Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Информационный Канал Subscribe.Ru

Новости для инвесторов

29.09.05 г. Выпуск N1

АФК "Система" примет участие в покупке "Связьинвеста", если условия сделки не будут изменены.

АФК "Система" примет участие в покупке "Связьинвеста", если условия сделки не будут изменены. Об этом сообщил сегодня старший вице-президент компании Алексей Буянов.

Кроме того, он сказал, что АФК "Система" сохраняет интерес к участию в конкурсе по покупке турецкого оператора Telsim. "Однако это еще не подача заявки, поскольку мы совершаем необходимые минимальные действия для того, чтобы быть среди участников", - отметил А.Буянов.

Вместе с тем он подтвердил заинтересованность в покупке пакета акций индийского сотового оператора Airsel. Эта сделка по-прежнему рассматривается компанией, сказал А.Буянов, несмотря на сообщение в индийских СМИ об одностороннем прекращении сделки со стороны индийских партнеров. Он отметил, что сделка не прекращена. "Мы ведем переговоры, но возникли вопросы по стоимости, по любой цене мы не будем совершать покупку", - указал А.Буянов.

Д.Милованцев: Объем рынка сотовой связи РФ к концу 2008г. достигнет 401 млрд руб.

Объем рынка сотовой связи РФ к концу 2008г. достигнет 401 млрд руб., такой прогноз сделал заместитель министра информационных технологий и связи РФ Дмитрий Милованцев. По его словам, данный сегмент рынка будет расти до достижения 90-процентного проникновения мобильной связи, которое ожидается в 2008г.

Мининформсвязи: Рынок телекоммуникаций РФ будет расти порядка 14% в год и к концу 2008г. достигнет 922,4 млрд руб.

Рынок телекоммуникаций РФ будет расти порядка 14% в год и к концу 2008г. достигнет 922,4 млрд руб. Об этом сообщил заместитель министра информационных технологий и связи РФ Дмитрий Милованцев. Он также отметил, что доход от оказания услуг фиксированной связи будет расти порядка 15% в год за счет изменения тарифов на местную связь. Доля междугородной и международной связи в общих доходах отрасли существенно снизится из-за ожидаемого падения тарифов на 25-45%. Д.Милованцев считает, что самым быстрорастущим сегментом рынка будут услуги передачи данных. Объем этого сегмента вырастет с 30,7 млрд руб. в 2004г. до 74,6 млрд руб. в 2008г. При этом основная часть роста придется на услуги широкополосного доступа в интернет.

Минпромэнерго: ЛУКОЙЛ заинтересован в сотрудничестве с итальянскими компаниями в области энергосбережения.

"ЛУКОЙЛ" заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими компаниями в области энергоэффективности и энергосбережения, заявил директор департамента международного сотрудничества Минпромэнерго Дмитрий Сухопаров на форуме "Федерэкспорта" в Италии. В частности, итальянской стороне предлагается проработать такие направления сотрудничества, как использование регулируемого электропривода на насосных агрегатах при подготовке и перекачке нефти, нефтепродуктов, прокачке теплоносителя с котельных; утилизация вторичного тепла; получение энергии от бытовой и хозяйственной деятельности; нетрадиционная энергетика (солнечная, ветровая); использование автономных источников электроэнергии при разработке удаленных месторождений; использование итальянских электродвигателей и электрооборудования в мультифазных насосных станциях производства голландской фирмы ROSSCOR Int. B.V.; использование итальянских турбин и компрессоров Nuovo Pinione.

Д.Сухопаров отметил, что сотрудничество с итальянскими фирмами в этой области складывается у Газпрома "результативно". Так, холдинг завершает реализацию контракта с консорциумом Tragaz по реконструкции компрессорных станций магистральных газопроводов экспортного коридора. Реконструкция предусматривает замену и модернизацию морально и физически устаревших газоперекачивающих агрегатов на 43 компрессорных станциях. В рамках контракта совместно разработана и изготовлена партия из 5 комплектов газоперекачивающих агрегатов. Полное завершение работ по этому контракту позволит увеличить пропускную способность газопроводов более чем на 6 млрд куб. м в год и обеспечит экономию газа на собственные нужды в объеме более 1,5 млрд куб. м.

Правительство РФ направит на увеличение уставного капитала ВТБ 37,5 млрд руб.

Правительство РФ намерено направить на увеличение уставного капитала ОАО "Внешторгбанк"(ВТБ) 37,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства РФ 29 сентября 2005г.

Правительством подготовлен законопроект о внесении поправок к закону о федеральном бюджете на 2005г. и признании утратившими силу некоторых положений этого закона. В разделе, посвященном расходной части бюджета, говорится, что правительство РФ, являющееся основным акционером ВТБ, увеличивает уставный капитал банка в связи с решением Национального банковского совета (НБС) от 29 декабря 2004г. о выходе Банка России из капиталов российских загранбанков и передаче ВТБ стоимости участий Банка России.

Напомним, что надзорными органами стран регистрации росзагранбанков к потенциальным акционерам предъявляются следующие требования: новый собственник должен быть банковским учреждением, при этом предпочтительно с государственным участием, кроме того, новый собственник должен быть способен гарантировать устойчивое финансовое положение росзагранбанков. Единственной кредитной организацией, соответствующей указанным требованиям, является ОАО "Внешторгбанк".

В расчет вышеуказанной суммы включена стоимость акций росзагранбанков, восстановленная часть кредита участия ЦБ, предоставленного Евробанку, депозиты ЦБ, размещенные в росзагранбанках, и резерв на колебание курса валют.

В результате увеличения уставного капитала ВТБ будет сформирована международная банковская группа, способная решать такие задачи, как осуществление крупных инвестиционных проектов в России и за рубежом, выход на западные рынки капитала, привлечение масштабных инвестиций в российскую экономику и т.п.

Минфин предлагает сократить дотации регионам, где ущемляются права льготников на транспортные услуги.

Минфин РФ предлагает сократить дотации субъектам Федерации, не выполняющим условия соглашения по обеспечению равной доступности транспортных услуг для "льготников". Такое предложение содержится в материалах министерства, представленных к заседанию правительства РФ 29 сентября. В частности, речь идет об Амурской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях и Республике Хакасия. В целом в IV квартале 2005г. дотации на обеспечение транспортной доступности субъектам РФ составят 2 млрд 166 млн 351,9 тыс. руб.

