Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Новости для инвесторов

20.02.07 г. Выпуск N1

Индийская Bharti инвестирует к 2015г. 2,5 млрд долл. в развитие сети розничной торговли.

Индийская компания Bharti Enterprises Ltd. инвестирует к 2015г. 2,5 млрд долл. в развитие собственной сети розничной торговли, передает (с) Reuters. Розничная сеть будет включать в себя гипермаркеты и супермаркеты, реализующие продукты питания, электронику и другие товары народного потребления.

За счет этих вложений Bharti планирует к 2015г. ежегодно получать от розничного бизнеса 200 млрд рупий (4,54 млрд долл.) выручки. Bharti планирует развивать сеть магазинов розничной торговли совместно с сетью Wal-Mart, с которой создает совместное предприятие. Ожидается, что первые магазины будут открыты в I квартале 2008г. в городах с населением свыше 1 млн человек.

Напомним, что в конце ноября 2006г. американская розничная сеть Wal-Mart Stores Inc. подписала соглашение о создании совместного предприятия розничной торговли с Bharti Enterprises. Как сообщил председатель совета директоров Bharti Enterprises Сунил Миттал, стороны будут иметь равные доли в совместном предприятии, которое будет работать в разрешенных индийским законодательством для иностранных инвесторов сегментах, таких как торговля в формате cash-and-carry и логистика. По его словам, магазины будут находиться в собственности Bharti Enterprises и работать на условиях франшизы Wal-Mart.

Bharti - конгломерат, включающий в себя такие отрасли бизнеса, как телекоммуникационные технологии, товарное сельскохозяйственное производство, страхование, разработку программного обеспечения. Bharti также владеет контрольным пакетом акций одного из крупнейших мобильных операторов Индии - Bharti Airtel Ltd.

Защита Л.Аскеровой, обвиняемой в пособничестве в убийстве А.Козлова, обжалует решение о законности ее ареста.

Защита предпринимательницы Лианы Аскеровой, обвиняемой в пособничестве в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова, намерена обжаловать в порядке надзора сегодняшнее решение Московского городского суда о законности ее ареста. "Можно было предположить, учитывая широкий резонанс этого дела и общественное мнение, что Мосгорсуд оставит решение Басманного суда без изменения", - заметил адвокат Л.Аскеровой Николай Клен. По его словам, защита убеждена, что в отношении Л.Аскеровой может быть применена иная мера пресечения, кроме содержания под стражей. "Моя подзащитная тяжело больна, недавно ей была сделана операция. Мы рассчитывали на гуманность суда, однако суд таковой не проявил", - отметил адвокат. Н.Клен добавил, что основанием для избрания Л.Аскеровой меры пресечения в виде содержания под стражей стало то, что у нее имеется заграничный паспорт. "Однако сегодня у многих граждан России имеются загранпаспорта, и это совсем не означает, что они имеют намерение уезжать за пределы России", - подчеркнул Н.Клен. В заключение он заявил, что защита Л.Аскеровой намерена обжаловать сегодняшнее решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда.

Напомним, Басманный суд Москвы 12 января 2007г. выдал санкцию на арест Л.Аскеровой, подозреваемой в причастности к убийству А.Козлова. Л.Аскерова была задержана 10 января 2007г. на ул.Арбат в Москве, тогда ей предъявлено постановление о том, что она является подозреваемой по делу об убийстве А.Козлова.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ А.Козлов был убит 13 сентября 2006г. возле территории спорткомплекса "Спартак", в котором сотрудники Центробанка играли в футбол. Неизвестные открыли стрельбу в момент, когда банкир выходил с территории спорткомплекса. С огнестрельным ранением в голову и грудь А.Козлов был госпитализирован в 33-ю городскую больницу, где, не приходя в сознание, умер. Также погиб водитель А.Козлова. По данному факту прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

МЭРТ РФ: Рост реального эффективного курса рубля в 2007г. снизится до 4-5%.

Рост реального эффективного курса рубля в 2007г. снизится до 4-5%, а к 2010г. реальный курс рубля перестанет укрепляться. Такой прогноз дает Министерство экономического развития и торговли в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2008-2010гг. Обменный курс доллара к рублю составит 26,2 руб. за 1 долл. в 2007г. и повысится до 27 руб. за 1 долл. к концу 2010г.

Ожидается, что валютные резервы в 2007г. возрастут на 70-80 млрд долл. К 2010г. в результате сжатия сальдо по текущим операциям рост резервов может прекратиться.

Генпрокуратура РФ продлила до 16 мая 2007г. срок следствия по делу об убийстве первого зампреда ЦБ РФ А.Козлова.

Генеральная прокуратура РФ продлила сроки следствия по делу об убийстве первого заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова до 16 мая 2007г. Об этом сообщила адвокат Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства А.Козлова, Людмила Айвар. "К нам поступило извещение из Генпрокуратуры, в котором говорится о том, что срок следствия по данному делу продлевается до 16 мая", - отметила адвокат.

Выручка ГК "Виктория" в 2006г., по данным управленческой отчетности, выросла на 38% - до 21,9 млрд руб.

Выручка ГК "Виктория" в 2006г., по предварительным данным управленческой отчетности, выросла на 38% и составила 21,9 млрд руб. Как отмечается в аналитическом обзоре Райффайзенбанка, на Московский регион на сегодняшний день приходится 50% выручки компании, на Калининградский - 32%, на Санкт-Петербургский - 18%. В свою очередь, валовая рентабельность достигла 21%, маржа EBITDA - 6%. В сообщении банка отмечается, что в конце 2006г. компания начала юридическую реструктуризацию.

