← Май 2006 → | ||||||
1
|
2
|
3
|
7
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8
|
9
|
13
|
14
|
|||
17
|
20
|
21
|
||||
27
|
28
|
|||||
30
|
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.rbc.ru
Открыта:
27-02-2001
Статистика
0 за неделю
Новости для инвесторов
16.05.06 г. Выпуск N1 Чистая неконсолидированная прибыль АФК "Система" по РСБУ в I квартале 2006г. снизилась в 6,9 раза - до 1,249 млрд руб. Чистая неконсолидированная прибыль АФК "Система" по РСБУ в I квартале 2006г. снизилась в 6,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 1,249 млрд руб. Об этом сообщается в официальных документах компании. При этом выручка компании в I квартале 2006г. выросла на 51% по сравнению с январем-мартом 2005г. - до 104 млн 088 тыс. руб. Валовый убыток компании за отчетный период составил 52,569 млн руб. по сравнению с убытком в 616,847 млн руб. в I квартале 2005г. Операционные доходы АФК "Система" за три месяца 2006г. выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 27 млрд 349 млн 483 тыс. руб. Прибыль до налогообложения компании за данный период снизилась в 6,7 раз - до 1 млрд 292 млн 443 тыс. руб. В документах отмечается, что низкие показатели I квартала 2006г. вызваны тем, что основным источником выручки являются дивиденды (получаемые, как правило, во втором полугодии финансового года) и арендные платежи. В связи с этим в последующие периоды компания ожидает положительной динамики по показателям характеризующим рентабельность. На чистую прибыль оказала влияние переоценка котируемых акций. Напомним, что 28 апреля пресс-служба компании сообщала, что чистая прибыль АФК "Система" в I квартале 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 6% по сравнению с IV кварталом 2005г. - до 21,033 млрд руб. ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (торговый дом "Детский мир"). В феврале 2005г. компания провела первичное размещение акций (19% от уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже. За счет IPO компания выручила 1,56 млрд долл. Акции "Системы" прошли листинг на Лондонской фондовой бирже, на фондовых биржах РТС и ММВБ. Чистая прибыль ОАО "АФК "Система" по US GAAP за 9 месяцев 2005г. возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29% - до 434,2 млн долл. "Авиастар-СП" планирует в сентябре 2006г. поставить Air China Cargo первый самолет Ту-204-120СЕ. ЗАО "Авиастар-СП" (г.Ульяновск) планирует в сентябре 2006г. поставить авиакомпании Air China Cargo (КНР) первый самолет Ту-204-120СЕ, сообщает пресс-служба завода. В настоящее время авиалайнер проходит летные испытания. Сертификационные испытания Ту-204-120СЕ будут проведены по европейским нормам JAR-25 и нормам китайского авиарегистра. Самолет Ту-204 был спроектирован для замены самолета Ту-154 на трассах малой и средней протяженности. Данный среднемагистральный самолет, рассчитанный на 214 пассажиров, был задуман как целое семейство самолетов, включающее в себя пассажирские, грузовые, грузопассажирские и быстро конвертируемые варианты. Ту-204 полностью соответствует российским и европейским нормам летной годности, отличается низкой стоимостью эксплуатации, современным интерьером, низкими уровнями шума, малым расходом топлива. Ту-204-120СЕ оснащен системой автоматической передачи данных о состоянии оборудования и двигателей с борта самолета на землю. Использование объема грузовой кабины увеличено до 98% за счет дополнительного грузового контейнера в хвостовой части. Напомним, что контракт на поставку 15 самолетов Ту-204 для китайских авиакомпаний на сумму 500 млн долл. был подписан с China South West и China North West осенью 2001г. Однако в 2004г. эти авиакомпании были включены в состав других перевозчиков. В частности, China North West вошла в состав Air China Cargo (приобретет 2 самолета), а China South West - в состав Eastern China (приобретет 3 самолета). Вследствие реорганизации был нарушен график платежей за заказанные самолеты, в результате чего окончательные сроки скорректированы. Поставка самолетов запланирована на период с 2006г. по 2008г. Китайские авиакомпании подтвердили опцион еще на 10 самолетов, а также выразили намерение приобрести самолеты Ту-204-300. ЗАО "Авиастар СП" специализируется на выпуске современных пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204 и уникальных транспортных гражданских самолетов Ан-124-100 "Руслан". Производственные мощности "Авиастара" позволяют выпускать до 50 самолетов в год. В настоящее время самолеты авиазавода успешно эксплуатируются ведущими авиакомпаниями России и зарубежья, такими как: "Кавминводыавиа", "Красноярские авиалинии", "Сибирь", "Владивосток Авиа", Air Rep, Cairo Aviation (Египет), TNT (Бельгия). В Германии более 12 тыс. врачей возобновили забастовку. Крупнейший профсоюз медицинских работников Германии "Марбургский союз" (Marburger Bund) сегодня провел общенациональную забастовку, в которой приняли участие более 12 тыс. врачей из 37 государственных больниц по всей стране. Они требуют 20-процентного повышения оплаты труда для 22 тыс. врачей в университетских и государственных больницах и полной оплаты сверхурочных. Между тем правительство отказывается идти на уступки, заявляя, что расходы на повышение зарплаты ему не по карману. Решение о начале акции протеста было принято 12 мая, после провала переговоров с властями страны. Напомним, 15-16 марта 2006г. в стране прошла крупнейшая забастовка медицинских работников. В ней приняли участие работники 20 клиник. Среди них - 11 госпиталей при университетах и 9 психиатрических лечебниц. 22 марта 2006г. в Ганновере прошла демонстрация врачей. Тогда на улицы вышли около тысячи человек. Чистый убыток ОАО "Морпорт СПб" в I квартале 2006г. составил 30,2 млн руб. против 6,3 млн руб. прибыли в 2005г. Чистый убыток ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (ОАО "Морпорт СПб") в I квартале 2006г. составил 30 млн 219 тыс. руб. против прибыли в аналогичном периоде 2005г. в размере 6 млн 310 тыс. руб., сообщается в отчете компании. Выручка общества в указанном периоде составила 172 млн 518 тыс. руб., что на 33,3% больше, чем в I квартале прошлого года, валовая прибыль - 3 млн 893 тыс. руб. (сокращение в 3,7 раза), прибыль от продаж - 3 млн 893 тыс. руб. (сокращение в 3,7 раза), прибыль до налогообложения - 1 млн 449 тыс. руб. (сокращение в 6,3 раза). Напомним, что в 2005г. чистая прибыль ОАО "Морпорт СПб" в 2005г. составила 9 млн 418 тыс. руб., что в 3 раза меньше, чем в 2004г., выручка - 557 млн 778 тыс. руб. (сокращение на 27,5%), прибыль от продаж - 48 млн 296 тыс. руб. (сокращение на 19%). ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" объединяет четыре стивидорные компании, созданные на базе имущественного комплекса общества - ЗАО "Первая стивидорная компания", ЗАО "Вторая стивидорная компания", ЗАО "Четвертая стивидорная компания" и ЗАО "Стивидорная лесная компания". Грузооборот группы компаний ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" в 2005г. сократился на 10,1% по сравнению с 2004г. и составил 13,14 млн т. Российский фонд федерального имущества (РФФИ) 10 ноября 2005г. реализовал на аукционе 48,79% акций ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" за начальную цену 802,5 млн руб. Покупателем стала компания Chupit Limited (Кипр), близкая, по неофициальным данным, к ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Johnson Matthey: Умеренный дефицит платины на мировом рынке в 2006г. сохранится. Умеренный дефицит платины на мировом рынке в 2006г. сохранится, несмотря на то, что на протяжении предыдущих семи лет ее поставки на мировой рынок отставали от спроса, считают эксперты компании Johnson Matthey. Согласно опубликованному сегодня обзору Johnson Matthey "Платина 2006", мировой спрос на платину в 2005г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5 т и достиг 208,4 т. При этом по-прежнему наблюдался активный рост закупок платины сектором автомобилестроения для использования ее в качестве основного катализатора в фильтрах очистки выхлопных газов. Так, спрос на платину в автомобилестроительном секторе увеличился в 2005г. на 10,4 т и достиг нового исторического максимума - 119 т. Рост в основном пришелся на европейский рынок и явился следствием увеличения применения каталитических фильтров на легковых дизельных автомобилях из-за ужесточения экологических норм в отношении допустимых выхлопов в атмосферу. В то же время закупки платины для ювелирного производства сократились в 2005г. на 6,2 т - до 61 т. Однако из-за высоких цен на платину в 2005г. в ювелирном производстве увеличилась вторичная переработка ее лома, а имевшиеся складские запасы платины существенно снизились. Предложение платины в 2005г. выросло на 4,3 т за счет увеличения ее производства в ЮАР и в России. Тем не менее, поставки платины в 2005г. остались ниже спроса и составили 206,2 т. Соответственно в 2005г. дефицит предложения платины, сохраняющийся на мировом рынке уже на протяжении 7 лет подряд, составил 2,2 т. Что касается прогноза на 2006г., то в связи с продолжающимся увеличением выпуска дизельных автомобилей в Европе, объем закупок платины по сравнению с 2005г. возрастет и превысит 125 т, полагают эксперты. Спрос на ювелирные изделия из платины в 2006г. сохранится стабильный, а цены останутся высокие, что приведет к дальнейшему сокращению ее складских запасов. При этом дефицит платины на мировом рынке по сравнению с 2005г. несколько сократится в связи с ожидаемым в 2006г. увеличением ее поставок из Южной Африки, прогнозируют эксперты Johnson Matthey. Чистая прибыль холдинга "Матрица" (Башкирия) в I квартале 2006г. увеличилась на 42,2% - до 38,1 млн руб. Чистая прибыль холдинга "Матрица" (Башкирия) в I квартале 2006г. увеличилась на 42,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 38,1 млн руб. Об этом говорится в материалах ИК "Антанта Капитал", который являлся организатором облигационного займа компании. Выручка "Матрицы" увеличилась на 50,9% и составила 1,17 млрд руб. Прибыль от продаж в I квартале 2006г. увеличилась почти в 2 раза - до 95 млн руб. Как говорится в сообщении банка, ожидается, что темпы роста "Матрицы" в 2006г. будут ни ниже показателей 2005г. В декабре 2005г. холдинг "Матрица" полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 1,2 млрд руб. по закрытой подписке. Ставка 1-го купона составила 12,32% годовых. Сеть супермаркетов "Матрица" - крупнейшая в Башкирии, насчитывает 11 магазинов площадью 700-1000 кв. м в Уфе, семь - в других городах республики и один гипермаркет в Москве. Чистая прибыль компании в 2005г. увеличилась на 71,7% - до 205,8 млн руб. Выручка компании в 2005г. составила 4,35 млрд руб., что на 70,1% больше показателя 2004г. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендует ускорить принятие закона "О развитии сельского хозяйства". Принятие Госдумой федерального закона "О развитии сельского хозяйства" необходимо ускорить. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных комитетом нижней палаты по аграрным вопросам по итогам сегодняшних парламентских слушаний. По мнению депутатов, документ следует принять до окончания весенней сессии. Необходимость такого решения, считают участники слушаний, продиктована почти критической ситуацией, сложившейся в российском сельском хозяйстве. В закон, кроме принципов и направлений аграрной политики государства, уверены в профильном комитете, должен входить приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса". В документе предлагается предусмотреть конкретные меры и размер государственной поддержки, в том числе определить порядок, условия и размер субсидирования процентных ставок по кредитам и повышения доступности системы кредитования для сельхозтоваропроизводителей, крестьянских фермерских хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств. Также участники слушаний рекомендовали правительству РФ в кратчайшие сроки доработать представленный в Госдуму проект государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования агропродовольственных рынков для внесения его на утверждение одновременно с проектом закона "О федеральном бюджете на 2007г.". Выручка "Сибнефти" по РСБУ в I квартале 2006г. выросла в 1,7 раза - до 84,8 млрд руб. Выручка ОАО "Сибнефть" (переименовано в ОАО "Газпром нефть") по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I квартале 2006г. выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 84 млрд 848 млн 805 тыс. руб. Об этом говорится в отчете компании. Чистая прибыль "Сибнефти", как сообщалось ранее, за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,54 раза - до 11 млрд 570 млн 43 тыс. руб. Согласно материалам "Сибнефти", себестоимость продукции в I квартале 2006г. составила 59 млрд 553 млн 691 тыс. руб., что в 2,35 раза больше, чем в I квартале 2005г. Валовая прибыль увеличилась на 3,4% - до 25 млрд 295 млн 114 тыс. руб, прибыль от продаж снизилась на 9,12% и составила 18 млрд 445 млн 824 тыс. руб. Прибыль до налогообложения выросла на 0,99% - до 15 млрд 404 млн 38 тыс. руб. Напомним, чистая неконсолидированная прибыль "Сибнефть" РСБУ за 2005г. снизилась по сравнению с 2004г. на 6,8% - до 42 млрд 489 млн 143 тыс. руб. Уставный капитал ОАО "Сибнефть" составляет 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб. и сформирован путем размещения двух выпусков обыкновенных именных акций, предоставляющих их владельцам одинаковые права. Все размещенные акции являются голосующими. Общее количество размещенных акций составляет 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639, номинал акции - 0,0016 руб. ОАО "Газпром" 21 октября 2005г. завершило сделку по приобретению у Millhouse Capital 72% акций "Сибнефти" за 13 млрд долл., консолидировав свыше 75% ее акций. На балансе НК "ЮКОС" находится 20% акций "Сибнефти". 