Экономию, образовавшуюся в результате сокращения дотаций пяти субъектам, Минфин предлагает распределить между другими регионами. Эти средства, по расчетам министерства, составят 39 млн 603,9 тыс. руб.

Правительство РФ предлагает увеличить в 2005г. уставный капитал Сангтудинской ГЭС-1 на 1,42 млрд руб.

Правительство РФ на заседании 29 сентября обсудит увеличение уставного капитала ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" (Таджикистан) на 1,42 млрд руб. Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию кабинета министров. Средства планируется выделить в 2005г. по разделу "Общегосударственные вопросы" с учетом обязательств правительства РФ по межправительственному соглашению с Республикой Таджикистан о порядке и условиях долевого участия Российской Федерации в строительстве Сангтудинской ГЭС-1.

Ранее сообщалось, что Минпромэнерго РФ в 2006г. направит на увеличение уставного капитала ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" 2,86 млрд руб. Данные затраты учтены в федеральном бюджете РФ на 2006г.

Сангтудинская ГЭС-1 (проектная мощность 670 МВт) расположена на реке Вахш в 200 км югу от г.Душанбе. Строительство станции началось в конце 1980-х гг., но вскоре было приостановлено из-за отсутствия финансирования. В ходе переговоров президентов РФ и Таджикистана 4 июня 2004г. была достигнута договоренность о возможной конверсии части государственного долга Республики Таджикистан перед РФ в размере 50 млн долл. в проект по завершению строительства Сангтудинской ГЭС-1.

Уставный капитал общества составляет 100 тыс. долл. Акционерами общества в настоящее время являются ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - 75%, правительство Таджикистана - 25%.

Парламент Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Россией о создании комплекса "Байтерек".

Депутаты парламента Казахстана одобрили проект закона "О ратификации Соглашения между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса Байтерек", сообщила пресс-служба казахстанского парламента. Для создания КРК "Байтерек" казахстанская сторона предоставит совместному казахстанско-российскому предприятию кредит на сумму, эквивалентную 223 млн долл., сроком на 19 лет с пятилетним льготным периодом по погашению основного долга, с четырехлетним льготным периодом по уплате вознаграждения, по ставке вознаграждения 0,5% годовых. Положения документа предусматривают также предоставление налоговых, таможенных и иных преференций совместному предприятию, создаваемому в рамках соглашения.

Напомним, 30 марта 2005г. Россия и Казахстан подписали в Астане учредительные документы казахстанско-российского СП "Байтерек". Учредителями СП выступили КГИП, Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им.Хруничева" (ГКНПЦ, РФ). Уставный капитал СП будет равен 400 тыс. долл.

КРК "Байтерек" предназначен для запуска космических аппаратов и ориентирован на использование ракетоносителей с экологически чистыми компонентами космического топлива - кислородом и керосином.

Согласно проекту, "Байтерек" будет включать стартовый и технический комплекс с рабочими местами по испытанию и подготовке космических аппаратов. В "Байтерек" войдут также объекты измерительного комплекса и коммунального хозяйства, обеспечивающие комплекс водой, теплом и светом. Россия арендует у Казахстана космодром Байконур с 1994г.

Срок аренды, согласно договоренностям сторон, рассчитан до 2050г. Ежегодная арендная плата составляет 115 млн долл.

Доходы федерального бюджета РФ в 2005г. из-за роста цен на энергоносители увеличатся на 1 трлн 096,1 млрд руб.

Доходы федерального бюджета РФ по итогам 2005г. в связи с ростом цен на энергоносители увеличатся на 1 трлн 096,1 млрд руб. по сравнению с заложенным показателем в законе "О федеральном бюджете на 2005г.".

Согласно материалам, подготовленным к заседанию правительства 29 сентября с.г., изменение макроэкономических показателей в целом, по произведенным расчетам Минфина, приведет к увеличению доходов федерального бюджета на 1 трлн 350,7 млрд руб. Изменение структуры облагаемой базы приведет к росту доходов на 363,9 млрд руб. Однако в результате снижения курса доллара поступления доходов уменьшатся на 109,3 млрд руб.

Дополнительные поступления в результате проведенных контрольных мероприятий налоговых органов увеличат доходы федерального бюджета 2005г. на 274,1 млрд руб. (в том числе 271,6 млрд руб. учтены в федеральном законе "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2005г.", из них 184,3 млрд руб. составляют дополнительно начисленные налоги и сборы; 83,2 млрд руб. - безвозмездные перечисления от бюджетов бюджетной системы РФ; 6,6 млрд руб. - исполнительский сбор, взысканный по исполнительному производству по делам о налоговых правонарушениях. Прочие факторы увеличат доходы федерального бюджета в 2005г. на 28,9 млрд руб.

Объем доходов федерального бюджета в 2005г. прогнозируется в сумме 4 трлн 979,8 млрд руб., что на 1 трлн 653,7 млрд руб., или 49,7% больше показателей, утвержденных федеральным законом "О федеральном бюджете на 2005г.".

НЛМК выплатит дивиденды за I полугодие 2005г. в размере 1 руб. на акцию.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) выплатит дивиденды за I полугодие 2005г. в размере 1 руб. на акцию. Как говорится в материалах компании, такое решение приняли акционеры НЛМК на внеочередном собрании, которое прошло 26 сентября 2005г.

Чистая прибыль ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по РСБУ в I полугодии 2005г. увеличилась на 2,11% по сравнению с тем же периодом 2004г. - до 20 млрд 973,6 млн руб. Выручка от продаж продукции ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) за I полугодие 2005г. по РСБУ составила 62,78 млрд руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2004г. Объем производства НЛМК за шесть месяцев текущего года увеличился на 16% - до 64,29 млрд руб.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль НЛМК по РСБУ в I полугодии 2005г. увеличилась на 2,11% по сравнению с тем же периодом 2004г. - до 20 млрд 973,6 млн руб. Об этом говорится в материалах компании. При этом во II квартале 2005г. чистая прибыль составила 9 млрд 920,1 млн руб., что на 21,2% меньше, чем за тот же период 2004г. Снижение показателя чистой прибыли в компании объясняют результатом снижения объемов производства и ухудшения конъюнктуры на рынках сбыта.