ГК "Виктория" была основана в 1993г., основным направлением деятельности группы сначала была оптовая торговля продуктами питания в Калининграде. Первый магазин группы был открыт в городе в 1998г., на рынки других регионов группа начала выходить в 2002г. Объем продаж ГК "Виктория" в 2005г. составил 607 млн долл. По состоянию на 1 октября 2006г. торговая сеть "Виктория" насчитывала 155 собственных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и соответствующих областях, а также 13 франчайзинговых магазинов во Владимире и Ульяновске. В дальнейшем группа намерена сконцентрироваться на развитии собственной сети.

Администрация Челябинска 15 марта проведет конкурс по выбору банка для привлечения кредита на сумму до 650 млн руб.

Администрация Челябинска 15 марта 2007г. проведет конкурс по выбору банка с целью привлечения кредитной линии на сумму до 650 млн руб. Как сообщил заместитель главы города по финансам Олег Слиньков, заемные деньги пойдут на "приобретение уникального медицинского оборудования, которое не поставляется в рамках национального проекта "Здоровье", а также на закрытие кассового разрыва при строительстве дорог". О.Слиньков также отметил, что в качестве залога банку-победителю будет предложено муниципальное имущество. "Не исключено, что это будет здание, в котором располагается администрация города", - уточнил вице-мэр Челябинска. По его прогнозу, скорее всего, в конкурсе смогут принять участие лишь федеральные банки. "Думаю, что региональным банковским структурам не потянуть такую сумму", - добавил он. По словам чиновника, в конкурсной документации банкам предлагается установить ежегодный процент за пользование кредитной линией на уровне 9% годовых.

"Ангарскцемент" увеличил за 2006г. производство цемента на 20,7% - до 841 тыс. т.

ОАО "Ангарскцемент" (входит в холдинг "Сибирский цемент") в 2006г. по сравнению с 2005г. увеличило производство цемента на 20,7% - до 841 тыс. т. Об этом РБК сообщили в пресс-центре холдинга. Увеличение производственных показателей стало возможным благодаря плановой модернизации предприятия, отметили в холдинге. Так, инвестиции в развитие производства на "Ангарскцементе" в 2006г. по сравнению с предшествующим годом возросли на 98,6% - до 280 млн руб.

ОАО "Ангарскцемент" является ведущим предприятием Восточной Сибири по производству цемента. Кроме ОАО "Ангарскцемент" (Иркутская область) в холдинг "Сибирский цемент", головной офис которого расположен в Кемерово, входят ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская область), ООО "Красноярский цемент", ООО "Комбинат "Волна" (Красноярск), специализирующееся на производстве волокнисто-цементных кровельных и плоских листов, ООО "Тимлюйский цементный завод" (Республика Бурятия). Каждый из цементных заводов является комплексом полного технологического цикла, который обеспечен собственной сырьевой базой и каналами сбыта. Также в состав холдинга входит ООО "Сибирский бетон", специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества.

Газпромбанк и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве до 2015г.

АБ "Газпромбанк" (ЗАО) и ОАО "Газпром" подписали соглашение о сотрудничестве до 2015г., сообщает пресс-служба банка. Документ является важным для определения долгосрочных перспектив развития банка и дальнейшего взаимодействия с инвесторами и клиентами в условиях изменения состава акционеров и снижения доли газового холдинга в уставном капитале Газпромбанка, отмечается в сообщении.

В Газпромбанке отмечают, что соглашение направлено на "развитие и достижение качественно новых позиций в стратегическом партнерстве с акционером и крупнейшим клиентом банка за счет более глубокого проникновения в бизнес газовой и смежных отраслей", выполнения роли финансового консультанта, организатора финансирования, управляющей компании, инструмента консолидации и управления активами.

Соглашение предусматривает, в частности, возможность участия Газпромбанка в разработке механизмов повышения эффективности инновационной деятельности Газпрома, в том числе за счет расширения форм и источников финансирования инновационных проектов компании. Газпромбанк рассматривает подписанный документ как стратегический инструмент, намечающий наиболее перспективные сферы двустороннего сотрудничества.

ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" образовано в 1990г. Основными акционерами Газпромбанка являются Газпром и ООО "Новые финансовые технологии", принадлежащее самому банку. На сегодняшний день региональная сеть Газпромбанка включает более 300 пунктов банковского обслуживания в 48 регионах России.

МЭРТ РФ понизил прогноз на 2007г. по экспорту нефти с 263 млн т до 260 млн т.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ понизило прогноз на 2007г. по экспорту нефти с 263 млн т до 260 млн т. Об этом говорится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2008г. и на период до 2010г., подготовленных МЭРТ РФ. Замедление темпов роста экспорта нефти связано с увеличением объемов переработки нефти и снижением темпов роста добычи нефти. Экспорт нефти в 2007г. на уровне 260 млн т предусмотрен вторым, умеренно оптимистичным, сценарием социально-экономического развития. До 2010г. экспорт нефти из РФ, по второму сценарию, составит 273 млн т. Это обусловлено спросом на нефть на европейском рынке и дополнительным экспортом нефти на рынок АТР по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан", говорится в прогнозе.

