Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Информационный Канал Subscribe.Ru

Новости для инвесторов

22.12.05 г. Выпуск N1

ФАС РФ: ОАО "РЖД" препятствовало воинским перевозкам.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на заседании 21 декабря 2005г. пришла к выводу, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) нарушает ст.5 закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" при организации железнодорожных перевозок в интересах Министерства обороны России (Минобороны). Как сообщается в пресс-релизе ФАС, ожидается, что в 10-тидневный срок ведомство выдаст ОАО "РЖД" предписание, обеспечивающее создание равных условий для всех участников рынка.

В ФАС обратилось ЗАО "Паритет", которое выиграло конкурс на железнодорожные перевозки грузов собственным изотермическим подвижным составом в интересах Минобороны. Для того, чтобы исполнить свои обязательства, компания заключила договоры об организации расчетов за перевозку с 14 железными дорогами - филиалами РЖД. Однако один из филиалов, Московская железная дорога, отказался от заключения аналогичного соглашения, указав, что ЗАО "Паритет" не является грузоотправителем и в его отношении действует принцип свободы договора. Действия МЖД привели к тому, что выполнение обязательств ЗАО "Паритет" перед Минобороны оказалось невозможным.

В ходе рассмотрения дела члены комиссии ФАС выяснили, что РЖД является держателем аналогичного контракта с военными. Железнодорожная монополия специальной телеграммой направила всем своим филиалам уведомление о недопустимости создания препятствий для воинских перевозок в рамках исполнения контракта с Минобороны. При этом под действие телеграммы не попали сторонние организации, выполняющие аналогичную работу. Сложившаяся ситуация привела к тому, что ЗАО "Паритет" стало нести дополнительные расходы, осуществляя расчеты через другие организации.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что действия ОАО "РЖД" нарушают не только антимонопольное законодательство, но и ст.7 устава железнодорожного транспорта, в которой указывается, что воинские перевозки должны осуществляться в приоритетном порядке.

МЭРТ РФ повысил прогноз роста промпроизводства в 2005г. с 4 до 4,1%.

МЭРТ РФ повысил прогноз роста промышленного производства в 2005г. с 4% до 4,1%. Такие данные приводятся в уточненном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2008г. Ранее МЭРТ прогнозировал рост промпроизводства в 2005г. а размере 4,4%, однако в начале декабря с.г. ведомство понизило прогноз роста этого показателя до 4%. Согласно уточненному прогнозу, рост промпроизводства в 2006г. составит 4,4%, в 2007г. - 4,6%, в 2008г. - 4,8%.

В материалах ведомства отмечается, что средний темп прироста промышленного производства составит в 2006-2008гг. 4,4-4,7%, и в 2008г. объем промышленного производства увеличится по сравнению с 2004г. на 18,9-19,1%. "Относительно невысокий темп роста промышленности вызван снижением динамики сырьевых отраслей промышленности, не способных в долгосрочной перспективе развиваться темпами выше 2-4%", - отмечается в материалах. При этом, отрасли промышленности, способные расти с темпом выше 6% (лесоперерабатывающая, строительные материалы, часть машиностроения, химии, пищевой и высокотехнологичные отрасли) занимают в структуре промышленности примерно четверть. "Таким образом, замедление темпов роста добычи и экспорта сырья и нефти не компенсируются достаточным расширением производства обрабатывающих отраслей", - отмечают эксперты ведомства.

Темп роста экспортно-ориентированных отраслей сократится с 5,8 в 2004г. до 2,7% в 2008г., что связано в основном с исчерпанием возможностей экстенсивного развития нефтяного и металлургического комплексов.

Такой прогноз МЭРТ сделал исходя из мировой цены на нефть марки Urals в 2006г. на уровне 45 долл./барр., в 2007-2008гг. - на уровне 40 долл./барр.

Правительство отправило на доработку в 3-х месячный срок прогноз социально-экономического развития РФ до 2008г.

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам, которую возглавляет премьер-министр Михаил Фрадков, поручила МЭРТ РФ в трехмесячный срок доработать прогноз социально-экономического развития РФ на 2006-2008г.г., сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ. Сегодня на заседании этой комиссии глава МЭРТ Герман Греф представил подготовленный Минэкономразвития этот уточненный прогноз.

Объем рынка дополнительных услуг сотовых операторов РФ в 2005г. вырастет, по прогнозам, на 36% - до 1,4 млрд долл.

Объем рынка дополнительных услуг в сетях сотовых операторов РФ в 2005г. вырастет, по данным аналитиков, на 36% - до 1,4 млрд долл. Такой прогноз содержится в аналитическом отчете iKS-Consulting.

При этом, полагают эксперты, доля дополнительных услуг (SMS, MMS, доступ в интернет, контент-услуги) в общих доходах операторов сотовой связи выростет с 12,5% в 2004г. до 13% в 2005г.

Согласно отчету, Московская лицензионная зона, на которую приходится 19% от всей российской абонентской базы и 34% доходов от услуг сотовой связи, генерирует около 39% доходов от дополнительных услуг в России.

Наибольшие темпы роста в 2005г. демонстрируют услуги передачи данных и мобильного интернета - по сравнению с аналогичным периодом 2004г. в первом полугодии 2005г. этот сегмент вырос более чем в 3,5 раза. Этому, по мнению iKS-Consulting, способствовал резкий рост количества GPRS-пользователей, которых в настоящий момент в стране насчитывается уже почти 11 млн. При этом доля в общих доходах от дополнительных услуг контент-услуг, на которые операторы возлагали надежды, уменьшилась с 26% до 21%.

По итогам I полугодия 2005г. доля дополнительных услуг в общей структуре доходов в ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") и ОАО "МегаФон" достигли показателя в 14,9%, у ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) доля дополнительных услуг составила 11,3%.

ФСФР зарегистрировала проспекты акций ОАО "Мосэнергосетьстрой" и ОАО "Томскэлектросетьремонт".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала проспекты ценных бумаг обществ, созданных в результате реорганизации ОАО "Мосэнерго" и ОАО "Томскэнерго". Как сообщает департамент по работе со СМИ РАО "ЕЭС России", зарегистрированы проспекты ценных бумаг ОАО "Мосэнергосетьстрой" и ОАО "Томскэлектросетьремонт", размещенных путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров АО, реорганизуемого путем такого выделения.

В частности, ФСФР зарегистрировала проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Мосэнергосетьстрой". Эмитентом размещено 28 млрд 249 млн 359 тыс. 700 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 руб. (общий объем выпуска - 28 млн 249 тыс. 359,7 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65110-D.

Кроме того, ФСФР зарегистрировала проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Томскэлектросетьремонт". Эмитентом размещено 3 млрд 819 млн 315 тыс. 580 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00067 руб. (общий объем выпуска - 2 млн 558 тыс. 941,4386 руб.). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50129-А. Также зарегистрирован проспект привилегированных именных бездокументарных акций общества. Эмитентом размещено 576 млн 693 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 0,00067 руб. (общий объем выпуска 386 тыс. 384,31 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 2-01-50129-А.

Завершена сделка по покупке "Русснефтью" четырех компаний у ТНК-ВР.

Завершена сделка по приобретению ОАО "НК "РуссНефть" у ТНК-ВР четырех компаний - ОАО "Саратовнефтегаз", ОАО "Орскнефтеоргсинтез", ОАО "Оренбургнефтепродукт" и ОАО "Нефтемаслозавод", говорится в совместном сообщении компаний. Сделка была заключена в рамках стратегии ТНК-ВР по пересмотру своих активов. ОАО НК "РуссНефть" приступит к управлению новыми компаниями и их производственной деятельностью 22 декабря 2005г.