Производство чугуна в январе-июне 2005г. сократилось на 15% - до 3,82 млн т, стали - на 11% - до 4,09 млн т, готового проката - на 11% - до 3,85 млн т, агломерата - на 10% - до 6,23 млн т, кокса - на 12% - до 1,92 млн т. Снижение физических объемов производства связано с проведением плановых ремонтов, включая доменную печь N5, на которой в апреле-июне 2005г. был успешно проведен капитальный ремонт второго разряда.

ГМК "Норильский никель" в I полугодии 2005г. произвела 1 млн 483 тыс. унций палладия и 355 тыс. т унций платины.

ОАО "ГМК "Норильский никель" в I полугодии 2005г. произвело 1 млн 483 тыс. унций палладия и 355 тыс. т унций платины, сообщает пресс-служба компании. Данные объемы производства относятся к производству Заполярного филиала и Кольской ГМК и не включают результаты производственной деятельности Stillwater Mining Company - дочерней компании ГМК "Норильский никель".

Напомним, что с начала 2005г. ГМК "Норильский никель" раскрывает данные о консолидированных квартальных объемах производства никеля и меди в течение 30 дней после завершения соответствующего квартала. Начиная с III квартала 2005г. в данных пресс-релизах также будет раскрываться информация о ежеквартальных объемах производства палладия и платины.

Поступления федерального бюджета РФ от взимания таможенных пошлин в 2005г. оцениваются в 1 трлн 589,2 млрд руб.

Поступления федерального бюджета РФ от взимания таможенных пошлин по итогам 2005г. оцениваются в сумме 1 трлн 589,2 млрд руб., что на 721,2 млрд руб., или 83,1% больше показателей, утвержденных законом "О федеральном бюджете на 2005г.". Согласно материалам, подготовленным к заседанию правительства, поступления от ввозных таможенных пошлин составят 265,3 млрд руб., что на 15,5 млрд руб., или 6,2% больше показателей закона.

Поступления от вывозных таможенных пошлин прогнозируются в сумме 1 трлн 323,8 млрд руб., что на 705,6 млрд руб., или 114,1% больше показателей закона. На увеличение поступлений от вывозных таможенных пошлин повлияли следующие факторы: прогнозируемое увеличение цены на нефть марки Urals и цены на природный газ - на 675,6 млрд руб. и 58,1 млрд руб. соответственно; рост объемов экспорта - на 51,4 млрд руб. Одновременно снижение курса доллара уменьшит прогнозные поступления на 79,5 млрд руб.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2005г. прогнозируется в сумме 4 трлн 979,8 млрд руб., что на 1 трлн 653,7 млрд руб., или 49,7% больше показателей, утвержденных федеральным законом "О федеральном бюджете на 2005г.".

СП направит в Генпрокуратуру письма о нарушениях законодательства ООО "Астраханьгазпром" при продаже причалов.

Счетная палата (СП) выявила нарушения при продаже дочерней структурой Газпрома - ООО "Астраханьгазпром" - причалов на реке Бузан. Об этом сообщает управление информации и общественных связей Счетной палаты по итогам коллегии по итогам проверки правомочности и целесообразности продажи ООО "Астраханьгазпром" причалов на реке Бузан. Коллегия решила направить информационные письма в Генпрокуратуру и ОАО "Газпром". Отчет о результатах проверки направляется в палаты Федерального собрания РФ.

В материалах, представленных на коллегию, отмечается, что в 2002г. ООО "Астраханьгазпром" продало принадлежавшие ему на реке Бузан причалы тяжеловесных и строительных грузов ООО "Бузан-порт". Продажа причального комплекса оспаривается в настоящее время ОАО "Газпром" в Высшем арбитражном суде на том основании, что Газпром не участвовал в данной сделке.

На коллегии отмечалось, что продажа комплекса причалов проведена с нарушением законодательства, экономически невыгодна и нецелесообразна. Так, причальные сооружения были проданы за 28 млн руб., то есть за сумму, оказавшуюся на 2,6 млн руб. ниже их балансовой стоимости. После продажи причального комплекса себестоимость перевозки 1 т серы возросла более чем в 15 раз. Финансовые потери ООО "Астраханьгазпром" при отгрузке серы водным транспортом за 2003-2005гг. оцениваются примерно в 18 млн долл.

Помимо нарушения налаженного процесса транспортировки серы, добываемой на Астраханском газоконденсатном месторождении, оказалась под угрозой добыча газа, поскольку она невозможна без выемки серы в качестве побочного продукта.

Инвестпрограмма Газпрома на 2005г. увеличена на 43% - до 305 млрд руб.

Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестиционной программы холдинга на 2005г. на 43% по сравнению ранее запланированным показателем - до 305 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

Рост выручки МТС в 2005г. планируется на уровне 25% по отношению к 2004г.

Рост выручки ОАО "МТС" в 2005г. планируется на уровне 25% по отношению к 2004г. Об этом сообщил президент МТС Василий Сидоров. Он отметил. что показатель EBIDTA по итогам 2005г. сохранится на уровне выше 50%. В 2006г. рост доходов компании планируется в среднем на 15%. Капитальные вложения МТС в 2005г., по его словам, будут меньше 2 млрд долл.

ОАО "РКС": В России необходимо создать центр управления реформой ЖКХ.

В России необходимо создать центр управления реформой жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), который бы разрабатывал инструменты, способствующие привлечению в отрасль инвестиций. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал первый заместитель председателя правления ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС) Николай Брусникин. По его мнению, без внешнего воздействия в сфере ЖКХ результатов добиться не удастся. В настоящее время реформы ЖКХ "как таковой нет, есть локальные, не связанные между собой действия". "Операторы думают только о себе, нацелены внутрь своей сферы", - подчеркнул Н.Брусникин.

Между тем, по словам первого зампреда правления РКС, ситуация в российском ЖКХ требует кардинальных изменений. "Отрасль недооцененная, недореформированная, недоинвестированная", - подчеркнул Н.Брусникин. Он отметил, что бизнес, работающий в сфере ЖКХ, сейчас не ищет выгоды, а ориентируется на долгосрочные интересы, участвуя в процессе "оцивилизовывания" стратегических направлений.

ОАО "РКС" зарегистрировано 29 мая 2003г. Дочерние компании РКС в регионах России по согласованию с муниципальными и региональными властями оказывают коммунальные услуги населению, арендуя или получая в доверительное управление имущество уже существующих предприятий ЖКХ. В настоящее время в регионах России созданы 26 дочерних компаний РКС.

Иностранные автопроизводители заявили о своем отказе в участии в Автосалоне-2006 в Экспоцентре.