Экспорт нефти, по первому, инерционному, варианту, в 2007г. прогнозируется на уровне 258 млн т, а в 2010г. - 262 млн т. В первом варианте предполагается понижательная тенденция экспорта нефтепродуктов, связанная с замедлением роста объемов добычи нефти и возрастанием потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах.

В период 2007-2010гг. прогнозируется снижение экспорта нефтепродуктов с 103 млн т до 99 млн т. По второму варианту, предполагаемые мероприятия по реконструкции действующих нефтеперерабатывающих предприятий, увеличению производства качественных нефтепродуктов, реализации строительства новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств с учетом обеспечения потребностей внутреннего рынка создадут условия для стабилизации экспорта нефтепродуктов в 2007-2009гг. на уровне 104 млн т и роста к 2010г. до 106 млн т (в том числе благодаря освоению новых мощностей Нижнекамского нефтеперерабатывающего комплекса).

По данным ФТС России, в 2006г. экспорт нефти из РФ в 2006г. снизился на 0,7% - до 212,99 млн т. Как сообщалось, добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в 2006г. выросла на 2,1% по сравнению с 2005г. и составила 480,02 млн т.

"Почта России" оставила без изменений подписные тарифы на второе полугодие 2007г.

ФГУП "Почта России" приняло решение оставить без изменений тарифы на периодические печатные издания на второе полугодие 2007г. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Решение оставить тарифы на уровне первого полугодия 2007г. связано со стремлением почтового оператора стабилизировать ситуацию на рынке подписки и сохранить достигнутую тенденцию роста подписных тиражей. По итогам подписной кампании на первое полугодие 2007г. впервые за последние 10 лет подписные тиражи в России не снизились, а выросли на 4,1%. "Несмотря на убыточность оказания услуги по приему заказов по подписке и доставке газет и журналов, "Почта России" сознательно отказывается от изменения тарифов до тех пор, пока это решение не будет принято на уровне правительства РФ", - отмечается в сообщении компании.

Совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и Федеральной службой по тарифам (ФСТ) РФ "Почта России" разработала и представила на рассмотрение правительства ряд предложений, которые могли бы позволить уйти от убыточности доставки, не повышая при этом подписные тарифы. На сегодняшний день, по оценкам ФАС, отрицательная рентабельность услуги составляет 22%, а предоставляемая скидка для районных и городских изданий снижает уровень рентабельности до 50%.

В компании также сообщили, что, начиная с подписной кампании на второе полугодие 2007г., "Почта России" по инициативе медиасообщества и при поддержке ФАС изменила величину весового шага с 10 г до 12,5 г. Напомним, данные предложения медиасообщества были отмечены в протоколе и направлены в совместном отчете ФАС и Мининформсвязи РФ в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, в соответствии с его поручением. Они обоснованы тем, что самая распространенная газета формата А3 объемом 4 полосы весит в среднем 12,5 г, что соответствует положениям ГОСТа и дает возможность издателям более гибко и удобно рассчитывать стоимость доставки издания, а подписчикам не переплачивать за доставку этих изданий.

Из RTS Board с 20 февраля 2007г. исключаются ценные бумаги пяти эмитентов.

Из RTS Board с 20 февраля 2007г. исключаются ценные бумаги пяти эмитентов. В связи с допуском данных бумаг к торгам на классическом рынке ОАО "РТС", исключаются документарные облигации на предъявителя ОАО "МДМ-банк" серии 01, документарные облигации на предъявителя ООО "Русфинанс банк" серий 01 и 02, документарные облигации на предъявителя ОАО "Газпром" серий 07 и 08, документарные облигации на предъявителя ОАО "Северо-Западный Телеком" серии 04, документарные облигации на предъявителя ООО "Интегра Финанс" серии 02. Об этом сообщает департамент РТС по связям с общественностью и СМИ.

Чистая прибыль банка "Русский стандарт" в 2006г. выросла почти в 2 раза и составила 9,615 млрд руб.

Чистая прибыль банка "Русский стандарт" в 2006г. составила 9,615 млрд руб., увеличившись почти вдвое по сравнению с показателем 2005г. Как сообщила пресс-служба банка, к 1 января 2007г. сумма активов банка "Русский стандарт" превысила 292,2 млрд руб., увеличившись с начала 2006г. более чем в 2,5 раза. Капитал банка в течение года вырос в 1,8 раза - с 12,67 млрд руб. на начало прошлого года до 23 млрд руб. на начало 2007г.

Ссудная задолженность банка за год увеличилась более чем на 70% - с 102,63 млрд руб. по состоянию на начало 2006г. до 176,44 млрд руб. к 1 января 2007г.

В течение 2006г. банк "Русский стандарт" выдал 9 млн кредитов частным лицам на сумму, превышающую 4,53 млрд долл.

Банк открыл в течение 2006г. представительства и подразделения в 730 населенных пунктах России. В настоящее время региональная сеть "Русского стандарта" состоит из 180 представительств и их подразделений.

В прошедшем году банк "Русский стандарт" продолжил реализацию долгосрочной программы заимствований на внутреннем и внешнем рынках, объем привлеченного банком финансирования превысил 2,4 млрд долл.

ЗАО "Банк "Русский стандарт" основано в 1999г. Консолидированные активы банка по состоянию на конец первого полугодия 2006г. составляли 151 млрд руб. (5,6 млрд долл.). Чистая прибыль за тот же период составила 6,6 млрд руб. (242 млн долл.)

