Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Новости для инвесторов

18.12.06 г. Выпуск N1

Минфин к апрелю 2007г. подготовит предложения о поощрении субъектов РФ, исходя из качества управления финансов.

Министерство финансов к концу марта - началу апреля 2007г. подготовит предложения о поощрении субъектов РФ, исходя из качества управления финансов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, Минфин предлагает выделять регионам средства на основе проведения рейтинга эффективности управления финансами этих регионов. Планируется определить, будет ли для этого сформирован отдельный фонд, либо данный механизм будет предусмотрен в рамках выделения дотаций на сбалансированность, либо на основе такого механизма будет предоставляться часть средств фонда реформирования региональных и муниципальных финансов.

При этом А.Силуанов отметил, что в случае если предложение о создании фонда будет одобрено, то размер его будет небольшим - в пределах 5 млрд руб. "Мы не хотим создавать ресурс для решения проблем регионов", - сказал он. Данное поощрение субъектов, по словам замминистра, будет иметь политический характер, оказывая положительное влияние на возможное повышение рейтингов регионов, а также на повышение статуса их руководителей.

А.Силуанов пояснил также, что в настоящее время существует механизм рейтингования регионов по их заявке в рамках фонда реформирования региональных и муниципальных финансов. Субъект России представляет предложения по реформированию своих финансов, а Минфин в течение 2-х лет мониторит реализацию данных предложений. В случае если они выполняются, то министерство предоставляет такому региону премии в размере от 50 до 80 млн руб.

Всего при рейтинговании, по словам А.Силуанова, учитываются около 40 показателей, в частности прозрачность бюджетного процесса и использование показателя бюджетирования, ориентированного на результат. В рамках своих новых предложений Минфин также хочет предусмотреть размер поощрений субъектов в пределах 50-70 млн руб., подчеркнул замминистра финансов.

"Почта России" в рамках ребрендинга в 2007г. сменит визуальную рекламу, к 2012г. - полностью фирменный блок компании.

ФГУП "Почта России" в рамках программы модернизации планирует полностью провести ребрендинг до 2012г. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия. Как пояснили в пресс-службе, полностью заменить визуальные рекламные носители и материалы в почтовых отделениях планируется уже в 2007г. В соответствии с графиком реконструкции и замены вывесок будет меняться фирменный блок в течение всей программы модернизации до 2012г. Стоимость реализации проекта в компании не назвали, отметив, что ребрендинг не входит в годовой бюджет предприятия. Затраты на модернизацию предусмотрены отдельной программой по развитию инфраструктуры и реконструкции почтовых отделений.

Напомним, ранее сегодня "Почта России" представила новый бренд компании. Новый корпоративный стиль разрабатывался компанией совместно с английской компаний Fitch (специализируется на разработке брендов, в том числе для почтовых операторов многих стран) с 2004г. Новая платформа бренда основана на концепции "надежная доставка". В новом индивидуальном стиле бренда к двум первоначальным цветам - голубому и белому - добавлена палитра красных и оранжевых оттенков.

В Москве на Старом Арбате сегодня было открыто первое обновленное отделение. Под единым брендом впоследствии будут работать все 81 региональное управление почтовой связи и 42 тыс. почтовых отделений.

Как пояснили в "Почте России", смена бренда связана с тем, что у современной почты новая клиентоориентированная политика, задача которой - предоставить клиентам на всей территории страны широкий спектр современных и востребованных услуг, одновременно обеспечив их доступность и высокое качество. Решение о создании нового бренда было принято по результатам исследования рынка почтовых услуг, подтвердивших необходимость разработки нового фирменного стиля компании.

Размещение первой серии облигаций Волжской текстильной компании объемом 1 млрд руб. начнется 22 декабря 2006г.

Размещение первой серии облигаций ОАО "Волжская текстильная компания" (г.Чебоксары) начнется 22 декабря 2006г. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Поручителем по выпуску выступит ООО "ВТК-Инвест". Срок обращения ценных бумаг - 1 тыс. 092 дня. Купонный период составит 6 месяцев. Ставка первого купона будет определена на конкурсе в день размещения, ставка второго будет равна ставке первого, ставки по остальным купонам определит эмитент. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-55236-Е.

Ранее Банк Москвы (организатор выпуска) сообщал, что ставка первого купона облигаций ожидается в диапазоне 12-12,3% годовых.

ОАО "Волжская текстильная компания" было образовано в августе 2006г. путем слияния трех компаний легкой промышленности: корпорации "Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат", ОАО "Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат", ЗАО "Чебоксарский трикотаж". Уставный капитал ОАО "Волжская текстильная компания" составляет 2 млрд 557 млн 926 тыс. 330 руб. и разделен на соответствующее количество акций номинальной стоимостью 1 руб. Основными акционерами являются ООО "Инвотек" (28% УК), "Даско Лимитед" (20%) и Минимущества Чувашской Республики (20%). Выручка компании по итогам 2006г. ожидается на уровне 2 млрд 215 млн 520 тыс. руб., что почти на 13% превысит показатель 2005г. Чистая прибыль в 2006г. ожидается на уровне 23 млн руб. По оценкам компании, в настоящее время ее доля на российском рынке постельного белья составляет около 7% (марка "Хлопковый рай").

Экспобанк планирует привлечь валютный синдицированный заем 25-35 млн долл. в марте-апреле 2007г.

Экспобанк планирует привлечь валютный синдицированный заем 25-35 млн долл. в марте-апреле 2007г. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил советник председателя правления Национального банка развития (представитель холдинга, участником которого также является Экспобанк) Владимир Зражевский. Он сообщил, что банк намерен в сентябре 2007г. выпустить новый транш CLN объемом 50-100 млн долл. Кроме того, предполагается продолжать развитие вексельного рынка.

Как отметила начальник финансово-аналитического управления Экспобанка Ирина Калинкина, стратегия развития банковской группы, в которую входит Экспобанк, предполагает дальнейшее расширение состава ее участников. Прежде всего, для участия рассматриваются банки Дальнего Востока с широкой филиальной сетью, обладающие значительным потенциалом развития работы с розничными клиентами.

КБ "Экспобанк" работает на финансовом рынке с 1994г. Банк входит в холдинг, участниками которого также являются Азиатско-Тихоокеанский банк (г.Благовещенск), (бывший АмурПромСтройБанк) Колыма-банк (г.Магадан), компания "Петропавловск ФИНАНС", лизинговая компания "Экспо-лизинг", ОАО "Национальный банк развития" и страховая компания "Гелиос-Резерв". Чистая прибыль банка в 2005г. увеличилась на 23,9% и составила 122 млн руб. Валюта баланса на 1 января 2006г. превысила 13 млрд руб. Объем операций банка с физическим золотом в прошлом году составил 12,2 т (11 т в 2004г.).

