разработка и внедрение передовых технологий в области племенного дела и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Всего в России насчитывается 60 унитарных предприятий, занимающихся племенным делом, 41 организация находится в федеральной собственности, 15 - в собственности субъектов РФ, 4 - в муниципальной собственности. По данным Минсельхоза РФ и Росстата, если поголовье крупного рогатого скота составляло в 1992г. 52,2 млн голов, то к 2007г. снизилось до 21,5 млн голов; поголовье свиней упало за этот же период с 31,5 млн до 16,1 млн, овец и коз - с 51,4 млн до 21 млн голов. Между тем в мае 2008г. на одном из заседаний правительства РФ прозвучали также идеи создания госкорпораций в области разработки и продажи (в том числе экспорта) минеральных удобрений, в сфере сельхозмашиностроения и тракторного машиностроения. С июня 2008г. появились данные о планах создания зерновой частно-государственной компании. Однако до сих пор ни одной госкорпорации в области сельского хозяйства и пищевой промышленности создано не было. Тем не менее, действует ряд госкомпаний, деятельность которых сосредоточена в агропищевой сфере, со 100-процентным участием государства в лице ОАО "Росагролизинг", ОАО "Россельхозбанк", а также ФГУП "Росспиртпром" и ФКП "Союзплодимпорт". Государственная корпорация - организационно-правовая форма некоммерческих организаций в России. Данная форма отличается как от ОАО с преобладающим государственным участием, так и от государственных унитарных предприятий (ФГУПов). В частности, на госкорпорации не распространяются положения о раскрытии информации, обязательные для публичных ОАО, а также действие закона о банкротстве. В отличие от ФГУПов, госкорпорации выведены из-под контроля ряда государственных органов. Например, госкорпорация не обязана представлять в государственные органы документы, содержащие отчет о своей деятельности (исключение составляет ряд документов, представляемых в правительство РФ). Контроль за деятельностью госкорпораций осуществляется правительством РФ на основе ежегодного представления корпорацией годового отчета, аудиторского заключения по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и иных документов корпорации. Любые другие федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность корпораций. Госкорпорация не обязана публиковать отчетность. Чистый убыток ГК "ПИК" во II квартале 2008г. составил 37,36 млн руб. против 12,89 млн руб. прибыли годом ранее. Чистый убыток ОАО "Группа компаний "ПИК" во II квартале 2008г. составил 37,36 млн руб. против прибыли в 12,89 млн руб. за аналогичный период 2007г., говорится в официальных документах компании. Напомним, чистая прибыль компании в I квартале 2008г. составила 276,87 млн руб. ГК "ПИК" объясняет снижение финансовых показателей увеличением прочих расходов во II квартале 2008г. ОАО "Группа компаний "ПИК" образовано в 1994г., специализируется на девелопменте жилой недвижимости. В ГК "ПИК" входят около 20 компаний и организаций, в том числе ООО "Первая ипотечная компания" (работает в Москве), ЗАО "ПИК-Регион" (работает в Московской области и еще 8 регионах России). Кроме того, в группу входят домостроительные комбинаты ДСК-2 и ДСК-3. ГК "ПИК" 1 июня 2007г. разместила акции на Лондонской фондовой бирже, на ФБ ММВБ и в РТС. В ходе IPO было размещено 15,64% акций за 1,93 млрд долл. (с учетом опциона green shoe). Капитализация ГК "ПИК" на момент размещения составила 12,3 млрд долл. Чистая прибыль ОАО "Группа компаний "ПИК" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2007г. выросла на 135% - до 700 млн долл., выручка увеличилась на 75% и составила 2,7 млрд долл. По состоянию на 1 января 2008г. земельный банк группы составил около 14,2 млн кв. м и был оценен в 12,3 млрд долл. Канадская High River Gold приобретет 50% в месторождении серебра "Прогноз". Канадская High River Gold, добывающая золото в России, приобретет 50% в месторождении серебра "Прогноз", расположенном в Республике Саха (Якутия). По сообщению канадской компании, в рамках соглашения по приобретению High River Gold выпустит 34 млн 100 тыс. обыкновенных акций, а также возьмет на себя долговые обязательства в размере 16 млн долл., затраченных ранее на геологоразведочные работы. Завершение сделки планируется до 30 сентября 2008г. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Канады и России. В настоящее время High River Gold владеет 50-процентной долей в месторождении "Прогноз" через подконтрольное ей "Бурятзолото". Месторождение "Прогноз" является одним из немногих крупных неразработанных месторождений серебра в мире. Оно находится в Республике Саха в 450 км к северу от Якутска. Рекламное агентство Wunderman холдинга WPP приобрело российскую компанию Actis Systems. Рекламное агентство Wunderman (входит в холдинг WPP) приобрело российское digital агентство Actis Systems. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Размер сделки не разглашается. Как прокомментировал данное слияние председатель совета директоров и генеральный директор Wunderman Дэниел Морел (Daniel Morel), в дальнейшем оба агентства продолжат свою деятельность под собственными брендами. При этом Wunderman продолжит работать на российском рынке c Actis Systems под руководством Эдварда Гринбуха (генеральный директор Actis) и Анны Свердловой (управляющий директор Actis). Это станет четвертым по счету приобретением на мировом рынке для Wunderman в 2008г. В январе Wunderman добавил к своей сети агентство AGENDA (Китай, Малайзия, Гонконг, Тайвань). За этим последовало приобретение парижской студии Kassius в июне 2008г. и в июле 2008г. - Designkitchen (Чикаго). Actis работает на рынках России и СНГ как digital агентство с 1997г. За этот период компанией выполнено более 700 проектов для российских и международных клиентов в 26 странах мира, в том числе для Microsoft, Canon, MTV, "ВымпелКом" и др. В портфеле digital услуг компании - дизайн, консалтинг и разработка интернет-решений для бизнеса. Wunderman - СRM\BTL агентство, начало свою деятельность на российском рынке в 2004г. Основные клиенты группы: Citibank, Ford, Land Rover\Jaguar, Colgate, Mazda, Philip Morris. Сеть Wunderman включает более 15 компаний и более 130 офисов в 55 странах. Wunderman входит в Young & Rubicam Brands и в холдинг WPP, акции которого котируются на NASDAQ. Совет директоров Росбанка принял отставку А.Попова с поста председателя правления и утвердил В.Голубкова. Совет директоров АКБ "Росбанк" на сегодняшнем заседании принял отставку Александра Попова с поста председателя правления банка в связи с переходом на другую работу и утвердил в этой должности Владимира Голубкова, сообщает пресс-служба банка. Председатель совета директоров Росбанка Филипп Ситерн поблагодарил А.Попова "за чрезвычайно эффективную работу". Он отметил, что под руководством А.Попова Росбанк реализовал несколько крупных и амбициозных проектов и что все эти годы банк демонстрировал темпы роста, превышающие среднерыночные показатели. Новый председатель правления В.Голубков работает в Росбанке с 1999г. С 2001г. по февраль 2003г. он занимал должность заместителя председателя правления, одновременно являясь председателем совета директоров UCS. В марте 2003г. назначен первым заместителем председателя правления Росбанка, также занял пост президента, председателя совета директоров процессинговой компании UCS и возглавляет совет директоров компании "Инкахран". 1 октября 2004г. избран в совет директоров VISA CEMEA в качестве представителя российских банков - членов VISA Int. ОАО "АКБ "Росбанк" основано в 1992г. и по объему активов входит в десятку крупнейших российских банков. Акционерами Росбанка являются Societe Generale (57,57%), KM Technologies (Overseas) Limited (37,3%), прочие акционеры (5,12%). Росбанк является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Глава МОЭК: Переход в Москве на двухставочный тариф оплаты тепла стимулирует жителей к экономии тепловой энергии. Переход в Москве на двухставочный тариф оплаты за тепло позволит сгладить эффект сезонности работы теплоснабжающих организаций, активизирует теплосберегающие мероприятия, а также стимулирует жителей столицы на экономию тепловой энергии. Так прокомментировал РБК предложение по введению в Москве новой системы расчета за отопление и горячее водоснабжение генеральный директор ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) Александр Ремезов. МОЭК предложило на рассмотрение Региональной энергетической комиссии перейти на двухставочный тариф, который представляет собой плату за мощность (содержание теплоэнергетического оборудования) и плату за потребленное тепло. По словам А.