"Итера" предложила Украине проект добычи шахтного метана.

Группа компаний "Итера" предложила достаточно интересный проект добычи шахтного метана. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, комментируя тематику встречи премьер-министра страны Виктора Януковича с председателем совета директоров НГК "Итера" Игорем Макаровым. "Для нас это очень актуальная проблема, - сказал он. - "Итера" утверждает, что ее технология добычи метана из угольных пластов позволит увеличить безопасность шахт в результате их дегазирования, а также получать ежегодно до 8 млрд куб. м метана". По словам Ю.Бойко, 15 февраля 2007г. заместитель министра топлива и энергетики Юлий Иоффе связывался с советником И.Макарова, который занимается этой темой. "Они приедут, и мы начнем уже фактическую проработку проекта", - добавил министр. По информации, предоставленной "Итерой", эта технология уже отработана компанией в пилотном проекте в США.

НГК "Итера" - независимый российский производитель газа. Основным рынком сбыта газа компании является Свердловская область. Уставный капитал ООО "НГК "Итера" составляет 60 млн руб., его учредителями являются кипрская компания ITERA Holdings Limited (99,99%) и зампред правления компании Валерий Отчерцов (0,01%).

ОАО "Евразийский" заинтересовано в приобретении акций Нижегородской и Кубанской ЭСК.

ОАО "Евразийский" заинтересовано в приобретении на аукционе акций ОАО "Нижегородская сбытовая компания" и ОАО "Кубанская энергосбытовая компания", сообщает пресс-служба инвестиционной компании. Такое заявление сделал генеральный директор "Евразийского" Станислав Светлицкий, комментируя решение совета директоров РАО ЕЭС России, утвердившего план-график по продаже акций энергосбытовых компаний (ЭСК) и проведение соответствующих аукционов в марте 2007г.

Напомним, совет директоров РАО ЕЭС 9 февраля 2006г. утвердил план-график по продаже акций ЭСК, в который вошли ОАО "Белгородская сбытовая компания", ОАО "Вологодская энергосбытовая компания", ОАО "Кольская энергосбытовая компания", ОАО "Кубанская энергосбытовая компания", ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Нижегородская сбытовая компания", ОАО "Оренбургэнергосбыт" и ОАО "Свердловэнергосбыт".

Как отмечается в сообщении "Евразийского", в перспективе компания может быть заинтересована в участии в аукционах (в случае их объявления) по продаже ЭСК, расположенных на территориях Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей и Республики Удмуртия. Как сообщили РБК в "Евразийском", компанию также интересуют энергосбытовые активы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В дальнейшем компания также намерена приобретать сетевые компании в регионах, где у "Евразийского" есть бизнес.

ОАО "Евразийский" основано в 1994г. как фонд, осуществляющий инвестиции в российские ценные бумаги. На сегодняшний день "Евразийский" владеет на праве собственности долями и акциями в ряде акционерных обществ, основными видами деятельности которых являются энергетика, инвестиции и управление водоканалами, девелопмент и предоставление вспомогательных сервисных услуг. Уставный капитал общества составляет 4 млрд руб. Одним из крупных держателей пакета акций ОАО "Евразийский" является Внешэкономбанк.

На настоящий момент "Евразийскому" принадлежит 100% уставного капитала ОАО "Нижноватомэнергосбыт".

МТТ подписал договор по схеме квазифраншизы с "Траст Телекомом" на работу в Карелии.

ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) подписало договор представительства по схеме квазифраншизы с ООО "Траст Телеком" на работу в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Траст Телеком" продвигает услуги МТТ и обслуживает его конечных пользователей на территории Карелии. До 1 апреля 2007г. региональный партнер откроет центр обслуживания клиентов, оформленный в соответствии с фирменным стилем МТТ. При этом уже сейчас ведется работа с конечными потребителями. "Сотрудничество с "Траст Телеком" способствует реализации нашей стратегии по развертыванию сети региональных представительств с помощью квазифранчайзинговой системы. Карелия стала уже пятым регионом, в котором эта система успешно внедряется на рынке", - отметила заместитель генерального директора МТТ по коммерческой деятельности Гюльнара Хасьянова.

ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" основано в 1994г. для обеспечения взаимодействия между сетями операторов связи. МТТ предоставляет телекоммуникационные услуги и обеспечивает организацию эффективного взаимодействия более чем 300 сетей сотовых операторов и более 100 сетей операторов фиксированной связи в России между собой, с 50 зарубежными операторами, а по сигнальному взаимодействию - с более чем 300 зарубежными операторами. Доход компании в 2005г. составил около 220 млн долл., объем трафика в сети МТТ превысил 4,2 млрд минут. Чистая прибыль МТТ, по неаудированным данным US GAAP, за 9 месяцев 2006г. выросла на 29% - до 60 млн долл.

ООО "Траст Телеком" создано в конце 2006г. специально для оказания конечным потребителям услуг междугородной и международной связи под брендом МТТ. Компания является официальным представителем МТТ в Карелии.

Молдавия в 2006г. увеличила объем закупки электроэнергии на 5,6% - до 3 млрд 660,29 млн кВт/ч.

Молдавия в 2006г. в сравнении с предшествовавшим годом увеличила объем закупки электрической энергии на 5,6% - с 3 млрд 465,07 млн кВт/ч до 3 млрд 660,29 млн кВт/ч, сообщили РБК в Национальном молдавском агентстве по регламентированию в энергетике (ANRE). При этом из общего объема электроэнергии, приобретенной в 2006г. распределительными предприятиями и независимыми потребителями Молдавии, около 2 млрд 700 млн кВт/ч пришлось на импорт из Украины, а остальная часть - на электричество, производимое местными электростанциями.