Продажи X5 Retail Group в 2006г. ожидаются на уровне 3,45 млрд долл.

Продажи X5 Retail Group (управляет розничными сетями "Пятерочка" и "Перекресток") в 2006г. ожидаются на уровне 3,45 млрд долл. Такие прогнозы озвучили сегодня представители компании в ходе телефонной конференции для аналитиков, говорится в аналитической записке ИК "Атон". Показатель EBITDA ожидается на уровне 280 млн долл. Органический рост продаж в октябре 2006г. был на том же уровне, что и за 9 месяцев текущего года (14% для "Перекрестка" и 8% для "Пятерочки").

По оценке менеджмента компании, ценовая конкуренция возрастает в связи с открытием дискаунтеров и гипермаркетов. В 2007г. компания прогнозирует снижение цен на 0,5% в формате "Пятерочка".

X5 Retail Group N.V. (бывшее название Payterochka Holding N.V.) по состоянию на 30 сентября 2006г. включала 420 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", которые расположены в Москве (199 магазинов), Санкт-Петербурге (199) и Екатеринбурге (22), а также 141 собственный супермаркет "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 81 магазин в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на конец сентября 2006г. на территории России, Украины и Казахстана достигло 539. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.

В мае 2006г. произошло слияние компаний "Пятерочка" и "Перекресток". Чистая выручка объединенной компании за первые 9 месяцев 2006г. составила 2,411 млрд долл., при этом чистая выручка "Пятерочки" достигла 1,359 млрд долл., "Перекрестка" - 1,015 млрд долл.

Рублевые облигации Экспобанка на сумму 1 млрд руб. могут быть размещены по ставке не более 10,75% годовых.

Рублевые облигации Экспобанка на сумму 1 млрд руб. могут быть размещены по ставке купона не более 10,75% годовых. Об этом сообщил начальник управления продаж долговых инструментов ФК "Уралсиб" - организатора займа, Сергей Шемардов в ходе интернет-пресс-конференции. Облигации планируется разместить 26 декабря 2006г. на ММВБ. По информации из материалов банка, будет размещен 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Первый купон будет определен на конкурсе, второй, третий, четвертый купоны - равны первому, с пятого по двенадцатый купон определит эмитент.

КБ "Экспобанк" работает на финансовом рынке с 1994г. Банк входит в холдинг, участниками которого также являются Азиатско-Тихоокеанский банк (г.Благовещенск) (бывший АмурПромСтройБанк), Колыма-банк (г.Магадан), компания "Петропавловск ФИНАНС", лизинговая компания "Экспо-лизинг" и страховая компания "Гелиос-Резерв". Чистая прибыль банка в 2005г. увеличилась на 23,9% и составила 122 млн руб. Валюта баланса на 1 января 2006г. превысила 13 млрд руб. Объем операций банка с физическим золотом в прошлом году составил 12,2 т (11 т в 2004г.).

S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "МегаФон" с ВВ- до ВВ, прогноз - "позитивный".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сегодня повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "МегаФон", третьего по величине оператора услуг мобильной связи в России, с ВВ- до ВВ. Прогноз - "позитивный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Завод "Карат" перенес дату размещения второго выпуска облигаций на 500 млн руб. с 21 на 26 декабря 2006г.

ЗАО "Московский завод плавленых сыров "Карат" перенесло дату размещения облигаций второй серии на 500 млн руб. с 21 декабря на 26 декабря 2006г. Об этом говорится в документах компании. Эмитент планирует разместить 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. по открытой подписке. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-28395-Н.

Первый облигационный выпуск был размещен в сентябре 2003г. по закрытой подписке. Государственный регистрационный номер 4-01-28395-Н от 8 августа 2003г. Объем облигационного займа по номинальной стоимости составил 60 млн руб.

ЗАО "Московский завод плавленых сыров "Карат" на сегодняшний день является одним из крупнейших в нашей стране производителем плавленых, мягких сливочных и свежих сыров, а также молочной продукции, включая сметану, творог и сливочное масло. Завод был основан в 1934г. В 1960-е годы на нем были разработаны технологии производства сыров "Дружба", "Волна", "Лето", "Городской", "Острый с перцем", "Шоколадный", "Кисломолочный", "Любительский" и "Янтарь". В 2000г. "Карат" зарегистрировал право на сырные бренды "Дружба" и "Янтарь". Предприятие выпускает более 200 наименований продукции. В 2005г. предприятие выпустило 21,3 тыс. т продукции, объем продаж составил 1,94 млрд руб. Генеральным директором и собственником ЗАО "Карат", владеющим 76% УК компании, является Владимир Корсун.

Дополнение: S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "МегаФон" с ВВ- до ВВ, прогноз - "позитивный".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сегодня повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "МегаФон", третьего по величине оператора услуг мобильной связи в России, с ВВ- до ВВ. Прогноз - "позитивный". В то же время рейтинг по национальной шкале повышен с ruАА- до ruАА.

"Повышение рейтинга отражает продолжающуюся тенденцию улучшения операционных характеристик компании, поддержанную по-прежнему высокими доходами, EBITDA, увеличением денежного потока, улучшающейся рентабельностью и впечатляющей динамикой рыночной позиции компании", - отметил кредитный аналитик S&P Лоренцо Слюсарев.

Кроме того, позитивный свободный денежный поток, уменьшающееся бремя капитальных инвестиций и постепенно снижающийся финансовый риск также способствуют улучшению кредитоспособности компании.

Уровень рейтингов по-прежнему ограничен снижающимся потенциалом роста, усиливающейся конкуренцией на рынке мобильной связи в России, агрессивным стремлением компании к росту и неопределенностью относительно эволюции нормативно-правовой системы, экономики и бизнес-среды, говорится в сообщении агентства.

По состоянию на 30 июня 2006г. краткосрочная задолженность компании (12 месяцев или менее) составляла 529 млн долл. (включая 188 млн долл. предоплаты долга), что более чем компенсировалось совокупными денежными средствами компании, а также краткосрочными инвестициями, неиспользованными кредитными линиями и генерируемым свободным денежным потоком.