Комментируя приобретение ряда активов у ТНК-ВР, президент "РуссНефти" Михаил Гуцериев отметил, что эта сделка предоставляет "РуссНефти" новые возможности для "динамичного роста объемов добычи нефти, формирования новых логистических схем сбыта нефтепродуктов компании и выхода в перспективные регионы страны - Саратовскую и Оренбургскую области". "Кроме того, в рамках сделки были приобретены нефтеперерабатывающие активы, что позволяет "РуссНефти" полностью замкнуть цепь вертикальной интеграции холдинга", - подчеркнул М.Гуцириев.

На приобретение компаний были получены соответствующие разрешения уполномоченных государственных органов.

ОАО "Саратовнефтегаз" - нефте- и газодобывающее предприятие, его объем добычи составляет 42 тыс. барр. в день в нефтяном эквиваленте; величина доказанных и вероятных запасов - 163 млн. барр.

ОАО "Оренбургнефтепродукт" - сбытовое предприятие, владеет 101 заправочной станцией и 37 нефтебазами.

ОАО "Орскнефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающий завод, плановая мощность составляет 6,7 млн тонн сырья (136 тыс. барр. в день); производство нефтепродуктов в I полугодии 2005г. составило 1 млн 758 тыс. тонн.

ОАО "Нефтемаслозавод" - нефтехимическое предприятие, его плановая мощность составляет 100 тыс. тонн продукциии; ожидаемый выпуск смазочных материалов по итогам деятельности в 2005г. - 30 тыс. тонн.

ОАО НК "РуссНефть" - нефтяной холдинг, в структуру которого входит 30 добывающих предприятий, 2 нефтеперерабатывающих завода и 2 транспортных предприятия, а также сеть АЗС, насчитывающая 300 автозаправочных комплексов. Предприятия компании расположены в 17 регионах России и СНГ. Суммарные извлекаемые запасы "РуссНефти" превышают 630 млн тонн, объем годовой добычи - 17 млн тонн.

ТНК-ВР - российская вертикально интегрированная нефтегазовая компания. Компания основана в сентябре 2003г в результате слияния российских компаний ТНК ("Тюменская Нефтяная Компания"), СИДАНКО и основных российских активов компании ВР в РФ и на Украине. ТНК-ВР управляет пятью нефтеперерабатывающими предприятиями в России и на Украине, осуществляя сбыт продукции через 2,1тыс. АЗС. Добыча нефти ТНК-BP в 2004г. превысила 70 млн т.

"РуссНефть" договорилась о покупке 75% акций Краснодарского НПЗ.

ОАО "НК "РуссНефть" и акционеры ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть", в совокупности владеющие 75% акций ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть", достигли принципиальной договоренности о продаже компании "РуссНефть" указанного пакета акций. Как говорится в сообщении НК "РуссНефти", компания начнет управлять предприятием и его производственной деятельностью с января 2006г.

ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть" производит сырье для нефтехимии, дизельное топливо, битум для нужд дорожной промышленности. НПЗ является единственным в стране производителем топлива повышенной плотности для реактивных двигателей. Мощность переработки сырья предприятием составляет 3,1 млн т в год.

НК "РуссНефть" является вертикально интегрированным нефтяным холдингом, создана в 2002г. В структуре "РуссНефти" находятся 25 добывающих, перерабатывающее и транспортные предприятия, а также современная сбытовая сеть АЗС, расположенных в 13 регионах России и СНГ. География деятельности "РуссНефти" охватывает Западную Сибирь, Томскую, Новосибирскую, Ульяновскую, Пензенскую, Самарскую, Брянскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, республики Удмуртия, Коми, а также Белоруссию. Суммарные извлекаемые запасы "РуссНефти" превышают 600 млн т.

ФСФР утвердила пакет документов, контролирующих деятельность специализированного депозитария.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 21 декабря 2005г. утвердила пакет документов, регламентирующих деятельность специализированного депозитария и управляющих компаний, работающих со средствами накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, сообщается в пресс-релизе ФСФР.

Документы разработаны в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении типовых договоров в целях реализации федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" N678 от 11 ноября 2005г.

В пакет документов ФСФР России входят приказы, утверждающие требования к спецдепозитарию, порядок расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, формы отчетов управляющих компаний об инвестировании средств, форму и сроки представления отчетности для спецдепозитария, порядок исчисления дохода от инвестирования, формы раскрытия информации управляющими компаниями и спецдепозитарием.

Кроме того, утвержден порядок определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Документ устанавливает порядок определения этого показателя на основе сравнения результатов управления по отдельно взятому договору доверительного управления с результатами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих в целом.

Проекты приказов направлены на регистрацию в Минюст РФ и размещены для ознакомления на сайте ФСФР России.

Оборот косметической компании Faberlic в 2005г. возрос, по предварительным данным, на 20-25% - до 180-190 млн долл.

Оборот косметической компании Faberlic, по предварительным данным, возрос в 2005г. не менее чем на 20% - до 180-190 млн долл. Об этом РБК сообщил вице-президент компании Александр Даванков. По его словам, в 2006г. запланирован рост выручки предприятия более чем на 25%. А.Даванков отметил, что улучшить показатели работы в 2006г. компания намерена за счет изменения политики работы с сетью, пересмотра ценовой политики, а также повышения рекламной активности. Около 80% продаж Faberlic приходится на Россию. Другая часть продукции компании реализуется в 11 странах (300 городов) ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Польша, Венгрия, Румыния и Германия. Готовится к регистрации в Молдавии и Болгарии. Наиболее активно сейчас в структуре зарубежных продаж развивается дистрибуция в Польше, заявил А.Даванков. Собственную долю на российском рынке компания оценивает примерно в 3%. По данным Euromonitor, в 2004г. наибольшая доля рынка косметики в РФ приходилась на компанию AVON (5,9% против 5,3% в 2003г.), затем следует Oriflame (5,7% и 5,5% в 2003г.), Faberlic (2,8% против 2,3% в 2003г.). Объем продаж Faberlic в 2004г. составил 150 млн долл. (в потребительских ценах).

Российская косметическая компания Faberlic начала свою деятельность в области прямых продаж в 1997г. С 2001г. вывела на рынок торговый бренд Faberlic. 95% ассортимента продукции Faberlic, преимущественно средства по уходу за кожей, производится на предприятии в подмосковной Балашихе, часть ассортимента декоративной косметики размещена в Италии на мощностях компании Intercos, парфюмерия производится на мощностях французских предприятий. В настоящее время компания насчитывает около 80 региональных отделений и дочерних фирм на территории России и стран СНГ, 300 сервисных центров. Предприятие владеет собственной лабораторией и 16-ю патентами. На 90% предприятие использует импортное сырье производителей Германии, Италии, Франции. Компания реализует свою продукцию через сеть консультантов, которая насчитывает 600 тыс. человек.

По данным Euromonitor, объем всего парфюмерно-косметического рынка России в 2004г. составил 6,2 млрд долл. (в потребительских ценах). Ведущими компаниями на российском рынке декоративной косметики в 2004г. стали: Avon, Oriflame, Faberlic, L`Oreal, Procter & Gamble, Orion Group, Mary Kay, Ruby Rose, Revlon, Bourjois. При этом тройка лидеров (Avon, Oriflame, Faberlic) - это компании прямых продаж.

По предварительным данным, планируемая доля компаний прямых продаж на парфюмерно-косметическом рынке России в 2005г. составит 21% (около 1,5 млрд долл.). По оценке Euromonitor, в настоящее время компании прямых продаж (Avon, Oriflame, Mary Kay и Faberlic) занимают 45% рынка декоративной косметики, 33% рынка средств по уходу за кожей, 16% рынка парфюмерии, около 8% сегмента средств для ванны и душа и 4% средств для волос. Первые три позиции в рейтинге самых популярных марок декоративной косметики занимают Oriflame, Faberlic и Avon соответственно. В сегменте средств по уходу за кожей лидирует Oriflame. На второй позиции - розничный бренд "Черный Жемчуг" (Калина). Третье место в рейтинге принадлежит Avon. Faberlic занимает пятую строчку после Nivea Visage.