В Молдавии (без учета Приднестровья) собственное производство электрической энергии в 2006г. составило 957,7 млн кВт/ч, сократившись в сравнении с предыдущим годом на 4,2%. Незначительное сокращение объемов производства электроэнергии отмечено на всех молдавских электростанциях за исключением ТЭЦ "Норд" (г.Бельцы), которая увеличила выработку электричества на 11,4%. Эксперты отмечают, что доля энергии, отпускаемой местными предприятиями, в общем объеме поставок электричества на внутренний рынок Молдавии сократилась с 28,8% в 2005 г. до 26,2% в 2006г. По данным ANRE, в 2006г. объем потребления электрической энергии в Молдавии (за исключением Приднестровья) вырос по сравнению с 2005г. на 10,9% и достиг 2 млрд 978,3 млн кВт/ч.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг надежности СК "Ренессанс страхование" до уровня А++.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг надежности СК "Ренессанс страхование" до уровня А++ - "высокий уровень надежности с позитивными перспективами". Как сообщила пресс-служба страховой компании, в отчете рейтингового агентства сообщается, что присвоить "Ренессанс страхованию" высший рейтинг надежности позволили произошедшие изменения структуры его бизнеса: повышение капитализации, увеличение уставного капитала до 1 млрд 800 тыс. руб., улучшение качества перестраховочной защиты, а также реструктуризация инвестиционного портфеля и выработка принципиально новой агрессивной стратегии развития.

ООО "Группа "Ренессанс страхование" была учреждена в 1997г. Ее основной акционер - международная инвестиционная компания "Группа "Спутник". Компания имеет лицензии на осуществление 60 видов страхования. Филиалы компании расположены в Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске, Ульяновске и Санкт-Петербурге. По итогам первого полугодия 2006г. объем страховых премий группы "Ренессанс страхование" с учетом вошедшего в ее состав СО "Прогресс Нева", достиг 3,1 млрд руб., при этом выплаты составили 1,3 млрд руб.

Чистая прибыль сети "Азбука вкуса" в 2006г., по данным управленческой отчетности, выросла в 2 раза - до 17 млн долл.

Чистая прибыль сети супермаркетов "Азбука вкуса" в 2006г., по данным управленческой отчетности, выросла в 2 раза - до 17 млн долл. Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционного банка "Траст", который являлся организатором дебютного облигационного займа компании на 1 млрд руб., размещенного в июле 2006г. Выручка сети в 2006г., по данным управленческой отчетности, выросла на 69% - до 148 млн долл. Показатель EBITDA вырос на 49% - до 16 млн долл. Как отмечается в обзоре, рост выручки произошел в основном за счет существующих магазинов, а не за счет открытия новых. Так, среднемесячный оборот по одному магазину сети составляет 1,2 млн долл., оборот с 1 кв. м торговой площади - 27 тыс. долл. Рост показателя выручки с 1 кв. м (like-for-like) в 2006г. составил 25%, увеличение валовой прибыли - 36,5%, рост среднего чека - 28,3%. Открытие новых супермаркетов в IV квартале 2006г. снизило показатель рентабельности продаж EBITDA margin с 12,6% по итогам 2005г. до 11,1% к концу 2006г. В 2007г. компания прогнозирует возможность дальнейшего снижения данного показателя, но не ниже 9,9%. Как отмечается в аналитическом обзоре, это может произойти в результате вывода открываемых и недавно открытых магазинов на проектную мощность.

Согласно прогнозам, чистая прибыль сети в 2007г. составит 12 млн долл., выручка - 261 млн долл., EBITDA - 30 млн долл.

Акционерами группы являются ее основатели Максим Кощеенко, Сергей Верещагин, Олег Лыткин и Олег Трыкин, каждому из которых принадлежит по 25% акций. Первый супермаркет "Азбука вкуса" был открыт в 1997г. Сегодня в сеть входят 17 супермаркетов в Москве. В 2007г. планируется открыть еще пять супермаркетов в Москве и два - в Санкт-Петербурге. В период 2002-2005гг. выручка сети увеличилась с 28,8 млн долл. до 87,5 млн долл. По прогнозам компании, в течение ближайших пяти лет выручка превысит 1 млрд долл. Выручка сети супермаркетов "Азбука вкуса" за 9 месяцев 2006г. увеличилась на 72% и составила 102 млн долл.

Инвестиции сети супермаркетов "Азбука вкуса" в 2007г. составят около 56 млн долл.

Инвестиционная программа сети супермаркетов "Азбука вкуса" на 2007г. запланирована на уровне 56 млн долл., из которых 12 млн долл. - собственные средства, 44 млн долл. - заемные. Об этом говорится в аналитическом обзоре Инвестиционного банка "Траст", который являлся организатором дебютного облигационного займа компании на 1 млрд руб., размещенного в июле 2006г. В частности, инвестиции пойдут на открытие не менее четырех супермаркетов в Москве и двух - в Санкт-Петербурге. Кроме того, средства пойдут на построение инфраструктуры, реконструкцию и оснащение фабрики-кухни и на объекты, открытие которых запланировано на 2008г. (порядка 12-15 супермаркетов). В среднем расходы на запуск одного супермаркета составляют порядка 4,5-5 млн. долл., за исключением инвестиций в открытие торгового центра на Рублево-Успенском шоссе. Так, общая площадь торгового центра составит 4,9 тыс. кв. м, где помимо открытия там супермаркета "Азбука вкуса" планируется сдавать в субаренду около 1 тыс. кв. м. Договор аренды в данном торговом комплексе заключен на 5 лет. Общий объем инвестиций оценивается на уровне 11 млн долл. при сроке окупаемости 4 года, отмечается в аналитическом обзоре инвестиционного банка.

