← Август 2007 → | ||||||
4
|
5
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
11
|
12
|
|||||
18
|
19
|
|||||
25
|
26
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.rbc.ru
Открыта:
27-02-2001
Статистика
0 за неделю
Новости для инвесторов
14.08.07 г. Выпуск N1 "РБК daily": Бельгийский регулятор не одобрил строительства ПХГ Газпромом. Бельгийский регулирующий орган в области энергетики (CREG) вынес негативное решение в отношении проекта Газпрома и бельгийской Fluxys по строительству подземного хранилища газа (ПХГ) под Антверпеном, говорится в электронном приложении к газете De Tijd со ссылкой на регулятора. По данным издания, CREG не устроили некоторые условия проекта, в частности желание Газпрома получить в пользование мощности планируемого ПХГ на 25-летний период. Аналитики считают, что решение направлено на то, чтобы заставить Газпром пойти на уступки. ООО "Газэкспорт" (экспортный трейдер Газпрома, сейчас "Газпром экспорт") и бельгийская Fluxys подписали соглашение, по которому стороны планировали рассмотреть возможность строительства ПХГ Poederlee рядом с Антверпеном, в 2006г. Для реализации проекта компании рассматривали возможность учредить СП. Однако в апреле этого года бельгийский регулятор вынес негативные рекомендации по проекту и направил их в Министерство экономики, энергетики, внешней торговли и научной политики Бельгии. В регуляторе не отрицают, что Бельгии нужны дополнительные мощности по хранению газа, но CREG выступает против ряда условий проекта. Чистая прибыль банка "Петрокоммерц" в I полугодии 2007г. сократилась в 3,6 раза - до 686,63 млн руб. Чистая прибыль банка "Петрокоммерц" по итогам I полугодия 2007г. составила 686,63 млн руб., что в 3,6 раза меньше, чем в I полугодии 2006г. Информация об этом содержится в отчетности банка по итогам II квартала 2007г. Прибыль банка до налогообложения также сократилась - в 2 раза по сравнению с январем-июнем 2006г. и на 1 июля т.г. составила 1 млрд 483 млн 772 тыс. руб. Активы банка "Петрокоммерц" по итогам I полугодия 2007г. составили 136 млрд 613,19 млн руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 40%. Собственный капитал банка по итогам I полугодия т.г. составил 16 млрд 799,99 млн руб., что на 41,7% больше, чем в аналогичном периоде 2006г. Фактическое значение достаточности собственных средств на 1 июля 2007г. составило 12,3% (на 1 июля 2006г. - 13,9%). Напомним, ОАО "Банк "Петрокоммерц" было создано в 1992г. Основным акционером банка являются компании финансовой группы "ИФД КапиталЪ". Банк с 1998г. определен как "опорный банк" нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ". Являясь центром банковской группы, банк "Петрокоммерц" располагает дочерними банками: ОАО "Комирегионбанк "Ухтабанк" (Республика Коми), ОАО "Ставропольпромстройбанк" (Ставропольский край), ЗАО "Банк "Петрокоммерц-Украина" (Украина). Уставный капитал банка составляет 5 млрд руб. и теперь состоит из 500 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая. В июле Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила приобретение казахским банком "Альянс" 51% акций банка "Петрокоммерц". Банк "Альянс" является третьим крупнейшим банком Казахстана. Банк контролируется компанией Seimar Alliance Financial Corp., имеющей интересы в банковской сфере, сфере финансов и различных отраслях промышленности. Переговоры Seimar Alliance с акционерами "Петрокоммерца" о покупке банка ведутся с 2006г. Ставка отсечения по итогам ломбардного кредитного аукциона 14 августа 2007г. установлена на уровне 7% годовых. Ставка отсечения по итогам ломбардного кредитного аукциона (по американскому способу) со сроком кредита две недели (14 календарных дней), который был проведен 14 августа 2007г., установлена на уровне 7% годовых. Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона - 15 августа 2007г., дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему - 29 августа 2007г. Средневзвешенная процентная ставка установлена на уровне 7% годовых. Фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России на срок семь календарных дней на период с 15 по 21 августа 2007г. включительно установлена в размере 7% годовых. Чистая прибыль "Вимм-Билль-Данн ПП" по РСБУ за I полугодие 2007г. выросла в 2,2 раза - до 347,181 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД ПП) в январе-июне 2007г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составила 347,181 млн руб., что в 2,2 раза больше показателя аналогичного показателя 2006г. Об этом говорится в материалах компании. Выручка ВБД ПП в I полугодии 2007г. выросла в 55 раз - до 20 млрд 180 млн руб. против 366,150 млн руб. в I полугодии 2006г. Прибыль от продаж составила 811,449 млн руб. против убытка за аналогичный период 2006г. в размере 14,585 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 517,709 млн руб., что в 2,3 раза больше января-июня 2006г. Валовая прибыль выросла в 12 раз и составила 4,332 млрд руб. против 352,814 млн руб. в I полугодии 2006г. ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" создано в 1992г. Предприятие занимается производством молочных продуктов, соков, минеральной воды и детского питания. "Вимм-Билль-Данн" владеет портфелем торговых марок, охватывающим более 1,1 тыс. видов молочных продуктов ("Домик в деревне", "Милая Мила", Neo, Bio-max и др.) и более 150 видов соков, нектаров и прохладительных напитков под марками J7, 100% Gold и др. Прибыль EBITDA компании за 2006 финансовый год увеличилась на 12%.Основными акционерами компании являются ее основатели, в том числе Г.Юшваев (19,45%), Д.Якобашвили (10,14%), С.Пластинин (8,58%), а также французская Danone, которой принадлежит 13,7% акций. Почти 40% акций ВБД с начала 2002г. обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в форме ADR. Чистая прибыль "Вимм-Билль-Данна" по US GAAP с учетом долговых обязательств в 2006г. выросла в 3,1 раза по сравнению с 2005г. и составила 95,4 млн долл. Операционная выручка увеличилась на 96,5% - до 171,9 млн долл. Продажи в 2006г. составили 1 млрд 762 млн 127 тыс. долл., что на 26,35% больше по сравнению с 2005г. Выручка "Силовых машин" по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 22% - до 8 млрд 739 млн руб. Выручка ОАО "Силовые машины" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 22% и составила 8 млрд 739 млн руб., сообщается в материалах компании. Прибыль от продаж (операционная прибыль) "Силовых машин" в первом полугодии 2007г. составила 310 млн руб. против убытка в 123,5 млн руб. в первом полугодии 2006г. Рост показателей в компании связывают с успешной реализацией контрактов на поставку оборудования для Лукомльской ГРЭС (Белоруссия), Сангтудинской ГЭС (Таджикистан), ТЭС "Агиос Димитриос" (Греция), ОАО "Мосэнерго". Ранее сообщалось, что чистый убыток ОАО "Силовые машины" РСБУ в первом полугодии 2007г. вырос по сравнению с первым полугодием 2006г. в 4 раза - до 590 млн 855 тыс. руб. Рост убытков в компании связывали со 100-процентной выплатой штрафов в рамках исполнения контракта на реконструкцию Асуанской ГЭС, заключенного в 2003г. Дополнительное влияние на результат финансовой деятельности оказало изменение курсовой разницы, образовавшейся в результате укрепления курса рубля, отмечалось в материалах компании. В частности, чистая прибыль "Силовых машин" в I квартале 2007г. составила 245 млн 275 тыс. руб., чистый убыток компании во II квартале с.г. составил 836 млн 130 тыс. руб. Чистый убыток ОАО "Силовые машины" в 2006г. по РСБУ составил 1 млрд 013 млн 985 тыс. руб. против прибыли в 194 млн 180 тыс. руб. годом ранее. Компания связывает убытки с исполнением долгосрочных контрактов на поставку комплектного оборудования для ТЭС "Уонг Би" (Вьетнам), ТЭС "Сипат" (Индия), ГЭС "Балимела"(Индия). Концерн "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах. Акции "Силовых машин" обращаются в системе РТС. Крупнейшими акционерами являются ХК "Интеррос" - 30,4% акций, РАО "ЕЭС России" - 25% плюс 1 акция, Siemens - 25% плюс 1 акция. Миноритарным акционерам принадлежит в совокупности более 19,5% акций. В настоящее время уставный капитал компании составляет 72 млн 169 тыс. 387,08 руб. и разделен на 7 млрд 216 млн 938 тыс. 708 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Выручка Михайловского ГОКа по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 30,55% - до 15 млрд 929 млн 888 тыс. руб. Выручка ОАО "Михайловский горно-обогатительный комбинат" (Михайловский ГОК, управляющей компанией является УК "Металлоинвест") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2007г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 30,55% - до 15 млрд 929 млн 888 тыс. руб. Как сообщается в материалах компании, валовая прибыль Михайловского ГОКа в I полугодии 2007г. выросла по сравнению с I полугодием 2006г. на 42,89% - до 9 млрд 362 млн 153 тыс. руб., прибыль от продаж - в 1,7 раза - до 6 млрд 908 млн 843 тыс. руб. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Михайловского ГОКа в I полугодии 2007г. выросла в 1,7 раза - до 5 млрд 089 млн 405 тыс. руб. В частности, чистая прибыль Михайловского ГОКа по РСБУ во II квартале 2007г. выросла по сравнению с I кварталом 2007г. на 15% - до 2 млрд 723 млн 839 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО в I квартале т.