Законопроект "Об инсайдерской информации и манипуляции рынком" планируется внести в Госдуму в июле 2006г.

Законопроект "Об инсайдерской информации и манипуляции рынком" планируется внести в Госдуму в июле 2006г. Об этом РБК сообщил источник в правительстве, комментируя план законопроектной деятельности правительства на 2006г., который будет рассмотрен на заседании кабинета министров 22 декабря. План состоит из пяти разделов, включающих в себя 46 законопроектов. В частности, в 2006г. на заседаниях правительства будут рассмотрены, а затем внесены в Госдуму такие законопроекты, как "О федеральных энергетических системах", "О результатах интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения", "О реорганизации коммерческих организаций", "Об обязательном медстраховании".

Также планируется рассмотреть поправки в закон "Об авторском праве и смежных правах" в части совершенствования системы коллективного управления имущественными правами авторов и иных правообладателей, а также поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части регулирования особенностей банкротства финансовых организаций.

Также планируется внести в Госдуму новые редакции законов о бухучете и о почтовой связи. План также предусматривает разработку законопроекта о федеральном бюджете на 2007г. и проекты бюджетов внебюджетных фондов.

Рынок контент-услуг в сетях сотовых операторов РФ в 2005г. вырастет, по данным аналитиков, на 20% - до 290 млн долл.

Объем рынка контент-услуг в сетях сотовых операторов РФ в 2005г. вырастет, по данным аналитиков, с учетом спада, происшедшего в первой половине 2005г., на 20% - до 290 млн долл. Такой прогноз содержится в аналитическом отчете iKS-Consulting.

Доходы от контент-услуг в сетях сотовой связи России за 9 месяцев 2005г. в России составили 205 млн долл., продемонстрировав 20-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2004г. За этот период доля контент-услуг в общих доходах от дополнительных услуг сократилась с 26% в 2004г. до 21%.

Основными источниками роста российского контент-рынка по итогам 9 месяцев 2005г. являлись игры, медиа-проекты и услуги мобильного маркетинга. При этом, услуги кастомизации (настройка сервисов) занимают порядка 55% рынка контент-услуг, игры - порядка 9%, медиа-проекты - 14%, информация и развлечения - 11%.

Дополнение: МЭРТ РФ понизил прогноз инфляции на 2005г. с 11,5% до 11-11,2%.

МЭРТ РФ понизил прогноз инфляции на 2005г. с 11,5% до 11-11,2%, сообщается в подготовленном министерством уточненном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2008г. Ранее МЭРТ РФ прогнозировал инфляцию в текущем году на уровне 11%, однако в начале декабря с.г. ведомство повысило прогноз до 11,5%.

Согласно документу, в 2006г. инфляция составит 8-9%, в 2007г. - 6-7,5%, в 2008г. - 4-5,5%. Такой прогноз МЭРТ сделал исходя из мировой цены на нефть марки Urals в 2006г. на уровне 45 долл./барр., в 2007-2008гг. - на уровне 40 долл./барр.

Дополнение: МЭРТ: ВВП РФ в январе-ноябре 2005г. вырос на 6,3% в годовом исчислении.

ВВП РФ в январе-ноябре 2005г. вырос на 6,3% по сравнению с уровнем января-ноября 2004г., тогда как за январь-ноябрь 2004г. по сравнению с аналогичным периодам 2003г. ВВП вырос на 7,2%. Об этом сообщается в уточненном прогнозе социально экономического развития РФ до 2008г., подготовленном МЭРТ РФ.

В материалах ведомства отмечается, что замедление экономического роста в 2005г. в основном обусловлено резким, почти двукратным падением темпов роста физических объемов экспорта (в первую очередь - нефти) в сочетании с ослаблением динамики внутреннего инвестиционного спроса, которое не компенсировалось ускорением роста потребления домашних хозяйств. При этом, более половины роста внутреннего спроса удовлетворялось за счет импорта.

МЭРТ прогнозирует рост ВВП по итогам 2005г. на уровне 6,4%. В 2004г. ВВП России вырос на 7,2% по сравнению с 2003г.

Л.Рейман представил совету при президенте РФ варианты использования ИКТ в национальных проектах (уточнение).

Министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман представил сегодня на заседании президиума совета по реализации приоритетных национальных проектов при президенте РФ предложения по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в приоритетных национальных проектах. Как уточнили в пресс-службе Мининформсвязи, в работе совета принимали участие первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков.

Как сообщил Л.Рейман, по результатам анализа национальных проектов Мининформсвязи России подготовило предложения о включении в их состав дополнительных инициатив, связанных с внедрением информационных технологий.

Информационная система поддержки реализации национальных проектов, по мнению Мининформсвязи, должна включать в себя систему сбора и обработки отчетности от профильных ведомств, телефонный информационно-справочный центр, обеспечивающий населению возможность получения информации о целях и ходе реализации национальных проектов по телефону, организацию обратной связи через интернет-портал и системы мониторинга освещения национальных проектов в СМИ.

"Все проектирование мы предлагаем завершить уже в феврале 2006г. В марте мы предлагаем запустить первую очередь системы, в мае - вторую, а в сентябре - сдать систему в промышленную эксплуатацию", - сказал Л.Рейман.

Приоритетное значение в рамках реформирования социальной сферы, по мнению Л.Реймана, имеет введение универсальной социальной карты гражданина, которая могла бы сочетать функции электронного проездного документа, средства социальных расчетов и учета льгот, идентификатора личности для отдельных категорий граждан.

Важной задачей, на его взгляд, является внедрение современных систем автоматизированного учета потребления коммунальных услуг и организации расчетов в этой сфере. Реализация этого проекта позволит сделать экономику ЖКХ прозрачной для всех участников, выявить основные источники потерь и создать базу для реформирования отрасли, сказал министр.

Он указал на очевидную необходимость модернизации и цифровизации сети телевещания. В настоящее время, по словам Л.Реймана, около 50% населения принимают не более 5 программ. Таким образом, требуется обеспечить модернизацию и перевод на "цифру" как наземной сети распространения телесигнала, так и в экономически обоснованных случаях развивать непосредственное спутниковое телевещание для удаленных населенных пунктов.

Для повышения доступности медицинской помощи, в первую очередь для жителей удаленных районов, особое значение, по мнению Л.Реймана, имеет создание единой телемедицинской сети, которая будет включать мобильные диагностические комплексы и телемедицинские центры, формируемые на базе действующих лечебных учреждений. Наряду с этим представляется важным оснащать лечебные учреждения программным обеспечением, которое позволит вести в электронном виде карты здоровья населения. "Для повышения эффективности работы скорой помощи мы могли бы предложить создание системы профессиональной радиосвязи с оснащением транспортных средств и лечебных учреждений соответствующим оборудованием", - отметил министр информационных технологий и связи РФ.

Л.Рейман также предложил для координации работ по созданию информационной системы поддержки реализации национальных проектов образовать межведомственную рабочую группу, состоящую из представителей администрации президента, аппарата правительства, профильных министерств и ведомств.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, продлевающий срок лицензирования оценщиков и аудиторов.

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, продлевающий срок лицензирования оценщиков и аудиторов. Соответствующие поправки в ст.18 закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" одобрены на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента.

Документ предполагает сохранение государственного лицензирования в сфере оценочной и аудиторской деятельности до 1 января 2007г. Ранее предполагалось, что уже с начала 2006г. лицензирование оценщиков и аудиторов будет отменено, а контроль за качеством услуг в данной сфере будут вести саморегулируемые организации. Однако, как поясняют в думском комитете по собственности, на сегодняшний момент переход к саморегулированию невозможен, так как пока не согласована большая часть необходимых процедур, а сами организации к этой деятельности недостаточно подготовлены.

За принятие законопроекта единогласно проголосовали 335 депутатов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий правовое положение акционерных обществ.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий правовое положение акционерных обществ. Соответствующие поправки в закон "Об акционерных обществах" одобрены на сегодняшнем заседании нижней палаты.