13 мая 2006г. акционеры компании на внеочередном собрании приняли решение о переименовании предприятия в ОАО "Газпром нефть" с местом регистрации в Санкт-Петербурге. Ранее "Сибинефть" была зарегистрирована в Омске. Чистая прибыль "Мосэнерго" в I квартале 2006г. снизилась в 2,6 раза - до 1,68 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "Мосэнерго" в I квартале 2006г. снизилась в 2,6 раза и составила 1 млрд 685 млн 113 тыс. руб., говорится в отчете компании. За аналогичный период 2005г. "Мосэнерго" получило чистую прибыль в размере 4 млрд 434 млн 392 тыс. руб. За январь-март с.г. выручка компании сократилась на 20,8% - до 25 млрд 557 млн 945 тыс. руб. против 32 млрд 268 млн 14 тыс. руб. годом ранее. Прибыль "Мосэнерго" от продаж в I квартале 2006г. составила 3 млрд 677,1 млн руб., что на 46,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2005г. Снижение прибыли в I квартале 2006г. связано с выделением из "Мосэнерго" 13 предприятий, пояснили в компании. Основным видом производственно-хозяйственной деятельности общества до 1 апреля 2005г. являлось производство, передача и сбыт электрической и тепловой энергии, после этой даты - производство электо- и теплоэнергии и сбыт тепловой энергии. Уставный капитал ОАО "Мосэнерго" составляет 28 млрд 267 млн 726 тыс. руб., разделен на такое же количество обыкновенных акций номиналом 1 руб. РАО "ЕЭС России" принадлежит 50,87% акций компании, Газпром контролирует свыше 25% акций "Мосэнерго". После реорганизации в апреле 2005г. ОАО "Мосэнерго" является территориальной генерирующей компанией (ТГК-3). В состав генерирующей компании ОАО "Мосэнерго" входят 17 электростанций установленной электрической мощностью 10,6 тыс. МВт и тепловой мощностью 34,2 тыс. Гкал/ч. Johnson Matthey: Избыточное предложение палладия в 2006г. сохранится. Избыточное предложение палладия на мировом рынке в 2006г. сохранится, несмотря на то, что спрос на металл последние три года активно растет, считают эксперты компании Johnson Matthey. В 2005г. спрос на палладий увеличился на 15 т и достиг 219 т - самого высокого уровня за 5 лет. Спрос на палладий вырос, в первую очередь, благодаря росту его закупок ювелирной промышленностью, в то время как закупки палладия сектором автомобилестроения в 2005г. увеличились несущественно. Так, в 2005г. произошло резкое увеличение спроса на палладий со стороны китайских ювелиров. Закупки палладия выросли на 71% и составили 37,3 т. Этому способствовали относительно невысокие цены на палладий и более высокая по сравнению с платиной прибыль от реализации ювелирных изделий. В то же время закупки палладия для использования в качестве катализатора в фильтрах очистки выхлопных газов автомобилей в 2005г. увеличились менее чем на 1%, хотя и составили 118 т. При этом суммарное предложение первичного палладия на мировом рынке в 2005г. увеличилось на 42 т и достигло 261 т. Повышенное предложение палладия стало следствием сохранения высоких уровней его производства и значительными продажами металла из российских государственных запасов, предпринятых в конце минувшего года. Прогноз рынка на 2006г., по мнению экспертов Johnson Matthey, ожидается неоптимистичный. Так, в условиях наращивания производства палладия в Южной Африке и из-за дальнейших продажах его государственных запасов Россией избыточное предложение металла сохранится. При этом эксперты не исключают, что после трех лет темпы роста спроса на палладий могут несколько замедлиться. Кроме того, если перспективы развития спроса на палладий в секторе автомобилестроения сохраняются относительно стабильные, то в ювелирном секторе четкие перспективы не просматриваются. Ожидается, что в 2006г. в США и в Азии продолжится процесс замещения платины палладием в фильтрах очистки автомобилей с бензиновыми двигателями, что обеспечит увеличение спроса на палладий. В то же время закупки палладия ювелирной отраслью Китая в 2006г. снизятся, несмотря на перспективы сохранения дальнейшего роста розничных продаж украшений из палладия. Так, китайские ювелиры в 2005г. создали значительные запасы украшений из палладия, поэтому в 2006г. не станут дополнительно предпринимать его существенных закупок, считают эксперты Johnson Matthey. Годовое собрание акционеров ГМК "Норильский никель" назначено на 29 июня 2006г. Общее годовое собрание акционеров ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ГМК "Норильский никель") решением совета директоров назначено на 29 июня 2006г., сообщается в материалах компании. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, установлено 15 мая 2006г. Повестка дня собрания акционеров будет определена позже. ГМК "Норильский никель" производит драгоценные и цветные металлы. На ее долю приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди. На отечественном рынке на долю ОАО "ГМК "Норильский никель" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта. Правительство внесло в Госдуму поправки к новой редакции закона о конкуренции. Вице-премьер РФ Александр Жуков 15 мая 2006г. подписал письмо о внесении в Госдуму поправок правительства РФ к законопроекту "О защите конкуренции", сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). В первом чтении законопроект был принят в июле 2005г. После чего ФАС провела обсуждение норм нового закона с заинтересованными министерствами и ведомствами, представителями крупного и малого бизнеса, депутатами Госдумы и научной общественностью. По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, приведенным в сообщении, служба "довольна работой, проведенной по модернизации антимонопольного законодательства, и считаем, что с учетом внесенных ко второму чтению изменений законопроект стал качественнее и совершеннее". Также И.