Иностранные автопроизводители заявили о своем отказе в участии в Автосалоне-2006 в Экспоцентре. Как говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), члены комитета приняли решение принять участие в выставке "Международный автосалон 2006" в МВЦ "Крокус Экспо". Напомним, что на прошлой неделе состоялся тендер на проведение международного автосалона 2006г., в котором победу одержал АСМ-Холдинг, являющийся соорганизатором проведения автомобильных выставок в Экспоцентре на Красной Пресне. По мнению большинства представителей автомобильных компаний, данный тендер был проведен с рядом нарушений, включая голосование по данному вопросу лицами, прямо заинтересованными в проведении автосалона на территории Экспоцентра на Красной Пресне.

В комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) входят представители более 30 иностранных компаний.

Дополнение: Инвестпрограмма Газпрома на 2005г. увеличена на 43% - до 305 млрд руб.

Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестиционной программы холдинга на 2005г. на 43% по сравнению с ранее запланированным показателем - до 305 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома. Совет директоров принял к сведению информацию об итогах работы Газпрома в I полугодии 2005г., а также утвердил бюджет (финансовый план), инвестиционную программу и программу оптимизации (сокращения) затрат Газпрома на 2005г. Правлению Газпрома поручено организовать работу по выполнению указанных документов.

Согласно утвержденному бюджету, общая сумма доходов и поступлений составит 1,654 трлн руб., расходов - 1,792 трлн руб., финансовые заимствования - 110 млрд руб. Профицит денежных средств по итогам 2005г. ожидается в сумме 0,992 млрд руб.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, объем капитальных вложений составляет 237,45 млрд руб., что на 49,55 млрд руб. больше, чем в прогнозном варианте инвестпрограммы, подготовленном в марте 2005г. Финансовые вложения увеличены на 42,85 млрд руб. до 67,55 млрд руб. Таким образом, инвестпрограмма составляет 305 млрд руб. Напомним, что исходная инвестиционная программа Газпрома на 2005г. составляла 212,6 млрд руб., однако правление Газпрома одобрило предложение по ее увеличению. Программа оптимизации (сокращения) затрат Газпрома на 2005г. утверждена в размере 13,8 млрд руб.

Увеличение объема капитальных вложений в основном вызвано необходимостью создания условий для обеспечения ввода в эксплуатацию важнейших объектов в 2006г. Кроме того, на изменение параметров инвестпрограммы повлияло включение дополнительных объектов, в частности, строительство сухопутного участка Северо-Европейского газопровода Грязовец - Выборг, которое планируется начать осенью текущего года, а также газопроводов к городам Архангельск и Северодвинск, затраты на газификацию регионов России.

Инвестиционная программа на 2005г. направлена на достижение долгосрочных целей Газпрома по обеспечению гарантированных поставок газа потребителям РФ, выполнению контрактных обязательств по поставкам газа на экспорт.

Совет директоров Газпрома одобрил перечень стратегических целевых показателей развития холдинга.

Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил сегодня на своем заседании перечень стратегических целевых показателей развития концерна. Как сообщила пресс-служба газового холдинга, в перечень вошли следующие показатели: рост экономической прибыли; рентабельность капитала; соотношение собственного и заемного капитала; объемы добычи и продаж; величина общих запасов; коэффициент восполнения запасов.

Совет директоров поручил правлению компании во II квартале 2006г. разработать и утвердить порядок планирования в компании с использованием стратегических целевых показателей и внести на рассмотрение совета директоров предложения по уровням стратегических целевых показателей.

Перечень стратегических целевых показателей (СЦП) Газпрома подготовлен во исполнение решения совета директоров от 26 января 2005г. В процессе планирования предусмотрено использование стратегических показателей первого и второго уровней. СЦП первого уровня, перечень которых одобрен на сегодняшнем заседании совета директоров, представляют собой базовые экономические и производственные показатели, характеризующие эффективность развития компании. Показатели второго уровня детализируют СЦП первого уровня по направлениям и видам деятельности, более подробно описывая задачи в области маркетинга, финансов, экономики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами, и утверждаются председателем правления Газпрома.

Внедрение в Газпроме системы планирования с использованием СЦП обусловлено необходимостью обеспечить взаимосвязь между процессами долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования, контролировать и оценивать деятельность руководства и работников компании. Кроме того, такое планирование позволит усовершенствовать систему мониторинга и контроля за исполнением управленческих решений. Система планирования с использованием СЦП позволит обеспечить прозрачность деятельности компании и сформирует у инвесторов объективное представление о вероятном развитии Газпрома в долгосрочной перспективе.

Применение стратегических целевых показателей при планировании является одним из существенных факторов повышения эффективности деятельности и роста рыночной капитализации крупнейших нефтегазовых компаний мира. При определении стратегических целевых показателей Газпрома учитывались специфика деятельности компании и перспективы ее развития, принимались во внимание такие особенности деятельности, как социальная ответственность за надежное газоснабжение потребителей, наличие уникальной газотранспортной системы и другое.

В начале 2006г. появятся в обращении новые 10-долларовые купюры.

Новые 10-долларовые купюры появятся в обращении в начале 2006г. Об этом сообщил сегодня атташе по финансовым вопросам посольства США в России Том Ланье. Новые банкноты отличаются цветным фоном, который содержит светлые оттенки оранжевого, желтого и красного цветов, а также изображение факела статуи Свободы и слова We the people.

Новая 10-долларовая купюра является третьей купюрой новой серии валюты США. В обращении уже находятся обновленные 20-ти и 50-долларовые купюры. Следующей будет выпущена 100-долларовая купюра нового образца.

В настоящее время правительство США не планирует изменять 5-долларовые купюры, банкноты достоинством в 2 долл. и 1 долл. меняться не будут.

Страховая премия страховых компаний в РФ в I полугодии 2005г. составила 263,4 млрд руб.

Страховая премия страховых компаний в РФ в I полугодии 2005г. составила 263,4 млрд руб., размер страховых выплат - 146 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ по итогам коллегии на тему "Об итогах работы Федеральной службы страхового надзора за II полугодие 2004г. и I полугодие 2005г.". За 2004г. страховая премия страховых компаний составила 471,6 млрд руб. (2,81% от ВВП), размер страховых выплат за этот период составил 291,7 млрд руб. В своем докладе руководитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) России Илья Ломакин-Румянцев отметил, что на 1 июля 2005г. в России работали 1 тыс. 208 страховых организаций, 1 тыс. 323 страховых брокера и более 100 тыс. страховых агентов.