Законопроект устанавливает, что внести изменения и дополнения в устав АО при слиянии можно лишь по результатам размещения акций, на основании договора о слиянии и отчета об итогах выпуска акций. Кроме того, поправки устанавливают, что передаточный акт и разделительный баланс должны в обязательном порядке содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества, в том числе оспариваемым. Согласно документу, договор о слиянии, присоединении или иной реорганизации общества может предусматривать особый порядок совершения отдельных сделок или запрет на их осуществление. Таким образом, сделку, совершенную с нарушением данного особого порядка или запрета, в дальнейшем можно признать недействительной. Законопроект уточняет, что в случае, если собственные акции общества, к которому происходит присоединение, не подлежат погашению, они не предоставляют право голоса и на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже рыночной. В противном случае, общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала через погашение таких акций.

За принятие поправок единогласно проголосовали 322 депутата.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий нормы о применении нулевой ставки НДС.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий нормы о применении нулевой ставки НДС. Соответствующие поправки в ряд законодательных актов одобрены на сегодняшнем заседании Госдумы. Данные изменения устраняют несоответствие Налогового кодекса со вступающими в силу с 1 января 2006г. поправками в законы "Об особых экономических зонах в РФ" и главу 21 части II Налогового кодекса. Законопроект расширяет перечень таможенных режимов (экспорта, транзита, перемещения припасов), дополняя его режимом свободной таможенной зоны с нулевой ставкой НДС.

За его принятие в первом чтении единогласно проголосовали 383 депутата.

Минэнергетики США: Коммерческие запасы сырой нефти в США с 9 по 16 декабря увеличились на 1,3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в США за отчетную неделю с 9 по 16 декабря 2005г. увеличились на 1,3 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики США (DOE). Аналитики ожидали снижения запасов нефти примерно на 1,4 млн барр.

В соответствии с информацией доклада Минэнергетики, по состоянию на 16 декабря запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями: - сырая нефть - запасы увеличились на 1,6 млн барр. и достигли 322,5 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 12,4%; - бензины - запасы снизились на 0,3 млн барр. и достигли 204,1 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 4,8%; - тяжелые дистилляты - запасы уменьшились на 2,8 млн барр. и достигли 127,7 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 2,4%. Запасы стратегического нефтяного резерва за прошлую неделю понизились на 0,5 млн барр. - с 685,6 млн барр. до 685,1 млн барр.

Собственная нефтедобыча в США за неделю снизилась с 4,933 млн барр./день до 4,890 млн барр./день; - переработка нефти уменьшилась с 15,220 млн барр./день до 14,922 млн барр./день, а пропускная способность нефтеперерабатывающего сектора - с 89,6% до 88,0%; - импорт нефти уменьшился с 10,429 млн барр./день до 9,859 млн барр./день.

Программа работ и годовая смета на 2006г. по Харьягинскому СРП утверждена в размере 116 млн долл.

Программа работ и годовая смета на 2006г. по Харьягинскому соглашению о разделе продукции (СРП на заседании объединенного комитета проекта утверждена в размере 116 млн долл. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики (Минпромэнерго).

Также в связи с изменением тарифов в 2005г. объединенный комитет утвердил увеличение затрат оператора на транспортировку нефти на сумму 3,149 млн долл. сверх утвержденной годовой сметы на 2005г. На объединенном комитете детально был рассмотрен вопрос о форме получения прибыльной продукции. Выбрана денежная форма получения прибыльной сырой нефти и роялти.

Кроме того, экспортным пунктом на 2006г. выбран Приморск, а резервным экспортным пунктом - Адамова застава.

"По Харьягинскому СРП мы вышли на технологический и конструктивный уровень работ - впервые за последние пять лет годовая смета была утверждена до начала года", - отметил заместитель министра промышленности и энергетики России Андрей Дементьев. По его словам, "в следующем году по Харьягинскому СРП планируется получение прибыли, а значит, будут увеличены поступления в бюджет России".

На основании решения подкомитета по финансам и нефтяным операциям объединенный комитет утвердил техническое задание на проведение ежегодных аудитов.

В целом представители государства удовлетворены итогами сотрудничества с оператором в текущем году. Благодаря совместным усилиям удалось завершить судебный процесс.

Как ранее отмечал А.Дементьев, "благополучное завершение диалога с компанией Total может стать отправной точкой нового этапа во взаимоотношениях России и иностранных компаний, работающих в сфере ТЭК, безотносительно к тому, в каких формах планировалось осуществить или осуществляется сотрудничество.

6 декабря в Минпромэнерго сообщили, что конфликт вокруг Харьягинского СРП между российской стороной и французской компанией Total близится к завершению. Стороны смогли добиться понимания по всем ключевым вопросам, причем в рамках мирового соглашения.

В адрес министерства поступила копия письма представителя компании Total в арбитражном суде по поводу Харьягинского СРП. В этом письме адвокат истцов сообщает об урегулировании последнего вопроса в рамках спора и просит арбитраж подтвердить окончание всех процедур.

Как сообщалось ранее, конфликт между российской стороной и компанией Total возник в июле 2004г. Правительство РФ не утвердило смету затрат по Харьягинскому проекту (Total является его оператором), считая, что компания завышает ее. Total подала иск к российскому правительству в Стокгольмский суд. В сентябре 2005г. министр экономики и промышленности Франции Николя Саркози заявил в Москве, что правительство РФ намерено достичь мирового соглашения с Total в споре по Харьягинскому месторождению.

Харьягинское месторождение (Ненецкий автономный округ) разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции, его запасы составляют 97 млн т нефти. Объем добычи в 2002г. составил 0,5 млн т. Оператором проекта является компания Total.

Россвязьнадзор включил "Ростелеком" и "Таттелеком" в реестр существенных операторов.

Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере связи России (Россвязьнадзор) по вопросам ведения реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, 19 декабря 2005г. приняла решение о внесении в реестр еще 2 операторов - ОАО "Ростелеком" и ОАО "Таттелеком".

Как сообщили сегодня в пресс-службе Россвязьнадзора, оба оператора вместе с аффилированными лицами обладают в географически определенных зонах нумерации (ОАО "Ростелеком" - по 78 географически определенным зонам нумерации, ОАО "Таттелеком" - по географически определенной зоне нумерации "Татарстанская") не менее чем 25% монтированной емкости, а также имеют возможность осуществлять пропуск не менее 25% трафика, что является основанием для их включения в реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, в соответствующих географически определенных зонах нумерации.

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о внесении изменений в реестр в части изменения кодов географически определенных зон нумерации в соответствии с приказом Мининформсвязи России от 3 августа 2005г. N95 "Об изменении закрепления кодов географически определяемых зон нумерации и кодов географически не определяемых зон нумерации".

В октябре 2005г. Россвязьнадзор включил в реестр существенных операторов 19 компаний: ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Таттелеком", ОАО "Казанская городская телефонная сеть", ОАО "Чукоткасвязьинформ", ОАО "Тывасвязьинформ", ОАО "Сахателеком", ФГУП "Управление электросвязи Республики Ингушетия", ФГУП "Электросвязь" в Чеченской Республике, ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Псковская городская телефонная сеть", ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Костромская городская телефонная сеть", ОАО "Башинформсвязь" и ОАО "Дагсвязьинформ".

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи Валерий Бугаенко отмечал, что в соответствии с федеральным законом "О связи", на операторов, признанных существенными, накладываются определенные обязательства - установление недискриминационных условий присоединения, соблюдение принципа их публичности. Кроме того, цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика существенных операторов подлежат государственному регулированию, на них возлагаются обязанности по ведению раздельного учета, расчету цен, в соответствии с определенными правилами, и утверждению цен в соответствующем регулирующем органе.