г. составила 2 млрд 365 млн 566 тыс. руб. Как сообщается в материалах компании, увеличение прибыли во II квартале 2007г. произошло в результате увеличения цен реализации готовой продукции. Михайловский горно-обогатительный комбинат занимается разработкой Михайловского месторождения железных руд. Общий объем запасов рудника составляет более 11 млрд т железорудного сырья. ЦБ РФ: Чистые иностранные активы в июле 2007г. увеличились на 21,2% - до 10 трлн 661 млрд 962,1 млн руб. Чистые иностранные активы в июле 2007г. увеличились на 21,2% по сравнению и июнем 2007г. - до 10 трлн 661 млрд 962,1 млн руб. Об этом говорится в материалах Банка России. Размер требований к органам государственного управления и нефинансовым государственным организациям на 1 августа 2007г. составил 238 млрд 275,2 млн руб. Размер требований к организациям частного сектора и населению составил по итогам июля 2 млрд 655,7 млн руб., размер требований к кредитным организациям - 3 млрд 058,7 млн руб. Депозиты органов государственного управления составили 5 трлн 398 млрд 953,4 млн руб., резервные деньги - 5 трлн 017 млрд 999,6 млн руб. Выручка ГМК "Норильский никель" по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 57% - до 151,5 млрд руб. Выручка ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. выросла на 57% - до 151 млрд 495,1 млн руб., говорится в официальном сообщении компании. Выручка "Самаранефтегаза" по РСБУ в I полугодии 2007г. повысилась на 1% - до 24,703 млрд руб. Выручка ОАО "Самаранефтегаз" в I полугодии 2007г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) повысилась на 1% - до 24,703 млрд руб. с 24,457 млрд руб. годом ранее. Как говорится в отчете компании, в январе-июне с.г. ее валовая прибыль повысилась на 3,7% - до 9,420 млрд руб., а прибыль от продаж возросла на 1,7% и составила 8,291 млрд руб. Как сообщалось, чистая прибыль "Самаранефтегаза" в I полугодии 2007г. по РСБУ увеличилась на 25,76% - до 6,855 млрд руб. В январе-июне 2006г. "Самаранефтегаз" получила прибыль в 5,451 млрд руб. Ранее ОАО "Самаранефтегаз" являлось одним из основных добывающих предприятий НК "ЮКОС". 10 мая 2007г. "Самаранефтегаз" наряду с другими предприятиями банкрота, расположенными в Поволжском регионе, был куплен ООО "Нефть-Актив" (структура ОАО "Роснефть") за 165,530 млрд руб. при стартовой цене 154,09 млрд руб. "Самаранефтегаз" в 2007г. планирует добыть 9,4 млн т нефти (с учетом добычи нефти по месторождениям ОАО "НК "ЮКОС"). Этот показатель на 1% ниже уровня 2006г., когда компания добыла 4,5 млн т нефти. Арбитраж Москвы завершил процедуру ликвидации Национального коммерческого банка. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ликвидатора ООО "Национальный коммерческий банк" о завершении процедуры ликвидации. Как сообщили РБК в пресс-службе суда, ходатайство было направлено в суд ГК "Агентство по страхованию вкладов", которая назначена судом ликвидатором банка. По информации ликвидатора, осуществлены выплаты кредиторам первой и третьей очереди, в ходе которых требования кредиторов удовлетворены в полном объеме. Всего на выплаты кредиторам направлено 60,377 млн руб. По согласованию с комитетом кредиторов с балансовых счетов Национального коммерческого банка списана часть имущества балансовой стоимостью 10,63 млн руб. В ходе ликвидации не выявлены сделки, отвечающие признакам недействительности, отмечается в сообщении. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Национального коммерческого банка приказом Банка России от 17 августа 2005г. По информации департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, такое решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Центробанка, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия. Банком России выявлены случаи неоднократного нарушения Национальным коммерческим банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции. За период с января 2004г. по июль 2005г. банк осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84,5 млрд руб., в том числе за период с января по июль 2005г. - 55,5 млрд руб. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн руб., говорится в сообщении. Дополнение: Выручка ГМК "Норильский никель" по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 57% - до 151,5 млрд руб. Выручка ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. выросла на 57% - до 151 млрд 495,1 млн руб., говорится в официальном сообщении компании. Рост выручки в компании связывают с увеличением объемов реализации, цен реализации и изменением курса рубля к доллару. Ранее сообщалось, что чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ за I полугодие 2007г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 31 раз - до 77 млрд 947,207 млн руб. В частности, во II квартале 2007г. чистая прибыль компании составила 43 млрд 268 млн 041 тыс. руб., в I квартале - 34 млрд 679,166 млн руб. Компания отмечала, что увеличение во II квартале 2007 г. показателя чистой прибыли по сравнению с аналогичным показателем I квартала 2007г. вызвано в основном увеличением цен на реализуемые металлы. ГМК "Норильский никель" производит драгоценные и цветные металлы. На долю компании приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди. На отечественном рынке на долю ОАО "ГМК "Норильский никель" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта. Рыночная капитализация "Норильского никеля" превышает 36 млрд долл. Компания является шестой в мире публичной горнодобывающей компанией по показателю рыночной капитализации. "Тольяттиазот": Основные проблемы у компании возникли с появлением миноритарного акционера. Основные проблемы у ОАО "Тольяттиазот" возникли с появлением 10-процентного миноритарного акционера, сообщил в прямом эфире телеканала РБК адвокат ОАО "Тольяттиазот" Валерий Еременко. Причиной серьезного давления налоговых органов на предприятие он считает недружественную попытку поглощения компании. "Когда у компании возникают проблемы по одному вопросу, сразу же требуют массу документов налоговые органы, прокуратура, правоохранительные структуры и даже миграционная служба", - подчеркнул В.Еременко. В свою очередь исполняющий обязанности управляющего ОАО "Тольяттиазот" Сергей Корушев отметил, что "никакой доказательной базы ни по одному вопросу налоговой предоставлено не было, а доказательная база компании не принимается во внимание". Данное действие направлено против развития химического гиганта и отрасли в целом, считает С.Корушев. Выручка ОАО "Магнит" в I полугодии 2007г. по РСБУ снизилась на 12,4% - до 30,160 млн руб. Выручка ОАО "Магнит" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2007г. составил 30 млн 160 тыс. руб., что на 12,4% меньше аналогичного периода 2006г. Об этом сообщается в официальных документах компании. Валовая прибыль сократилась на 9,3% - до 18,909 млн руб., прибыль от продаж - в 14,7 раза и составила 1 млн 377 тыс. руб. Ранее сообщалось, что чистый убыток ОАО "Магнит" по РСБУ в I полугодии 2007г. составил 3 млн 305 тыс. руб. против чистой прибыли в 26 млн 744 тыс. руб. в I полугодии 2006г. Как пояснили в компании, во II квартале 2007г. произошло единовременное увеличение управленческих расходов от основной деятельности ОАО "Магнит" в связи с проведением аудита финансово-хозяйственной деятельности компании за 2006г. Группа "Магнит" создана в 1994г. для оптовых поставок продукции бытовой химии. В 2000г. менеджмент группы принял решение сфокусироваться на развитии розничного бизнеса, и в 2000-2001гг. все магазины были переведены в формат "дискаунтер" и объединены под брендом "Магнит". Во II квартале 2006г. компания провела IPO, в ходе которого на ММВБ и в РТС было продано 18,94% акций холдинговой компании ОАО "Магнит", сумма размещения составила 368 млн долл. Предварительный объем чистой розничной выручки (без НДС) ОАО "Магнит" в первом полугодии 2007г., согласно неаудированным данным, выросла на 45,9% и составила 42 млрд 318,05 млн руб. (29 млрд руб. в первом полугодии 2006г.). Чистая прибыль "Комстар-ОТС" во II квартале 2007г. по РСБУ составила 10,267 млрд руб. против убытка годом ранее. Чистая прибыль ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") во II квартале 2007г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 10,267 млрд руб. против убытка 2,344 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщается в материалах компании. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 47,7% до 2,532 млрд руб. Валовая прибыль "Комстар-ОТС" за отчетный период достигла 1 млрд 280 млн руб., что на 82% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечается в документах, столь высокий уровень чистой прибыли в значительной степени был получен за счет прочих операционных доходов в результате переоценки акций ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), произведенной 30 июня 2007г. Сумма переоценки составила 11 млрд 987 млн 358 тыс. 524,16 руб. ОАО "Комстар-ОТС" - оператор цифровой фиксированной связи в Московском регионе, создано на базе трех компаний - "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос", которые объединили свои операции на рынке и начали работать под единым брендом. Акционерами компании с учетом сделок РЕПО в данный момент являются АФК "Система" (43,635% акций), Deutsche Bank AG (10,945%), ЗАО "Объединенные ТелеСистемы" (20,59%), ОАО "МГТС" (4,13%), ЗАО "Объединенные ТелеСистемы МГТС" (16,57%) и ECU Gest Holding (4,13%). Абонентская база широкополосного доступа в интернет в Москве оператора комплексных телекоммуникационных услуг в России и СНГ "Комстар-ОТС" по состоянию на начало 2007г. составляла 359 тыс. 895 абонентов. Ценные бумаги "Комстар-ОТС" допущены к торгам на Московской и Лондонской фондовых биржах. Чистая прибыль "Комстар-ОТС" по US GAAP в 2006г. составила 178,1 млн долл., выручка - до 1,12 млрд долл. Выручка Мечела по РСБУ в I полугодии 2007г. сократилась в 7 раз - до 153 млн 293 тыс. руб. Выручка ОАО "Мечел" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2007г. сократилась в 7 раз и составила 153 млн 293 тыс. руб. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка Газпрома по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 4,53% - до 865,4 млрд руб. Выручка ОАО "Газпром по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I полугодии 2007г. выросла на 4,53% и составила 865 млрд 371 млн 203 тыс. руб., говорится в отчете компании. В том числе выручка от продаж газа увеличилась лишь на 1% - до 687 млрд 864 млн 518 тыс. руб. Себестоимость продукции Газпрома в январе-июне с.г. возросла на 21,5% - до 358,6 млрд руб., валовая прибыль сократилась на 4,9% - до 506,74 млрд руб., прибыль до налогообложения упала на 18,7% и достигла 205,64 млрд руб. Незначительное увеличение выручки Газпрома от продажи товаров в I полугодии 2007г. в компании объясняют в основном сокращением объемов продаж природного газа на 5,72% в связи с аномально теплой зимой. При этом небольшой рост "газовой" выручки связан с продолжающимся подъемом цен на энергоносители на всех рынках сбыта Газпрома. Как говорится в отчете, наиболее существенно на темпы роста выручки от продажи газа повлияло сокращение объемов продаж в Европу на 9,8 млрд куб. м природного газа, или на 12,17%, по сравнению с I полугодием 2006г., так размер выручки от продажи газа в Европу снизился на 10,69%. Напомним, чистая прибыль Газпрома в I полугодии 2007г. по РСБУ снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 22% и составила 138 млрд 673,1 млн руб. Во II квартале 2007г. чистая прибыль компании выросла на 13,51% по сравнению с предыдущим кварталом - до 73 млрд 722,4 млн руб. Увеличение показателя чистой прибыли во II квартале 2007г. по сравнению с I кварталом 2007г. объясняется в основном тем, что признание во II квартале доходов от участия в других организациях (в частности, дивидендных выплат от ОАО "Газпром нефть") компенсировало снижение показателя валовой прибыли в результате уменьшения выручки от реализации в связи с сезонным характером деятельности Газпрома. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. В 2006г. Газпром добыл 556 млрд куб. м газа, что на 1,5% выше, чем в 2005г. Чистая прибыль Газпрома по РСБУ (по головной компании) в 2006г. выросла по сравнению с 2005г. на 68,94% и составила 343 млрд 680 млн руб., чистая прибыль группы "Газпром" по РСБУ выросла на 31,3% - до 552 млрд 379 млн руб. "Аэрофлот" до конца 2007г. планирует довести парк самолетов Airbus А320 до 34 воздушных судов. ОАО "Аэрофлот" до конца 2007г. планирует довести парк самолетов семейства Airbus А320 до 34 воздушных судов. Об этом говорится в квартальном отчете авиакомпании. По состоянию на июль 2007г. парк "Аэрофлота" состоял из 28 самолетов семейства А320 (8 - А319, 13 - А320, 7 - А321). В отчете отмечается, что в 2008г. останется без изменений количество самолетов Ил-96-300, Boeing 767 и Ту-154М, которые продолжат летать на дальнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Контрольный пакет акций "Аэрофлота" в размере 51,17% принадлежит государству. Национальная резервная корпорация через кипрскую Grabor Trading (Overseas) Limited (16,34%) и люксембургскую Transinvest Control S.A. (9,76%) в совокупности контролирует около 30% акций общества. Парк воздушных судов "Аэрофлота" - это 81 самолет, в том числе Ту-134 - 11, Ту-154 - 26, Ил-96 - 6, А319 - 8, А320 - 12, А321 - 7, Б767 - 1. ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии АИЖК на 4 млрд руб. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", размещенных путем закрытой подписки. Как говорится в сообщении регулятора, согласно представленному в ФСФР отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, эмитентом размещено 1,6 млн акций номинальной стоимостью 2,5 тыс. руб. каждая. Выпуск имеет государственный регистрационный номер 1-02-00739-А-005D от 17 июля 2007г. АИЖК было создано в сентябре 1997г. в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 августа 1996г. "Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию". 100% акций АИЖК принадлежит государству. Чистая прибыль АИЖК в I квартале 2007г. по РСБУ выросла в 2,4 раза - до 123 млн 742 тыс. руб. (против 50 млн 783 тыс. руб. за аналогичный период 2006г.). Активы АИЖК за I квартал 2007г. составили 42 млрд 052,63 млн руб. Дополнение: Выручка ОАО "Мечел" по РСБУ в I полугодии 2007г. сократилась в 7 раз - до 153 млн 293 тыс. руб. Выручка ОАО "Мечел" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2007г. сократилась в 7 раз и составила 153 млн 293 тыс. руб. Об этом сообщается в отчете компании. Валовая прибыль "Мечела" в I полугодии 2007г. выросла по сравнению с I полугодием 2006г. на 21,48% и составила 134 млн 708 тыс. руб. Ранее сообщалось, что чистый убыток ОАО "Мечел" по РСБУ в I полугодии 2007г. составил 4 млрд 170,607 млн руб. против прибыли в 452 млн 779 тыс. руб. годом ранее. В частности, во II квартале с.г. чистый убыток компании составил 3 млрд 226 млн 185 тыс. руб., в I квартале - 944 млн 422 тыс. руб. В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый порт Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Московский коксогазовый завод", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния). ФСФР зарегистрировала допэмиссию ТГК-9 в объеме 11,02 млрд руб., размещаемую по открытой подписке. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО "ТГК-9" объемом 11 млрд 19 млн 398 тыс. 921,832 руб., который размещается по открытой подписке. Как сообщает пресс-служба ведомства, ТГК-9 намерена разместить 3 трлн 673 млрд 132 млн 973 тыс. 944 обыкновенные акций номиналом 0,003 руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-56741- D-007D. ТГК-9 входит в утвержденный советом директоров РАО ЕЭС перечень "пилотных" проектов по размещению эмиссий дополнительных акций, ее допэмиссия запланирована на октябрь-ноябрь 2007г. 9 февраля 2007г. совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил скорректированную программу подготовки и размещения дополнительных акций ТГК-9. Планируется провести допэмиссию акций ТГК-9 в предельном объеме 11,019 млрд руб. по номиналу, всего максимально может быть размещено 64,46% от уставного капитала ТГК-9 до изменения, или 39,2% - после размещения. По итогам допэмиссии доля РАО ЕЭС в ТГК-9 может снизиться с 50,04% до не менее чем 25% плюс 1 акция. Средства от размещения эмиссии дополнительных акций ТГК-9 будут направлены на реконструкцию существующих генерирующих мощностей в Свердловской области и Пермском крае. Среди приоритетных проектов - строительство Новобогословской и Новоберезниковской ТЭЦ, а также реконструкция Пермской ТЭЦ-6. ТГК-9 начала операционную деятельность 1 апреля 2005г. В ее состав входят генерирующие мощности реорганизованных ОАО "Свердловэнерго" и ОАО "Пермэнерго". До настоящего момента компания управляла генерирующими мощностями ОАО "Коми региональная генерирующая компания" на правах аренды. Всего в состав ТГК-9 входят 32 филиала, расположенные на всей территории деятельности компании. Уставный капитал ТГК-9 составляет 14 млрд 484 млн 892 тыс. 108,41 руб., он разделен на 4 трлн 828 млрд 297 млн 369 тыс. 470 обыкновенных акций номиналом 0,003 руб. РАО "ЕЭС России" принадлежит 50,04% в уставном капитале ТГК-9. ФСФР зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 на 630 млн руб. компании "Ай-Теко". Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ приняла решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "Управляющая компания "Ай-Теко" (г.Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР. В соответствии с представленным решением о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 эмитентом размещается 630 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. на общую сумму 630 млн руб. Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-01-61754-Н. Напомним, что в мае с.г. ФСФР аннулировал выпуск облигаций компании. Как сообщили тогда РБК в компании, аннулирование выпуска облигаций "Ай-Теко" произошло из-за технической ошибки в документах. При этом представитель компании отметил, что "Ай-Теко" не планирует отказываться от облигационных выпусков в целом и от средств этого выпуска в частности. Таким образом, выпуск может быть возобновлен. 