Ремезова, в настоящее время возможность введения такого тарифа рассматривается в правительстве "в целях оптимизации действующей системы тарифообразования в коммунальной отрасли в интересах потребителей". В частности, пояснил глава МОЭК, двухставочный тариф позволит москвичам оплачивать отопление и горячее водоснабжение по объему потребленных услуг. Расчеты по новому тарифу будут основаны на фактическом объеме теплоэнергии, необходимом для обогрева квартиры или дома - чем меньше ресурсов на ее производство было потрачено, тем меньше будет и плата за отопление. Следовательно, если средняя температура воздуха в январе составит минус 18С, а в феврале минус 5С, то и сумма к оплате в январе будет выше, чем в феврале. Напомним, постановлением правительства Москвы от 14 июля 2007г. двухставочный тариф уже был введен для горячего водоснабжения, и сейчас в столичном ЖКХ на эту модель тарификации осталось перевести отопление. Ранее А.Ремезов сообщил, что рассчитывает на введение двухставочного тарифа на теплоэнергию в Москве с 1 января 2009г. В ходе торгов на ЭТП "Межрегионгаза" в режиме эксперсс-поставка газ продавал только Газпром, продано 2,2 млн куб.м. На электронной торговой площадке (ЭТП) ООО "Межрегионгаз" сегодня прошли торговые сессии в системе "экспресс-поставка" - с поставкой газа на 1 августа и на 2 августа. Как сообщает компания, продавцом всего газа выступал Газпром, который реализовал 2,2 млн куб.м - поставки на 1 августа составят 1,5 млн куб.м, на 2 августа - 0,7 млн куб.м. Покупателями стали предприятия электроэнергетики. Торги проходили по балансовым пунктам КС "Вынгапуровская" и КС "Надым". По итогам торгов с поставкой на 1 августа средневзвешенная цена газа в балансовых пунктах составила 1 тыс. 404, 67 руб./1 тыс. куб.м, на ГРС покупателей - 2 тыс. 260,34 руб./1 тыс. куб. м., что на 38,9 % выше средневзвешенной цены газа ФСТ. В ходе торгов с поставкой на 2 августа средняя цена газа в балансовых пунктах была на уровне 1 тыс. 379, 29 руб./1 тыс. куб.м, на ГРС покупателей - 2 тыс. 213,97 руб./1 тыс. куб. м., что выше цены ФСТ на 34,2%. Торги с режимом поставки "на следующие сутки" предназначены для крупных энергетических компаний и предприятий с высоким уровнем непредсказуемости спроса и колебаниями суточного потребления газа. В настоящее время осуществляются торги газом по свободным ценам на электронной торговой площадке ООО "Межрегионгаз", которые организованы в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2006г. и приказом Минпромэнерго России от 31 октября 2006г. Торги проходят в рамках эксперимента "5+5" раз в месяц (с поставкой на месяц вперед), подекадно (с поставкой в течение 10 дней) и посуточно. В течение 2007г. предусматривалась продажа 10 млрд куб. м газа, из которых 5 млрд куб. м - Газпромом, остальное - независимыми производителями. С 2008г. объем свободных торгов газом в РФ увеличен до 15 млрд куб. м, из которых 7,5 млрд куб. м разрешено продать Газпрому. Предполагается, что предложения по переходу к биржевым торгам газом на постоянной основе будут подготовлены к сентябрю 2008г. Правительство РФ ужесточило ответственность организаций за ухудшение состояния водных биоресурсов (обзор). Правительство РФ ужесточило ответственность хозяйствующих субъектов за ухудшение состояния водных биоресурсов. Соответствующее постановление от 28 июля N569 утвердило правила согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания. Документ подписан в соответствии с ч.3 ст.50 федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Теперь Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) будет осуществлять согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения технологических процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их обитания в случае размещения объектов и внедрения технологических процессов на территории двух и более субъектов