Корпорация "Иркут" подписала соглашение об изготовлении для самолетов Airbus компонентов на 14 млн долл. в год.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" и компании Airbus, EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) и Pfalz-Flugzeugwerke (PFW) подписали ряд соглашений, в соответствии с которыми "Иркут" получит дополнительные заказы на производство компонентов для самолетов Airbus. В соответствии с документом, на Иркутском авиазаводе планируется разместить заказы на изготовление панелей дополнительных топливных баков для самолетов А320, нервюры крыла и направляющих/кареток закрылков для лайнеров семейства А330/А340 и ряд ответственных компонентов для узкофюзеляжных и дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов и крупнейших в мире лайнеров А380.

Как сообщает пресс-служба корпорации "Иркут", заказы рассчитаны на 10 лет, а их объем составит 14 млн долл. в год. Первые поставки компонентов из "Иркута" для "Эрбас" начнутся в конце 2006г. - начале 2007г.

Соглашения подписаны в развитие сотрудничества между корпорацией "Иркут" и компанией Airbus, заключившими в декабре 2005г. контракт на производство ряда компонентов для самолетов семейства А320 на мощностях Иркутского авиационного завода. В течение 2005г. специально созданная совместная рабочая группа корпорации "Иркут" и компании Airbus осуществила подготовку производственных мощностей Иркутского авиационного завода. Поставки по контракту от 2004г. начнутся в 2006г. В настоящее время на заводе в Иркутске проводится интенсивная модернизация производственных мощностей и внедрение нового технологического оборудования.

Напомним, что 16 декабря 2005г. корпорация "Иркут" объявила о завершении сделки по продаже 10% своих акций концерну EADS, в состав которого входит Airbus. Стоимость сделки составила 65,3 млн долл.

Корпорация "Иркут" является вертикально интегрированным холдингом, обеспечивающим проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники гражданского и военного назначения. Акционерами корпорации "Иркут" являются ЗАО "Брансвик Ю Би ЭС Варбург Номиниз" (номинальный держатель, 25,72%), ЗАО "Акционерный коммерческий банк "Форпост" (номинальный держатель, 20,60%), ЗАО "Компания "ФТК" (20,35%), AXK "Сухой" (14,70%), ЗАО "Аэроком" (10,18%), прочие юридические лица (4,9%), физические лица (3,55%).

Ford Motor завершил продажу своего подразделения Hertz за 15,6 млрд долл., включая долги.

Американский автопромышленный концерн Ford Motor Co. завершил продажу своего подразделения по прокату автомобилей, компании Hertz Corp., группе частных инвесторов. Согласно опубликованному сегодня пресс-релизу компании, покупателями стали компании Clayton Dubilier & Rice, Carlyle Group и Merrill Lynch Global Private Equity. Сумма сделки составила 15,6 млрд долл., включая непосредственную стоимость Hertz, оцененную в 5,6 млрд долл., а также ее долговые обязательства на сумму 10 млрд долл., передает АР.

Hertz является крупнейшей в мире компанией по прокату автомобилей и одной из крупнейших компаний по техническому обслуживанию автомобилей в США. В 2004г. выручка компании составила 6,7 млрд долл., а чистый доход - 365,5 млн долл.

Средства от продажи Hertz будут направлены на поддержку деятельности Ford, чистые убытки которого в III квартале 2005г. составили 284 млн долл. по сравнению с прибылью в 266 млн долл. годом ранее. Основные потери пришлись на североамериканское подразделение концерна, где убытки составили более 1 млрд долл. За счет средств от продажи Hertz прибыль до налогообложения Ford в IV квартале 2005г. увеличится более чем на 1 млрд долл.

Совет директоров ОАО "КАМАЗ" утвердил бизнес-план компании на 2006г.

Совет директоров ОАО "КАМАЗ" сегодня на заседании утвердил бизнес-план компании на 2006г. Как сообщает пресс-служба компании, в 2006г. КАМАЗ реализует 34 тыс. грузовых автомобилей (32 тыс. 200 в 2005г). На российском рынке будет продано 25 тыс. 500 автомобилей КАМАЗ, на экспорт будет поставлено 8 тыс. 500 автомобилей (при этом экспорт вырастет с 33% до 40%).

Планируется произвести и реализовать товарной продукции на сумму 45,4 млрд руб. (44,4 млрд руб. в 2005г.) в т.ч. на 31,7 млрд руб. - автомобилей КАМАЗ и на 8 млрд руб. запасных частей к ним. Реализация продукции диверсификации возрастет до 5,6 млрд руб. По лизинговым схемам будут реализованы 1 тыс. 320 пассажирских автобусов (1 тыс. 135 автомобилей в 2005г.) и 2 тыс. 700 единиц автотехники. Доходы от реализации товаров и услуг компании составят к концу 2006г. 48,4 млрд руб.

Бизнес-планом на 2006г. прогнозируется доход от основной деятельности в сумме 50,8 млрд руб. (рост на 114% к ожидаемому выполнению 2005г., в том числе рост физического объема реализованной продукции, работ и услуг составит 108%). Чистая прибыль в 2006г. по расчетам должна составить 500 млн руб. (в 2005г. ожидается 306 млн руб.).

Напомним, что группа "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ", ОАО "НефАЗ", ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ") за 11 месяцев 2005г. увеличила реализацию на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. - до 38 млрд 706 млн руб. За указанный период реализовано 29 тыс. 453 грузовых автомобиля (+13,1%), 36 тыс. 358 двигателей и силовых агрегатов (+7,8%), 1 тыс. 52 автобуса (+35%), 8 тыс. 630 единиц прицепной техники (-0,4%), запасных частей на сумму в 6 млрд 178 млн руб. (+0,2%). В лизинг передано 2 тыс. 398 единиц грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники. Экспортные поставки составили 7 тыс. 890 грузовиков.

МЭРТ: Ожидаемый прирост производства основных первичных топливно-энергетических ресурсов в 2005г. составит 1,7%.

Прирост производства основных первичных топливно-энергетических ресурсов за 2005г., как ожидается, составит 1,7%. Об этом говорится в материалах МЭРТ, подготовленных к заседанию правительства РФ 22 декабря, на котором будут рассмотрены предварительные итоги реализации послания президента РФ Федеральному собранию. За 10 месяцев 2005г. этот показатель составил 1,8% к соответствующему периоду 2004г. При этом, МЭРТ ожидает снижения темпов в добыче нефти до 2,3% за 2005г., по газу - до 0,5%.

В добыче угля, производстве нефтепродуктов и выработке электроэнергии ожидается рост темпов объемов производства. По мнению МЭРТ, основными причинами снижения темпов роста добычи нефти является недостаточная развитость инфраструктуры трубопроводного транспорта нефти на экспорт, ослабление стимулов к интенсивному наращиванию добычи и экспорта у нефтяных компаний в условиях увеличения налоговой нагрузки, а также снижение добычи нефти нефтяными компаниями "ЮКОС" и "Сибнефть".

Снижение темпов добычи газа связано с невыборкой законтрактованных объемов газа зарубежными и отечественными потребителями в связи с аномально теплыми погодными условиями второй половины текущего года. Кроме того, анализ показывает, что с апреля 2005г. наметилась тенденция к снижению поставок нефти по сравнению с прошлым годом из-за сокращения экспорта нетрубопроводным транспортом и поставок на НПЗ Украины.

Экспорт нефти в январе-октябре 2005г. составил 99,1% к уровню аналогичного периода 2004г., в том числе в страны дальнего зарубежья по системе ОАО "Транснефть" - 107,8%.

Гендиректор телеканала "ТВ Центр" О.Попцов покидает свой пост.

Олег Попцов уходит с поста гендиректора телеканала "ТВ Центр", говорится в распространенном Центральным домом журналиста (ЦДЖ) сообщении. Это связано с переходом О.Попцова на другую работу. Сами представители ТВЦ пока воздерживаются от каких-либо дополнительных комментариев.