Акционерами группы "Азбука вкуса" являются ее основатели Максим Кощеенко, Сергей Верещагин, Олег Лыткин и Олег Трыкин, каждому из которых принадлежит по 25% акций. Первый супермаркет "Азбука вкуса" был открыт в 1997г. Сегодня в сеть входят 17 супермаркетов в Москве. В период 2002-2005гг. выручка сети увеличилась с 28,8 млн долл. до 87,5 млн долл. По прогнозам компании, в течение ближайших пяти лет выручка превысит 1 млрд долл. Выручка сети супермаркетов "Азбука вкуса" за 9 месяцев 2006г. увеличилась на 72% и составила 102 млн долл.

Свердловское УФАС взыскало с аэропорта Кольцово незаконный доход в размере 16,7 млн руб.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) приняло решение взыскать с ОАО "Аэропорт Кольцово" в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 16,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольное ведомство обвинило аэропорт в нарушении ст.5 ФЗ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (период с 01.01.2005 по 25.10.2006) и ст.10 ФЗ "О защите конкуренции", а именно: использовании собственного монопольного положения на рынке для неоправданного завышения цен на авиационный керосин и, кроме того, попытке устранить с рынка одну из авиакомпаний.

По итогам рассмотрения дела Свердловское УФАС предписало аэропорту Кольцово предпринять шаги, направленные на обеспечение свободной конкуренции. В частности, аэропорт ежемесячно в течение двух лет должен информировать ведомство об уровне цен на керосин, а в случае намерения повысить их - направлять в УФАС документы и материалы с обоснованием такой необходимости. Антимонопольное управление также включило аэропорт Кольцово в региональный раздел реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35% в сегменте реализации авиационного керосина.

Напомним, в ноябре 2006г. Свердловское УФАС возбудило сразу два дела против аэропорта Кольцово. Помимо завышения цен на топливо, администрация аэропорта обвинялась в попытках устранить с рынка авиакомпанию "Уральские авиалинии". При этом представители последней утверждали, что руководство аэропорта действует в интересах конкурента - авиакомпании "Авиапрад".

Проблема взаимоотношений между аэропортом и "Уральскими авиалиниями" стала очевидной 13 ноября 2006г. - в этот день одному из рейсов авиакомпании было отказано в обслуживании в Кольцово. Менеджмент аэропорта тогда сослался на ремонт, однако позднее спецкомиссия Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта РФ установила, что ремонтные работы, которые действительно проводились в тот день, не могли влиять на пропускную способность аэровокзала и были лишь предлогом для незаконных действий.

По предварительным данным, выручка Lufthansa за 2006г. выросла на 9,4% и составила 19,8 млрд евро.

Выручка немецкого авиаперевозчика Lufthansa AG за 2006г., по предварительным данным, выросла на 9,4% - до 19,8 млрд евро по сравнению с 18,1 млрд евро, полученными за 2005г. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня пресс-релизе компании. Операционная прибыль Lufthansa за отчетный год увеличилась на 46% и составила 845 млн евро против 577 млн евро годом ранее. Аналитики полагали, что этот показатель не превысит 839 млн евро. По предварительным данным, чистая прибыль по итогам 2006г. выросла на 77% - до 800 млн евро. Lufthansa также сообщила сегодня о том, что выплатит своим акционерам дивиденды в размере 0,70 евро на акцию.

Итоговый финансовый отчет по результатам 2006г. и IV квартала 2006г. будет опубликован 8 марта 2007г.

Правительство утвердило порядок направления средств ФОМС в 2007г. в территориальные бюджеты организации.

Правительство РФ утвердило порядок направления средств Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2007г. в бюджеты территориальных фондов на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сообщила сегодня пресс-служба правительства.

Министерству здравоохранения и социального развития (Минздравсоцразвития) РФ совместно с Министерством финансов (Минфином) РФ и с участием ФОМС поручено давать необходимые разъяснения по применению правил, утвержденных данным постановлением.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007г.

Совет директоров МТС прекратил полномочия члена правления Г.Эша, назначив вместо него С.Гордон.

Совет директоров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) прекратил полномочия члена правления Гжегоша Эша. Об этом сообщается в официальных документах компании. Вместо него членом правления избрана Синтия Гордон. Напомним, 17 января 2007г. сообщалось, что вице-президентом МТС по маркетингу назначена С.Гордон вместо Г.Эша. Перед приходом в МТС С.Гордон более трех лет занимала пост вице-президента по маркетингу компании Оrange и входила в управляющие комитеты Orange и ее материнской компании France Telecom.

Г.Эш, занимавший должность вице-президента МТС по маркетингу с октября 2005г., "покидает свой пост по семейным обстоятельствам, требующим его возвращения на родину", отметили в МТС. При этом Г.Эш продолжит сотрудничать с ОАО "МТС" в качестве советника президента МТС по ряду вопросов.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркменистане и на Украине. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). Акции МТС торгуются на ММВБ, а также в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г. и в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе. Чистая прибыль МТС по US GAAP в 2005г. выросла на 14% - до 1,126 млрд долл. Чистая прибыль МТС в России в III квартале 2006г. выросла на 44% - до 345,4 млн долл.