"Устойчивая тенденция улучшения операционной деятельности "МегаФона" и его финансовых характеристик может и далее позитивно отражаться на его кредитоспособности", - добавил Л.Слюсарев.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно при условии того, что компания будет способна сохранить и улучшить свое положение на развивающемся рынке с растущим уровнем конкуренции и обеспечить взвешенное управление финансовым риском. Напротив, непредвиденное ухудшение положения компании на рынке, или снижение показателей рентабельности, либо возросшая агрессивность ее финансовой политики, результатом которой станет ослабление кредитоспособности компании, могут ограничить потенциал дальнейшего повышения рейтингов, отмечает S&P.

Налоговые претензии к "Мосэнерго" за 2002-2003гг. сокращены с 7 млрд руб. до 1,4 млрд руб.

Налоговые претензии к ОАО "Мосэнерго" за 2002-2003гг. сокращены с 7 млрд руб. до 1,4 млрд руб., сообщил РБК источник в компании. В "Мосэнерго" отметили, что предприятие намерено и дальше работать над сокращением суммы налоговых претензий.

Напомним, межрайонная налоговая инспекция ФНС по крупным налогоплательщикам N4 21 сентября 2005г. предъявила "Мосэнерго" акт по итогам проверки за 2002-2003гг. с претензиями на сумму 7 млрд 154 млн руб. Комплексная выездная проверка проводилась с 3 июня 2004г. по 8 сентября 2005г. с привлечением территориальных налоговых инспекций по Москве и Московской области. Основную часть претензий составляют списания на расходы платежей по абонентской плате РАО "ЕЭС России" и потери в сетях. "Мосэнерго" планирует в двухнедельный срок направить в налоговую инспекцию свои комментарии по претензиям, изложенным в акте. Ранее "Мосэнерго" уже были предъявлены налоговые претензии за 2001г.

Россвязьнадзор выявил нарушение в деятельности МГТС.

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выявила нарушение в деятельности ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС). Об этом сообщает пресс-служба Союза потребителей России (СПРФ). Председатель СПРФ Петр Шелищ обратился в Россвязьнадзор с предложением провести проверку деятельности МГТС, после того как в союз поступили многочисленные жалобы от жителей Москвы на действия компании, нарушающей законный порядок приостановления оказания услуг связи при возникшей задолженности в их оплате.

Согласно п.3 ст.44 ФЗ "О связи" и п.118 "Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи", утвержденным постановлением правительства РФ от 18 мая 2005г. N310, в случае нарушения сроков оплаты оказанных абоненту услуг телефонной связи, оператор связи имеет право приостановить оказание услуг до устранения нарушения, уведомив об этом абонента. В случае неустранения такого нарушения в течение 6 месяцев с даты получения абонентом от оператора связи уведомления (в письменной форме) о намерении приостановить оказание услуг, телефонной связи оператор связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор.

В СПРФ сообщили, что МГТС не производила предварительного уведомления абонентов в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг, а приостановление производилось без уведомления по факту возникшей задолженности. Указанное подтверждается информацией в типовом счете на оплату услуг связи, выставляемом абонентам, где указано, что "при непоступлении оплаты в срок, указанный в счете, ОАО "МГТС" будет вынуждено в соответствии со ст.44 федерального закона от 07.07.2003г. N126-ФЗ "О связи" приостановить оказание услуг до устранения нарушения". При этом сведений о предварительном уведомлении о намерении приостановить оказание услуг нет.

В СПРФ подчеркнули, что, действуя в соответствии с таким условием в счете, МГТС незаконно производила приостановление оказания услуг без предварительного уведомления. "Иногда в качестве способа уведомления опять же в противоречие федеральному закону и Правилам ОАО "МГТС" использует звонки на телефонный номер с автоответчика, что далеко не всегда позволяет довести информацию до потребителя. Ситуация обостряется тем, что в связи с введением оплаты за внутризоновые соединения к абоненту не всегда своевременно поступает счет на оплату, и абонент, не имея возможности получить сведения о стоимости внутризоновых соединений, не может их оплатить в срок, поскольку сам счет приходит с задержкой", - отмечается в сообщении Союза потребителей РФ.

В результате проверки Россвязьнадзора было выявлено нарушение оператором связи ОАО "МГТС" требований п.3 ст.44, п.1 ст.46 федерального закона "О связи" и п.118 Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи в части уведомления абонентов в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг связи. В соответствии с п.4 ст.27 ФЗ "О связи" оператору связи МГТС выдано предписание об устранении нарушения. Об итогах проверки П.Шелищ получил письмо от 7 декабря 2006г. N ВБ-П21-6458 руководитель Россвязьнадзора Валерия Бугаенко.

Смета расходов проекта "Сахалин-2" на 2007г. утверждена в размере 1,17 млрд долл.

Управляющий комитет проекта "Сахалин-2" согласовал Программу работ и смету расходов на 2007г. в размере 1,17 млрд долл. в соответствии со сметой комплексного плана освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков, утвержденной 15 мая 2003г.

ВТБ 24 привлечет кредит ЕБРР в размере 200 млн долл. на кредитование малого и среднего бизнеса.

ВТБ 24 привлечет кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 200 млн долл. В пресс-службе банка не уточнили сроки и ставку кредитования, отметив, что 18 декабря состоится подписание соглашения между Европейским банком реконструкции и развития и ВТБ 24 о предоставлении кредита. Как отметили в банке, средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса.

ВТБ 24 (ЗАО) является дочерним банком ОАО "Внешторгбанк"/emitent>. ВТБ 24 специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Сеть ВТБ 24 формируют более 150 отделений в Москве, Московской области и ключевых российских городах. Акционерами ВТБ 24 являются: Внешторгбанк (95,3919%) и специализированное государственное учреждение при правительстве РФ Российский фонд федерального имущества (4,0471%).

Размещение дебютного выпуска облигаций зерновой компании "Настюша" на 1 млрд руб. начнется 22 декабря 2006г.

Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Зерновая компания "Настюша" на 1 млрд руб. начнется 22 декабря 2006г. Об этом говорится в официальных документах компании. Справедливая доходность облигаций ООО "Зерновая компания "Настюша" к оферте, по оценкам Промсвязьбанка, который является организатором выпуска, составляет 11,7-11,9% годовых. Ставка первого купона ожидается на уровне 11,4-11,6%.

Эмитент планирует разместить 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. по открытой подписке. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36223-R. Срок обращения - 3 года. Предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1,5 года после размещения. Ставка первого купона будет определена по итогам конкурса при размещении облигаций на ММВБ. Поручителем по выпуску выступит ОАО "Москворечье".