Артемьев выразил надежду, что законопроект будет принят парламентом до конца весенней сессии. Как сообщалось ранее, законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере защиты конкуренции. Уточняются основные понятия антимонопольного законодательства: "товар" как объект гражданских прав; "доминирующее положение"; "монопольно высокая цена товара" и "монопольно низкая цена товара" и др. понятия. Законопроект вводит критерии, на основании которых отдельные виды монополистической деятельности могут быть признаны допустимыми антимонопольным органом. Кроме того, определяются общие требования к порядку проведения всех видов торгов органами госвласти, органами местного самоуправления и иными получателями бюджетных средств, в частности, государственными внебюджетными фондами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, а также бюджетными учреждениями и субъектами естественных монополий. Краткосрочная кредиторская задолженность "Сибнефти" за I квартал 2006г. выросла на 23% - до 46 млрд руб. Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО "Сибнефть" в I квартале 2006г. выросла на 22,95% по сравнению с началом года и составила 46 млрд 85 млн 253 тыс. руб., говорится в отчете компании. Краткосрочная дебиторская задолженность за это же время увеличилась на 31,72% - до 82 млрд 724 млн 832 тыс. руб. Уставный капитал ОАО "Сибнефть" составляет 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб. и сформирован путем размещения двух выпусков обыкновенных именных акций, предоставляющих их владельцам одинаковые права. Все размещенные акции являются голосующими. Общее количество размещенных акций составляет 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639, номинал акции - 0,0016 руб. ОАО "Газпром" 21 октября 2005г. завершило сделку по приобретению у Millhouse Capital 72% акций "Сибнефти" за 13 млрд долл., консолидировав свыше 75% ее акций. На балансе НК "ЮКОС" находится 20% акций "Сибнефти". 13 мая 2006г. акционеры компании на внеочередном собрании приняли решение о переименовании предприятия в ОАО "Газпром нефть" с местом регистрации в Санкт-Петербурге. Ранее "Сибнефть" была зарегистрирована в Омске. Россвязьнадзор в марте-апреле 2006г. выиграл 8 судебных дел об аннулировании лицензий операторов связи. Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) в марте-апреле 2006г. выиграла 8 судебных дел об аннулировании лицензий операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба Россвязьнадзора. В течение марта-апреля 2006г. состоялось 6 судебных заседаний по заявлениям Россвязьнадзора об аннулировании лицензий на предоставление услуг передачи данных (в Арбитражных судах Ульяновской, Свердловской, Новосибирской областей), услуг подвижной радиотелефонной связи (Москва, Кабардино-Балкарская Республика), услуг телематических служб (Санкт-Петербург). Кроме того, в марте в Москве состоялось заседание Девятого Арбитражного апелляционного суда, на котором рассматривалась жалоба ЗАО "Телеинтел" на решение Арбитражного суда г.Москвы об аннулировании лицензии на предоставление услуг местной телефонной связи. Рассмотрев материалы дела, суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Также в Девятом Арбитражном апелляционном суде г.Москвы состоялось судебное заседание по иску ОАО "Цифровая сеть и телекоммуникационные системы Новосибирской области" к Россвязьнадзору о признании незаконным решения о приостановлении действия лицензии на оказание услуг местной и внутризоновой связи. Изучив материалы дела, суд оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции не установил. Чистая прибыль ГМК "Норникель" в 2006г. по РСБУ увеличилась на 14% - до 58,2 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ГМК "Норникель") в 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на 13,7% по сравнению с итоговыми показателями 2004г. и составила 58 млрд 159 млн 465 тыс. руб. Об этом сообщается в отчете компании. Дополнение: Чистая прибыль ГМК "Норникель" в 2005г. по РСБУ увеличилась на 14% - до 58,2 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ГМК "Норникель") в 2005г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на 13,7% по сравнению с итоговыми показателями 2004г. и составила 58 млрд 159 млн 465 тыс. руб. Об этом сообщается в отчете компании. Выручка "Норникеля" в прошедшем году составила 171 млрд 137 млн 508 млн руб., что на 4,7% больше, чем в 2004г., валовая прибыль - 108 млрд 452 млн 107 тыс. руб. (увеличение на 14,7%), прибыль от продаж - 97 млрд 656 млн 212 тыс. руб. (увеличение на 19,7%), прибыль до налогообложения - 80 млрд 835 млн 075 тыс. руб. (увеличение на 14,6%). Напомним, что в 2005г. ГМК "Норникель" сохранила производство никеля на уровне 2004г. - 243 тыс. т. Компания в прошедшем году произвела 452 тыс. т меди, что на 1,1% больше, чем в 2004г., 3 млн 133 тыс. унций (97,4 т) палладия и 751 тыс. унций (23,4 т) платины. ГМК "Норильский никель" производит драгоценные и цветные металлы. На долю компании приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди. На отечественном рынке на долю ОАО "ГМК "Норильский никель" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта. Чистая прибыль "Силовых машин" в I квартале 2006г. сократилась в 2,1 раза - до 2 млн 388 тыс. руб. Чистая прибыль энергомашиностроительного концерна "Силовые машины" в I квартале 2006г. сократилась в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 2 млн 388 тыс. руб., сообщается в материалах компании. Выручка общества в указанном периоде составила 2 млрд 991 млн 556 тыс. руб., что на 7,6% меньше, чем в I квартале прошлого года, валовая прибыль - 759 млн 666 тыс. руб. (уменьшение на 48,6%), прибыль от продаж - 38 млн 111 тыс. руб. (сокращение в 19,7 раз), прибыль до налогообложения - 13 млн 525 тыс. руб. (сокращение в 15,7 раза). Напомним, чистая прибыль "Силовых машин" в 2005г. по РСБУ сократилась в 4,4 раза по сравнению с итоговыми показателями 2004г. и составила 194 млн 180 тыс. руб. Выручка концерна в прошедшем году составила 16 млрд 209 млн руб., что на 2,9% больше по сравнению с 2004г., валовая прибыль - 286 млн руб. (сокращение в 19,8 раза), прибыль от продаж - 1 млрд 614 млн руб. (сокращение на 3,5%). Концерн "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах. Акции "Силовых машин" обращаются в системе РТС. Концерн Siemens приобретает 20,62% акций "Силовых машин" за 93 млн долл. Вместе с уже имеющейся долей (4,38%) немецкий концерн будет владеть пакетом в 25% плюс 1 акция в указанной компании. После продажи долевого пакета концерну Siemens "Интеррос" сохраняет 30,4% акций в "Силовых машинах". РАО "ЕЭС России" принадлежит 25% плюс одна акция "Силовых машин", остальные 19,5% находятся в собственности миноритарных акционеров. "Сибнефть": Суд Британских Виргинских островов отклонил иск Sibir Energy по делу о доле компании в СП "Сибнефть-Югра". Апелляционный суд Британских Виргинских островов (BVI) отклонил иск компании Sibir Energy, направленный против ОАО "Сибнефть" и ряда аффилированных с ним структур, сообщила пресс-служба "Сибнефти". Предметом иска является уменьшение доли Sibir Energy в совместном с "Сибнефтью" предприятии "Сибнефть-Югра". Sibir Energy подавала апелляцию на решение суда Британских Виргинских островов, который признал, что компания не имеет права действовать против одной группы компаний-ответчиков, а дело в отношении другой группы находится в компетенции российского правосудия. По данным "Сибнефти", Апелляционный суд BVI подтвердил данное решение. Вместе с тем, как заявили РБК в Sibir Energy, по данным компании, официального решения Апелляционного суда BVI пока нет. Sibir Energy (акционер ОАО "МНГК") на протяжении двух лет ведет судебные разбирательства по возврату своей доли в совместном с "Сибнефтью" предприятии "Сибнефть-Югра". При создании МНГК компания Sibir Energy внесла в уставный капитал общества предприятие "Югранефть", которое владело 50-процентой долей в СП "Сибнефть-Югра". В результате действий предыдущего менеджмента компании "Сибнефть" доля Sibir Energy в "Сибнефть-Югре" уменьшилась до менее 1%. Как отмечают в МНГК, этот актив должен был стать для МНГК одним из источников поставок собственной нефти для переработки на Московском НПЗ. "Сибнефть-Югра" обладает лицензией на разработку южной части Приобского месторождения, доказанные запасы которого составляют примерно 300 млн т нефти. Бизнес-план компании предполагает, что рост добычи "Сибнефти" будет идти в основном за счет активной разработки Приобского месторождения. Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP в 2005г., по предварительным данным, выросла на 30% и превысила 530 млн долл. Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP в 2005г., по предварительным данным, выросла на 30% по сравнению с данными за 2004г. и превысила 530 млн долл. Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании. По данным источника, выручка АФК "Система" за отчетный период увеличилась на 22% и составила около 7 млрд дол. Напомним, что чистая прибыль АФК "Система" за 2004г. по US GAAP увеличилась на 6% - до 411 млн долл. При этом выручка увеличилась на 52% - до 5,71 млрд долл. ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы", "Голден Лайн" и др.), электроники (НИИМЭ, завод "Микрон" и ряд предприятий микроэлектроники), страхования (РОСНО), финансов (АКБ "МБРР"), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), туризма ("Интурист") и торговли (торговый дом "Детский мир"). В феврале 2005г. компания провела первичное размещение акций (19% от уставного капитала) на Лондонской фондовой бирже. За счет IPO компания выручила 1,56 млрд долл. Акции "Системы" прошли листинг на Лондонской фондовой бирже, на фондовых биржах РТС и ММВБ. Чистая прибыль ОАО "АФК "Система" по US GAAP за 9 месяцев 2005г. возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29% - до 434,2 млн долл. Выручка ГМК "Норникель" в I квартале 2006г. по РСБУ увеличилась на 9,1% - до 43,7 млрд руб. Выручка ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ГМК "Норникель") в I квартале 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 43 млрд 711 млн 666 тыс. руб., сообщается в отчете компании. Валовая прибыль в указанном периоде составила 30 млрд 308 млн 926 тыс. руб., что 17,5% больше, чем в I квартале прошлого года, прибыль от продаж - 27 млрд 671 млн 994 тыс. руб. (увеличение на 19,3%) и убыток до налогообложения - 16 млрд 525 млн 187 тыс. руб. ( в 2005г. прибыль в размере 20 млрд 635 млн 799 тыс. руб.). Как сообщалось ранее, чистый убыток ГМК "Норникель" в I квартале 2006г. по РСБУ составил 22 млрд 634 млн 411 тыс. руб. против прибыли в аналогичном периоде 2005г. в размере 15 млрд 337 млн 625 тыс. руб. По оценкам специалистов компании, получение "Норникелем" убытка в рассматриваемом периоде связано с отражением в составе операционных расходов в I квартале 2006г. расходов, связанных с операцией погашения собственных акций, приобретенных и выкупленных у акционеров. Напомним, что в 2005г. чистая прибыль ГМК "Норникель" по РСБУ составила 58 млрд 159 млн 465 тыс. руб., что на 13,7% больше, чем в 2004г., выручка - 171 млрд 137 млн 508 млн руб. (увеличение на 4,7%), прибыль от продаж - 97 млрд 656 млн 212 тыс. руб. (увеличение на 19,7%). ГМК "Норильский никель" производит драгоценные и цветные металлы. На долю компании приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди. На отечественном рынке на долю ОАО "ГМК "Норильский никель" приходится около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта. Группа компаний "ОСС" планирует инвестировать 50 млн долл. в строительство сети междугородной и международной связи. Группа компаний "ОСС" (ГК "ОСС") планирует инвестировать 50 млн долл. в строительство сети междугородной и международной связи. Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что ООО "ОСС-Телеком", входящее в ГК "ОСС", имеет лицензию на оказание услуг междугородной и международной связи в РФ и ведет поиск потенциальных инвесторов для реализации планов по строительству сети связи. Участникам проекта оператор готов предоставить долю до 49% в "ОСС-Телеком". В планах компании - в течение 2 лет занять 5% рынка дальней связи в России. Оборот проекта, при выходе на проектную мощность в 2009г. должен составить около 90 млн долл. в квартал. Также компания "ОСС-Телеком" планирует начать получать прибыль уже на следующий год после начала работы. По состоянию на май 2006г. ГК "ОСС" приобрела 4 станции Ericsson AXE-10 для установки в качестве международных транзитных узлов сети дальней связи. Национальная сеть оператора будет строиться на основе технологии NGN, что позволит компании сократить стартовые инвестиции и быстрее в дальнейшем разрабатывать и выводить на рынок новые услуги. В группу компаний "ОСС" входят операторы связи, предоставляющие свои услуги в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове, а также несколько зарубежных операторов связи. Головной компанией группы является ЗАО "Корпорация ОСС" - оператор местной и зоновой связи в ряде регионов РФ. Группа предоставляет услуги телефонии, передачи данных и доступа в интернет корпорациям, операторам и частным лицам на территории РФ, странах СНГ и за рубежом. Суд подтвердил недействительность договора поручительства ЮКОСа и "Юганскнефтегаза" на 1,6 млрд долл. Арбитражный апелляционный суд г.