На коллегии также отмечалось, что в течение последних лет планомерно увеличивается уставный капитал страховых компаний. Если в июле 2003г. было 1 тыс. 168 компаний с уставным капиталом меньше 30 млн руб., то в июле 2004г. их количество сократилось до 940, а в июле 2005г. - до 449. В свою очередь, число компаний с уставным капиталом от 30 до 120 млн руб. возросло с 184 до 326 и 459 соответственно. Количество компаний с уставным капиталом от 120 до 500 млн руб. также росло с 60 в июле 2003г. до 119 в июле 2004г. и до 228 в июле 2005г. Возросло и количество компаний с уставным капиталом от 500 млн руб. - с 30 до 50.

ЦБ РФ И МВД РФ выявили в 2004г. в России 36-37 тыс. фальшивых долларовых банкнот, в основном 100-долларовых.

Центральный банк в 2004г. выявил в банковской системе России 12 тыс. фальшивых долларовых банкнот, сообщил РБК замначальника управления профилактики фальшивомонетчества ЦБ РФ Александр Чухнов. По его словам, основная масса поддельных банкнот - 100-долларовые. А.Чухнов привел эти данные на пресс-конференции на тему "Новый цвет денег: Безопаснее. Технологичнее. Надежнее", посвященной официальному представлению нового дизайна 10-долларовой банкноты США.

В свою очередь, сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД РФ Игорь Милорадов сообщил, что его ведомство в 2004г. выявило около 24-25 тыс. фальшивых долларовых купюр. 95% из приходится на 100-долларовые, 4% - на 50-долларовые.

Сотрудники посольства США в РФ отметили, что из 7 млрд наличных долларов две трети обращаются за пределами США и значительная их часть - в России.

По данным ЦБ РФ, из общей суммы долларов в России 92% приходится на 100-долларовые купюры. На остальные купюры - по 1-1,5%.

Сбербанк намерен направить на выплату дивидендов 8,5% от чистой прибыли за 2005г.

Наблюдательный совет Сбербанка России утвердил сегодня на своем заседании проект нормативов распределения прибыли на 2005г. Предполагается, что на выплату дивидендов будет направлено 8,5% от размера чистой прибыли банка за 2005г. Как сообщает Сбербанк России, на заседании наблюдательного совета были рассмотрены итоги работы банка за I полугодие 2005г.

В I полугодии 2005г. чистая прибыль Сбербанка выросла на 44,4% по сравнению с I полугодием 2004г., составив на 1 июля 2005г. 32,5 млрд руб. Капитал банка достиг 224,2 млрд руб. (рост на 33,7%), кредитный портфель вырос на 62,6% - до 1 трлн 642,4 млрд руб., остаток средств на счетах физических лиц составил 1 трлн 315 млрд руб. (рост на 21%). В сообщении банка отмечается, что рыночная капитализация банка на текущий момент превышает 17,5 млрд долл., тогда как на 1 июля 2004г. она составляла 8 млрд долл.

ИФК прекращает доверительное управление пакетом акций ВАСО.

По взаимному согласию сторон соглашение о доверительном управлении компанией "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) акциями Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) принято считать завершенным. Как сообщает пресс-служба ИФК, это решение было утверждено руководством ОАО "МАК "Ильюшин", ОАО "АК им.С.В.Ильюшина" и ОАО "Ильюшин Финанс Ко." в связи с тем, "что стороны считают полностью выполненными условия заключенного соглашения доверительного управления, основной целью которого была организация контроля за целевым использованием денежных средств, поступающих в рамках проектов строительства самолетов, оптимизации затрат и эффективного управления затратами, финансовой реструктуризации ВАСО, а также повышение эффективности управления финансовыми потоками на ВАСО".

Соглашение было подписано в 2002г. на основании решения советов директоров ОАО "МАК "Ильюшин", ОАО "АК им.С.В.Ильюшина" по предложению министра промышленности РФ Ильи Клебанова.

В период действия соглашения, по данным ИФК, на ВАСО поступило 191,2 млн долл., включая 12,2 млн долл. целевых займов на погашение и реструктуризацию задолженности, и 179 млн долл. - авансы на строительство самолетов Ил-96.

Уставный капитал ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, производитель Ил-96-300) составляет 190,03 млн руб. Крупнейшими акционерами ВАСО являются ОАО "Межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин" (30%), ОАО "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина" (26,25%), Росимущество (0,223%).

Правительство РФ осенью 2002г. одобрило план создания на базе ВАСО, МАК "Ильюшин" и АК им.С.В.Ильюшина холдинга "Корпорация "Ильюшин" с последующим переводом этих предприятий на единую акцию. Планировалось, что 49% акций нового холдинга будут в собственности лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко.", выигравшей конкурс по программе лизинга отечественной авиатехники, 51% - у государства.

Прогнозируемая ставка 1-го купона второй серии облигации ООО "Разгуляй-финанс" составит 11,75%.

Прогнозируемая ставка 1-го купона второй серии облигации ООО "Разгуляй-финанс" составит 11,75%. Об этом сообщил первый вице-президент Транскредитбанка, выступающего организатором размещения, Алексей Крохин. Ставка первого купона будет определена в ходе аукциона.

ООО "Разгуляй-финанс" (входит в состав группы "Разгуляй-УКРРОС") 6 октября 2005г. начнет размещение на ММВБ второй серии трехлетних облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-36098-R) объемом 2 млрд руб. Номинал одной бумаги - 1 тыс. руб. Как говорится в официальных документах компании, она выставила безотзывную оферту на выкуп облигаций по цене номинала на 16 апреля 2007г. Поручителем выпуска выступает ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ЗАО "Торговый дом "РСК", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ООО "Разгуляй-Зерно".

В июне 2003г. ЗАО "Разгуляй-Центр" разместило на ММВБ выпуск рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 01 (номиналом 1 тыс. руб.) объемом 1 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Эффективная доходность к погашению при размещении составила 13,39% годовых, доходность к цене исполнения годовой оферты - 9,73% годовых. Процентная ставка первого и второго купонов была определена в размере 9,50% годовых, ставка по третьему и четвертому купону равна 16% годовых, по пятому и шестому - 14% годовых. Поручителями по займу выступили основные компании группы "Разгуляй-УКРРОС" - ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ООО "Русская сахарная компания", ООО "Разгуляй-Зерно".

В марте 2004г. группа "Разгуляй-УКРРОС" в лице ООО "Агрофинанс" разместила CLN на сумму 50 млн долл.

Группа "Разгуляй-УКРРОС" работает на аграрном рынке России более 12 лет и специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых - элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Она ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири. Группа намерена увеличить к 2007г. выручку на 35% по сравнению с 2003г. - до 1 млрд долл. и снизить долю торговых операций с зерном. В 2003г. выручка группы составляла 741 млн долл., увеличившись на 25% по сравнению с 2002г.

"Альфа-групп" подтверждает намерение участвовать в приватизации "Связьинвеста".

"Альфа-групп" намерена принимать участие в приватизации "Связьинвеста", заявил в Москве журналистам вице-президент ООО "Альфа-Телеком" Алексей Худяков. Он подчеркнул, что "Альфа" намерена "принимать участие в формальном тендере по приватизации "Связьинвеста", однако условия тендера группе пока не известны.

А.Худяков также сказал, что в "Альфа-групп" ждут решения правительства на этот счет, и добавил, что, "по мнению компании, для отрасли будет лучше, если в "Связьинвесте" не будет государственного капитала".

Правление Газпрома продолжит работу с федеральными органами власти по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ.

Совет директоров ОАО "Газпром" на сегодняшнем заседании принял к сведению информацию о ценовой политике компании по внутрикорпоративным расчетам с учетом ее влияния на исполнение бюджетов субъектов РФ, сообщает пресс-служба российского газового холдинга. Правлению Газпрома поручено продолжить работу с федеральными органами исполнительной власти по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ для обеспечения роста поступлений в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации. Предлагаемые изменения предусматривают перераспределение сумм налога на прибыль и налога на движимое имущество между бюджетами субъектов РФ.

Наибольшее влияние на изменение динамики налоговых поступлений в региональные бюджеты оказывает изменение налогового законодательства, в частности, перераспределение налоговых поступлений между федеральным и региональными бюджетами, а также рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В частности, с 1 января 2004г. в соответствии с ФЗ "О федеральном бюджете на 2004г." произошло перераспределение процентных долей зачисления НДПИ между федеральным и региональными бюджетами, а НДПИ по природному газу с 2004г. подлежит зачислению в размере 100% в федеральный бюджет, а по нефти и газовому конденсату процентная доля НДПИ, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, сократилась с 20% до 13,4-14,4%.

Кроме того, с 1 января 2004г. введена в действие глава 30 Налогового кодекса РФ "Налог на имущество организаций", в которой предусмотрено перечисление в бюджеты субъектов РФ сумм налога на имущество только в отношении недвижимого имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения. В результате суммы налога, приходящиеся на движимое имущество в составе ЕСГ (оборудование компрессорных, газораспределительных станций и т.п.), зачисляются в бюджет г.Москвы по месту нахождения ОАО "Газпром". На сокращение доходной части бюджетов субъектов РФ повлияло и изменение порядка уплаты акцизов на нефтепродукты.

Газпром в 2005г. планирует получить эффект от мероприятий по сокращению затрат в размере 13,8 млрд руб.

Совет директоров ОАО "Газпром" сегодня принял к сведению информацию о количественных показателях работы по сокращению затрат холдинга и поручил правлению компании продолжить работу по формированию системы управления затратами в соответствии с принципами и требованиями концепции управления затратами Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба газового холдинга. На 2005г. запланированы мероприятия по сокращению затрат, эффект от которых должен составить 13,8 млрд руб. В результате выполнения мероприятий в первом полугодии 2005г. по группе "Газпром" получен эффект в размере 6,6 млрд руб.

В результате выполнения "Программы сокращения затрат ОАО "Газпром" за 2004г. расходы компании снижены на 30,2 млрд руб., в том числе в операционной деятельности - на 20,1 млрд руб., в инвестиционной - на 10,1 млрд руб. Из общей суммы сокращения текущих затрат на газотранспортные и газодобывающие дочерние общества приходится 7,2 млрд руб. (из них на расходы по добыче газа - 1,9 млрд руб., по транспортировке - 4,9 млрд руб., по переработке - 0,4 млрд руб.). На администрацию ОАО "Газпром" и организации по обеспечению работы системы газоснабжения приходится 5,6 млрд руб. от общего объема снижения затрат.

По данным сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Газпром" по РСБУ за 2004г., общий рост затрат по группе "Газпром" в сравнении с 2003г. составил 152,1 млрд руб., или 27,6%. В то же время расходы в размере 103,8 млрд руб., или 68% от общего объема роста затрат, вызваны увеличением налогового бремени и объема продаж. Без учета указанных статей увеличение затрат составляет лишь 13%, что сопоставимо с уровнем инфляции. Свыше 60% всех затрат Газпрома в добыче и около 40% в транспортировке газа относятся на налоги, амортизацию и арендную плату и, в соответствии с международной практикой, классифицируются как не управляемые со стороны компании.

Напомним, в марте 2004г. совет директоров Газпрома одобрил "Концепцию управления затратами ОАО "Газпром". Концепция определяет основные подходы к создаваемой в компании системе управления затратами и устанавливает требования к ее элементам с учетом особенностей деятельности и стратегии развития ОАО "Газпром".

"Связьинвест" ожидает в 2005г. выручку на уровне 7,6 млрд долл.

Выручка "Связьинвеста" в 2005г. планируется на уровне 7,6 млрд долл., что на 18% превышает показатель 2004г. Выручка от предоставления основных услуг в текущем году составит 7,33 млрд долл., что также на 18% превышает показатель минувшего года, заявил генеральный директор "Связьинвеста" Валерий Яшин на пресс-конференции в Москве. Он также сообщил, что операционная прибыль компании, по прогнозам, вырастет на 20% - до 1,82 млрд долл. При этом капитальные вложения компании в 2005г. составят 1,73 млрд долл., их которых на собственные средства приходится примерно 1,12 млрд долл., а на заемные - 610 млн долл.

В.Яшин добавил, что в 2006г. объем капитальных вложений "Связьинвеста" будет несколько снижен.

Группа "Разгуляй" намерена провести IPO в 2006г.