В Молдавии производство табачной продукции в 2006г. сократилось на 19% - до 26,2 млн долл.

Предприятия табачной промышленности Молдавии произвели в 2006г. продукции на 333,6 млн леев (26,2 млн долл.), или на 19% меньше, чем в предыдущем году, сообщили РБК в Минсельхозе республики. Там уточнили, что негативное влияние на отрасль табаководства Молдавии оказал введенный Россией в 2005г. запрет на поставки молдавской растениеводческой продукции, в том числе ферментированного табака. В 2006г. в Молдавии площади под табаком сократились на 3,4 тыс. гектара. Из 25 районов страны и автономно-территориального образования Гагаузия, занимающихся выращиванием табака, площади под табаком увеличили только четыре района: Чимишлия, Леова, Орхей и Фэлешть. Сокращение площадей и объемов производства табака привело к сокращению доходов граждан и отчислений в бюджет, поставило под угрозу обеспечение сырьем табачных фабрик. Для защиты интересов государства и производителей, повышения ответственности экономических агентов в отрасли Минсельхоз Молдавии совместно с агпропромышленным агентством "Молдова-тутун" разработало ряд законопроектов, призванных дать импульс развитию отрасли табаководства в целом в последующие годы.

Чистая прибыль "Молдова Агроиндбанка" в 2006г. увеличилась на 33,3% - до 14,5 млн долл.

Чистая прибыль молдавского "Молдова Агроиндбанка" в 2006г. составила 184 млн леев (14,5 млн долл.), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 46 млн леев (3,6 млн долл.), или на 33,3%. Как отмечается в материалах финансовой отчетности, общие активы банка увеличились на 25% - до 4,17 млрд леев (327,5 млн долл.), в основном за счет роста портфеля кредитов более чем на 25% - до 3,24 млрд леев (254,5 млн долл.). Общий нормативный капитал банка вырос на 25% - до 716,4 млн леев (56,3 млн долл.). Сальдо депозитов выросло более чем на 26% - до 3,76 млрд леев (295,3 млн долл.). за счет роста объемов депозитов как физических, так и юридических лиц.

"Молдова Агроиндбанк" - крупнейший банк в Молдавии, которому принадлежит 25% банковского рынка республики.

Инвестициии "Рамэнки" в развитие сети магазинов "Рамстор" в России к концу 2007г. достигнут 750 млн долл.

Инвестициии "Рамэнки" в развитие сети магазинов "Рамстор" в России к концу 2007г. достигнут 750 млн долл. Как следует из сообщения компании, инвестиционная программа "Рамэнки" по развитию сети магазинов "Рамстор" в РФ составит 300 млн долл. в 2006-2007гг. С момента основания в 1997г. по 2005г. компания "Рамэнка" инвестировала 450 млн долл. в развитие сети магазинов "Рамстор". 17 февраля 2007г. компания расширила сеть до 63 объектов, открыв второй супермаркет в Уфе. На сегодня в состав торговой сети "Рамстор" входят на территории Москвы и Московской области 9 торговых центров и 24 гипер- и супермаркета; 29 гипер- и супермаркетов и один торговый центр открыты в других крупных городах России.

Учредителями компании "Рамэнка" являются крупнейший промышленно-торгово-финансовый конгломерат Турции Koc и строительная компания Enka. Розничная сеть "Рамстор" использует модель управления и опыт компании Migros Turk, управляющей крупной розничной сетью Migros. Она включает более 700 гипер- и супермаркетов в Турции. Сеть магазинов "Рамстор" включает форматы торговых объектов "магазины у дома" (convenient stores), супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры. В зависимости от формата торгового объекта ассортимент товаров насчитывает от 10 до 35 тыс. наименований.

АПК "Агрос" образовал дочернее предприятие ЗАО "Бройлер комплексные инвестиции".

ЗАО "Агропромышленный комплекс "Агрос" образовало дочернее предприятие ЗАО "Бройлер комплексные инвестиции" в форме выделения из АПК "Агрос", говорится в официальных документах агропромышленного комплекса. Как отмечается в сообщении, ЗАО "Бройлер комплексные инвестиции" размещает 100 млн 8 тыс. 400 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 коп. путем их распределения среди акционеров АПК "Агрос". Коэффициент распределения акций - один к одному. Генеральным директором компании "Бройлер комплексные инвестиции" назначен Дмитрий Потапенко.

Группа "Агрос" создана в октябре 2001г., специализируется на производстве макаронных изделий. В настоящее время группа контролирует три крупнейшие в РФ макаронные фабрики - Первую петербургскую, московскую "Экстра М", смоленскую "Саоми", выпускающие марки "Экстра М", "Саоми", "Знатные". Помимо этого компания владеет активами ряда птицеводческих комплексов на юге России ("Ставропольский бройлер") и входит в число крупнейших производителей мяса бройлеров и быстрозамороженных полуфабрикатов в РФ.

Кондитерская фабрика "Ударница" увеличила в 2006г. реализацию продукции на 19% - до 2 млрд 160 млн руб.