15 мая 2007г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "Управляющая компания "Ай-Теко", государственный регистрационный номер выпуска 4-01-61754-Н от 18 января 2007г. Также принято решение признать указанный выпуск несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию. Ранее ФСФР приостановила эмиссию этих облигаций серии 01 ЗАО "Управляющая компания "Ай-Теко" (г.Москва), размещенных по закрытой подписке. В середине января 2007г. ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций в объеме 630 млн руб. Компания по закрытой подписке планировала разместить 630 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-61754-Н. Компания "Ай-Теко" - системный интегратор, один из поставщиков IТ-решений и консалтинговых услуг на российском рынке. Компания основана в 1997г., до 16 июня 2000г. называлась "Центр информационных технологий КАМИ". Оборот "Ай-Теко" в 2006г. вырос на 45% - до 307 млн долл. ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 "Домоцентр" на 1 млрд руб. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Холдинговая компания "Домоцентр" (г.Новосибирск), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36229-R от 24 апреля 2007г. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР. В соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, эмитентом размещено 1 млрд облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая на общую сумму 1 млрд руб. Напомним, что 12 июля 2007г. ООО "Холдинговая компания "Домоцентр" полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций. Ставка первого купона определена на уровне 11,5%. Облигации размещаются по открытой подписке по цене 100% от номинала, срок обращения составит 3 года, купонный период - 6 месяцев. Номер госрегистрации - 4-01-36229-R. Организаторами выпуска выступили ЗАО "ИК "Ак Барс Финанс", ОАО "Ак Барс Банк", Международный Московский банк (ММБ) и инвестиционная компания "Ист Кэпитал". Облигации размещены с целью финансирования основной и инвестиционной деятельности группы компаний "Домоцентр" и рефинансирования задолженности по банковским кредитам. Холдинговая компания "Домоцентр" - ведущий ритейлер рынка DIY Сибирского региона. В группу "Домоцентр" входят 24 розничных магазина различных форматов, работающих под торговыми марками "Практик", "Домоцентр", "Прораб", "Абрис", "Стройкин", "Ковровый дворъ". Магазины работают в Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и других городах. Выручка от реализации за 2006г. составила 2,775 млрд руб. (в 2005г. - 2,074 млрд руб., рост 33,8%), чистая прибыль - 235 млн руб. (181 млн руб., рост на 29,8%), активы - 1,622 млрд руб. (1 млрд руб., рост на 62,2%). ФСФР выдала лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами двум компаниям. Федеральная служба по финансовым рынкам России выдала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия двум компаниям. Как сообщила пресс-служба регулятора, в частности, лицензии получили ЗАО "УК "Колпар Менеджмент" и ЗАО "УК "Формула инвестиций". Кроме того, ФСФР решила выдать лицензии биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, сроком на три года ООО "Инвестиционная компания "Форвард". Выручка ТМК по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 4,4% - до 346 млн 767 тыс. руб. Выручка ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. выросла на 4,4% - до 346 млн 767 тыс. руб. Об этом говорится в официальных материалах компании. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2007г. выросла на 28,1% - до 6 млрд 528 млн 927 тыс. руб., прибыль до налогообложения выросла на 29% - до 8 млрд 649 млн 168 тыс. руб. ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса. Общий объем реализации труб в 2006г. составил 3 млн т. ОСАО "Россия" застраховало на 5 млрд руб. строительство в Вологде многофункционального комплекса. ОСАО "Россия" застраховало строительство в Вологде многофункционального комплекса, в который войдет аквапарк, каток, торговый центр и гостиница. Как сообщила пресс-служба компании, контракт предусматривает страхование строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительно-монтажных работ турецкой компании АО "Кочак Ятырым Иншаат Санайи Туризм Наклият ве Тиджарет Аноним Ширкети", которая ведет строительство комплекса. Страховая сумма по контракту превышает 5 млрд руб. Договор страхования заключен сроком на 2 года. Страховая компания "Россия" работает на российском рынке с 1990г. Компания имеет лицензии на осуществление 74 видов обязательного и добровольного страхования, а также лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Региональная сеть компании насчитывает более 170 филиалов, агентств и офисов продаж. Уставный капитал ОСАО "Россия" составляет 1 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "Нэфис Косметикс" по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 51,7% - до 165 млн 586 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО "Нэфис Косметикс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2007г. выросла на 51,7% - до 165 млн 586 тыс. руб. по сравнению с 109 млн 93 тыс руб. годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном отчете компании. Выручка ОАО "Нэфис Косметикс" составила 2 млрд 459 млн 800 тыс. руб., что на 15,51% больше аналогичного показателя 2006г. - 2 млрд 129 млн 475 тыс. руб. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 22,56% - до 697 млн 459 тыс. руб. по сравнению с 569 млн 68 тыс. руб. за аналогичный период в 2006г. Прибыль от продаж выросла на 48 млн 182 тыс. руб., или на 35,55% - до 183 млн 701 тыс. по сравнению с 135 млн 519 тыс. руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 165 млн 586 тыс. руб., увеличившись на 51,78% по сравнению с 109 млн 93 тыс. руб. в первом полугодии 2006г. ОАО "Нэфис Косметикс" - производитель товаров бытовой химии и косметических средств, владеет брендами Sorti, BiMax, AOS и др. С мая 2003г. в группу "Нэфис Косметикс" входит также ОАО "Казанский жировой комбинат" и Казанский маслоэкстракционный завод. Чистая прибыль ОАО "Нэфис Косметикс" по РСБУ в 2005г. выросла на 11,5% и составила 136,2 млн руб. С учетом выручки Казанского жирового комбината суммарный оборот группы в 2005г. составил порядка 4,2 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "Лебедянский" по РСБУ выросла в I полугодии 2007г. на 6,5% - до 1 млрд 677 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" (ОАО "Лебедянский") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г . выросла на 6,5% - до 1 млрд 677 млн руб., говорится в документах компании. Выручка "Лебедянского" за отчетный период 2007г. возросла на 41,2% и составила 13 млрд 213 млн руб. Валовая прибыль "Лебедянского" составила в первом полугодии 2007г. 6 млрд 119 млн руб., что на 37,8% больше аналогичного показателя 2006г., прибыль от продаж выросла на 19,7% - до 2,752 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 9,1% и составила 2,284 млрд руб. ОАО "Лебедянский" производит соки и нектары под торговыми марками "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Привет", "Долька", сокосодержащие освежающие напитки Frustyle, детское питание и соки для детей "ФрутоНяня", соки "Туса Джуса", ice tea "Эдо", минеральную и питьевую воду "Липецкий бювет", морсы и компоты "Северная ягода". Кроме того, "Лебедянский" выпускает соки, нектары и воду под частными марками (private label) для крупнейших сетей супермаркетов: "Магнит", "Рамстор", "ИКЕА", "Копейка", "Пятерочка", "Спар". Компания занимает 33,2% российского рынка соков в натуральном выражении (по данным AC Nielsen за 2006г.), 43,8% рынка детских соков в натуральном выражении (по данным исследовательского агентства MeMRB за 2006г.) и 32% рынка фруктовых и овощных пюре для детского питания (по данным MeMRB за 2006г.). В структуру компании входят три производственных предприятия: завод "Лебедянский" (г.Лебедянь), "Прогресс" (г.Липецк) и "ТРОЯ-Ультра" (г.Санкт-Петербург), а также логистический оператор ООО "ЭНТЕР логистика". Основные владельцы компании - депутат Госдумы Николай Борцов (владеет 30% акций) и его сын, депутат Липецкого облсовета Юрий Борцов (25,13%); 19,9% акций находится в свободном обращении с марта 2005г. (компания привлекла в ходе IPO на РТС и ММВБ 151 млн долл.). Аудированная чистая прибыль ОАО "Лебедянский" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006г. выросла на 16% по сравнению с 2005г. и составила 87,6 млн долл. Продажи компании в денежном выражении увеличились на 38% - до 709,7 млн долл. Краткосрочные обязательства Газпрома по РСБУ за I полугодии 2007г. сократились в 1,54 раза - до 267,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства ОАО "Газпром" по российским стандартам бухучета (РСБУ) за I полугодии 2007г. сократились в 1,54 раза по сравнению с началом года и на 30 июня с.г. составили 267 млрд 222 млн 155 тыс. руб., говорится в отчете компании. В том числе краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 12,7% - до 162 млрд 569 млн 438 тыс. руб. Напомним, чистая прибыль Газпрома в I полугодии 2007г. по РСБУ снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 22% и составила 138 млрд 673,1 млн руб. С начала 2007г. Газпром осуществил ряд крупных покупок, в том числе контрольного пакета в проекте "Сахалин-2", акций ОАО "Белтрансгаз", ОАО "Мосэнерго". Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. В 2006г. Газпром добыл 556 млрд куб. м газа, что на 1,5% выше, чем в 2005г. Чистая прибыль Газпрома по РСБУ (по головной компании) в 2006г. выросла по сравнению с 2005г. на 68,94% и составила 343 млрд 680 млн руб., чистая прибыль группы "Газпром" по РСБУ выросла на 31,3% - до 552 млрд 379 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Фармстандарт" по РСБУ возросла в I полугодии 2007г. в 5,4 раза - до 304 млн 488 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО "Фармстандарт" по РСБУ возросла в I полугодии 2007г. в 5,4 раза - до 304 млн 488 тыс. руб. против 1 млрд 624 млн 881 тыс. руб. за аналогичный период 2006г. Об этом говорится в отчете компании. Выручка предприятия возросла в 184 раза - до 773 млн 672 тыс. руб. в январе-июне 2007г. против 4 млн 200 тыс. руб. годом ранее. Валовая прибыль компании возросла в 976 раз - до 731 млн 694 тыс. руб. по сравнению с 749 тыс. руб. в январе-июне 2006г. ОАО "Фармстандарт" до 5 мая 2006г. было зарегистрировано как ООО "Биовит". В мае 2006г. компания была переименована в "Фармстандарт" и преобразована в ОАО с головным офисом в Москве. Производственные предприятия группы зарегистрированы в городах Курск, Томск, Уфа, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тюмень. Группа "Фармстандарт" была образована в 2005г. в результате реорганизации, в ходе которой ОАО "Фармстандарт" приобрело у "дочерних" компаний, находящихся под общим контролем, доли владения. Как поясняется в отчете ОАО "Фармстандарт", в связи с тем, что группа была образована в ходе реорганизации компаний, находящихся под общим контролем, подготовка настоящей консолидированной финансовой отчетности осуществлялась по методу объединения долей участия, а сама финансовая отчетность и все содержащиеся в ней численные данные представлены таким образом, как если бы передача долей участия в дочерних предприятиях компании осуществлялась в момент их образования или приобретения передающей стороной. ОАО "Фармстандарт" входит в десятку крупнейших фармацевтических компаний в России. В составе "Фармстандарта" пять российских заводов: "Фармстандарт-Лексредства" (г.Курск), "Фармстандарт-Томскхимфарм" (г.Томск), "Фармстандарт-Уфавита" (г.Уфа), "Фармстандарт-Фитофарм-НН" (г.Нижний Новгород) и Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (г.Тюмень). Компания выпускает свыше 240 наименований лекарственных средств, в том числе "Компливит", "Пенталгин Н" и "Коделак". Приоритетными направлениями развития ассортиментной линейки группы являются генно-инженерные, витаминно-минеральные, кардиологические и гастроэнтерологические препараты. В 2006г. "Фармстандарт" приобрел российскую компанию "Мастер-лек". Как сообщалось ранее в ряде СМИ, 49% акций ОАО "Фармстандарт" принадлежит председателю совета директоров компании Виктору Харитонину, 21% - инвестору Егору Кулькову, 17% - Роману Абрамовичу, 6% - Евгению Швидлеру, 7% - Millhouse Capital Management. Чистая прибыль ОАО "Фармстандарт" в 2006г. по международным стандартам финансовой отчетности выросла почти в 2 раза - до 2,033 млрд руб. Доходы компании в 2006г. составили 8,522 млрд руб., увеличившись на 50%. В ходе IPO 4 июня 2007г. компания разместила 40% акций компании по цене 58,2 долл. за акцию и привлекла 880 млн долл. Moody's подтвердило корпоративный рейтинг Evraz Group S.A. на уровне Ba3 с "позитивным" прогнозом. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило присвоенный ранее компании Evraz Group SA корпоративный рейтинг Ba3 с "позитивным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, данное решение отражает устойчивые показатели деятельности компании и стабильно увеличивающийся спрос на продукцию сталелитейного производства в России и за рубежом. Также на решение аналитиков повлияла эффективная политика компании в сфере слияний и поглощений, в том числе наращивание компанией своего присутствия в сфере угледобычи в России и добычи ванадия в Южной Африке. В то же время основным сдерживающим фактором является примененная после приобретения компании Oregon Steel структура краткосрочного финансирования, в соответствии с которой компания должна в течение 12 месяцев рефинансировать или возместить сумму промежуточного кредита в 1,8 млрд долл. Еvraz Group является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией. В 2006г. предприятия Evraz Group произвели 16,1 млн т стали, 14,5 млн т проката. Evraz Group включает в себя в том числе три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и Stratcor со штаб-квартирой в США. Немецкая Hochtief заинтересована в сотрудничестве с "Базэлом" и строительстве Олимпийской деревни в Сочи. Немецкая строительная компания Hochtief заинтересована в сотрудничестве с принадлежащим Олегу Дерипаске холдингом "Базовый элемент" ("Базэл") и участии в строительстве Олимпийской деревни в г.Сочи. Также немецкая компания перспективно оценивает участие в управлении российскими аэропортами. В данный момент Hochtief ведет переговоры с "Базовым элементом" по вопросам сотрудничества в сферах девелоперской деятельности, строительства, развития инфраструктуры и управления аэропортами, передает Reuters со ссылкой на заявление главы компании. Напомним, О.Дерипаске принадлежит около 9,99% акционерного капитала Hochtief. В мае 2007г. российская компания Rasperia Trading Ltd., подконтрольная О.Дерипаске и аффилированная с "Базовым элементом", приобрела 3% акций германской строительной компании Hochtief AG, позднее О.Дерипаска увеличил свою долю до 9,99%. Общий пакет акций немецкой компании, принадлежащий сейчас "Базовому элементу", оценивается приблизительно в 610-630 млн евро. "Базовый элемент" - диверсифицированная холдинговая компания, основанная в 1997г., с активами в России и за рубежом. Основные активы группы "Базовый элемент" сосредоточены в шести секторах - энергетическом, машиностроительном, ресурсном, секторе финансовых услуг, секторе строительства и девелопменте. В 2006г. консолидированная выручка предприятий группы составила более 18 млрд долл. Рыночная стоимость активов "Базэла" оценивается более чем в 23 млрд долл. Предприятия группы "Базовый элемент" расположены на территории России и стран СНГ, а также в Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке, на них работают 240 тыс. сотрудников. Чистый убыток ОМЗ по РСБУ в I полугодии 2007г. составил 122 млн 402 тыс. руб. против прибыли 2 млн 234 тыс. руб. в 2006г. Чистый убыток ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ, группа "Уралмаш-Ижора") по РСБУ в I полугодии 2007г. составил 122 млн 402 тыс. руб. против прибыли в 2 млн 234 тыс. руб. в первом полугодии 2006г., сообщается в отчете компании. Выручка ОМЗ в первом полугодии 2007г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2006г. в 15 раз и составила 7 млн 75 тыс. руб. Напомним, что чистая прибыль ОМЗ в 2006г. по международным стандартам бухгалтерского отчета (МСФО) увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2005г. - до 28,6 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба компании. Выручка ОМЗ по продолжающейся деятельности в 2006г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 11% и составила 667 млн долл. Выручка компании в сегменте "ОМЗ-Спецсталь" выросла на 28% - до 393,5 млн долл. Выручка от производства и сервиса горного оборудования увеличилась на 3% - до 133,6 млн долл. ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" специализируется на инжиниринге, промышленных услугах, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Продукция ОМЗ реализуется более чем в 30 странах. Предприятия ОАО "ОМЗ" находятся в России и Чехии. Группа инвесторов, в том числе Газпромбанк, в начале 2006г. консолидировала 75% акций ОМЗ. ФГУП "Машиностроительное предприятие "Звездочка" переименовано в "Центр судоремонта "Звездочка". ФГУП "Машиностроительное предприятие "Звездочка" переименовано в "Центр судоремонта "Звездочка" (сокращенное название - ЦС "Звездочка"), уведомляет пресс-служба предприятия. Переименование произведено в соответствии с приказом Федерального агентства по промышленности, внесшим изменения и дополнения в устав компании. Работа по внесению изменений и дополнений в документы предприятия, по изготовлению и получению новой гербовой печати предприятия будет завершена к 1 сентября 2007г. До указанной даты вся переписка предприятия будет вестись на бланках ФГУП "МП "Звездочка", документы будут скрепляться гербовой печатью ФГУП "МП "Звездочка". ФГУП "Машиностроительное предприятие "Звездочка" - ведущая российская верфь, специализирующаяся на ремонте и переоборудовании подводных лодок, надводных кораблей и судов любого класса и назначения. ФГУП "МП "Звездочка" начало свою производственную деятельность в 1954г. В последние годы на предприятии освоено строительство судов, рыболовных траулеров, самоподъемных плавучих буровых установок для добычи нефти и газа в шельфе арктических морей России. Выручка НОВАТЭКа в I полугодии 2007г. снизилась на 0,85% - до 23,5 млрд руб. Выручка ОАО "НОВАТЭК" в первом полугодии 2007г. снизилась на 0,85% по сравнению с тем же периодом 2006г. и составила 23 млрд 490 млн 556 тыс. руб., говорится в отчете компании. Себестоимость продукции за указанный период увеличилась на 2,2% - до 9 млрд 394,1 млн руб. Валовая прибыль НОВАТЭКа в январе-июне с.г. составила 14,1 млрд руб., что на 2,8% ниже, чем в первом полугодии 2006г. Прибыль до налогообложения компании увеличилась на 2,2% - до 9 млрд 275,2 млн руб. Напомним, чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2007г. увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 6,8% - до 7,261 млрд руб. Во II квартале с.г. прибыль НОВАТЭКа выросла на 28,88% - до 4,088 млрд руб. за счет доходов, полученных от участия в дочерних организациях. НОВАТЭК - второй после Газпрома производитель газа в России. Уставный капитал компании составляет 303 млн 630 тыс. 600 руб. и разделен на 3 млрд 36 млн 306 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. 19,4% акций НОВАТЭКа 29 сентября 2006г. приобрел Газпром через немецкую "дочку" ZGG GmbH у ООО "Левит" и SWGI Growth Fund (Cyprys) Ltd. Чистая прибыль компании по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в 2006г. выросла на 2,5% и составила 14 млрд 7 млн руб., по РСБУ показатель снизился на 14,71% - до 12,946 млрд руб. ФНС РФ предъявила налоговые претензии РАО ЕЭС за 2003г. на сумму 1,417 млрд руб. Федеральная налоговая служба РФ в лице межрегиональной инспекции ФНС по крупным налогоплательщикам N4 предъявила налоговые претензии РАО "ЕЭС России" за 2003г. на сумму 1,417 млрд руб. Такие данные приводятся в финансовом отчете энергохолдинга за II квартал 2007г. РАО ЕЭС оспорило эти претензии в суде. В настоящее время судебные разбирательства по этому делу продолжаются в Арбитражном суде г.Москвы. Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" в I полугодии 2007г. РСБУ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 36,3% и составила 16,78 млрд руб. Выручка РАО "ЕЭС России" от продажи товаров и услуг, рассчитанная по российским стандартам бухучета (РСБУ), в I полугодии 2007г. снизилась на 26% - до 14,2 млрд руб. Государству принадлежит 52,68% уставного капитала энергохолдинга, ОАО "Газпром" - 11,6%, СУЭК - около 6% акций, ГМК "Норильский никель" - 3,5%. Небольшими пакетами также владеют ЕвразХолдинг, ЗАО "Комплексные энергетические системы", "Базовый элемент". Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" РСБУ в 2006г. выросла в 35,6 раза и составила 745 млрд 86 млн руб. против 20,898 млрд руб. в 2005г. Большое увеличение показателя объясняется переоценкой активов холдинга. Чистая прибыль "МегаФона" по РСБУ в I полугодии 2007г. снизилась на 35,6% - до 2,285 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. выросла на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. - до 2 млрд 285 млн руб., сообщается в документах компании. Выручка "МегаФона" за отчетный период выросла на 26,2% и составила 19,227 млрд руб. Прибыль от продаж "МегаФона" в январе-июне 2007г. возросла на 12% - до 5,464 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 34,5% -до 3,149 млрд руб. Валовая прибыль компании составила 9,651 млрд руб., что на 19,2% больше аналогичного периода 2006г. ОАО "МегаФон" - российский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. в результате переименования и изменения ЗАО "Северо-Западный GSM" и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО "Соник Дуо" (Москва), ЗАО "Мобиком-Кавказ", ЗАО "Мобиком-Центр", ЗАО "Мобиком-Новосибирск", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ЗАО "Мобиком-Киров", ОАО "МСС-Поволжье", ЗАО "Волжский GSM" и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Основными акционерами "МегаФона" являются контролируемые датским юристом Джеффри Гальмондом петербургский холдинг "Телекоминвест" (31,3%) и бермудский оффшор IPOC International Growth Fund (8%), шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera (35,6%), а также ОАО "ЦТ-Мобайл" (25,1%), принадлежащее "Альфа-групп". Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP в 2006г. выросла в 2,06 раза относительно 2005г. - до 812,8 млн долл. Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP в I квартале 2007г. выросла на 65% относительно аналогичного периода 2006г. - до 6,137 млрд руб. Заместителем гендиректора по операционной деятельности "Полюс золота" назначен К.Лыков. Заместителем генерального директора по операционной деятельности ОАО "Полюс золото" назначен Кирилл Лыков, ранее занимавший пост директора по управлению имуществом ОАО "Силовые машины", сообщает пресс-служба "Полюс золота". Согласно планам компании, К.Лыков будет отвечать за весь объем работы, связанной с оперативным управлением группой. Как отмечается в пресс-релизе, это позволит гендиректору компании Павлу Скитовичу "сфокусироваться на вопросах стратегического развития "Полюс золота". По словам П.Скитовича, среди приоритетных задач К.Лыкова - совершенствование существующей модели управления компанией, направленное на повышение эффективности работы всех бизнес-единиц "Полюс Золота". ОАО "Полюс Золото" - ведущий российский производитель золота, входящий в число крупнейших мировых производителей по объемам сырьевой базы и производства. Объем производства золота компании в 2006г. составил 1,2 млн унций. Портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия). Чистая прибыль ОАО "Полюс Золото" за 2006г. выросла в 10,3 раза - до 1,157 млрд долл. по сравнению с 112 млн долл. в 2005г. Выручка компании в 2006г. выросла по сравнению с 2005г. на 55% и составила 735 млн долл. Валовая прибыль группы в 2006г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 53% - до 312 млн долл., прибыль от операционной деятельности увеличилась на 78% и составила 212 млн долл. Показатель EBITDA компании вырос на 57% - до 299 млн долл. Компания "РЕСО-Гарантия" опровергла информацию о продаже компании Dresdner Bank. ОСАО "РЕСО-Гарантия" опровергла информацию о продаже компании Dresdner Bank. "Между акционерами РЕСО-Гарантии, и Dresdner Bank и его аффилированными лицами, а равно между акционерами РЕСО-Гарантии и иными инвесторами отсутствуют какие-либо соглашения о продаже акций компании", - говорится в сообщении пресс-служба страховщика. Структура акционеров компании остается без изменения: 85% принадлежат братьям Сергею и Николаю Саркисовым, 10% принадлежит ЕБРР и 4% - президенту группы РЕСО Андрею Савельеву. ОАО "ВолгаТелеком" вышло из состава ЗАО "ТелеРосс-Самара". ОАО "ВолгаТелеком" вышло из состава ЗАО "ТелеРосс-Самара", где компания владела 10% акций, говорится в официальном сообщении компании. ОАО "ВолгаТелеком" - оператор проводной и сотовой связи в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Чувашии, Удмуртии, Республике Марий Эл, Мордовии. Всего компания объединяет 11 регионов Приволжского федерального округа. Монтированная емкость сети составляет 5,1 млн телефонных номеров. Уставный капитал компании составляет 1,639 млрд руб. и разделен на 245 млн 969 тыс. 590 обыкновенных акций и 81 млн 983 тыс. 404 привилегированные акции номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Основным акционером является ОАО "Связьинвест" (38% уставного капитала). Акции компании торгуются в РТС и на ММВБ. С 1997г. действует программа американских депозитарных расписок первого уровня, которые обращаются на Франкфуртской, Берлинской фондовых биржах и внебиржевом рынке США. Чистая прибыль ОАО "ВолгаТелеком" по МСФО в 2006г. снизилась на 14,8% - до 2,134 млн руб. Чистая прибыль ОАО "ВолгаТелеком" по РСБУ в первом полугодии 2007г. выросла на 16% - до 1 млрд 665,2 млн руб. Убыток "Красноярских авиалиний" по РСБУ в I полугодии 2007г. вырос на 8,3% - до 214 млн 056 тыс. руб. Убыток ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии" (KrasAir) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2007г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 8,3% и составил 214 млн 056 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах компании. Выручка "Красноярских авиалиний" в I полугодии 2007г. составила 6 млрд 028 млн руб. против 5 млрд 590 млн руб. в 2006г., прибыль от продаж выросла на 10,13% и составила 294 млн 765 тыс. руб., валовая прибыль - на 10,29% - до 791 млн 064 тыс. руб. ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии" зарегистрировано 31 марта 1993г. В настоящее время 51% акции общества принадлежит государству. В 2006г. "Красноярские авиалинии" перевезли 1 млн 852 тыс. пассажиров. Компания входит в авиационный альянс AirUnion. Дополнение: "РЕСО-Гарантия" опровергла информацию о продаже компании Dresdner Bank. ОСАО "РЕСО-Гарантия" опровергло информацию о продаже компании Dresdner Bank. "Между акционерами "РЕСО-Гарантии", Dresdner Bank и его аффилированными лицами, а равно между акционерами "РЕСО-Гарантии" и иными инвесторами отсутствуют какие-либо соглашения о продаже акций компании", - говорится в сообщении пресс-службы страховщика. Структура акционеров компании остается без изменения: 85% принадлежат братьям Сергею и Николаю Саркисовым, 10% принадлежит ЕБРР и 4% - президенту группы "РЕСО" Андрею Савельеву. По словам президента группы "РЕСО" (в которую входит ОСАО "РЕСО-Гарантия") А.Савельева, обращение Dresdner Bank в ФАС РФ и полученное банком разрешение связано со сделкой структурного финансирования группы "РЕСО". Как сообщил РБК заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, в антимонопольную службу поступило ходатайство на совершение данной сделки, и "на ходатайство был дан ответ". "Мы не понуждаем стороны заключать сделки", - подчеркнул А.Кашеваров. Сегодня Федеральная антимонопольная служба распространила информацию о том, что она дала согласие Dresdner Bank AG на приобретение 50% + 1 акция ОСАО "РЕСО-Гарантия" и на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности этой страховой организации. Dresdner Bank AG обратился с ходатайством о приобретении контрольного пакета ОСАО "РЕСО-Гарантия" 12 апреля 2007г. Одновременно ФАС России выдала Dresdner Bank AG предписание, в соответствии с которым банк, в случае осуществления заявленных в ходатайстве сделок, обязан передать обязательства ОСАО "РЕСО-Мед" по договорам ОМС, заключенным на территории Московской области, а также обязательства ОСАО "РЕСО-Гарантия" по договорам личного страхования, заключенным на территории Мурманской области, и договорам страхования ответственности, заключенным на территории Тамбовской области, третьим лицам, не входящим в группу лиц - участников сделки. Выручка ОПИН по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 2,8% - до 53,174 млн руб. Выручка ОАО "Открытые инвестиции" (ОПИН) по РСБУ в I полугодии 2007г. выросла на 2,8% - до 53,174 млн руб. с 51,715 млн руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Валовая прибыль компании в отчетном периоде снизилась на 10,3% - до 28,513 млн руб. с 31,774 млн руб. Убыток от продаж составил 116,507 млн руб., что в 2 раза выше прошлогоднего показателя в 56,864 млн руб. Убыток до налогообложения составил 196,415 млн руб. против прибыли в 1,274 млрд руб. годом ранее. Как сообщалось ранее, чистый убыток ОПИН за январь-июнь 2007г. увеличился в 90,5 раза - до 164,038 млн руб. против 1,812 млн руб. за аналогичный период 2006г. Чистая прибыль компании во II квартале 2007г. составила 77 млн 920 тыс. руб. по сравнению с чистым убытком в I квартале 2007г. в размере 241 млн 958 тыс. руб. Как пояснили в ОПИН, появление чистой прибыли связано со снижением перационных и внереализационных расходов компании во II квартале 2007г. ОАО "Открытые инвестиции" создано в 2002г. группой "Интеррос" для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью. Конечными собственниками группы являются Владимир Потанин и Михаил Прохоров, каждый косвенно владеет 28,92% акций. Уставный капитал ОПИН составляет 11,549 млрд руб. Компания эмитировала 11 млн 549 тыс. 39 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. За пределами РФ обращается 7,76% акций ОПИН. ОАО "ОПИН" - первая публичная компания на российском рынке недвижимости: в ноябре 2004г. компания провела IPO среди российских и международных инвесторов. В общей сложности компании удалось привлечь 68,8 млн долл., разместив 38,5% акций среди инвесторов по 49,75 долл. за акцию. На начало июля 2007г. капитализация общества составила около 3,2 млрд долл. Акции ОПИНа включены в котировальный список "Б" биржи РТС и учитываются при расчете индекса РТС и РТС-2. По данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), активы группы ОАО "ОПИН" на 31 декабря 2006г. выросли в 2,5 раза по сравнению с началом года и превысили 1,6 млрд долл., капитал акционеров материнской компании увеличился более чем в 5 раз и превысил 1,2 млрд долл. Чистая прибыль ОПИН по МСФО за 2006г. увеличилась в 4,1 раза - до 57,91 млн долл. с 14,076 млн долл. в 2005г. Консолидированная выручка составила 85,589 млн долл., что на 8,1% ниже показателя прошлого года - 93,128 млн долл. Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в I полугодии 2007г. снизилась на 38,6% - до 339,4 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Мосэнерго" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. снизилась на 38,6% по сравнению с тем же периодом 2006г. и составила 339,4 млн руб., говорится в отчете компании. Выручка энергопредприятия в январе-июне с.г. составила 40,8 млрд руб., что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2006г. Себестоимость продукции увеличилась на 7% - до 38,3 млрд руб. При этом прибыль от продаж сократилась на 25,8% - до 2,5 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 25,2% - до 2,539 млрд руб. Прибыль "Мосэнерго" до налогообложения в I полугодии 2007г. по РСБУ снизилась на 10,9% и составила 1 млрд 193,7 млн руб. Напомним, чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ по итогам 2006г., рассчитанная по РСБУ, снизилась по сравнению с 2005г. на 26,8% и составила 1,52 млрд руб. Уставный капитал ОАО "Мосэнерго" составляет 28 млрд 267 млн 726 тыс. руб., разделен на такое же количество обыкновенных акций номиналом 1 руб. РАО "ЕЭС России" принадлежит 50,87% акций компании, Газпром с учетом аффилированных лиц сейчас контролирует более 30% акций "Мосэнерго". После реорганизации в апреле 2005г. ОАО "Мосэнерго" является территориальной генерирующей компанией (ТГК-3). В состав генерирующей компании "Мосэнерго" входят 17 электростанций установленной электрической мощностью 10,6 тыс. МВт и тепловой мощностью 34,2 тыс. Гкал/ч. Председатель правления банка "Союз" С.Лоусон вошел в состав наблюдательного совета банка. Председатель правления банка "Союз" Стюарт Лоусон вошел в состав наблюдательного совета банка. Как говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации, это произошло после государственной регистрации изменений в уставе "Союза", предполагающих расширение состава наблюдательного совета с семи до девяти человек. Новым членом наблюдательного совета, помимо С.Лоусона, стала заместитель директора финансового департамента ООО "Компания "Базовый элемент" Александра Шейдорова. Остальные члены наблюдательного совета - заместитель генерального директора по международным и специальным проектам ООО "Русал-УК" Александр Лившиц, финансовый директор сектора финансовых услуг ООО "Компания "Базовый элемент" Светлана Воропаева, заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности ОСАО "Ингосстрах" Константин Соколов, управляющий директор по банковскому и лизинговому бизнесам ООО "Компания "Базовый элемент" Георгий Кравченко, руководитель сектора финансовых услуг ООО "Компания "Базовый элемент" Ольга Зиновьева, заместитель генерального директора ООО "Компания "Базовый элемент" Олег Мозгунов, заместитель генерального директора по финансам ООО "Компания "Базовый элемент" Александр Лукин. ОАО "АКБ "Союз" (ранее - АКБ "Ингосстрах-Союз") основано в 1993г. В 2004г. к АКБ "Ингосстрах-Союз" были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений. Чистая прибыль ОАО "Торговый Дом "Холдинг-Центр" по РСБУ в I полугодии 2007г. снизилась на 20,14% - до 15 млн 464 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО "Торговый Дом "Холдинг-Центр" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2007г. снизилась на 20,14% до 15 млн 464 тыс. руб. против 19 млн 365 тыс. руб., полученных за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном отчете компании. Выручка ОАО "Торговый Дом "Холдинг-Центр" за отчетный период составила 1 млрд 750 млн 217 тыс. руб., что на 24,1% больше аналогичного показателя 2006г. - 1 млрд 410 млн 158 тыс. руб. Валовая прибыль за отчетный период выросла в 3 раза - до 341 млн 670 тыс. руб. по сравнению с 114 млн 298 тыс. руб. за аналогичный период в 2006г. Прибыль от продаж выросла на 93,17% - до 32 млн 343 тыс. по сравнению с 16 млн 743 тыс. руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения в первом полугодии 2007г. составила 79 млн 278 тыс. руб., увеличившись на 65,8% по сравнению с 47 млн 815 тыс. руб. в первом полугодии 2006г. Компания "Холдинг-Центр" - крупный холдинг, основанный в 1990г. и объединяющий несколько направлений деятельности. "Холдинг-Центр" поставляет на российский рынок мебель, сантехнику и одежду высокого класса из Европы. Одним из приоритетных направлений, которое сегодня развивается наиболее быстро, является торговля одеждой для среднего класса (сеть магазинов "ХЦ") и одеждой класса "люкс". Компания реализует одежду Escadа, Boss, Corneliani, Canali, Michele, Orwell, S. Oliver, Steilmann, Gay Laroche, Roy Robson, Koton, More and More, Tom Tailor. ХЦ также производит одежду под собственным брендом SOYO. В настоящее время компания владеет: сетью магазинов "ХЦ", мономагазинов Pret-a-porter, сетью супермаркетов. "Холдинг-Центр" также управляет несколькими торговыми комплексами в Москве. Уставный капитал компании на конец 2006г. составлял 68,28 млн руб. Основные акционеры: ЗАО "Холдинг-Центр" (51.45% акций), Валерий Чирков (9.81%), Gulf Import Export Limited (14.43%). Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в I полугодии 2007г. снизилась в 2,9 раз - до 944,1 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) в I полугодии 2007г. сократилась по сравнению с тем же периодом 2006г. в 2,9 раз и составила 944,101 млн руб., говорится в отчете компании. Выручка МОЭСК за этот период возросла на 37,9% - до 16,2 млрд руб., при этом себестоимость продукции увеличилась в 1,8 раз - до 13,96 млрд руб. Валовая прибыль МОЭСК в январе-июне с.г. снизилась на 43,6% - до 2,27 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 2 раза - до 1,842 млрд руб. Чистая прибыль МОЭСК в 2006г. составила 3 млрд 735,6 млн руб. МОЭСК создана в ходе реформирования ОАО "Мосэнерго", компания начала операционную деятельность 1 апреля 2005г. Компания эксплуатирует более 600 подстанций, установленная трансформаторная мощность на подстанциях 35-500 кВ составляет 38 тыс. 469 МВа, протяженность ЛЭП 35-22 кВ, эксплуатируемых компанией, - свыше 15 тыс. км. Уставный капитал МОЭСК составляет 14 млрд 124 млн 679 тыс. 850 руб. и разделен на 28 млрд 249 млн 359 тыс. 700 обыкновенных акций. Основным акционером является РАО "ЕЭС России", которое владеет 50,9% акций. Газпром пересмотрел стоимость морской части проекта Nord Stream с 5 млрд евро до 6 млрд евро. ОАО "Газпром" пересмотрело объем инвестиций для проекта Nord Stream ("Северный поток", ранее - Северо-Европейский газопровод) в сторону увеличения. Как говорится в отчете холдинга за II квартал 2007г., предварительная стоимость строительства двух ниток морского газопровода составит около 6 млрд евро. Ранее компания-оператор проекта Nord Stream AG сообщала, что суммарные инвестиции в морскую часть газопровода "Северный поток" оцениваются в 5 млрд евро. При этом, по данным оператора, стоимость всего проекта, включая сухопутную и морскую части и два трубопровода-отвода протяженностью 850 км, которые пройдут по территории Германии, составляет около 12 млрд евро. В середине июня 2007г. управляющий директор компании Nord Stream Матиас Варнинг сообщал журналистам, что уточненный бюджет проекта Nord Stream будет подготовлен в течение 2-3 месяцев. К этому времени компании - участники проекта подсчитают стоимость оборудования и другие расходы, связанные со строительством трубопровода. Кроме того, Nord Stream к указанному сроку согласует детали строительства с правительствами стран, которые участвуют в проекте. 29 августа 2006г. акционеры Nord Stream AG (Газпром и немецкие концерны BASF и E.On) подписали финальное соглашение о строительстве газопровода. В капитале оператора Газпрому принадлежит 51%, компаниям BASF и E.ON - по 24,5%. Четвертым партнером может стать голландская Gasunie, которой немецкие партнеры переуступят по 4,5% каждый. Проложенный по дну Балтийского моря газопровод впервые обеспечит прямые поставки российского природного газа в Западную Европу. Сырьевой базой Nord Stream определено Штокмановское месторождение, лицензией на освоение которого владеет "дочка" Газпрома - ЗАО "Севморнефтегаз". Строительство сухопутного участка газопровода (917 км) началось в декабре 2005г., к строительству морского участка Nord Stream протяженностью 1,2 тыс. км планируется приступить в 2008г. Проектная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Первая нитка морского газопровода мощностью 27,5 млрд куб. м будет введена в эксплуатацию в 2010г. Поставки газа планируется начать в 2011г. Чистая прибыль "Роснефти по РСБУ в I полугодии 2007г. сократилась на 36,2% - до 38,3 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "НК "Роснефть" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I полугодии 2007г. сократилась по сравнению с тем же периодом 2006г. на 36,2% и составила 38,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. В госкорпорации основным фактором, повлиявшим на уровень чистой прибыли, называют начисление дополнительного налога на прибыль в первом полугодии 2007г. в сумме 19,2 млрд руб. (в связи с поступлением средств в счет погашения долгов ОАО "НК "ЮКОС"). Кроме того, считают в "Роснефти", на снижение чистой прибыли повлияло начисление штрафов и пени по налоговой задолженности ОАО "Юганскнефтегаз" в размере 10,3 млрд руб., а также уменьшение положительной курсовой разницы валют по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка "Роснефти" по РСБУ в январе-июне с.г. выросла на 12,18% - до 339,002 млрд руб., себестоимость продукции увеличилась на 2% - до 204,61 млрд руб., валовая прибыль возросла на 32,2% - до 134,4 млрд руб., прибыль до налогообложения поднялась на 4,3% и составила 80,88 млрд руб. Среди факторов, оказавших позитивное влияние на выручку "Роснефть" называет рост объемов реализации нефти и нефтепродуктов за счет увеличения добычи и переработки соответственно на 19% и 28,9% (с учетом приобретения активов ОАО "НК "ЮКОС"), а также рост цены реализации газа. Кроме того, положительно повлияло снижение расчетной ставки НДПИ на 9,1%. Уставный капитал НК "Роснефть" после консолидации 12 дочерних обществ составляет 105 млн 981 тыс. 778 руб. 17 коп. (10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.). ОАО "Роснефтегаз" принадлежит 75,16% в уставном капитале компании, остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов. Чистая прибыль "Роснефти" в 2006г. по российским стандартам бухучета (РСБУ) выросла более чем в 3,7 раза и составила 213 млрд 216,6 млн руб. (56 млрд 677,7 млн руб. в 2005г.). "Роснефть" указала ООО "Прана" в числе своих дебиторов на 30 июня 2007г., сумма его задолженности - 26,02 млрд руб. ОАО "НК "Роснефть" указало ООО "Прана" в числе своих дебиторов по данным на 30 июня 2007г., сумма дебиторской задолженности "Праны" составляет 26 млрд 15 млн руб. Такие данные приводятся в отчете "Роснефти" за II квартал 2007г. Основания для возникновения этого долга "Праны" и какие-либо пояснение по данному поводу в материалах не даются, сообщается лишь, что "указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента". "Прана" стала победителем одного из аукционов по продаже московской недвижимости ЮКОСа, собственники этого участника торгов до сих пор неизвестны. НК "Роснефть" 2 июля 2007г. объявила, что договорилась с "Праной" о выкупе у нее ряда активов ЮКОСа, в частности - ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"; ЗАО "ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн"; ЗАО "ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг"; ЗАО "ЮКОС-М"; ООО "ЮКОС - Финансово-бухгалтерский центр"; ООО "ЮКОС-Москва"; ООО "Дубининское". Сумма сделки не называлась, но позднее "Роснефть" в своем инвестмеморандуме сообщила, что купила эти активы у "Праны" за 3,4 млрд долл. (87,5 млрд руб.). За аналогичную сумму НК "Роснефть" продала 50% акций ОАО "Томскнефть-ВНК" Внешэкономбанку, последний до сих пор не подтверждает факт участия в сделке. Эксперты полагают, что сделки по продаже "Роснефтью" пакета акций "Томскнефти" ВЭБу и покупке активов ЮКОСа у "Праны" связаны между собой. ООО "Прана", владельцы которого неизвестны, 11 мая 2007г. на аукционе купило лот N13 по распродаже активов ЮКОСа за более чем за 100 млрд руб. при стартовой цене в 22,7 млрд руб. На трехчасовых торгах, в ходе которых было сделано 707 шагов, конкуренцию "Пране" составляла дочерняя компании "Роснефти" - "Нефть-Актив". Как позднее пояснял глава "Роснефти" Сергей Богданчиков, "Роснефть" интересовал в данном лоте торговый дом ЮКОСа, на балансе которого "есть значительные остатки нефтепродуктов, а также возврат дебиторской задолженности", а также автозаправочные станции "ЮКОС-Москвы" и столичная недвижимость, в том числе "неплохой бухгалтерский центр, IT-системы и офис". В результате пожара на буровой платформе в Северном море никто не пострадал. В результате пожара на буровой платформе Ocean Guardian в Северном море никто не пострадал, сообщает Reuters со ссылкой за заявление компании-владельца - британской Diamond Offshore Drilling, Inc. Компания сообщила, что в настоящий момент пожар находится под контролем и практически потушен, с платформы был эвакуирован вспомогательный персонал. Ведется расследование инцидента. Платформа Ocean Guardian расположена в 200 км от шотландского г.Абердин. Британские военно-воздушные силы сообщили, что эвакуировали 32 из 87 работников платформы. Сумма краткосрочных обязательств "Роснефти" по РСБУ за I полугодие 2007г. снизилась в 2,4 раза - до 141,01 млрд руб. Сумма краткосрочных обязательств ОАО "НК "Роснефть" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2007г. снизилась в 2,4 раза и, по данным на 30 июня 2007г., составила 141,01 млрд руб. В том числе краткосрочная кредиторская задолженность сократилась за указанный период в 1,6 раза - до 98, 97 млрд руб., объем "коротких" займов и кредитов снизился в 4,2 раза - до 38,8 млрд руб. После покупки основных профильных активов ЮКОСа на аукционах и приобретения 9,44% своих акций долг "Роснефти", по разным оценкам, составлял около 34-36 млрд долл. Однако в конце июня 2007г. "Роснефть" как основной кредитор ЮКОСа получила из конкурсной массы 9,2 млрд долл. Таким образом, объем долга компании тогда достиг уменьшился до примерно 26 млрд долл. Как заявлял на годовом собрании акционеров глава "Роснефти" Сергей Богданчиков, корпорация планирует к 2010г. сократить долг до 15 млрд долл. Правление компании для этого утвердило план по снижению задолженности, образованной, в том числе, за счет приобретения активов НК "ЮКОС". Данная программа включает в себя выпуск "длинных" еврооблигаций, аккумуляцию дополнительной прибыли от работы компании, продажу части непрофильных активов, купленных в ходе аукционов по ЮКОСу, продажу или доразмещение части акций "Роснефти" на рынке. |
В избранное | ||