О.Попцов являлся заместителем председателя совета директоров и президентом компании "ТВЦ" с 1997г. Ранее он был первым заместителем главного редактора газеты "Московские новости", председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Основной деятельностью ОАО "ТВ Центр" является предоставление услуг в области радиовещания и телевидения (в том числе на телевизионном эфирном канале "ТВЦ"). В перспективе, компания планирует расширить аудиторию, принимающую сигнал канала "ТВЦ", до 75% общей аудитории РФ; усовершенствовать техническую подачу сигнала телевизионного канала "ТВЦ" на Москву и Московскую область путем замены телевизионного передатчика и антенно-фидерных устройств с возможностью применения технологии стереовещания.

Планируется также развивать региональное присутствие на территории РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Правительству Москвы принадлежит 99,2338% ОАО "ТВ Центр". Выручка компании в 2004г. составила 2 млрд 14 млн 772 тыс. руб. против 1 млрд 692 млн 483 тыс. руб. в 2003г. Однако в 2004г. чистый убыток предприятия составил 10 млн 731 тыс. руб., за первое полугодие 2005г. - 25 млн 942 тыс. руб.

Совет директоров ФСК ЕЭС утвердил решение об увеличении уставного капитала общества на 80 млрд руб.

Совет директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) утвердил решение о выпуске 160 млрд обыкновенных именных документарных акций номиналом 0,5 руб., говорится в сообщении компании. Как сообщалось, совет директоров РАО "ЕЭС России" 21 ноября 2005г. принял решение увеличить уставный капитал ОАО "ФСК ЕЭС" на 80 млрд руб. путем размещения 160 млрд дополнительных акций. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке в пользу РАО "ЕЭС России".

ФСК ЕЭС является 100-процентной дочерней компанией РАО "ЕЭС России". Уставный капитал компании в настоящее время составляет 127 млрд руб., разделен на 254 млрд обыкновенных акций номиналом 0,5 руб. Имущественный комплекс ФСК включает 140 подстанций, линии электропередачи протяженностью более 44 тыс. км, производственные базы, системы технологического управления. По мере реформирования электроэнергетики РФ и разделения РАО ЕЭС предполагается увеличение доли государства в компании до 75%.

ООО "Адамант-Финанс" планирует разместить четырехлетние облигации серии 02 объемом 2 млрд руб.

ООО "Адамант-Финанс" планирует разместить второй выпуск облигаций серии 02 объемом 2 млрд руб. по открытой подписке, говорится в сообщении компании. Эмитент планирует выпустить 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения составит 4 года. Платежным агентом назначен банк "Уралсиб".

Сейчас в обращении находится облигационный выпуск ООО "Адамант-финанс" серии 01 (регистрационный номер 4-01-36080-R от 02.03 2005г.) объемом 500 млн руб. Предусматривается выплата 6-ти полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в размере 14,1% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года.

ООО "Адамант-Финанс" входит в ЗАО "Адамант", которое является крупным девелопером в Санкт-Петербурге.

Акционеры ОГК-3 и присоединяемых обществ 31 января 2006г. обсудят изменения в ее устав.

Совет директоров ОАО "ОГК-3" принял решение созвать 31 января 2006г. общее собрание акционеров ОГК-3 и ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС". Об этом говорится в сообщении ОГК-3. Акционеры рассмотрят вопрос о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "ОГК-3". Собрание пройдет в форме совместного присутствия, дата закрытия реестра - 16 декабря с.г.

Согласно распоряжению правительства РФ от 1 сентября 2003г., в состав ОАО "ОГК-3" включены генерирующие активы ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС" и ОАО "Южноуральская ГРЭС". Уставный капитал ОАО "ОГК-3" определен в размере 16 млрд 629 млн 846 тыс. 629 руб. и разделен на 16 млрд 629 млн 846 тыс. 629 обыкновенных акций номиналом 1 руб.

ООО "Иркутскэнерго" учредило 100-процентную электросбытовую "дочку".

ОАО "Иркутскэнерго" учредило ООО "Электросбыт". Как говорится в сообщении энергокомпании, доля участия "Иркутскэнерго" в капитале ООО составила 100%.

Как сообщалось, совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" 23 декабря 2005г. планирует рассмотреть вопрос о разделении компании по видам деятельности. Менеджмент энергокомпании предлагает выделение из ее состава сетевой составляющей и регионального диспетчерского управления (РДУ) в одно общество - "Иркутскую электросетевую компанию". При этом генерирующие активы "Иркутскэнерго" останутся ее преемникам.

В соответствии с решениями правительства, все российские АО-энерго должны быть разделены по видам деятельности в срок до 1 апреля 2006г. Вместе с тем, депутаты законодательного собрания Иркутской области 30 ноября с.г. приняли обращение к М.Фрадкову с просьбой продлить сроки реформирования электроэнергетики. По мнению депутатов, разделение "Иркутскэнерго" может привести к негативным последствиям, в том числе к увеличению энерготарифов в регионе в два раза, а для некоторых потребителей в несколько раз. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на работе потребителей региона, а также снизить эффективность работы энергосистемы.

Уставный капитал ОАО "Иркутскэнерго" составляет 4 млрд 766 млн 807 тыс. 700 руб. и разделен на 4 млрд 766 млн 807 тыс. 700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Государству в лице Росимущества РФ принадлежит 40% акций "Иркутскэнерго". Производители алюминия, в частности "Русал" и СУАЛ, контролируют, по разным оценкам, около 50% акций энергокомпании.

Объем регламентированных закупок в ОАО "ТГК-4" с момента начала его деятельности составил более 2 млрд руб.

Несмотря на небольшой временной отрезок с начала операционной деятельности ОАО "ТГК-4", объем закупок работ, услуг и материалов компании на регламентированной основе составил более 2 млрд руб., из них 50% проведено с использованием функционала B2B-energo. Экономический эффект закупочной деятельности составил 87 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе ОАО "ТГК-4".

Как отметил гендиректор ОАО "ТГК-4" Геннадий Кочетков, выступая на международной конференции "Формирование рынка продукции, услуг, технологий для электроэнергетики на основе информационно-аналитической и торговой системы B2B-energo", "одна из важных задач деятельности ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" - повышение эффективности закупок, дальнейшее развитие средств электронной коммерции и распространение положительного опыта на все компании, входящие в конфигурацию ТГК-4".

Курс на широкомасштабное применение электронной коммерции как перспективного инструмента формирования современного эффективного рынка, обеспечивающего качественно новый уровень информативности, недискриминированный доступ, прозрачность и равные конкурентные возможности для всех участников, способствует развитию добросовестной конкуренции, напрямую влияет на снижение издержек, усиление контроля за расходованием средств, считает руководитель компании.

ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" (ТГК-4) зарегистрировано 20 апреля 2005г. Установленная мощность: электрическая - 3 тыс. 297,4 МВт, тепловая - 16 тыс. 10 Гкал/ч.

В конфигурацию "ОАО "ТГК-4" входят региональные генерирующие компании (РГК) Тульской, Воронежской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Липецкой, Курской, Рязанской, Орловской, Калужской, Белгородской областей.

ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" (100% дочернее предприятие ОАО РАО "ЕЭС России") зарегистрирована 20 апреля 2005г. в Тамбове в соответствии с распоряжением РАО "ЕЭС России" N94 от 18 апреля 2005г. Уставный капитал ОАО "ТГК-4" составляет 10 млн руб. и разделен на 1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.

"ГМГ БИН" в течение 7 лет планирует построить 8 торговых центров, затратив на это 1,4 млрд долл.

ЗАО "ГК-БИН" в течение ближайших семи лет планирует построить восемь торгово-развлекательных центров, инвестировав 1,3-1,4 млрд долл. Об этом сообщил журналистам владелец "ГМГ-БИН" Саит Гуцериев. Общая площадь торговых центров составит порядка 1,3 млн кв. м.