РФ, во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Как пояснил РБК руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев, данное постановление позволит повысить ответственность хозяйствующих организаций за реальный наносимый или потенциальный вред состоянию водных биоресурсов, что выразится в системе компенсаций, в том числе в виде строительства объектов рыбного хозяйства за счет средств организации, деятельность которой угрожает водному биобалансу. "Такая практика будет касаться не только уже действующих хозяйствующих субъектов, но прорабатывающих проект размещения своих технических объектов в той или иной водной акватории. В первую очередь, практика необходимых согласований с Росрыболовством коснется гидроэлектростанций", - пояснил А.Савельев. Как следует из документа правительства, решение о согласовании размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов должно содержать: обоснованные выводы о допустимости размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов; условия и ограничения, необходимые для предупреждения или уменьшения негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания; рекомендации по доработке представленных на согласование материалов. Другим постановлением N577 "О согласовании перечня видов водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства" от 28 июля 2008г. правительство РФ упростило процедуру получения прав на вылов ряда биоресурсов. По словам А.Савельева, теперь список биоресурсов, попадающих в перечень ОДУ (общего допустимого улова) и требующих квотного распределения, будет сокращен почти в 7 раз. "Все виды рыбы, а это в первую очередь относящиеся к низкорентабельным видам промысла (мойва, в частности), будут разрешаться к вылову по заявочному принципу и не потребуют традиционного числа согласований, в отличие от ресурсов, попадающих в ОДУ", - пояснил А.Савельев. Напомним, что распоряжением от 21 июля N1057-р правительство РФ утвердило новую редакцию концепции развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020г., одобренной распоряжением от 2 сентября 2003г. N1265-р. Новая редакция концепции соответствует основным направлениям социально-экономического развития РФ и предусматривает в долгосрочной перспективе решение задачи перехода развития рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, рационального использования водных биоресурсов и обеспечения конкурентоспособности вырабатываемых отечественным рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг. Согласно концепции, развитие рыбного хозяйства, в 2008-2020гг. будет проходить в 3 этапа: первый этап - 2008-2012гг.; второй этап - 2013-2017гг.; третий этап - 2018-2020гг. Первый этап реализации концепции характеризуется созданием условий для ускоренного развития конкурентных преимуществ российского рыбохозяйственного комплекса в мировой экономике. Реализация предполагает следующие основные направления: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей государственное управление в области рыбохозяйственного комплекса; снятие инфраструктурных ограничений развития рыбного хозяйства; создание институциональных условий, обеспечивающих на следующем этапе реализации концепции системный переход в режим инновационного развития. Мероприятия первого этапа направлены на обеспечение устойчивого расширенного воспроизводства рыбных ресурсов в рыбохозяйственном комплексе на базе внутренних накоплений и привлечения заемных средств с целью существенного увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок страны, расширения ее ассортимента, повышения качества и конкурентоспособности, а также формирования соответствующей рыночной инфраструктуры. Второй этап реализации концепции направлен на развитие высокотехнологичных производств в рыбохозяйственном комплексе, повышение качества и ассортимента выпускаемой рыбной продукции, на переход рыбохозяйственного комплекса на инновационный тип развития, на освоение новых районов промысла в Мировом океане. Третий этап реализации концепции характеризуется расширением интеграции рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего секторов в мировую экономику с выходом рыбохозяйственного комплекса РФ на лидирующие позиции среди ведущих мировых рыбопромышленных стран, устойчивым социально-экономическим развитием отрасли инновационного типа при эффективном использовании передовых достижений российской рыбохозяйственной науки и привлечением иностранного капитала. S&P присвоило планируемому выпуску LPN "Хоум Кредит энд Финанс банк" рейтинг В+. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении планируемому выпуску нот участия в кредите (LPN) в долларах США банка "Хоум Кредит энд Финанс банк" (ХКФБ) долгосрочного рейтинга на уровне B+. Выпуск нот осуществит Eurasia Capital S.A. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе агентства. Выпуск LPN на минимальную сумму 250 млн долл. со сроком погашения в 2011г. осуществит Eurasia Capital S.A. Точная сумма выпуска будет определена в первой половине августа с.г. Как отмечают аналитики S&P, планируемому выпуску нот присвоен рейтинг, отражающий долгосрочный кредитный рейтинг контрагента российского банка ХКФБ. Home Credit & Finance Bank действует на российском рынке потребительского кредитования с 2002г. Банк является членом Home Credit Group, которая присутствует на восточноевропейском рынке потребительского кредитования с 1997г. и входит в международную группу компаний PPF (работает на рынках страхования и кредитных услуг, а также предоставляет комплексный сервис в области управления активами). Ульяновский "Автодеталь-Сервис" приобретает 39,2% акций сербского производителя автобусов Ikarbus. Ульяновское ОАО "Автодеталь-Сервис" приобретает 39,2% акций сербского завода -производителя автобусов Ikarbus. Об этом сообщается в материалах компании. Сумма сделки не разглашается. После покупки возможными рынками сбыта "Автодеталь-Сервис" рассматривает как европейский, так и российский рынок. Производственная мощность предприятия Ikarbus составляет 1 тыс. автобусов в год. Завод в прошлом году выпустил около 100 автобусов. Объем производства на 2008г. запланирован на уровне 600 автобусов. Предприятие владеет двумя сборочными цехами. Ульяновское предприятие ОАО "Автодеталь-Сервис" производит запасные части для автомобилей УАЗ. "Автодеталь-Сервис" входит в состав Ульяновской холдинговой компании AMS-GROUP. AMS-GROUP помогает предприятию реализовывать производственные программы, осуществлять масштабные инвестиционные проекты, в том числе совместные с ZF Lenksysteme (Германия) по производству гидроусилителей к автомобилям ГАЗ, УАЗ. Основная продукция завода элементы трансмиссии 4WD: коробки перемены передач, гидроусилители, карданные валы, тормоза в сборе, наконечники, крестовины рулевые тяги и др. В настоящее время ОАО "Автодеталь-Сервис" приступило к реализации проекта по производству и продаже автокомпонентов ГАЗ, ВАЗ. В 2008г. номенклатурная линейка будет состоять из амортизаторов, цилиндров, шаровых опор, дисков тормозных, колодок дискового тормоза, шарниров равных угловых скоростей. В 2009г. предприятие планирует занять одно из ведущих положений по производству данной номенклатуры и расширить ассортимент. Напомним, в России одним из основных производителей автобусов является группа "ГАЗ". В России создана новая компания Monowai Energy, которая займется альтернативной энергетикой. Новая энергетическая компания Monowai Energy, специализирующаяся в области альтернативной энергетики, объявила о начале работы. Как сообщается в ее пресс-релизе, инвесторами проекта выступили частные лица из России. Компания образована при участии российских и новозеландских специалистов в области традиционной и возобновляемой энергетики. Monowai Energy специализируется на разработке и реализации комплексных решений автономного энергоснабжения промышленных и гражданских объектов, а также строительстве ветряных, солнечных и гибридных электростанций мегаваттного класса. Оборудование линейки Monowai разрабатывается в научно-техническом центре компании в Окленде (Новая Зеландия) и собирается на собственных производственных мощностях в Юго-Восточной Азии. Среди направлений деятельности нового предприятия - внедрение систем автономного освещения автомагистралей и улиц городов. Как сообщается в пресс-релизе, Monowai Energy уже приступила к разработке проектов