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля, который ранее использовался для приобретения и модернизации производственных активов.

В августе 2006г. ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", которое входит в состав "Настюши", разместило второй выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд руб.

Зерновая компания "Настюша" создана в 1992г., ей принадлежат 32 элеватора в России и Казахстане (4 элеватора в Омской области общей мощностью единовременного хранения зерна 340 тыс. т, 10 элеваторов в Краснодарском крае мощностью 1 млн 159,8 тыс. т зерна, 16 элеваторов и хлебоприемных предприятий в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях Казахстана мощностью 1 млн 371 тыс. 200 т), 13 сельхозпредприятий в Казахстане по выращиванию зерновых культур. Также в активах "Настюши" - Мельничный комбинат в Сокольниках, Московский комбинат хлебопродуктов, три хлебобулочных комбината в Москве, Новокузнецкий КХП, Литовский белково-витаминный завод Kretingos Grudai, Калининградская птицефабрика, свинокомплекс в Казахстане и 7 свинокомлексов в Литве, пять литовских птицефабрик. По предварительным оценкам, общая выручка холдинга в 2006г., включая бизнес в Литве и Казахстане, составит около 950 млн долл. Основными акционерами "Настюши" выступают Игорь и Людмила Пинкевич. Отчетность по МСФО холдинг подготовит в 2007г.

Банк России обязал кредитные организации до 23 апреля 2007г. отчитаться о досрочных погашениях ипотечных кредитов.

Банк России обязал кредитные организации отчитаться о досрочных погашениях ипотечных кредитов за 2005г. и 2006г. Соответствующее указание (N 1761-У) подписал 13 декабря 2006г. председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Кредитные организации должны представить эти сведения в территориальные учреждения Банка России в электронном виде не позднее 23 апреля 2007г.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, указание разработано в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2002-2010гг., утвержденной постановлением правительства Российской Федерации, в целях расширения информации об ипотечных жилищных кредитах, оценки объемов и источников их досрочного погашения. В настоящее время указание Банка России направлено в Министерство юстиции Российской Федерации для решения вопроса о необходимости его государственной регистрации.

Генпрокуратура обязала ФТС расторгнуть незаконные соглашения с организациями, оказывающими таможенные услуги.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России во исполнение представления Генпрокуратуры в настоящее время проводит работу по расторжению незаконных соглашений, отмене противоречащих федеральному законодательству приказов, телеграмм, писем. Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, в ходе проверок было установлено, что таможенная служба связана соглашениями о сотрудничестве и совместной деятельности с рядом организаций, работающих на рынке оказания таможенных услуг. Однако сотрудничество с организациями не отнесено к функциям и правомочиям таможенных органов. Помимо этого, в развитие данных соглашений принимались незаконные ведомственные акты, противоречащие таможенному и антимонопольному законодательству, наделяющие хозяйствующие субъекты функциями таможенных органов.

Кроме того, 3 ноября 2006г. прекратила свою незаконную деятельность комиссия ФТС России по социальным вопросам, деятельность которой способствовала необоснованному получению денежных вознаграждений должностными лицами таможенных органов от негосударственных структур.

13 ноября 2006г. признано недействующим письмо ФТС России, предоставляющее привилегии отдельным хозяйствующим субъектам по уплате таможенных платежей. Кроме того, территориальными управлениями Росимущества организована проверка целевого использования федеральной собственности, закрепленной за таможенными управлениями. В ходе проверки в ФТС России выявлены факты незаконного распоряжения федеральным имуществом. В ряде регионов России таможенные управления незаконно передавали указанное имущество в безвозмездное пользование различным юридическим лицам. В зданиях и помещениях, закрепленных за таможенными органами, размещались коммерческие структуры. Устранение нарушений в ФТС России продолжается.

Выручка ООО "Бразерс и компания" в 2006г., как ожидается, вырастет на 22,4% - до 1 млрд 873 млн руб.

Выручка ООО "Бразерс и компания" (управляет ресторанами четырех разных концепций, в том числе является франчайзи "Сбарро") в 2006г., по прогнозам, вырастет на 22,4% - до 1 млрд 873 млн руб. Об этом говорится в меморандуме компании, приуроченном к размещению дебютного выпуска облигаций на 500 млн руб. По итогам 2005г. выручка ООО "Бразерс и компания" согласно отчетности, составленной в соответствии с МСФО, составляла 1 млрд 530 млн руб., при этом около 87% оборота приходилось на сеть "Сбарро".

Чистая прибыль компании по итогам 2005г. составляла 62 млн 775 тыс. руб. По результатам работы в январе-сентябре 2006г. чистая прибыль ООО "Бразерс и компания" достигла 80 млн 736 тыс. руб. Прогноз по чистой прибыли в целом за 2006г. не сообщается.

По состоянию на 20 ноября 2006г. под управлением ООО "Бразерс и компания" находились 108 ресторанов. Большинство из них - 77 - работают под брендом итальянской кухни "Сбарро", 28 - под брендами восточной кухни "Восточный базар и Баш-на-Баш", три ресторана под брендом итальянской кухни "Виаджио" (Viaggio). При этом 83 ресторана из 108 расположены в Московском регионе, 15 - в Санкт-Петербурге, остальные 10 - в городах Казань, Самара, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Нижний Новгород. Площади ресторанных сетей превышают 12,2 тыс. кв. м. Ожидается, что до конца 2006г. компания откроет порядка 20 новых ресторанов (всего к концу 2006г. будут работать не менее 130 ресторанов разных концепций). В 2007г. планируется открыть еще более 90 новых объектов.

Как говорится в материалах компании, стратегия развития сетей ресторанов до 2009г. предполагает четырехкратное увеличение продаж за счет роста присутствия на российском рынке и выхода на рынки стран СНГ и Балтии. В регионах РФ новые рестораны планируется открывать в городах-миллионниках Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов.

Как ожидается, лидером по количеству открываемых ресторанов будет оставаться основная сеть Sbarro - в 2007-2009гг. планируется открыть более 250 ресторанов, в то время как по "восточной" концепции и Viaggio предполагается открыть более 80 и 40 ресторанов соответственно.