По словам С.Гуцериева, компания в августе-сентябре 2006г. приступить к строительству второй очереди "Смоленского пассажа", в котором будет расположен торгово-деловой комплекс. Площади второй очереди "Смоленского пассажа" в 62 тыс. кв. м планируется распределить следующим образом: 20 тыс. кв. м. будут отданы под офисы, 18 тыс. кв. м - под парковку и 24 тыс. кв. м - под торговые площади. По словам С.Гуцериева, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми операторами, в частности, с британскими сетями Harrods и Selfridges.

Другой из проектов "ГМГ-БИН" - торгово-развлекательный центр (ТРЦ) в Тушино площадью 75 тыс. кв. м. Соинвестором по этому проекту выступает ГК "Перекресток". ТРЦ планируется открыть в 2007г.

Также "БИН" в конце 2006г. - начале 2007г. планирует начать строительство ТРЦ на Минском шоссе площадью 170 тыс. кв. м. Другие пять проектов компанией пока не озвучиваются, однако С.Гуцериев отметил, что из заявленных восьми объектов 6 будут расположены в Москве и два в Московской области.

Кроме того, по словам С.Гуцериева, "у компании есть идея снести Варшавский технический центр площадью 10 тыс. кв. м, собственником которого является "БИН", и построить на его месте более прибыльный объект". Что именно будет построено на месте техцентра, а также сроки и параметры строительства в компании не уточняют. Как отметил С.Гуцериев, порядка 70-75% средств, необходимых для реализации проекта, будут заемными. Среди потенциальных кредиторов называются Сбербанк, БИН-Банк и Финанс Банк.

Напомним, что недавно "ГМГ-БИН" запустил ТРЦ "Фестиваль" на Мичуринском проспекте общей площадью 62 тыс. кв. м. Затраты компании в этот проект, который, как ожидается, окупится в течение 8 лет, составили 65 млн долл.

Основным акционером ЗАО "ГМГ-БИН", которое входит в состав промышленно-финансовой компании "БИН", является С.Гуцериев. "БИН" сдает в аренду ОАО "Седьмой континент" около 20 магазинов, управляет бизнес-центрами "Чайка Плаза", а также владеет "Петровским пассажем".

Глава Молдавии не усматривает "особой политики" в установлении Россией новых цен на газ для стран СНГ.

Президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что не видит в вопросе установления Россией новых цен на природный газ для стран Содружества Независимых Государств (СНГ) "особой политики". На пресс-конференции в Кишиневе глава молдавского государства отметил, что по крайней мере из списка новых цен, предложенных российским ОАО "Газпром", не вытекает ясных политических выводов. "Азербайджан как член ГУАМ будет платить за газ меньше, чем такой военный союзник России и член организации Договора по коллективной безопасности, как Армения", - подчеркнул В.Воронин.

По мнению президента, "Россия, безусловно, вправе определять для себя ценовые приоритеты, а власти Молдавии, в свою очередь, должны делать все для того, чтобы находить правильные решения в сложившейся ситуации". В.Воронин не сомневается, что "повышение цен на российский природный газ не принесет ничего хорошего Молдавии, и его нельзя приветствовать". По словам президента, если в 2005г. молдавская экономика добилась роста внутреннего валового продукта (ВВП) на уровне 8,6%, то новые цены на газ сократят, возможно, и экономический рост, и благосостояние населения. "В этой ситуации значительная часть бюджетных средств будет перенаправлена на платежи Газпрому", - заметил В.Воронин.

Президент напомнил, что прежняя цена на газ для Молдавии составляла 80 долл. за 1 тыс. куб. м. и являлась самой высокой среди стран СНГ и аналогичной той, по которой приобретался газ странами Балтии, членами НАТО и ЕС. Новая цена на газ для Молдавии пока неизвестна, сказал В.Воронин. "С российской стороной идут весьма перспективные переговоры", - добавил он.

В.Воронин считает повышение цен на газ для Молдавии испытанием для республики. "Но мы выдержим это испытание и сделаем все для того, чтобы минимизировать потери населения страны из-за новой ценовой политики России", - сказал В.Воронин.

Газпром планирует увеличить программу ADR до 40% от уставного капитала и выпустить ADR первого уровня.

После либерализации рынка своих акций ОАО "Газпром" планирует увеличить программу ADR до 40% от уставного капитала, сообщил РБК источник в Газпроме. По его словам, холдинг намерен выпустить ADR первого уровня.

В настоящее время депозитарные расписки на акции Газпрома обращаются, согласно положению S закона о ценных бумагах США, которые позволяют совершать "офшорные сделки" с ценными бумагами, за пределами Соединенных Штатов и правилу 144А этого же закона, позволяющему покупать ADR на территории США квалифицированным институциональным инвесторам. Депозитарные расписки Газпрома сейчас торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах. В то же время ADR первого уровня могут приобретать не только институциональные, но и частные инвесторы. ADR первого уровня не требуют дополнительной эмиссии акций, расписки выпускаются на уже существующие бумаги.

Напомним, что совет директоров Газпрома 28 декабря 2005г. планирует рассмотреть вопрос о перспективах работы холдинга на финансовом рынке в условиях либерализации рынка его акций. Либерализация рынка акций Газпрома будет означать снятие существующих ограничений на торговлю бумагами газового холдинга. В настоящее время внутренний рынок акций Газпрома ограничен четырьмя биржами, а основной объем торгов проходит на фондовой бирже "Санкт-Петербург". Кроме того, внешний и внутренний рынки акций Газпрома никак друг с другом не сообщаются, и иностранные инвесторы вправе покупать акции российской газовой монополии (в пределах 20-процентной квоты) только в виде ADR и не могут оперировать ими на внутреннем рынке. Однако ряд иностранных участников рынка обходят это ограничение, используя различные юридические схемы. Либерализация рынка акций Газпрома предусматривает отмену 20-процентного ограничения на владение акциями холдинга со стороны нерезидентов.

Ранее глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ Олег Вьюгин заявлял, что либерализация рынка акций Газпрома позволит вывести бумаги этой компании из "серых схем". Для этого акции, которые задепонированы нерезидентами по таким схемам, скорее всего, будут переведены в депозитарные расписки.

Верхняя и нижняя палаты российского парламента уже одобрили поправки в ст.15 федерального закона "О газоснабжении в РФ". Поправки закрепляют за государством контрольный пакет акций (50% + 1 обыкновенная акция) Газпрома. Закон направлен на подпись президенту РФ. Принятие данных поправок в закон о газоснабжении является одним из этапов либерализации рынка акций Газпрома. Как ожидается, другие нормативные акты, необходимые для завершения этого процесса, будут приняты в ближайшее время.

ЕС и Иран решили возобновить переговоры по ядерной проблематике в январе 2006г.

На встрече представителей Европейского союза (ЕС) и Ирана, которая проходила сегодня в Вене, принято решение возобновить переговоры по ядерной проблеме Тегерана в январе 2006г. По словам главы иранской делегации Джавада Вайди, новый раунд переговоров с тройкой ЕС (Германия, Франция и Великобритания) состоится также в Вене, передает Reuters. Европейские представители, в свою очередь, заявили, что продолжат консультации с правительствами своих стран относительно условий диалога с режимом нового президента Ирана Махмуда Ахмади Нежада.

Переговоры по иранской ядерной программе были прерваны в августе 2005г., когда Тегеран возобновил работы по обогащению урана на своих ядерных объектах. США обвиняют Иран в тайной разработке ядерного оружия под прикрытием мирной атомной программы. Тегеран же настаивает, что атомная энергия нужна Ирану исключительно в мирных целях.

Ожидается, что в ходе нового раунда переговоров в центре внимания их участников окажется российское предложение, одобренное ЕС и Соединенными Штатами. Оно предполагает, что Ирану будет разрешено перерабатывать урановую руду, тогда как сам процесс обогащения урана будет осуществляться на территории РФ и под контролем иранских специалистов. После проведения работ уран будет возвращаться в Иран.

Moody's присвоило "Запорожстали" кредитный рейтинг компании на уровне "B3", прогноз - "стабильный".