Москвы отказал в удовлетворении жалобы НК "ЮКОС" и подтвердил решение суда о недействительности договора поручительства "Юганскнефтегаза" от 25 мая 2004г. по кредиту в размере 1,6 млрд долл., выданному НК "ЮКОС". Данное постановление может быть обжаловано в федеральном арбитражном суде Московского округа в 2-месячный срок. НК "ЮКОС" обжаловала в апелляционной инстанции решение Арбитража Москвы от 17 марта 2006г., когда был удовлетворен иск ОАО "Роснефть" и "Байкалфинансгруп" о недействительности данного договора. В то же время суд 17 марта отклонил требование истцов в части солидарного взыскания с ответчиков (НК "ЮКОС", ЗАО "ЮКОС Эксплорейшн энд продакшн", ООО "ЮКОС-Москва" и кипрская компания "Моравел инвестментс Лтд.") 100 млн руб. В ходе заседания было отклонено ходатайство кипрской компании о привлечении для участия в деле в качестве третьего лица банка Societe Generale, выступавшего кредитным и обеспечительным агентом по оспариваемому договору. По мнению истцов, данный договор является ничтожной сделкой, так как при его заключении ЮКОС злоупотребил правом. На момент заключения оспариваемого договора ЮКОСу были предъявлены крупные налоговые претензии, которые более чем в два раза превышали сумму этого займа, и "Юганскнефтегаз" (поручитель по договору) не мог расплатиться по договору поручительства, отметил представитель "Роснефти". Кроме того, истцы считают, что ЮКОС своими действиями хотел причинить вред "Юганскнефтегазу" и будущим акционерам компании. В свою очередь представители НК "ЮКОС" настаивали на незаконности требований истцов и на отсутствие у них законного права на подачу данного иска. В частности, на момент заключения договора истцы не являлись акционерами "Юганскнефтегаза", отмечали юристы ЮКОСа. Также юристы сообщили, что на момент заключения оспариваемого договора они не знали, что при исполнительном производстве будет продано именно ОАО "Юганскнефтегаз". Выручка "Северстали" в I квартале 2006г. по РСБУ увеличилась на 12,4% - до 32,152 млрд руб. Выручка ОАО "Северсталь" (г.Череповец) в I квартале 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 32 млрд 152 млн руб., сообщается в отчете компании. Прибыль от продаж в указанном периоде составила 22 млрд 7 млн руб., что на 5,7% больше, чем в I квартале прошлого года, прибыль до налогообложения - 7 млрд 623 млн руб. (сокращение на 43%). Как сообщалось ранее, чистая прибыль "Северстали" в I квартале 2006г. по РСБУ сократилась на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 5 млрд 676 млн 129 тыс. руб. Чистая прибыль в рассматриваемом периоде уменьшилась за счет уменьшения прибыли от продаж. Напомним, что "Северсталь" в I квартале 2006г. увеличила производство проката по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 5,9% - до 2 млн 320 тыс. т. За указанный период объем выплавки стали увеличился на 19,6% - до 2 млн 980 тыс. т. В числе факторов, повлекших за собой увеличение производственных показателей, компания указывает планомерную работу по освоению технологий на введенных в эксплуатацию в 2005г. новых агрегатах в сталеплавильном производстве. ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2005г. снизилась по сравнению с 2004г. на 13,3% - до 34 млрд 312 млн 080 тыс. руб. Совет директоров РКК "Энергия" рекомендовал выплатить дивиденды за 2005г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию. Совет директоров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева" (г.Королев, Московская область) рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить до 20 декабря 2006г. дивиденды за 2005г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах корпорации, на выплату дивидендов планируется направить 33 млн 712 тыс. руб. РКК "Энергия", основанная в 1946г., специализируется на разработке, изготовлении, испытании и эксплуатации пилотируемых и грузовых космических кораблей; орбитальных космических станций, их модулей, систем и агрегатов, ракет-носителей, ракетных разгонных блоков и их составных частей, а также ракетно-космических комплексов, в том числе многоразовых, комплексов криогенно-статических испытаний баков ракет-носителей, оборудования для очистки окружающей среды от компонентов топлива, испытательных и стартовых сооружений космодромов и спутниковых систем связи и вещания. В настоящее время в собственности РФ находится 38,22-процентный пакет акций РКК "Энергия", работникам корпорации принадлежит около 30% акций и группе компаний "Каскол" - 3,18%. Совет директоров ОАО "ГАЗ" принял решение приобрести 1 млн 458 тыс. 533 ранее размещенных акций на 3,2 млрд руб. Совет директоров ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ) сегодня принял решение приобрести 1 млн 458 тыс. 533 ранее размещенных акций за 3 млрд 214 млн 467 тыс. 629 руб., сообщается в материалах предприятия. В частности, общество приобретет 1 млн 313 тыс. 183 обыкновенных акции по цене 2 тыс. 263 руб. за штуку и 145 тыс. 350 привилегированных акций по 1 тыс. 670 руб. за штуку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, - с 16 июня по 31 июля 2006г. Напомним, что в марте 2005г. холдинг "РусПромАвто", в состав которого входит Горьковский автозавод, принял решение о создании публичной компании на базе ОАО "ГАЗ". При этом холдинг "РусПромАвто" останется основным акционером ОАО "ГАЗ", сохранив за собой контрольный пакет предприятия. ОАО "ГАЗ" консолидирует пакеты акций предприятий холдинга в рамках выхода "РусПромАвто" на публичный рынок заимствований. Остальные предприятия, входящие в холдинг, будут сохранены в его составе. ТНК-ВР ведет переговоры с "Сургутнефтегазом" по вопросу строительства нефтепровода до Усть-Кута в Иркутской обл. ОАО "ТНК-ВР Холдинг" ведет переговоры с "Сургутнефтегазом" по вопросу строительства нефтепровода с их месторождений до г.Усть-Кута в Иркутской области с последующим подключением к нефтепроводной системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Об этом сообщили "РБК" в пресс-службе ТНК-ВР. Как пояснили там, в настоящее время обе стороны ведут переговоры по потенциальному совместному проекту в рамках специально созданной рабочей группы. "Совместное строительство нефтепровода до г.Усть-Кута для транспортировки нефти сначала на железнодорожный узел, а в перспективе - в нефтепровод ВСТО - позволит снизить затраты обеих компаний", - отметили в пресс-службе ТНК-ВР. При этом, там подчеркнули, что ОАО "Верхнечонскнефтегаз" (ТНК-ВР владеет 62,7% акций ВЧНГ, еще 25,94% принадлежит ОАО "НК "Роснефть", 11,3% - ОАО "ВСГК") не будет отказываться от планов по прокладке полевого трубопровода с Верхней Чоны до Усть-Кута. Как пояснили в пресс-службе, "это временный нефтепровод, необходимый для опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) месторождения". Напомним, "Сургутнефтегаз" заявлял о планах начать в 2006г. строительство нефтепровода с Талаканского нефтегазового месторождения (Якутия), лицензией на которое он владеет, до Усть-Кута (Иркутская область). Объем инвестиций в проект оценивается около 1 млрд долл., проектная мощность трубы составляет 26 млн т нефти в год, протяженность - свыше 500 км. В компании не исключали, что в "нефтепровод вольется нефть" с других месторождений Якутии и Иркутской области, в частности с Верхнечонского и Чаяндинского. "Верхнечонскнефтегаз" объявил в конце 2005г. о запуске на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ), которая продлится до конца 2008г. Программа оценивается в 270 млн долл., выделенных ТНК-ВР. В рамках ОПЭ планируется строительство полевого нефтепровода протяженностью около 600 км с выходом на Усть-Кут. По трубе предполагается поставлять до 1 млн т нефти в год. С началом промышленной эксплуатации ежегодная добыча нефти на Верхней Чоне может составить, по планам компании, от 7 млн т до 10 млн т. Строительство нефтепровода ВСТО общей мощностью до 80 млн т нефти в год, которое ведет ОАО "АК "Транснефть", пройдет в два этапа. Согласно проекту, ко второму полугодию 2008г. должны быть построены нефтепровод Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская область) общей мощностью 30 млн т нефти в год и нефтеналивной терминал на Тихом океане, куда сырье должно было поставляться железнодорожным транспортом. В рамках второго этапа планируется построить нефтепровод Сковородино (Амурская область) - бухта Перевозная (Приморский край) общей мощностью 50 млн т нефти в год с обеспечением расширения пропускной способности нефтепроводной системы до Сковородино мощностью до 80 млн т нефти в год. По оценкам АК "Транснефть", общая стоимость проекта составляет порядка 11,5 млрд долл., из которых около 6,6 млрд - цена первого этапа строительства. Как ранее заявлял президент компании Семен Вайншток, поставки в трубу уже гарантировали "Роснефть", ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз". ВЦИОМ: 52% россиян оценивают нынешнее экономическое положение России как "среднее". Более половины россиян (52%) оценивают нынешнее экономическое положение России как "среднее". Об этом свидетельствуют данные исследования оценки жителями страны своего социального самочувствия и ситуации в России, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как сообщается в пресс-релизе ВЦИОМ, показатели позитивных социальных настроений россиян относительно различных сфер общественной жизни и своего материального положения впервые с начала года начали расти вверх. Согласно данным исследования, за последний месяц до 30% увеличилась доля тех, кто надеется на улучшение своей жизни. Причем эта доля респондентов увеличилась за счет тех россиян, которые ожидают в своей жизни ухудшений (их число сократилось с 16 до 13%). И хотя неопределившихся с ответом остается достаточно много (13%), все же можно констатировать определенную положительную динамику в этой области. Экономическая ситуация также вызвала в апреле рост позитивных оценок респондентов. Заметно сократилась доля пессимистов - с 35 до 31%. Напротив, увеличились доли средних и положительных оценок. Самооценка материального положения также обнаруживает положительную динамику за счет сокращения доли "недовольных", которых стало меньше на 3%. В свою очередь после некоторого снижения в марте вновь выросло число россиян, оценивающих свое материальное положение как "в целом хорошее" (с 8 до 11%). Эти данные были получены в результате опросов, проведенных ВЦИОМ 2005-2006гг. В опросах приняли участие по 1,6 тыс. человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Нижегородский машзавод предоставит концерну ПВО "Алмаз-Антей" заем в размере 7,7 млн долл. Акционеры ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ) на внеочередном собрании одобрили сделку по предоставлению ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" займа в размере 7,7 млн долл. со ставкой 9% в год и сроками погашения: 3,85 млн долл. - 30 сентября 2007г. и 3,85 млн долл. - 30 сентября 2008г. Об этом сообщается в материалах завода. ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" входит в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей", созданного в 2002г. в соответствии с указом президента РФ. В состав компании вошли НПО "Алмаз", концерн "Антей" и еще 46 предприятий, занимающихся производством узлов и агрегатов для зенитно-ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. НМЗ специализируется на производстве военной техники (зенитно-ракетные комплексы С-300, антенные комплексы, артиллерийские системы, минометы); оборудования для атомной промышленности (атомные корабельные установки, реакторы для АЭС); гражданской продукции (самоходные подъемные агрегаты для ремонта скважин, автомобильные телескопические подъемники, теплотехника манипуляторы для лесной промышленности, угольные комбайны К-500). Акционеры "Орскнефтеоргсинтеза" на общем годовом собрании 30 июня 2006г. изберут совет директоров. Акционеры ОАО "Орскнефтеоргсинтез" (ОНОС, г.Орск) на общем годовом собрании 30 июня 2006г. изберут совет директоров. Как говорится в сообщении компании, соответствующее решение было принято на заседании совета директоров. Акционеры на годовом собрании рассмотрят также вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2005г. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов. В сообщении не уточняется размер дивидендов, планируемый к выплате за 2005г. Акционерам, кроме того, предстоит избрать новый состав ревизионной комиссии, утвердить аудитора общества, а также внести изменения в устав компании. Дата закрытия реестра - 12 мая 2006г. Уставный капитал "Орскнефтеоргсинтеза" составляет 953 тыс. 497 руб. и разделен на 3 млн 575 тыс. 615 обыкновенных и 1 млн 191 тыс. 870 привилегированных акций номиналом 0,2 руб. В 2005г. "Орскнефтеоргсинтез" приобрела у ТНК-BP НК "РуссНефть" наряду с ОАО "Саратовнефтегаз", ОАО "Оренбургнефтепродукт" и ОАО "Нефтемаслозавод". Коммерческим директором компании "Айсберри" назначен В.Белых. Коммерческим директором компании "Айсберри" назначен Владимир Белых, сообщает пресс-служба компании. Ожидается, что на новом посту В.Белых будет курировать круг вопросов, связанных со стратегией и тактикой бизнес-единиц компании "Айсберри", включая определение всех аспектов ее коммерческой и маркетинговой политики. В.