Кроме того, в планах компании на 2007-2009г. - открытие более 40 ресторанов на Украине, 10 ресторанов - в Казахстане. Не исключается также возможность выхода на рынок Белоруссии, Азербайджана и стран Балтии

Основными бенефициарными владельцами ООО "Бразерс и компания" являются его первоначальные учредители Мераб Елашвили, Габриел Елашвили, Илья Шамилашвили, Рубен Шамилашвили, каждому из которых принадлежит по 25% уставного капитала компании. ООО "Бразерс и компания" владеет ООО "Изысканная пища" (концепции "Восточный базар" и "Баш-на-Баш") и ООО "Виллоп" (рестораны Viaggio).

Дополнение: Смета расходов проекта "Сахалин-2" на 2007г. утверждена в размере 1,17 млрд долл.

Управляющий комитет проекта "Сахалин-2" согласовал программу работ и смету расходов на 2007г. в размере 1,17 млрд долл., говорится в сообщении Минпромэнерго РФ. Смета утверждена в соответствии со сметой комплексного плана освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков, утвержденной 15 мая 2003г.

Российская сторона внесла на рассмотрение комитета вопрос о результатах проверки проекта Счетной палаты РФ, запросив у его оператора - Sakhalin Energy - план выполнения рекомендаций и комментарии по результатам проведенных мероприятий.

Управляющий орган утвердил процедуру утилизации излишков имущества, применение которой приведет к снижению текущих расходов проекта. Кроме того, наблюдательный совет рассмотрел ряд других вопросов, включая состояние дел по реализации второго этапа проекта, отчет о мерах техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Напомним, 13 декабря 2006г. СП РФ обратилась в правительство с предложением рассмотреть вопрос об оптимизации затрат по проекту "Сахалин-2" с целью повышения эффективности его реализации. Ранее эксперты СП пришли к выводу, что соглашение по "Сахалину-2" реализовывается на невыгодных для России условиях. Счетная палата также поддержала предложение инвесторов проекта "Сахалин-2" о передаче доли в проекте Газпрому.

Вопрос об увеличении сметы расходов по проекту в целом сегодня не рассматривался, сообщили РБК в Минпромэнерго. Ранее глава министерства Виктор Христенко заявлял, что все вопросы по "Сахалину-2", в том числе по смете проекта, будут урегулированы не позднее I квартала 2007г. В свою очередь, заместитель министра промышленности и энергетики РФ Андрей Дементьев сообщал, что российская сторона сейчас работает над вопросом согласования сметы с основным акционером проекта - Shell. Он также подчеркивал, что в предложенном Sakhalin Energy виде смета расходов по проекту утверждена не будет.

Оператор "Сахалина-2" - консорциум Sakhalin Energy - в сентябре 2005г. обратился в правительство РФ с просьбой увеличить расходы по проекту с 11,5 млрд до 20 млрд долл. Однако Счетная палата РФ 6 октября 2006г. сообщила, что по проекту "Сахалин-2" заявлено увеличение расходов по смете на период до 2010г. до 22,2 млрд долл. против расчетных 12,04 млрд долл. Минпромэнерго РФ не согласилось с озвученным ростом затрат. Для проведения независимой оценки министерство привлекло "Зарубежнефть", пообещав озвучить результаты к декабрю 2006г. По неофициальным данным, смета проекта "Сахалин-2" завышена на сумму от 1,6 до 2,5 млрд долл. Однако "Зарубежнефть", уполномоченная дать соответствующее заключение, на текущий момент не представила данных.

Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Оператор проекта - Sakhalin Energy, акционерами которого являются "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 55% (компания-учредитель - Royal Dutch/Shell), "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 25% (учредитель - Mitsui) и "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 20% (учредитель - Mitsubishi Corporation). В мае 2003г. консорциум объявил о начале второго этапа проекта. Помимо строительства платформ на побережье залива Анива планируется построить нефтяной экспортный терминал и завод по производству сжиженного природного газа (с узлом отгрузки) мощностью 9,6 млн т и стоимостью 2 млрд долл.

Организатор займа ООО "Бразерс и компания" оценивает справедливую доходность облигаций в 12,25-12,55% к годовой оферте.

Справедливая доходность облигаций ООО "Бразерс и компания" составляет 12,25-12,55% к годовой оферте. Об этом говорится в материалах ФК "Уралсиб", являющейся организатором первого облигационного выпуска ООО "Бразерс и компания" объемом 500 млн руб. Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций компании начнется 22 декабря 2006г.

По открытой подписке планируется разместить 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Общий объем выпуска - 500 млн руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36199-R. Срок обращения выпуска - 3 года. Ставка купона на первый год обращения облигаций будет установлена в ходе конкурса при размещении. Ставки вторых-четвертых купонов равны ставке первого; ставки пятого и последующих купонов устанавливаются уполномоченным органом эмитента. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта. Поручителем по облигационному займу выступает ООО "Изысканная пища" - дочерняя компания, управляющая ресторанными сетями под брендами "Восточный базар" и "Баш-на-Баш".

Средства, полученные от размещения данного выпуска облигаций, предполагается инвестировать в проекты дальнейшего развития ресторанных сетей.

По состоянию на 20 ноября 2006г. под управлением ООО "Бразерс и компания" находились 108 ресторанов. Большинство из них - 77 - работают под брендом итальянской кухни "Сбарро", 28 - под брендами восточной кухни "Восточный базар и Баш-на-Баш", три ресторана под брендом итальянской кухни "Виаджио" (Viaggio). Ожидается, что до конца 2006г. компания откроет порядка 20 новых ресторанов, в 2007г. планируется открыть еще более 90 новых объектов.

Основными бенефициарными владельцами ООО "Бразерс и компания" являются его первоначальные учредители Мераб Елашвили, Габриел Елашвили, Илья Шамилашвили, Рубен Шамилашвили, каждому из которых принадлежит по 25% уставного капитала компании. Выручка ООО "Бразерс и компания" (управляет ресторанами четырех разных концепций, в том числе является франчайзи "Сбарро") в 2006г., согласно отчетности, составленной в соответствии с МСФО, вырастет на 22,4% - до 1 млрд 873 млн руб.

Наблюдательный совет "Сахалина-2" согласовал условия поставки СПГ японской Osaka Gas.

Наблюдательный совет по проекту "Сахалин-2" на сегодняшнем заседании рассмотрел и согласовал основные условия соглашения с японской компанией Osaka Gas на долгосрочную поставку сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта, сообщила пресс-служба Минпромэнерго РФ. Деталей соглашения в сообщении не приводится.