Международное рейтинговое агентство "Moody's Investors Service" присвоило украинскому металлургическому комбинату ОАО "Запорожсталь" кредитный рейтинг компании на уровне "B3". Прогноз по рейтингу - "стабильный". Это первое присвоение рейтинга "Запорожсталь" агентством "Moody's Investors Service ", говорится в пресс-релизе агентства.

Присвоенный рейтинг отражает цикличность развития металлургического сектора экономики и его чувствительность к ценовой ситуации на рынке энергоносителей и первичных материалов, относительно небольшой размер компании, которая занимает 56-ое место в списке металлургических комбинатов мира по объему производства. Также учитывались такие факторы, как значительная доля экспорта производимого товара, зависимость "Запорожстали" от торгующих компаний (Midland Industries Limited и Airol), невысокий уровень транспарентности и высокий уровень риска.

Аналитики отмечают также, что "Запорожсталь" относится к развивающемуся и сложно предсказуемому рынку Украины. В то же время, учитывались такие факты, как уверенная позиция компании на украинском металлургическом рынке и способность "Запорожстали" выйти на международную арену, в основном благодаря низкой фиксированной ценовой базе. Среди других положительный факторов упоминается и низкий уровень долговых обязательств, стабильная доходность, разумная ценовая политика и близость к крупнейшим мировым рынкам-потребителям сталелитейной промышленности (Турция, Евросоюз, Россия).

Выручка ОАО "Запорожсталь" за III квартал 2005г. составила 71 млн долл.

Мосгордума приняла обращение к М.Фрадкову о плане реформирования ФГУП "Салют".

Депутаты Мосгордумы приняли обращение к председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову о плане реформирования ФГУП "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют". Согласно документу, Мосгордума обращается к М.Фрадову в связи с намерением Министерства промышленности и энергетики РФ решить вопрос об объединении в единую национальную компанию ОАО "НПО "Сатурн" (г.Рыбинск), ФГУП "ММПП "Салют" (г.Москва) и ОАО "Уфимское моторостроительное объединение" (г.Уфа).

ФГУП "ММПП "Салют" - старейшее предприятие авиапромышленности, находящееся на территории Москвы. На его производственных площадях в работает около 12 тыс. рабочих и специалистов. Депутаты выразили сомнение, что реорганизация ФГУП "ММПП "Салют" в открытое акционерное общество приведет к созданию компании, способной на равных конкурировать с мировыми лидерами авиамоторостроения. Перевод ФГУП "ММПП "Салют" в г.Рыбинск, где нет высококвалифицированных кадров, приведет к срыву экспортных поставок и поставок по государственному заказу, мероприятий по внедрению в производство двигателей нового, пятого, поколения. Кроме того, произойдет свертывание выпуска технически сложных товаров народного потребления. В столице без работы останутся тысячи москвичей, возникнет мощный очаг социальной напряженности в наиболее промышленно насыщенном Восточном административном округе г.Москвы. Учитывая эти и другие негативные последствия, Московская городская дума считает ошибочным предложение о переводе из города ФГУП "ММПП "Салют" и просит учесть это мнение при принятии решений по данному вопросу.

Облигационный займ Московского областного ипотечного агентства на 1,5 млрд руб. полностью размещен на ФБ ММВБ.

Сегодня на ФБ ММВБ состоялся аукцион, по итогам которого был полностью размещен облигационный заем Открытого акционерного общества "Московское областное ипотечное агентство" объемом 1,5 млрд руб. Организатором облигационного займа является ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс". Со-организаторами выступили ОАО "Внешторгбанк", ЗАО ИК "Тройка Диалог" и ФК "УРАЛСИБ", говорится в сообщении Инвестиционно-финансовой компании "РИГрупп-Финанс". Платежный агент выпуска облигаций - ЗАО АКБ "Московский залоговый банк", депозитарий НП "НДЦ". Основные параметры займа: эмитент -ОАО "Московское областное ипотечное агентство"; объем выпуска - 1,5 млрд руб.; срок обращения - 1826 дней со дня начала размещения; купонный период - полугодовой; ставка купона - 1 - 10 купоны - 9 % годовых; цена размещения - 100% от номинальной стоимости; дата погашения - 21 декабря 2010г.

Привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на финансирование программы Правительства Московской области "Развитие сиcтемы ипотечного жилищного кредитования в 2005-2010 г.г." и социально-экономическое развитие Московской области, отмечается в сообщении.

Грузовой корабль "Прогресс-М-55" вечером 21 декабря стартовал с космодрома Байконур к МКС.

Грузовой корабль "Прогресс-М-55" вечером 21 декабря стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Как ожидается, через двое суток корабль доставит находящимся на орбите Валерию Токареву и Уильяму Макартуру продукты, воду, подарки от Деда Мороза, а также топливо и оборудование, передает радиостанция "Маяк".

Запуск ракеты-носителя "Союз", которая выведет "Прогресс М-55" на заданную орбиту, осуществлен стартовым расчетом Роскосмоса и Космических войск России.

С космодрома Плесецк стартовала ракета "Космос-3М", которая выведет на орбиты аппарат "Гонец-М" и военный спутник.

С космодрома Плесецк 21 декабря 2005г. стартовала ракета-носитель "Космос-3М". Она выводит на околоземные орбиты космический аппарат "Гонец-М" и военный спутник, передает радиостанция "Маяк". Старт ракеты осуществлен в 22:34 мск и прошел в штатном режиме. Как ожидается, аппарат "Гонец-М" и военный спутник выйдут на орбиты около 23:28 мск.

Австрийский "Erste Bank" покупает 61,88% акций румынского RCB за 4,5 млрд долл.

Австрийский банк "Erste Bank" покупает 61,88% акций румынского банка "Romanian Commercial Bank" за 4,5 млрд долл. (3,75 млрд евро). Такие данные содержатся в опубликованном сегодня пресс-релизе "RCB". Австрийский банк приобретает 36,88% акций румынского финансового предприятия у правительства Румынии и 25% - у "Европейского банка Реконструкции и Развития" и "International Finance Corp.". "Erste Bank" обогнал на тендере португальского соперника "Banco Comercial Portugues", итальянский банк "Intesa", бельгийский "Dexia", греческий "National Bank of Greece" и французский "BNP Paribas", которые также намеревались выйти на динамично развивающийся рынок Восточной Европы.

"Romanian Commercial Bank" располагает филиальной сетью из 367 подразделений.

Moody's присвоило рейтинг "A2" нотам участия в кредите "VTB Capital S.A.", прогноз - "стабильный".

Международное рейтинговое агентство "Moody's Investor service" присвоило рейтинг "A2" нотам участия в кредите "VTB Capital S.A.". Прогноз по рейтингу - "стабильный". Ноты участия в кредите, выпущенные "VTB Capital S.A.", предназначены для финансирования трастового депозита вместе с "Deutsche Bank Luxemburg S.A.", который основан с целью кредитования приоритетных необеспеченных долговых обязательств "Внешторгбанка".

Ноты участия выпущены на сумму 1 млрд долл. со сроком погашение 21 месяц. Заем российскому "Внешторгбанку", сделанный "Deutsche Bank Luxemburg S.A.", является эквивалентом необеспеченным долговым обязательствам "Внешторгбанка". Выпуск осуществлен в рамках программы по выпуску среднесрочных заемных финансовых инструментов компанией VTB Capital S.A. (Люксембург), общий объем которых было решено увеличить с 3 млрд долл. до 10 млрд долл. Полученные в рамках выпуска нот участия в кредите средства "Внешторгбанк" направит на выкуп акций банков "Moscow Narodny Bank", "BCEN-Eurobank" и "Промышленно-строительный Банк".

Присвоенный нотам участия в кредите рейтинг "A2" отражает, согласно опубликованному сегодня пресс-релизу агентства, главенствующую роль "Внешторгбанка" в банковском секторе российского рынка и ожидаемый высокий уровень поддержки со стороны правительства.


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rbc.351
Архив рассылки
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное