← Апрель 2007 → | ||||||
1
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7
|
8
|
|||||
14
|
15
|
|||||
21
|
22
|
|||||
29
|
||||||
30
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.rbc.ru
Открыта:
27-02-2001
Статистика
0 за неделю
Новости для инвесторов
10.04.07 г. Выпуск N1 Совет директоров "Ленэнерго" утвердил 17 кандидатов в новый состав совета из 11 человек. Совет директоров ОАО "Ленэнерго" утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом общем собрании акционеров, сообщила пресс-служба компании. Планируется что 8 мая 2007г. совет директоров рассмотрит вопросы по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Всего на 11 мест в совете директоров претендуют 17 человек. В утвержденный советом директоров "Ленэнерго" список кандидатов для избрания включены 10 человек, которые уже входят в состав совета директоров: первый заместитель председателя правления ОАО "ФСК ЕЭС" Александр Чистяков, руководитель проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний РАО ЕЭС Андрей Пивоваров, начальник департамента нормативного обеспечения центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Елена Медведева, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, советник фонда "Институт профессиональных директоров" Ольга Пархомук, президент концерна Fortum Power and Heat Oy Куула Тапио, вице-президент концерна Fortum Power and Heat Oy в Санкт-Петербурге Кари Каутинен, вице-президент концерна Fortum Power and Heat Oy в Санкт-Петербурге Ирина Граве, вице-президент, глава по операционной деятельности Fortum в России Дмитрий Новоселов. Кроме того, в список включены 7 новых кандидатов: генеральный директор "Ленэнерго" Валерий Чистяков, руководитель центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО "ФСК ЕЭС" Андрей Демин, заместитель руководителя центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ФСК ЕЭС Антон Колесников, генеральный директор фонда "Институт профессиональных директоров" Дмитрий Штыков, вице-президент по связям с общественностью в России концерна Fortum Power and Heat Oy в Санкт-Петербурге Марина Балабанова, заместитель генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Евгений Быханов, советник руководства концерна Fortum Power and Heat Oy Танья Терясвирта. В утвержденный перечень кандидатов в новый состав совета директоров "Ленэнерго" не попал один действующий его представитель - генеральный директор МРСК Северо-Запада Вениамин Пинхасик. ОАО "Ленэнерго" создано 1 октября 2005г. В составе активов компании находятся распределительные электрические сети и активы регионального диспетчерского управления, переданные в аренду ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы" (СО-ЦДУ ЕЭС). Компании принадлежат воздушные линии электропередачи общей протяженностью 35 тыс. 131 км и 15 тыс. 855 км кабельных линий, а также 362 подстанции напряжением 35-110 кВт и 12 тыс. 858 низковольтных подстанций. Основными акционерами являются РАО "ЕЭС России" (55%) и финский концерн Fortum (35%). Уставный капитал акционерного общества составляет 785 млн 118 тыс. 455 руб. Группа ЧТПЗ в конце 2008г. планирует ввести в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс стоимостью 400 млн долл. Группа ЧТПЗ в конце 2008г. планирует ввести в ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс (ЭСПК) стоимостью 400 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба компании. В новом производстве будет применяться наиболее прогрессивная технология переработки железосодержащих материалов, поставщиком которой выступила немецкая компания SMS Demag - мировой лидер по выпуску оборудования для металлургического комплекса. Техническое оснащение ЭСПК позволит минимизировать возможное влияние комплекса на окружающую среду и сохранить его в рамках предельно допустимых норм, определенных как действующим российским, так и международным природоохранным законодательством. В настоящее время специалисты SMS Demag ведут проектные работы, разрабатывается базовый инжиниринг под оборудование, начата подготовка строительной площадки. Все необходимые согласовательные процедуры проводятся ПНТЗ в установленном законодательством порядке. Группа ЧТПЗ является вторым по объему производителем труб в стране. По итогам 2006г. доля рынка компании в общероссийском производстве трубной продукции составила более 22%. Суммарный оборот превышает 3 млрд долл. Группа ЧТПЗ объединяет ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", ЗАО "Торговый дом "Уралтрубосталь", ОАО "Челябинский цинковый завод", компанию по производству и реализации трубодеталей "ЧТПЗ-Комплексные трубные системы" (входят предприятия ЗАО "СОТ", г.Челябинск, ОАО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок", г.Магнитогорск, участок по производству соединительных деталей на ОАО "ПНТЗ", производитель трубопроводной арматуры MSA a.s.) и компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL S.a.r.l., Люксембург. ФТС: Импорт в Россию черных металлов в январе-феврале 2007г. увеличился в 1,8 раза - до 730,8 млн долл. Импорт в Россию черных металлов в январе-феврале 2007г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 730,8 млн долл., сообщает Федеральная таможенная служба РФ. Экспорт черных металлов из РФ в январе-феврале 2007г. увеличился на 0,5% - до 6,6 млн т. При этом экспорт черных металлов в дальнее зарубежье составил 6,021 млн т (-1,05% к январю-февралю 2006г.) на сумму 2,274 млрд долл. Импорт в РФ стальных труб составил 202,1 тыс. т (+28,6%) на сумму 330,6 млн долл. Из стран СНГ в январе-феврале 2007г. было импортировано 143,6 тыс. т труб на сумму 225,7 млн долл. Цены на нефть не поднимутся существенно выше уровня 70 долл./барр., считают эксперты. Цены на нефть не поднимутся существенно выше уровня в 70 долл./барр. Такую точку зрения высказал аналитик Water House Capital Михаил Макаров в прямом эфире телеканала РБК. В долгосрочной перспективе колебания на рынке нефти будут осуществляться в диапазоне 50-70 долл./барр. По мнению специалиста, те максимумы, которые продемонстрировали нефтяные цены в 2006г., являются отложенным эффектом низких исторических ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. А недавнее снижение цен на нефть было запоздалым инерционным падением, показывающим увеличение стоимости денежных средств. Кроме того, эксперт посоветовал инвесторам с осторожностью относиться к фондовому рынку США. По его словам, основные американские индексы продемонстрировали рост от 13 до 15% в целом за 2006г., однако при этом имеется консенсус по поводу того, что темпы роста данных показателей упадут в 2007г. Все основные макроэкономические новости, вышедшие в текущем году, говорят о том, что в американской экономике происходит существенное замедление. Эксперт напомнил о том, что темп роста ВВП США снизился до 2,5%, одновременно с этим инфляция остается достаточно высокой, и "ФРС США пока не может ее понизить", снижается уровень бизнес-инвестиций, а промышленное производство уже несколько месяцев показывает отрицательную динамику. В настоящее время факторами, оказывающими положительное влияние на экономику США, можно назвать только сильный рынок труда и достаточно уверенный потребительский сегмент, заключил М.Макаров. В совет директоров девелоперской компании "Миэль" вошли три независимых директора. В совет директоров инвестиционно-девелоперского холдинга "Миэль" вошли три независимых директора, сообщили в компании. Общий количественный состав совета составил пять человек против шести в 2006г. Согласно принятому "Миэлем" решению, совет директоров компании теперь будет формироваться по новому принципу: большинство мест в нем получат независимые директора. Так, в совет вошли три независимых директора - Андрей Верников, Александр Лопухин и Алексей Терехов. Свои места в совете сохранили два представителя "Миэля" - председатель совета директоров Григорий Куликов и финансовый директор Евгений Плаксенков. В прошлый состав совета входили Г.Куликов, Е.Плаксенков, директор по организационному развитию Сергей Модестов, директор управления маркетинга Александр Дуда, директор по корпоративному развитию Надежда Сладкова и руководитель аппарата совета директоров Алексей Пашкевич. Как отметил Г.Куликов, решение о включении независимых директоров продиктовано общим изменением тенденций на рынке - повышение качества корпоративного управления становится одним из залогов дальнейшего роста. Также существенным фактором, обусловившим такое решение, стала стратегия компании, предусматривающая активную работу с современными финансовыми инструментами. Новые независимые члены совета директоров будут работать в трех комитетах совета директоров - по стратегии, аудиту и по человеческим ресурсам и вознаграждениям. Инвестиционно-девелоперская компания "Миэль" была основана в 1990г. В 2006г. оборот холдинга во всех сегментах рынка недвижимости составил около 2,5 млрд долл. Общая стоимость проектов под управлением компании в сегментах городского и загородного жилья в Московском регионе составила около 1,7 млрд долл. В настоящее время офисы холдинга помимо Москвы работают также в Санкт-Петербурге, Омске, Барнауле, Тюмени, Сочи, Туле и Обнинске. Валюта баланса КБ "Московский капитал" за I квартал 2007г. выросла на 5% - до 17,572 млрд руб. Валюта баланса КБ "Московский капитал" за I квартал 2007г. выросла на 5% - с 16,719 млрд руб. на начало 2007г. до 17,572 млрд руб. на 1 апреля с.г., сообщила пресс-служба банка. Кредитный портфель банка на отчетную дату увеличился почти на 8% и составил 10,651 млрд руб. Объемы депозитов физических лиц выросли на 18%, и составили в денежном выражении 6,148 млрд руб. Собственные средства банка практически не изменились и составили 1,64 млрд руб. ООО "КБ "Московский капитал" образовано в 1994г. Банк является уполномоченным банком правительства Москвы. На сегодняшний день успешно функционируют 60 точек продаж банка по всей России, включая более 40 отделений в Москве и Московской области, а также филиалы в Сочи, Новосибирске, Красноярске, Уфе, Норильске, Рязани и Тюмени, каждый из которых имеет собственную сеть отделений. Общий объем продаж группы компаний "Систематика" в 2006г. составил более 230 млн долл. Общий объем продаж группы компаний "Систематика" (головной компании и дочерней "АНД Проджект") в 2006г. составил более 230 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Показатели за 2005г. не раскрывались. Планируется, что в 2007г. эта цифра достигнет 300 млн долл., в том числе за счет объединения компаний "Систематика" и TopS Business Integrator (TopS BI), о котором было объявлено сегодня. В результате будет образованна группа компаний "Систематика", которая будет состоять из следующих бизнес-подразделений: компаний "Систематика", TopS BI и "АНД Проджект" (дочерняя компания "Систематики"). Основную цель объединения акционеры компаний видят в консолидации ресурсов и компетенций, создании крупного игрока рынка консалтинга и системной интеграции с широким спектром услуг и решений. "Систематика" работает в секторах крупномасштабных инфраструктурных ИТ-проектов и информатизации органов государственной власти, TopS BI - в области консалтинга и внедрения бизнес-приложений на основе решений SAP, Oracle и Microsoft. Сделка представляет собой слияние путем обмена долями активов и не предполагает ни денежных выплат, ни выхода из бизнеса кого-либо из акционеров. На первом этапе в рамках ГК "Систематика" объединяющиеся компании сохранят статус юридических лиц и останутся самостоятельными бизнес-единицами. Компании будут работать по своим бизнес-планам, утвержденным советом директоров группы. При этом группа сразу начнет консолидацию ряда функциональных подразделений (финансы, инвестиции, маркетинг, управление кадрами, юридическая поддержка), которые впоследствии будут находиться в структуре управляющей компании. Компания "Систематика" основана в 2004г. на базе компаний "Аквариус Дата" и "Аквариус Консалтинг" для объединения интеграторских структур Национальной компьютерной корпорации под единой торговой маркой. Компания "Систематика" работает в области консалтинга и системной интеграции, имеет опыт реализации комплексных крупномасштабных проектов в области проектирования, создания и модернизации ИТ-инфраструктуры. ООО "ТопС Бизнес Интегратор" (TopS BI) основано в 1991г. Компания предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга, внедрения систем автоматизации управления предприятием, создания ИТ-инфраструктуры, внедрения систем управления инфраструктурой и ИТ-сервисами, заказных разработок и решений в области электронного бизнеса. Оборот TopS BI в 2006г. по сравнению с 2005г. увеличился на 33,9% - до 71 млн долл. Минпромэнерго направило в правительство генеральную схему размещения энергообъектов до 2020г. Минпромэнерго РФ направило в правительство генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на период до 2020г., сообщила пресс-служба министерства. Представленный Минпромэнерго документ будет рассмотрен на заседании кабинета министров правительства 19 апреля с.г. Для разработки этого документа Минпромэнерго создало рабочую группу с участием представителей МЭРТ, ФСТ, Росатома, Ростехнадзора, РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром" и ФГУП "Концерн "Росэнергоатом". В ходе проведенных работ были определены энергодефицитные зоны в пределах объединенной энергосистемы (ОЭС), выбрана рациональная структура генерирующих мощностей и электросетевых объектов, а также проведено комплексное обоснование размещения объектов электроэнергетики федерального уровня, говорится в сообщении. Напомним, межведомственная рабочая группа в начале октября 2006г. одобрила результаты первого этапа разработки генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики РФ на период до 2020г. При прогнозировании развития отрасли эксперты учитывали несколько вариантов ситуации с ростом энергопотребления в России (от умеренного до оптимистического), согласно которым среднегодовые темпы роста потребления электроэнергии до 2020г. определяются величинами от 2,6% до 4,1%. Второй этап работы над документом предусматривал формирование рекомендуемого перечня площадок размещения объектов генерации и электросетевого хозяйства. В феврале 2006г. Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) и РАО "ЕЭС России" в целом согласовали предложения по генеральной схеме размещения генерирующих мощностей до 2020г., которая будет рассматриваться правительством РФ. На совместном совещании, в частности, было предложено строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС общей установленной мощностью не менее 2 ГВт в год, начиная с 2012г., с последующим увеличением. Чистая прибыль ЗАО "Конверсбанк" за I квартал 2007г. сократилась на 10,5% к уровню IV квартала 2006г. - до 40,22 млн руб. Чистая прибыль ЗАО "Конверсбанк" за I квартал 2007г. сократилась на 10,5% к уровню IV квартала 2006г. - до 40,216 млн руб. на 1 апреля текущего года. Как говорится в материалах банка, размер чистой прибыли по итогам IV квартала минувшего года составил 44,986 млн руб. Сокращение чистой прибыли объясняется условиями ряда кредитных договоров, предусматривающими выплату процентов по ссудам в конце срока. В состав международной финансовой группы "Конверсбанк" помимо шести российских входят также три иностранных банка - Conversbank (UK) Limited (Великобритания), Bankas Snoras (Литва), Latvijas Krajbanka (Латвия). Стратегическим партнером МФГ "Конверсбанк" является также банк "Волга-кредит" (Самара), 19,9% акций которого приобретено в конце этого года ОАО "Конверс Груп", управляющей компанией МФГ "Конверсбанк". По состоянию на 1 октября 2006г. совокупные активы банков-участников МФГ в России и странах ЕС составили 3,3 млрд долл., собственный капитал - 313,8 млн долл., прибыль - 23,3 млн долл. Минпромэнерго направило в правительство генеральную схему размещения энергообъектов до 2020г. Минпромэнерго РФ направило в правительство генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на период до 2020г., сообщила пресс-служба министерства. Представленный Минпромэнерго документ будет рассмотрен на заседании кабинета министров правительства 19 апреля с.г. Для разработки этого документа Минпромэнерго создало рабочую группу с участием представителей МЭРТ, ФСТ, Росатома, Ростехнадзора, РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром" и ФГУП "Концерн "Росэнергоатом". В ходе проведенных работ были определены энергодефицитные зоны в пределах объединенной энергосистемы (ОЭС), выбрана рациональная структура генерирующих мощностей и электросетевых объектов, а также проведено комплексное обоснование размещения объектов электроэнергетики федерального уровня, говорится в сообщении. Напомним, межведомственная рабочая группа в начале октября 2006г. одобрила результаты первого этапа разработки генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики РФ на период до 2020г. При прогнозировании развития отрасли эксперты учитывали несколько вариантов ситуации с ростом энергопотребления в России (от умеренного до оптимистического), согласно которым среднегодовые темпы роста потребления электроэнергии до 2020г. определяются величинами от 2,6% до 4,1%. Второй этап работы над документом предусматривал формирование рекомендуемого перечня площадок размещения объектов генерации и электросетевого хозяйства. В феврале 2006г. Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) и РАО "ЕЭС России" в целом согласовали предложения по генеральной схеме размещения генерирующих мощностей до 2020г., которая будет рассматриваться правительством РФ. На совместном совещании, в частности, было предложено строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС общей установленной мощностью не менее 2 ГВт в год, начиная с 2012г., с последующим увеличением. Совет директоров ОГК-4 назначил годовое собрание акционеров на 25 мая 2007г. Совет директоров ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-4) принял решение о созыве 25 мая 2007г. годового общего собрания акционеров, сообщила пресс-служба энергокомпании. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в собрании, - 10 апреля 2007г. Совет директоров ОГК-4 утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров. Акционерам будет предложено рассмотреть вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2006г. и по результатам I квартала 2007г. Также акционеры изберут совет директоров, ревизионную комиссию, рассмотрят ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Совет директоров ОГК-4 принял решение предложить годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" аудитором на 2007г. В состав ОАО "ОГК-4" входят пять тепловых электрических станций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность ОАО "ОГК-4" составляет 8 тыс. 630 МВт, в том числе Сургутской ГРЭС-2 - 4 тыс. 800 МВт. Уставный капитал ОАО "ОГК-4" составляет 49 млрд 130 млн 625 тыс. 974 руб., он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая. РАО "ЕЭС России" принадлежит 89,6% акций ОАО "ОГК-4", миноритарным акционерам - 10,4%. Генеральным директором компании является Андрей Киташев. Oracle покупает американского поставщика программного обеспечения Tangosol. Корпорация Oracle объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении американского поставщика программного обеспечения компании Tangosol. Об этом сообщили в пресс-службе Oracle. Процедура приобретения, как ожидается, будет завершена в апреле 2007г. Финансовые условия сделки не разглашаются. Чистая прибыль американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation в I квартале 2007 финансового года выросла на 29% - до 670 млн долл. (13 центов в пересчете на 1 обыкновенную акцию) против 519 млн долл. (10 центов на акцию) за 2006 финансовый год. Объем продаж Toyota в РФ в I квартале 2007г. увеличился в 1,9 раза - до 29 тыс. 368 автомобилей. Объем продаж Toyota в РФ в I квартале 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. увеличился в 1,9 раза - до 29 тыс. 368 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба официального российского представительства компании. Наибольшей популярностью пользовались: Toyota Сorolla - продано 10 тыс. 345 автомобилей, Toyota Camry - продано 4 тыс. 081 автомобиль и Toyota RAV4 - продано 5 тыс. 058 автомобилей. Кроме того, в 2006г. Toyota увеличила продажи автомобилей своей люксовой марки Lexus в 1,8 раза - до 2 тыс. 728 автомобилей. Наибольшей популярностью пользовались внедорожник RX 350 - продано 1 тыс. 118 автомобилей и седан IS 250 - продан 481 автомобиль. В ходе подекадных торгов на ЭТП "Межрегионгаза" реализовано 49,9 млн куб. м газа, из них 20,1 млн куб. м продал Газпром. В ходе очередных подекадных торгов сегодня на электронной торговой площадке ООО "Межрегионгаз" продано 49,9 млн куб. м газа, из которых 20,1 млн куб. м пришлось на Газпром, 29,8 млн куб. м реализовали независимые поставщики. Как сообщает пресс-служба "Межрегионгаза", торги проводились с поставкой в период с 21 по 30 апреля 2007г. по балансовым пунктам - КС "Вынгапуровская", КС "Южно-Балыкская" и КС "Надым". Помимо Газпрома газ продавали ОАО "НОВАТЭК", ОАО "НК Роснефть", ЗАО "Транс Нафта", ОАО "ЛУКОЙЛ" и ООО "НГК "Итера". По данным "Межрегионгаза", общий объем продаж газа с поставкой на апрель составил 443,6 млн куб. м (с поставкой на март - 704,0 млн куб. м). Как и на предыдущих декадных торгах, основными покупателями выступили предприятия электроэнергетики. По итогам сегодняшних торгов средневзвешенная цена газа в балансовых пунктах составила 1 тыс. 044,89 руб. за 1 тыс. куб. м, на газораспределительных станциях (ГРС) покупателей - 1 тыс. 562,56 руб. за 1 тыс. куб. м, что на 128,3% выше тарифа ФСТ. Согласно постановлению правительства РФ от 2 сентября 2006г. о проведении эксперимента "5+5" по продаже газа по свободным ценам с использованием биржевых технологий, доли участия в экспериментальных торгах Газпрома и независимых производителей будут равны и составят до 5 млрд куб. м газа. Эксперимент планируется завершить в декабре 2007г. В соответствии с календарным планом развития биржевых торгов газом, полноценную газовую биржу с использованием биржевых инструментов предполагается запустить в III квартале 2007г. Ремонтная программа МРСК Северо-Запада в 2006г. выполнена в объеме 1,55 млрд руб. Ремонтная программа в зоне ответственности МРСК Северо-Запада выполнена в объеме 1 млрд 550 млн руб., что на 9% больше, чем планировалось. Как сообщила пресс-служба энергокомпании, в 2006г. отремонтировано 8 тыс. 200 км линий электропередачи. В 2005г. МРСК Северо-Запада было освоено 3,5 млрд руб. инвестиций, из них на техперевооружение и реконструкцию было направлено 2,4 млрд руб. ОАО "МРСК Северо-Запада" является 100-процентной дочерней компанией РАО "ЕЭС России", зарегистрировано в декабре 2004г. Уставный капитал МРСК на момент учреждения составляет 10 млн руб. и разделен на 100 млн обыкновенных акций. Конфигурация компании была утверждена РАО "ЕЭС России" 23 апреля 2004г. В соответствии с ней, МРСК Северо-Запада объединила распределительные сети "Архэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Ленэнерго", "Новгородэнерго", "Псковэнерго" и "Янтарьэнерго", суммарная протяженность электрических сетей которых составляет 174 тыс. 300 км. Основная задача компании - транспорт и распределение электроэнергии, технологическое подключение потребителей к сети. РТРС планирует запустить в 2007г. мобильное телевидение. ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС) планирует запустить в 2007г. мобильное телевидение. Об этом сегодня в Москве журналистам сообщил генеральный директор РТРС Геннадий Скляр. По его словам, изначально проект планируется запустить в крупных городах РФ. Как отметил Г.Скляр, "каналы для создания мобильного телевидения есть у АФК "Система" и представители компании обращались в РТРС по вопросу организации проекта". Г.Скляр также сообщил, что мобильное телевидение планируется организовать на базе оборудования DMT итальянского производителя. Инвестиции в проект генеральный директор назвать затруднился. Совет директоров Enel одобрил совместное с Acciona предложение о покупке акций Endesa по цене 41 евро за акцию. Совет директоров итальянской Enel SpА одобрил совместное с Acciona предложение о покупке акций испанской Endesa по 41 евро за акцию совместно с испанской Acciona SA. Об этом сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе компании Enel. Сделка будет осуществляться в соответствии с условиями, выдвинутыми компаниями 26 марта с.г. Тогда итальянская энергетическая компания Enel и строительная компания Acciona заявили о своем намерении предложить за испанскую энергетическую компанию Endesa по крайней мере 41 евро/акция. Для покупки Endesa планируется создать холдинг, который будет контролироваться Acciona. При этом сообщалось, что Enel и Acciona могут сделать совместное предложение о покупке Endesa только в том случае, если немецкая E.On в рамках осуществляющегося в настоящее время поглощения не сможет довести свою долю в испанской компании до 50,01%. В настоящее время компании совместно владеют 46% акций Endesa. 2 апреля с.г. германский концерн E.On признал свое поражение в борьбе за Endesa и заключил соглашение с итальянской Enel и испанской Acciona о том, что в случае, если их попытка покупки Endesa увенчается успехом, E.On сможет получить ее активы на сумму 10 млрд евро в Испании, Италии, Франции, Польше и Турции. Напомним, что германский концерн вступил в борьбу за Endesa 21 февраля 2006г., предложив 29,1 млрд евро денежными средствами. Согласно условиям оферты, концерн должен консолидировать не менее 51,01% акций испанской компании. В результате этой сделки E.On превращался в один из крупнейших газовых и энергетических концернов в мире. В феврале 2007г. сделка по слиянию была заблокирована итальянской Enel и испанской группой Acciona, которые к концу марта смогли консолидировать более 45% акций Endesa. Endesa занимает лидирующие позиции на энергетическом рынке Испании, Чили, Аргентины, Колумбии, Перу. Компания также работает в Бразилии, Италии, Франции, Португалии и Доминиканской Республике. Установленная мощность ее станций превышает 42,9 тыс. МВт. Endesa является вторым по величине газовым оператором в Испании, контролируя 4,2% регулируемого рынка газа страны и 6% - свободного. Чистая прибыль компании в 2006г. по сравнению с 2005г. снизилась на 6,7% - до 2,969 млрд евро. Операционная прибыль увеличилась на 23,4% - до 5,239 млрд евро, EBITDA - на 18,6% - до 7,139 млрд евро. Индексы ММВБ и РТС 10 апреля 2007г. достигли своих исторических максимумов. Сегодня индекс РТС побил новый рекорд, достигнув максимального значения к закрытию торговой сессии - 1977,33 пункта. Прежний рекорд, 1990,77 пункта, был установлен 26 февраля 2007г. Сегодня также зафиксировано максимальное значение индекса РТС в ходе торгов - 1978,19 пункта. Прежний рекорд в ходе торгов был достигнут 9 апреля - на уровне 1973,83 пункта. По итогам торгов на Фондовой бирже "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) также было зафиксировано рекордное значение индекса ММВБ на закрытие, которое составило 1757,97 пункта (рост на 0,3% к закрытию предыдущего дня). Предыдущее рекордное значение индекса ММВБ на закрытие составляло 1754,75 пункта и было зафиксировано 26 февраля 2007г. Максимальное значение индекса ММВБ в ходе торгов сегодня также достигло рекордного значения и составило 1761,72 пункта, тогда как прежнее максимальное значение было зафиксировано 9 апреля 2007г. - 1758,86 пункта. Чистая прибыль ММБ за I квартал 2007г. увеличилась в 3,35 раза к уровню IV квартала 2006г. - до 2,139 млрд руб. Чистая прибыль ЗАО "Международный Московский банк" (ММБ) за I квартал 2007г. увеличилась в 3,35 раза к уровню IV квартала 2006г. и на 1 апреля 2007г. составила 2 млрд 139,15 млн руб. Как говорится в материалах банка, по итогам IV квартала минувшего года чистая прибыль составила 638,29 млн руб. Увеличение чистой прибыли банка вызвано увеличением в январе-марте 2007г. чистых процентных и аналогичных доходов, снижением расходов на создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также снижением расходов от отрицательной переоценки иностранной валюты. Международный Московский банк основан в октябре 1989г. ММБ стал первым коммерческим российским банком с иностранным участием. Более 95% акций банка принадлежит Bank Austria Creditanstalt AG, входящему в UniCredit Group. Европейский банк реконструкции и развития владеет пакетом акций ММБ в размере 4,8%. ММБ входит в число десяти крупнейших российских банков по величине совокупных активов. МВФ: В 2006г. страны EMEA выпустили облигаций в иностранной валюте на 88 млрд долл., из них Россия - на 29 млрд долл. Страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в 2006г. выпустили облигаций в иностранной валюте на 88 млрд долл., из них только Россия - на 29 млрд долл. Таковы данные, которые приводятся в докладе о состоянии мировой экономики, опубликованном сегодня Международным валютным фондом (МВФ). В 2005г. эти показатели составляли 75,7 млрд долл. и 23,3 млрд долл. соответственно. В докладе МВФ отмечается, что рост показателя в регионе происходил в основном на фоне роста выпуска долговых обязательств крупными корпорациями при сокращении выпуска облигаций непосредственно правительствами стран. Особенно высокими темпами показатель увеличивался в России и Казахстане - совокупный объем облигаций в иностранной валюте, выпущенных ими в 2006г., составляет более 40% от всего объема таких бумаг, выпущенных всеми странами EMEA за прошлый год. Между тем, отмечается в докладе, подавляющая часть корпоративных облигаций региона EMEA имеет рейтинги ниже инвестиционного - так, средний рейтинг облигаций России и Казахстана, по версии агентства Fitch, имеет рейтинг BB при суверенном рейтинге страны BBB+ и BBB соответственно. Как следует из данных, представленных МВФ, основная часть указанных облигаций в России выпускается финансовыми учреждениями (прежде всего - банками). Так, из 29 млрд долл. российских облигаций только треть выпущена не компаниями финансового сектора. При этом совокупная стоимость выпущенных долговых обязательств в иностранной валюте банками и другими финансовыми институтами возросла по итогам года почти на 50%, составив 19,6 млрд долл. против 13,3 млрд долл. годом ранее. Облигации выпускаются казахстанскими и российскими банками, чтобы поддержать растущие объемы кредитования частного сектора. Это, в свою очередь, таит в себе опасность ухудшения качества активов банка, если тот будет слишком активно выдавать кредиты заемщикам, отмечается в докладе. В то же время, добавляют авторы, риски банков могут быть заметно снижены при росте клиентской базы и доходов клиентов. Правительство РФ в 2007г. компенсирует РЖД 40% потерь от перевозки пассажиров в дальнем следовании. Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2007г. субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь от перевозки пассажиров в дальнем следовании по регулируемому тарифу. Как сообщается в сообщении пресс-службы правительства РФ, государство готово компенсировать перевозчику только 40% от потерь, полученных в результате перевозок пассажиров по установленному тарифу. В настоящее время социальными перевозками занимается только ОАО "Российский железные дороги". Субсидия предоставляется ежемесячно в размере 40% потерь в доходах организации и перечисляется Федеральным агентством железнодорожного транспорта, отмечается в постановлении. Обоснованный уровень тарифа на 2007г., а также его прогнозные параметры на среднесрочную перспективу поручено в двухмесячный срок определить Федеральной службе по тарифам (ФСТ). Курс американской валюты в конце 2007г. достигнет уровня примерно в 25 руб./долл., считают эксперты. Курс американской валюты в конце 2007г. достигнет уровня примерно в 25 руб./долл. Такое мнение высказал в прямом эфире телеканала РБК начальник казначейства Объединенного регионального банка Роман Дьяков. Однако проректор академии "Форекс Клуб" Вениамин Сафин не считает, что курс американской валюты опустится ниже 25,5 руб./долл., и полагает, что, скорее всего, по итогам текущего года курс доллара будет находиться в районе отметки 26 руб./долл. Среди причин, способствовавших ослаблению позиции американской валюты относительно рубля, специалист отметил большой приток нефтедолларов в Россию. "Когда товара слишком много, он неизбежно должен дешеветь", - заметил эксперт. В свою очередь, Р.Дьяков добавил, что ситуацию с курсом рубля также усугубляют кредиты, которые российских компаний берут за рубежом. Вырученные от кредитования на Западе деньги предприятия также продают Центральному банку (ЦБ) РФ для реализации своих интересов внутри страны. Однако, по мнению аналитика, в настоящий момент ослабление курса американской валюты не противоречит интересам США. Дело в том, что слабый доллар облегчает расчеты по накопленному государственному долгу. В целом, обесценивание доллара сложно назвать какой-то взвешенной политикой, просто на данный момент правительству США таким образом удобнее преодолевать свои текущие проблемы. Также, на взгляд специалиста, укрепление позиции рубля не беспокоит ЦБ РФ настолько, чтоб они принимали какие-либо меры, препятствующие этому. Комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина относительно негативного влияния укрепления курса рубля на динамику роста в перерабатывающих отраслях, Р.Дьяков сказал, что данные отрасли "изначально находятся в проигрышных условиях из-за климатических предпосылок", поэтому не хочется терять инструменты, повышающие конкурентоспособность на мировом рынке. Одним из подобных преимуществ является номинальное уменьшение себестоимости расходов за счет удешевления рубля относительно валюты стран-конкурентов в аналогичных секторах. Если ЦБ РФ допустит сильное укрепление курса российской валюты, то наиболее вероятным становится увеличение импорта. Кроме того, специалист назвал затруднительным долгосрочное прогнозирование в текущей ситуации, однако не рекомендовал участникам рынка покупку американской валюты. В.Сафин предположил, что до конца 2007г. денежные средства следует хранить в рублях, но посоветовал игрокам дифференцировать портфель и вложить часть средств в акции, паевые фонды или облигации, в зависимости от целей. "Аэрофлот" планирует создать на базе "Дальавиа" крупную региональную компанию. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" планирует создать на базе авиакомпании "Дальавиа" крупную региональную компанию. Как говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота", проект реструктуризации "Дальавиа" предусматривает на первом этапе вывод авиакомпании из кризиса и осуществление комплекса мероприятий по ее финансовому оздоровлению, включая оптимизацию сети маршрутов, снижение расходов, вывод непрофильных активов. На следующем этапе планируется осуществить комплекс стабилизационных мероприятий, предусматривающих достижение устойчивых производственных и финансовых показателей, начало обновление флота, подготовку к созданию регионального хаба. Третий этап бизнес-плана предусматривает реализацию концепции хаба как составляющую часть проекта создания Дальневосточной авиакомпании. Как сообщил генеральный директор "Аэрофлота" Валерий Окулов, "предлагаемый план реструктуризации "Дальавиа" позволит в среднесрочной перспективе обеспечить устойчивую безубыточность и улучшить социальную обстановку. Реализация данного проекта позволит получить синергетический эффект за счет привлечения дополнительных трансферных пассажирских потоков". В.Окулов отметил, что уже законтрактованы два грузовых самолета MD-11, которые будут базироваться в Хабаровске, а также пассажирские самолеты Boeing, которые будут выполнять полеты из Европы в Хабаровск и по маршруту Гонконг - Хабаровск - Сан-Франциско и обратно. Кроме того, "Аэрофлот" передаст "Дальавиа" свои рейсы по маршруту Москва - Хабаровск. По его словам, реализация программы дальнейшей капитализации связана, в частности, с развитием компании "Дальавиа". На базе Хабаровского аэропорта планируется создание крупного транспортного узла международного уровня (хаба). "Есть планы по обновлению парка машин "Дальавиа", модернизации маршрутной сети и менеджмента", - отметил В.Окулов. Сейчас эта компания, как показывает аудит, находится в сложном экономическом состоянии. Как сообщалось ранее, в рамках создания Дальневосточной авиакомпании, "Аэрофлот" планирует создать 100-процентную дочернюю компанию, в состав которой войдут ФГУП "Дальавиа", ОАО "Сахалинские авиатрассы" и ОАО "Владивосток-авиа". Концепция предполагает, что новая авиакомпания будет специализироваться только на магистральных маршрутах. В настоящее время "Аэрофлот" имеет две дочерние авиакомпании - "Аэрофлот-Дон" в Ростове-на-Дону и "Аэрофлот-Норд" в Архангельске. Минэнергетики США выступило против создания "газового ОПЕК". Создание газового картеля по примеру Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), который бы контролировал поставки и цены на газ, приведет к появлению проблем как у добытчиков, так и у потребителей. Такое мнение выразил сегодня министр энергетики США Самуэль Бодман. По его словам, в отсутствие условий для конкуренции возникают проблемы как у потребляющих стран, так и у поставщиков "голубого топлива", передает Reuters. "Когда все поставщики собираются в одном месте в одно и то же время, кто-то должен задуматься над этим", - добавил С.Бодман. 9 апреля 2007г. министры энергетики государств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на совещании в Дохе обсудили идею создания газового картеля и запланировали проведение следующего совещания в Москве в 2008г. На встрече министр нефти Ирана Казем Вазири Хамане заявил, что создание "газового ОПЕК" будет выгодным и полезным, однако потребует определенного времени для воплощения. Идея создания "газового ОПЕК" впервые была высказана Ираном. Многие государства сочли это предложение интересным, в то время как страны-потребители, напротив, высказывают обеспокоенность. Они опасаются, что появление газового картеля приведет к росту цен на один из самых популярных видов энергосырья. ФСЭГ был образован в 2001г. Помимо России в него входят, в частности, такие страны, как Алжир, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ. Участники форума добывают в совокупности около 40% всего мирового добываемого газа и располагают примерно 70% мировых запасов этого природного ресурса. Исполнительным вице-президентом и управляющим директором CNN назначен Т.Мэддокс. Тони Мэддокс был назначен исполнительным вице-президентом и управляющим директором телеканала CNN International, сообщается в пресс-релизе компании. Ранее Т.Мэддокс занимал должность старшего заместителя начальника отдела новостей CNN, а также отвечал за административное управление 26 международных новостных бюро телеканала. Т.Мэддокс начал свою карьеру в CNN в 1998г. с должности главного редактора европейского, ближневосточного и африканского отделов. Ранее он 13 лет работал в Би-би-си репортером, продюсером и редактором. |
В избранное | ||