Кондитерская фабрика "Ударница" увеличила в 2006г. объем реализации продукции на 19% по сравнению с 2005г. - до 2 млрд 160 млн руб., что в физическом выражении составило 22,670 тыс. т. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Александра Бухтина. По ее словам в 2006г. фабрика расширила ассортимент пастило-мармеладной продукции, в частности, в апреле 2006г. она вывела на рынок бренд "Мармеландия". Под этой торговой маркой вышли 4 продукта - лимонные и апельсиновые дольки "Мармеландия", "Фруктовый коктейль" и "Клубничный нектар".

Кондитерская фабрика "Ударница" была основана в 1929г. Предприятие ориентировано на выпуск легких сладостей (пастила, зефир "Шармель" и др.).

Чистая прибыль Сбербанка Молдавии в 2006г. увеличилась на 38% - до 6,4 млн долл.

Чистая прибыль Сбербанка Молдавии (Banca de Economii) в 2006г. составила 81,97 млн леев (6,4 млн долл.), увеличившись в сравнении с 2005г. на 38%. Как отмечается в материалах финансовой отчетности, общие активы выросли на 0,19% - до 3,48 млрд леев (273,3 млн долл.), кредитный портфель увеличился на 35,8% - до 1,52 млрд леев (119,4 млн долл.). Общий нормативный капитал вырос на 19,2% - до 413,34 млн леев (32,5 млн долл).

Banca de Economii имеет более 480 структурных подразделений по всей стране и занимает в Молдавии первое место среди банков по величине своей территориальной сети.

В 1992г. Молдавский Сберегательный банк Сберегательного банка СССР был реорганизован в Сберегательный банк Молдавии (Banca de Economii) со статусом акционерно-коммерческого банка с государственным капиталом, а позднее в 1994г. преобразован в открытое акционерное общество, а в 1996г. - в акционерно-коммерческий банк Banca de Economii. 18 июня 2001г. АКБ Banca de Economii зарегистрирован как акционерное общество Banca de Economii, в котором доля государства составляет 56,13% уставного капитала банка.

Иран обвинил Россию в попытке отложить запуск реактора в Бушере.

Иранские власти обвинили российскую сторону в попытке отложить запуск реактора в г.Бушер. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Саеди. Он подчеркнул, что никаких задержек в платежах российской стороне за строительство атомной электростанции (АЭС) в Бушере не существует, передает (С) Associated Press. "Иран никогда не задерживал платежи за Бушерскую атомную электростанцию", - заявил М.Саеди.

Ранее Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) сообщило, что сроки поставки топлива на АЭС в Бушере могут быть сдвинуты из-за несоблюдения иранской стороной графика платежей. По данным Росатома, у иранской стороны возникли сложности с финансированием проекта и на сегодня задержка составляет 1 месяц.

Согласно утвержденному ранее графику работ, физический пуск АЭС "Бушер" был запланирован на ноябрь 2007г. Россия ведет строительство первого блока АЭС в рамках межправительственного соглашения с Ираном, заключенного в 1992г.

Экспорт коньяка из Армении в 2006г. сократился на 10%.

Экспорт коньяка из Армении в 2006г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 10% - до 8173 тыс. л. Как заявил председатель Союза армян-виноделов Армении Аваг Арутюнян.

По словам главы союза, в основном армянский коньяк экспортируется в Россию. Однако в марте-сентябре прошлого года российский рынок был практически закрыт для армянских виноделов из-за смены российских акцизных марок.

Тем не менее, уверен А.Арутюнян, основной причиной сокращение экспорта коньяка является другое - дефицит винограда. "Сегодня мы экспортируем столько, сколько можем экспортировать, поскольку нет необходимого количества винограда для наращивания объемов производства коньяка", - сказал А.Арутюнян.

Глава союза отметил, что производство коньяка в республике в 2006г. составило 9060 тыс. л, практически не изменившись по сравнению с 2005г. В период 1990-1999 гг. оно неуклонно снижалось и лишь с 1999г. наметился ежегодный рост, который приостановился в прошлом году, передает "Арминфо".

Как отметил специалист, импорт коньяка в Армению незначителен, хотя наблюдается его рост. Так, в 2006г. в республику было ввезено 9 тыс. л этого напитка против 6 тыс. л в 2005г. Основная доля при этом приходится на французский коньяк.

По словам А.Арутюняна, в 2006г. на армянском рынке появились новые производители коньяка, а также активизировались действующие. В результате доля Ереванского коньячного завода в общем объеме производства сократилась с 50-40% до 30%. По оценке главы союза, в Армении активно занимаются производством коньяка 19 винзаводов.

Глава Минфина РФ: Объем выданных кредитов за 2006г. вырос почти на 50%.

Объем кредитов, выданных в России в 2006г., вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим годом - до 15 трлн руб., заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании президиума Госсовета. По его словам, дальнейшее снижение темпов инфляции и укрепления рубля будет способствовать повышению доступности кредитов для предприятий. При снижении инфляции больше предприятий смогут начать модернизацию производства и взять кредит на больший срок по более выгодным условиям, а замедление темпов укрепления национальной валюты создает благоприятные условия для экспорта, пояснил министр. "Я вижу момент, когда инфляция будет ниже 5% - мы ставим эту задачу на рубеже 2011 и 2012 годов", - сказал А.Кудрин. По его словам, в этих условиях можно будет отменить субсидирование ставок по банковским кредитам, что может стать одним из факторов снижения процентов по кредитованию, передает телеканал "Россия".


В избранное