Белых в 2005г. был назначен коммерческим директором московского завода Сибирской хлебной корпорации, до этого занимал должность коммерческого директора на заводах "Айс-Фили" и "Звездный". В состав компании "Айсберри" входят фабрики мороженого "Сервис-Холод" и "Айс-Фили", торговый дом "Айсберри", розничная сеть "Айсберри", управляющая более 800 объектами мелкорозничной торговли в Москве. По данным Союза мороженщиков РФ, в 2005г. компания "Айсберри" произвела 21,4 тыс. т мороженого. Объем продаж компании, объединившей активы "Айс-Фили" и "Рамзая", в 2006г., как ожидается, вырастет более чем в два раза - до 45 тыс. т мороженого. Оборот "Айсберри" в 2006г. ожидается на уровне 140-150 млн долл. против 73 млн долл. в 2005г. Акционеры пяти дочерних компаний ТНК-BP на годовых собраниях 15-16 июня переизберут советы директоров. Советы директоров пяти дочерних компаний ОАО "ТНК-ВР Холдинг"": ОАО "Нижневартовскнефть", ОАО "Нижневартовскнефтегаз", ОАО "Самотлорнефть", ОАО "Белозернефть" и ОАО "Приобьнефть" назначили даты проведения общих годовых собраний акционеров предприятий. Об этом говорится в сообщениях компаний. Так, годовые собрания акционеров "Нижневартовскнефти" и "Нижневартовскнефтегаза" состоятся 15 июня 2006г., "Самотлорнефти", "Белозернефти" и "Приобьнефти" - 16 июня. Акционеры изберут новые составы советов директоров, ревизионных комиссий компаний, утвердят аудиторов. Кроме того, будут рассмотрены вопросы об утверждении отчетов за 2005г., годовых бухгалтерских отчетностей, а также о распределении прибыли и убытков компаний, в том числе выплате дивидендов. Ранее сообщалось, что годовое общее собрание акционеров "ТНК-ВР Холдинга" пройдет 28 июня 2006г. Повестка собрания пока неизвестна. Уставный капитал "Нижневартовскнефти" составляет 2 млн 382 тыс. 171 руб. и разделен на 1 млн 790 тыс. 610 обыкновенных и 591 тыс. 561 привилегированную акцию номиналом 1 руб. Уставный капитал "Нижневартовскнефтегаза" составляет 14 млн 573 тыс. 826,4 руб. и разделен на 13 млн 693 тыс. 47 обыкновенных и 4 млн 524 тыс. 236 привилегированных акций номиналом 0,8 руб. Компания входит в холдинг ТНК-BP. Уставный капитал "Самотлорнефти" составляет 900 млн 780 тыс. руб. и разделен на 6 млн 755 тыс. 435 обыкновенных и 2 млн 251 тыс. 645 привилегированных акций номиналом 100 руб. Уставный капитал "Белозернефти" составляет 944 млн 806 тыс. 800 руб. и разделен на 709 млн 400 тыс. обыкновенных и 235 млн 366 тыс. 800 привилегированных акций номиналом 1 руб. Уставный капитал "Приобьнефти" составляет 82 млн 334 тыс. 392 руб. и разделен на 247 млн 003 тыс.232 обыкновенные и 82 млн 334 тыс. 392 привилегированные акции номиналом 0,25 руб. ТНК-ВР создана в 2003г. в результате слияния ТНК, СИДАНКО, ОНАКО и активов ВР в России и на Украине. Акционерами компании на паритетной основе (по 50%) являются ВР и консорциум AAR в составе "Альфа-групп", Access Industries и Renova. ТНК-BP ведет разведку и добычу нефти в Западной Сибири, в Поволжско-Уральском регионе, в Восточной Сибири и на Сахалине. Добыча нефти ТНК-BP в 2005г. превысила 75 млн т. Итальянский банк Veneto Banca приобрел 100% акций молдавского Eximbank у канадской компании Royal HTM Group. Итальянский банк Veneto Banca приобрел 100% акций молдавского коммерческого банка Eximbank у канадской компании Royal HTM Group. Сумма сделки не разглашается. Как сообщили РБК в пресс-службе Eximbankа, завершение сделки состоялось сегодня в г.Кишиневе. Eximbank был создан в 1994г. указом президента Молдавии на базе молдавского отделения бывшего Внешэкономбанка СССР. На данный момент коммерческий банк Eximbank, чей головной офис находится в г.Кишиневе, располагает 15 филиалами и 38 представительствами, расположенными по всей территории страны. Уставный фонд банка составляет 65 млн молдавских леев (4,2 млн евро), капитал превышает 100 млн леев (6,5 млн евро). Чистый убыток ЮКОСа по РСБУ в I квартале 2006г. снизился на 33,6% - до 4,9 млрд руб. Чистый убыток ОАО "НК "ЮКОС" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2006г. снизился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 млрд 863 млн 636 тыс. руб., говорится в отчете компании. Выручка ЮКОСа от продаж в январе-марте с.г. снизилась на 11,23% - до 591 млн 111 тыс. руб. против 665 млн 857 тыс. руб. годом ранее. Валовая прибыль компании снизилась на 22,17% и составила 195 млн 235 тыс. руб. (250 млн 863 тыс. руб. - в I квартале 2005г.). За отчетный период размер непокрытого убытка ЮКОСа вырос в 103 раза и достиг 501 млрд 353 млн 082 тыс. руб. против 4 млрд 863 млн 636 тыс. руб. в I квартале 2005г. За 2005г. выручка компании снизилась на 56,4% и составила 2 млрд 768 млн 604 тыс. руб. Чистый убыток ЮКОСа в целом за минувший год сократился в 4,3 раза - до 95 млрд 430 млн 548 тыс. руб. Валовая прибыль уменьшилась в 4 раза и составила 1 млрд 228 млн 698 тыс. руб. против 4 млрд 990 млн 739 тыс. руб. в 2004г. Непокрытый убыток ЮКОСа в 2005г. увеличился на 23,7% и составил 498 млрд 126 млн 270 тыс. руб. против 402 млрд 695 млн 722 тыс. руб. в I квартале 2005г. Счета и акции ЮКОСа и его крупнейших "дочек" в настоящее время арестованы, большая часть поступающих на них средств изымается для погашения налоговой задолженности. ЮКОС оценивает суммарный объем налогового долга в 27,5 млрд долл., для его погашения в декабре 2004г. за 9,35 млрд долл. было продано основное добывающее предприятие компании - ОАО "Юганскнефтегаз". Кредиторская задолженность ЮКОСа в I квартале 2006г. по РСБУ выросла в 1,6 раза - до 784,954 млрд руб. Кредиторская задолженность ОАО "НК "ЮКОС" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-марте 2006г. по сравнению с аналогичным показателем минувшего года выросла в 1,6 раза и составила 784 млрд 953 млн 766 тыс. руб., говорится в отчетности компании. По состоянию на 31 марта 2005г. кредиторская задолженность ЮКОСа составляла 489 млрд 835 млн 034 тыс. руб. В том числе просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 14,7% - до 343 млрд 166 млн 244 тыс. руб. против 299 млрд 026 млн 866 тыс. руб. годом ранее. При этом краткосрочная кредиторская задолженность за отчетный период составила 695 млрд 746 млн 074 тыс. руб., долгосрочная - до 89 млрд 207 млн 692 тыс. руб. В целом за 2005г. краткосрочная кредиторская задолженность ЮКОСа составила 589 млрд 340 млн 313 тыс. руб. (в том числе просроченная - 233 млрд 424 млн 346 тыс. руб.), долгосрочная - 89 млрд 890 млн 691 тыс. руб. Счета и акции ЮКОСа и его крупнейших "дочек" в настоящее время арестованы, большая часть поступающих на них средств изымается для погашения налоговой задолженности. ЮКОС оценивает суммарный объем налогового долга в 27,5 млрд долл., для его погашения в декабре 2004г. за 9,35 млрд долл. было продано основное добывающее предприятие компании - ОАО "Юганскнефтегаз". |
В избранное | ||