Osaka Gas Co. является второй крупнейшей газораспределительной компанией в Японии. Ранее ее президент Акио Номура заявлял, что японская компания может в 2008г. начать закупать природный газ, добываемый в рамках проекта "Сахалин-2". С предложением о закупке сахалинского газа к японской компании обратилась англо-голландская Royal Dutch/Shell.

По данным Shell, на сегодняшний день законтрактовано почти 100% газа в рамках проекта. Поставки СПГ будут осуществляться с завода по сжижению природного газа мощностью 9,6 млн т в год, который строится в районе пос.Пригородное на побережье залива Анива (южная оконечность о.Сахалин). Завод будет состоять из двух технологических линий производительностью 4,8 млн т в год каждая и станет первым в России предприятием по сжижению природного газа.

Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Оператор проекта - Sakhalin Energy, акционерами которого являются "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 55% (компания-учредитель - Royal Dutch/Shell), "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 25% (учредитель - Mitsui) и "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 20% (учредитель - Mitsubishi Corporation). В мае 2003г. консорциум объявил о начале второго этапа проекта. Помимо строительства платформ на побережье залива Анива планируется построить нефтяной экспортный терминал и завод по производству сжиженного природного газа (с узлом отгрузки) мощностью 9,6 млн т и стоимостью 2 млрд долл.

Intracom Telecom планирует до конца 2006г. реализовать проект для польской компании Polkomtel стоимостью 1 млн евро.

Компания Intracom Telecom, входящая в бизнес-направление "Ситроникс Телекоммуникационные решения", до конца 2006г. планирует реализовать проект для польской компании Polkomtel стоимостью 1 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Intracom Telecom. Компании заключили контракт о расширении системы мониторинга уровня сигнала для сети SS7 (низкоскоростные и высокоскоростные линии передачи сигналов) Polkomtel. В рамках договора, помимо аппаратного и программного обеспечения, Intracom Telecom будет предоставлять сопутствующие профессиональные услуги, включая установку, конфигурирование, обучение, поддержку и техническое обслуживание.

Intracom Telecom входит в бизнес-направление "Ситроникс Телекоммуникационные решения". Компания производит телекоммуникационные системы, поставляет интегрированные решения и профессиональные услуги операторам фиксированной, беспроводной и мобильной связи на Балканах, в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Специализация Intracom Telecom - системы фиксированного и беспроводного широкополосного доступа, системы доставки контента в сетях связи /IP-телевидение, мультисервисные системы triple-play и др. Компания имеет филиалы в 12 странах.

ОАО "Ситроникс" (ранее концерн "Научный центр", торговая марка Sitronics) создано в мае 1997г. с целью консолидации высокотехнологичных предприятий АФК "Система". В компанию входят 24 предприятия, которые расположены в Москве, Воронеже, Новосибирске, Киеве, Праге, Афинах и ряде других городов Восточной Европы. Продукция предприятий компании поставляется в страны Западной и Восточной Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Чистая прибыль ОАО "Ситроникс" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2006г. выросла в 271 раз относительно данных за аналогичный период 2005г. - до 55,959 млн руб.

Polkomtel S.A. является одним из трех операторов мобильной телефонии в Польше и осуществляет маркетинг своих услуг под тремя торговыми марками: Plus GSM, Simplus и Sami Swoi.

Госдума приняла во втором чтении поправки в ФЗ "О связи", обязывающие операторов использовать зарегистрированные сети.

Госдума приняла во втором чтении поправки в проект федерального закона "О внесении изменений в статью 46 федерального закона "О связи" (об экспертизе проектной документации сетей связи). Как сообщает пресс-служба первого заместителя председателя комитета по энергетике, транспорту и связи Госдумы Владимир Горбачев, концепцией законопроекта предусматривается установление обязанности операторов предоставлять услуги связи только на сетях, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти в области связи в порядке, установленном правительством РФ, а также необходимость проведения экспертизы в области связи проектной документации на сеть связи в аккредитованных органах.

Также уточнено название законопроекта, предусматривается внесение поправок в статьи 2, 7, 30, 46 ФЗ "О связи" и добавлены две новые статьи. Одна из них посвящена вопросам проведения экспертизы в области связи в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования. Вторая статья определяет содержание и порядок регистрации сети электросвязи, устанавливает исчерпывающие перечни документов, необходимых для регистрации сети, срок принятия решения о регистрации или об отказе в ней, а также основания для отказа в регистрации и прекращения действия регистрации сети электросвязи.

Внесен еще ряд поправок, в том числе, уточнен срок вступления в силу настоящего закона - 180 дней после его официального опубликования. Кроме того, вносимые поправки дополняют законопроект положением о сроке проведения экспертизы сетей связи, введенных в эксплуатацию до вступления в силу рассматриваемого закона.

Как отметил В.Горбачев, разработка законопроекта была продиктована необходимостью обеспечения реализации требований, устанавливаемых в соответствии с ФЗ "О связи" в части построения, управления, организационно-технического обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

Оценка проектной документации на соответствие требованиям в области связи в настоящее время не предусмотрена, что, с точки зрения системы технического регулирования, является пробелом в законодательстве о связи. "Настоящий законопроект устраняет пробел в правовом регулировании в области связи, возникший после принятия на днях новой редакции Градостроительного кодекса РФ", - отметил депутат.

Для проведения оценки соответствия проектной документации предлагается введение рыночного механизма проведения экспертизы - системой аккредитованных лиц, в порядке, установленном правительством РФ.

"Северсталь-Авто" и Fiat планируют в декабре подписать меморандум о начале производства в РФ дизельных двигателей.

ОАО "Северсталь-Авто" и итальянская автомобилестроительная компания Fiat Group 21 декабря 2006г. планируют подписать меморандум о намерениях начать производство в России дизельных двигателей F1A. Об этом РБК сообщили в компании. Двигатели планируется производить на мощностях ОАО "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ).

Напомним, что "Северсталь-Авто" имеет лицензионное соглашение с Fiat Autо о производстве в РФ легковых автомобилей Fiat Palio и Fiat Albea, а также коммерческих автомобилей Fiat Doblo, производство которых начнется с 2007г. на мощностях ЗМА, и коммерческих автомобилей Fiat Ducato - в Елабуге.

ОАО "Северсталь-Авто" управляет ОАО "УАЗ", ОАО "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ), ОАО "Завод микролитражных автомобилей" (ЗМА). ОАО "Северсталь-Авто" входит в состав "Северсталь-групп".

Французские контролирующие органы расследуют деятельность британского авиаперевозчика EasyJet.

Французские контролирующие органы сообщили сегодня о том, что начали расследование деятельности британского дискаунт-авиаперевозчика EasyJet Plc. по подозрению в нарушении компанией трудового законодательства. В частности, выясняется, не нарушил ли EasyJet французский трудовой кодекс, осуществив в аэропорту Орли найм сотрудников по контрактам, заключенным в Великобритании. Представитель руководства EasyJet в Орли был задержан накануне и освобожден сегодня, передает (C) Associated Press.

Чистая прибыль EasyJet в 2005-2006 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2006г., выросла на 59% - до 94,1 млн фунтов стерлингов (139,78 млн евро) по сравнению с 59 млн фунтов стерлингов (87,7 млн евро) годом ранее. Выручка компании увеличилась на 20,7% - с 1,34 млрд фунтов стерлингов (1,99 млрд евро) до 1,62 млрд фунтов стерлингов (2,41 млрд евро).

Кстовский городской суд разрешил открыть в Нижегородской обл. ТЦ "МЕГА" 16 декабря 2006г.

Кстовкий городской суд (Нижегородская область) удовлетворил ходатайство руководство торгового центра "МЕГА" и вынес постановление об открытии торгового центра 16 декабря 2006г. Как сообщили в суде, вынося данное решение было учетено, что из 950 нарушений норм пожарной безопасности устранено 822 нормы. Представители компании "ИКЕA" обратились в суд с ходатайством о досрочном открытии торгового центра под Нижним Новгородом. По их утверждению, с момента закрытия удалось устранить значительную часть замечаний Госпожнадзора.

Напомним, что ТЦ "МЕГА" был открыт в пригороде Нижнего Новгорода 19 октября с.г. без согласования с инспекцией Госпожнадзора. В результате, по данным на конец ноября, в общей сложности было выявлено порядка 950 нарушений, из них устранены были лишь 24%. 30 ноября Кстовский городской суд рассмотрел материалы МЧС и постановил приостановить эксплуатацию ТЦ "МЕГА" на 30 суток. После того как 5 декабря комплекс опечатали судебные приставы, в нем начались работы по устранению замечаний инспекторов Госпожнадзора.

Стоимость проекта комплекса "IKEA+МЕГА" оцениваются в 150 млн долл. Площадь комплекса составит 130 тыс. кв. м. "МЕГА" объединит 150 бутиков и магазинов европейских производителей, ледовый каток, ресторанный дворик и детскую игровую площадку. Парковка рассчитана на 6,5 тыс. машиномест.

Сегодня 211 магазинов IKEA работают в 24 странах. На российском рынке компания представлена с 2000г. В России работает шесть магазинов IKEA: три - в Московской области и по одному - в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

В начале 2006г. глава IKEA Ингвард Кампрад объявил, что компания намерена в течение четырех-шести лет вложить в свое развитие в России еще около 1,7 млрд долл. В ближайшие годы планируется открыть центры компании (IKEA+"МЕГА") в 11 городах - Уфе, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Омске, Самаре, Волгограде, Перми, Воронеже, Краснодаре и Сочи. Кроме того, намечено открыть торговые центры на Украине. Согласно плану, IKEA+"МЕГА" могут быть открыты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове.

Правительство Москвы планирует выкупить у ИФК "Метрополь" часть площадей АЗЛК "Москвич".

Правительство Москвы планирует выкупить у ИФК "Метрополь" часть площадей АЗЛК "Москвич". Об этом РБК сообщили в департаменте науки и промышленной политики столицы, отметив, что за счет продажи части площадей АЗЛК впоследствии можно будет расширить производство ОАО "Автофрамос". С данным предложением власти Москвы намерены обратиться в ИФК "Метрополь".

В департаменте напомнили, что в начале декабря 2006г. ИФК "Метрополь" выиграла торги по продаже недвижимости ОАО "Москвич", предложив 5 млрд 554 млн 711 тыс. руб. Общая площадь объектов составляет 750 тыс. кв. м. Руководство "Метрополя" сообщало о намерении построить на данных территориях коммерческую недвижимость, жилье, а часть площадей выделить под сборку автомобилей. При этом отмечалось, что компания готова вести переговоры с правительством Москвы о продаже части территорий для расширения ОАО "Автофрамос".

Инвестфонд Eastbourne Capital Management увеличил долю в британской добывающей Peter Hambro Mining до 10,92%.

Инвестиционный фонд Eastbourne Capital Management увеличил долю в британской добывающей компании Peter Hambro Mining Plc до 10,92%. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Peter Hambro Mining. При этом 7,19% акций компании находятся во владении Black Bear Offshore Master Fund L.P., оставшиеся 3,33% - Black Bear Fund I L.P. Обе компании являются дочерними структурами Eastbourne Capital Management.

Peter Hambro Mining занимается добычей золота в России. В РФ расположены 100% ее добывающих активов, в частности, компания является основным акционером золотодобывающего предприятия Амурской области ОАО "Покровский рудник".

Чистая прибыль Peter Hambro Mining в первом полугодии 2006г. выросла на 89% - до 11,12 млн долл. по сравнению с 5,89 млн долл. за аналогичный период 2005г. Операционная прибыль компании за указанный период увеличилась почти в 2,5 раза - с 8,02 млн долл. до 19,89 млн долл. Выручка за отчетный период выросла на 49% - с 42,31 млн долл. до 63,11 млн долл. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании.

А.Кудрин: Минфин проанализирует сценарии использования нефтегазовых доходов с учетом волатильности цен на нефть.

Минфин проанализирует сценарии использования нефтегазовых доходов с учетом волатильности цен на нефть, сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая с лекцией в Академии бюджета и казначейства. По его словам, представленные министерством сценарии расходования нефтегазовых доходов требуют дополнительного анализа. "Сейчас мы с министерствами изучаем этот вопрос", - сказал А.Кудрин, отметив, что к данной работе привлекаются ведущие эксперты. Он подчеркнул, что в данных сценариях нужно учесть различные варианты резкого изменения цен на нефть и проанализировать, сохранится ли при данных резких скачках цен динамика Нефтегазового фонда.

По словам А.Кудрина, в случае, если в течение 10 лет цена на нефть будет сохраняться в размере 30 долл. за барр., а в течение последующих 10 лет - 70 долл. за барр., то средняя цена нефти за 20 лет составит 50 долл. за барр., исходя из которой и были разработаны сценарии. Однако, подчеркнул министр, в годы, когда цена будет снижаться, потребуется направлять из фонда больше средств на расходы, соответственно объем фонда будет снижаться, а также будут снижаться и доходы от его размещения. Таким образом, динамика волатильности цен на нефть влияет на величину фонда, отражается на доходах и на поддержании уровня расходов в размере 3,6% ВВП. "То есть волатильность оказывает влияние на способность фонда поддерживать необходимый уровень трансферта", - сказал министр.

Он также отметил, что ведущие эксперты, которые в настоящее время оценивают предложенные министерством варианты расходования нефтегазовых доходов, отмечают, что такой подход "дает понимание, сколько этого ресурса у нас есть". "Это новое слово в прогнозировании использования нефтегазового ресурса в стране, где он оказывает большое влияние", - подчеркнул А.Кудрин.

Напомним, что Министерство финансов РФ предлагает равномерно использовать нефтегазовые доходы в размере 3,6% ВВП в год до момента исчерпания разведанных ресурсов и после него еще в течение не менее 20 лет с последующим медленным снижением уровня нефтегазового трансферта. Такая информация содержится в опубликованной сегодня статье министра финансов Алексей Кудрина "Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета". Положения статьи вошли в материалы министерства, направленные правительству РФ.

Министр предложил две стратегии использования нефтегазовых доходов. Первая предполагает равномерное расходование доходов от нефти и газа в течение всего периода до исчерпания ресурсов, а также сохранение уровня потребления после их исчерпания за счет накопления Нефтегазового фонда до величины, при которой инвестиционный доход от его размещения будет достаточным для финансирования ранее достигнутого уровня расходов. Нефтегазовый фонд предполагается создать на базе Стабилизационного фонда с выделением в его составе Резервного фонда и Фонда сбережений.

Вторая стратегия заключается в максимальном использовании доходов от нефти и газа в настоящее время и поддержании высокого уровня расходов бюджета с последующим существенным их сокращением.

При этом Минфин предлагает два варианта реализации каждой из стратегий. Однако в результате министерство приходит к выводу, что требованиям устойчивости бюджета в большей степени соответствует второй вариант первой стратегии.

Данный вариант в целом выполняет роль фонда будущих поколений, но потребует после исчерпания ресурсов постепенного снижения уровня расходов. Вместе с тем он повышает уровень текущего использования нефтегазовых доходов (2,5% ВВП в 2006г.) и не требует значительного роста фонда (60% ВВП к 2046г.). Поддерживать постоянный объем трансферта после исчерпания нефтегазовых ресурсов Минфин предлагает за счет постепенного сокращения размера Нефтегазового фонда в течение как минимум 20 лет, после чего со временем будет сокращаться и сам трансферт.

Таким образом, трансферт как до исчерпания ресурсов, так и некоторое время после этого может поддерживаться начиная с 2010г. на уровне 3,6% ВВП при цене на нефть 50 долл./барр. Объем Нефтегазового фонда достигнет в 2046г. 60% ВВП, а инвестиционный доход будет равен объему трансферта в размере 3,6% ВВП. В данном случае в рамках действующего законодательства это соответствовало бы росту фактической "цены отсечения", которая составит в 2010г. - 36 долл./барр., в 2020г. - 50 долл./барр., в 2030г. - 80 долл./барр., в 2046г. - 184 долл./барр.

Установление величины нефтегазового трансферта в размере 3,6%ВВП будет означать, что расходы федерального бюджета в перспективе могут находиться на уровне около 17% ВВП, финансируемых за счет: ненефтяных доходов (13% ВВП), нефтегазового трансферта (3,6% ВВП), чистого долгового финансирования (0,4-0,5% ВВП).

А.Кудрин сомневается в возможности избавиться от нефтегазовой зависимости в течение 30-40 лет.

Министр финансов Алексей Кудрин скептически относится к тому, что страна сможет избавиться от нефтегазовой зависимости в течение 30-40 лет. Такое мнение он высказал, выступая с лекцией в Академии бюджета и казначейства. "За прошедшие годы мы не смогли от нее избавиться", хотя другим странам экспортерам нефти и газа это удалось, сказал министр. "Мы будем избавляться от этой зависимости, но период, в который это произойдет, просчитать трудно", - отметил А.Кудрин.

Он также подчеркнул, что в ближайшие 20-30 лет не будет проблемы со спросом на нефть и газ. Хотя многие аналитики отмечают, что беспокоиться надо не из-за исчерпаемости ресурсов, а из-за бурного развития альтернативных источников энергии, так как в связи с этим будет снижаться потребность в нефтегазовом ресурсе, сказал министр. Учитывая это, сказал А.Кудрин, сохранение финансовых доходов от экспорта нефти и газа является обоснованным.

Испанская авиакомпания Air Madrid отменила все рейсы и прекратила полеты.

Испанская авиакомпания Air Madrid сегодня объявила об отмене всех своих запланированных рейсов и полностью остановила работу. Решение было принято в связи с угрозой Министерства развития Испании отозвать лицензию у компании. За неполных 4 дня, прошедших с публикации официального уведомления министерства, цены на билеты Air Madrid резко упали, а большинство поставщиков и партнеров отказались от дальнейшего сотрудничества. "Министерство развития преуспело в полном уничтожении коммерческого имиджа Air Madrid и привело компанию к очень серьезному кризису, который делает невозможным продолжение нашей деятельности", - говорится в официальном сообщении, которое распространила сегодня пресс-служба Air Madrid. Возможные сроки и условия возобновления работы не уточняются.

Как сообщает (с) Reuters, до 300 тыс. пассажиров пострадают в результате такого решения. Полный список тех, у кого на руках имеются билеты Air Madrid, был направлен в Министерство развития, контролирующее гражданскую авиацию Испании. В приложенном письме компания призывает власти принять "любые меры, которые будут сочтены адекватными, для того, чтобы компенсировать пассажирам ущерб".

Министерство развития пригрозило отозвать лицензию на авиаперевозки у Air Madrid в связи с частыми задержками рейсов. В августе, например, несколько сотен пассажиров были вынуждены провести в аэропорту Мадрида более суток в связи с задержкой вылета в Буэнос Айрес. Гнев пассажиров вылился в драки и потасовки, остановить которые удалось лишь при помощи полицейских.

Air Madrid была основана в 2004г. Штат компании насчитывает 1 тыс. 270 сотрудников. Основное направление полетов - Латинская Америка. Помимо этого, самолеты Air Madrid летают в Лондон, Париж, Рим, Тель-Авив и Балеарские острова.


В избранное