строительства альтернативных электростанций в 9 регионах России, Казахстана, Болгарии и Бахрейна. Помимо этого компания провела переговоры о поставке ветроэнергетических установок мегаваттного класса для строительства Ейской ветроэлектростанции (ВЭС) суммарной мощностью 50 МВт и модернизации Воркутинской ВЭС (4 МВт). Кроме России компания намерена выйти на рынки Восточной и Центральной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Так, в планах Monowai Energy в ближайшие два года занять лидирующие позиции в секторе альтернативной энергетики Восточной Европы и Средней Азии. По мнению управляющего партнера Monowai Energy Александр Ратькова, экономический потенциал ветроэнергетики в России составляет примерно 260 млрд кВт/ч в год, то есть около 30% производства электроэнергии всеми электростанциями России. А.Улюкаев: ЦБ РФ на 40% сократил свои вложения в облигации ипотечных агентств США. ЦБ РФ на 40% сократил свои вложения в корпоративные облигации ипотечных агентств США.Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Мы примерно на 40% сократили вложения в эти бумаги. Это произошло только за счет того, что когда кончался срок одной бумаги, мы получали за нее деньги и не спешили входить в следующую бумагу. Это избыточная предосторожность, на которую Центробанк, как консервативный по определению институт, идет. Мы понимаем, что этого риска нет, но мы должны подстраховаться", - сказал А.Улюкаев. Как сообщалось, 28 июля с.г. А.Улюкаев заявил, что объем вложений Банка России в корпоративные облигации американских ипотечных агентств составляет менее 50 млрд долл. По его словам, на начало 2008г. этот объем составлял 100 млрд долл. Ранее А.Улюкаев заявлял, что Банк России не понес убытков от облигаций ипотечных государственных агентств США, находящихся в его портфеле. Он отмечал, что объем облигаций в портфеле Центрального банка составляет несколько процентов. При этом, по его словам, данные бумаги являются "практически безрисковыми", и по надежности они находятся на втором месте после казначейских облигаций США (treasury bills). Напомним, что 12 июля с.г. Минфин РФ распространил заявление, в котором прокомментировал ситуацию с падением котировок акций американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, в долговые обязательства которых вложено около 1 млрд долл. российских золотовалютных резервов (ЗВР). Пресс-служба Минфина напоминает, что "средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в ценные бумаги данных агентств не размещаются". Между тем "в отличие от цен акций Fannie Mae и Freddie Mac котировки их долговых обязательств остаются стабильными" в связи с тем, что "правительство США публично заявило о готовности оказать указанным компаниям финансовую поддержку", указывает Минфин. "По своему кредитному качеству долговые обязательства Fannie Mae и Freddie Mac фактически не уступают суверенным долговым обязательствам США и по-прежнему имеют наивысший кредитный рейтинг, соответствующий требованиям, необходимым для размещения золотовалютных резервов", - говорится в комментарии пресс-службы Министерства финансов РФ. 11 июля с.г. в ходе торгов в США котировки акций Fannie Mae и Freddie Mac обрушились на 40%, после того как в американских СМИ появилась информация о том, что администрация США может взять компании под свой непосредственный контроль в связи с их финансовыми проблемами. Fannie Mae и Freddie Mac владеют или гарантируют долговые обязательства на сумму 5 трлн долл. и уже понесли многомиллиардные убытки из-за кризиса на американском ипотечном рынке. Аналитики отмечают, что даже национализация этих компаний не поможет удержать ставки по ипотечным кредитам от резкого увеличения. Ситуацию с Fannie Mae и Freddie Mac прокомментировал министр финансов США Генри Полсон. Он указал, что правительство и далее будет оказывать поддержку агентствам, постараясь избежать их национализации. Центральный банк РФ признал в отчете за прошлый год, что владеет облигациями Fannie Mae и Freddie Mac. По состоянию на 1 января 2008г. объем инвестиций в долговые обязательства этих агентств, а также агентства Federal Home Loan Banks составил 2,475 трлн руб. |
В избранное | ||