Группа "Разгуляй" намерена провести IPO в 2006г. Об этом в ходе презентации облигационного займа компании сообщил президент группы Игорь Потапенко. Он подчеркнул, что сохраняются и планы размещения еврооблигаций, чему будет предшествовать прохождение оценки на получение кредитного рейтинга.

Помимо этого, И.Потапенко сообщил, что чистая прибыль компании в 2005г., по прогнозам, составит 40 млн долл. против 47 млн долл. в 2004г. EBITDA в 2005г. составит 78 млн долл. против 77 млн долл. в 2004г. Выручка компании ожидается на уровне 705 млн долл., что несколько ниже, чем в предыдущем году - 728 млн долл. В 2003г. выручка компании составила - для сравнения - 741 млн долл., чистая прибыль 42 млн долл. Компания ведет отчетность по МСФО с 2000г. Тенденцию сокращения выручки представители компании связывают с сокращением переработки сахара-сырца, что отчасти компенсируется ростом производства и продаж на других направлениях. В 2005г. группа продолжит трансформацию бизнеса из торгового в преимущественно производственный тип.

Напомним, что компания 6 октября 2005г. намерена провести размещение облигационного займа на сумму 2 млрд руб. на ММВБ. Ранее компания использовала привлечение средств за счет программы CLN.

В июне 2003г. ЗАО "Разгуляй-Центр" разместило на ММВБ выпуск рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 01 (номиналом 1 тыс. руб.) объемом 1 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Эффективная доходность к погашению при размещении составила 13,39% годовых, доходность к цене исполнения годовой оферты - 9,73% годовых. Процентная ставка первого и второго купонов была определена в размере 9,50% годовых, ставка по третьему и четвертому купону равна 16% годовых, по пятому и шестому - 14% годовых. Поручителями по займу выступили основные компании группы "Разгуляй " - ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ООО "Русская сахарная компания", ООО "Разгуляй-Зерно".

В марте 2004г. группа "Разгуляй" в лице ООО "Агрофинанс" разместила CLN на сумму 50 млн долл.

Группа "Разгуляй" работает на аграрном рынке России более 12 лет и специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых - элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Она ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири. Группа намерена увеличить к 2007г. выручку на 35% по сравнению с 2003г. - до 1 млрд долл. и снизить долю торговых операций с зерном. В 2003г. выручка группы составляла 741 млн долл., увеличившись на 25% по сравнению с 2002г.

"Альфа-Телеком" не будет увеличивать свою долю в "ВымпелКоме" до контрольной путем покупки акций на открытом рынке.

ООО "Альфа-Телеком" не намерено увеличивать свой пакет в ОАО "ВымпелКом" до контрольного путем покупки акций на открытом рынке. Об этом сообщил на конференции вице-президент "Альфа-Телеком" Алексей Худяков. Он отметил, что компания не намерена таким образом решать конфликт со вторым акционером - Telenor.

"Альфа-групп" в лице подразделения "Альфа-Телеком" владеет 32,9% голосующих и 24,5% обыкновенных акций ОАО "ВымпелКом".

В группу компаний ОАО "ВымпелКом" входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги под торговыми знаками "Билайн" в России и K-mobile и EXCESS в Казахстане. Лицензии на предоставление услуг сотовой связи группы компаний "ВымпелКом" охватывают территорию, на которой проживает около 94% населения России (136 млн человек), включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а также всю территорию Казахстана. Чистая прибыль ОАО "ВымпелКом" по US GAAP в 2004г. увеличилась на 53,1% - до 350,39 млн долл. Выручка компании возросла на 60,7% - до 2 млрд 146 млн 629 тыс. долл.

Норвежской телекоммуникационной компании Telenor принадлежит 26,6% голосующих акций "ВымпелКом", "Альфа-Телекому" - 32,9%. Около 40% акций "ВымпелКома" обращаются на NYSE. Чистая прибыль Telenor ASA в I квартале 2005г. сократилась на 45,5% - до 210 млн евро против 385 млн евро, полученных годом ранее.

Саудовская Аравия намерена участвовать в создании совместной европейской космической системы "Галилей".

Саудовская Аравия намерена участвовать в создании совместной европейской космической навигационной системы "Галилей", задуманной как аналог американской глобальной системы позиционирования (GPS). Об этом сообщили сегодня представители Еврокомиссии. Стоимость системы оценивается в 3,6 млрд евро, сообщает AP.

Система "Галилей" будет состоять из 27 спутников. Работы по проекту планируется начать в 2008г. Китай, Израиль, Украина и Индия уже подтвердили свое участие в разработке проекта. С рядом других стран, в том числе с Россией, ведутся переговоры о возможном присоединении к европейской космической программе. Ранее Европейский парламент одобрил выделение 1 млрд евро из бюджета ЕС на 2007-2013гг. для финансирования проекта "Галилей". Оставшуюся необходимую для разработки сумму планируется получить из частного сектора.

Группа "Разгуляй" инвестировала 100 млн долл. в 2004-2005гг. в развитие собственного бизнеса.

По предварительным данным, группа "Разгуляй" в 2004-2005гг. инвестировала 100 млн долл. в развитие собственного бизнеса. Об этом в ходе презентации облигационного займа компании сообщил сегодня президент группы Игорь Потапенко. За указанный период компания, в частности, приобрела 7 сахарных заводов. В 2006г., по словам И.Потапенко, компания не предполагает делать столь же крупных инвестиций и намерена развивать уже имеющиеся у нее сахарные заводы и зерновые элеваторы. "Мы намерены приобрести только рисовый завод и, возможно, мукомольное предприятие", - отметил он. Подобные сделки позволят компании в течение 2-3 лет занять почти 80% российского производства риса.

На сегодняшний день на долю компании приходится около 65% этого рынка. При этом компания рассчитывает на введение тарифной квоты на импорт риса, оптимальный размер которой представители Минсельхоза РФ сейчас оценивают в 250 тыс. т на фоне существующего импорта 400-450 тыс. т. И.Потапенко не исключает, что с введением квоты средняя рыночная цена на рис вырастет примерно на 15%. Напомним, что 90% российского риса производится в Краснодарском крае. Емкость потребления риса в РФ - 600 тыс. т.

Группа "Разгуляй" работает на аграрном рынке России более 12 лет и специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых - элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Она ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири. Группа намерена увеличить к 2007г. выручку на 35% по сравнению с 2003г. - до 1 млрд долл. и снизить долю торговых операций с зерном. В 2003г. выручка группы составляла 741 млн долл., увеличившись на 25% по сравнению с 2002г.

Совет директоров Газпрома обсудил повышение эффективности транспортировки газа.

Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрел информацию об основных направлениях работы по повышению эффективности транспортировки газа, сообщает пресс-служба российского газового холдинга. Правлению компании поручено продолжить работы, обеспечивающие повышение эффективности сегмента транспортировки газа, включая реализацию мероприятий по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления ОАО "Газпром".

Транспортировка газа по магистральным газопроводам является одним из важнейших видов деятельности ОАО "Газпром". Газотранспортная система (ГТС) компании имеет протяженность более 150 тыс. км и насчитывает свыше 3,5 тыс. газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей мощностью 39 тыс. МВт. В 2004г. поступление газа в ГТС Газпрома составило 687,4 млрд куб. м, что на 6% превышает показатель 2001г. Доля газа независимых производителей в общем объеме поступившего в 2004г. в ГТС газа составила 14%. Себестоимость транспортировки газа возросла в 2004г. по сравнению с 2001г. с 10 до 15,13 руб., или на 51%, что объясняется рядом объективных факторов. При этом повышение цен на промышленную продукцию в целом по России, по данным Росстата, за этот период составило 70%. Инвестиции Газпрома в развитие газотранспортных мощностей выросли с 53,2 млрд руб. в 2001г. до 120 млрд руб. в 2004г. В 2005г. на эти цели запланированы инвестиции в объеме 151,2 млрд руб.

Тарифы на услуги по транспортировке по ГТС Газпрома газа независимых производителей устанавливаются Федеральной службой по тарифам. Уровень этих тарифов длительное время не позволял ОАО "Газпром" возмещать издержки при оказании таких услуг. Только с 1 октября с.г. Газпром начнет получать минимальную прибыль, однако тарифы по-прежнему не предусматривают инвестиционную составляющую. По мнению Газпрома, недополученная выручка от оказания услуг независимым организациям приводит к недофинансированию работ по расширению Единой системы газоснабжения.

Минфин считает нецелесообразным открытие в России филиалов иностранных страховых компаний.

Минфин считает нецелесообразным открытие в России филиалов иностранных страховых компаний. Как сообщает пресс-служба министерства, сегодня состоялось заседание коллегии Минфина России на тему "Об итогах работы Федеральной службы страхового надзора за II полугодие 2004г. и I полугодие 2005г.". В ходе обсуждения перспектив страхового рынка в России члены коллегии единодушно поддержали мнение о нецелесообразности открытия в России филиалов иностранных страховых компаний. Отсутствие у них статуса российского юридического лица сделает невозможным осуществление в их отношении функции контроля и надзора за страхованием, а также валютного регулирования. Это, в свою очередь, "обязательно негативно скажется на защите прав и интересов российских потребителей страховых услуг", полагают участники заседания.

Что касается расширения конкурентности на страховом рынке и использования на нем богатого мирового опыта в этой области, то "российский рынок открыт для иностранных компаний, которые, зарегистрировавшись в России, могут работать в рамках российского законодательства", говорится в пресс-релизе министерства.

Правление Газпрома продолжит совершенствование внутрикорпоративной структуры управления холдинга.

Совет директоров ОАО "Газпром" принял к сведению информацию о ходе реализации мероприятий по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления, сообщает пресс-служба российского газового холдинга. Правлению компании поручено обеспечить продолжение работ по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления ОАО "Газпром".

Совершенствование внутрикорпоративной структуры управления ОАО "Газпром" проводится в рамках второго этапа реформирования компании. Его цель - повышение эффективности работы ОАО "Газпром" как вертикально интегрированной компании и оптимизация структуры управления основными видами деятельности на уровне дочерних обществ. В результате структурных преобразований будет полностью завершена работа по разделению финансовых потоков в добыче, транспортировке, переработке, подземном хранении и сбыте газа, а также жидких углеводородов. В августе 2005г. правление ОАО "Газпром" признало целесообразным создание следующих специализированных дочерних обществ с ограниченной ответственностью: "Газпромнефтедобыча" (консолидирует добычу нефти и конденсата); "Газпром-ПХГ" (объединит мощности по подземному хранению газа); "Газпромпереработка" (консолидирует переработку газа и жидких углеводородов); "Газпромцентрподземремонт" (капитальный и подземный ремонт скважин на ПХГ); "Газпромсеверподземремонт" и "Газпромюгподземремонт" (капитальный и подземный ремонт скважин газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений соответственно в Западной Сибири и на Юге России); "Газпромавтогаз" (объединит сети АГНКС).

В действующих газодобывающих и газотранспортных дочерних обществах будут ликвидированы непрофильные подразделения с передачей соответствующих активов во вновь создаваемые специализированные дочерние компании. В частности, активы, используемые в подземном хранении газа, будут переданы в ООО "Газпром-ПХГ"; активы по ремонту скважин из газодобывающих дочерних обществ - в ООО "Газпромсеверподземремонт" и ООО "Газпромюгподземремонт", а из газотранспортных дочерних обществ - в "Газпромцентрподземремонт"; активы по добыче газа - из газотранспортных дочерних обществ в газодобывающие дочерние общества; газотранспортные активы - из газодобывающих дочерних обществ в газотранспортные дочерние общества; активы по ремонту оборудования компрессорных станций - в ДОАО "Центрэнергогаз"; активы связи - в ООО "Газсвязь"; автотранспортные активы после укомплектования аварийно-восстановительных подразделений дочерних обществ ОАО "Газпром" - в специализированные организации.

"Росинтер Ресторантс" привлечет кредит в размере 400 млн руб.

ООО "Росинтер Ресторантс" привлечет кредит в размере 400 млн руб. на срок не более шести месяцев. Такое решение было принято акционерами компании на внеочередном собрании 22 сентября 2005г., сообщается сегодня в официальных документах ООО "Росинтер Ресторантс". Кредитором выступит Альфа-банк.

Также ООО "Росинтер Ресторантс" заключило с Альфа-банком ряд соглашений о кредитовании в иностранной и российской валютах сроком до 31 августа 2008г. Согласно условиям сделки, размер задолженности по данным кредитным соглашениям не должен превышать 5 млн долл. Сумма данного кредита не указана.

Ранее также сообщалось, что ООО "Росинтер Ресторантс" привлечет кредит на 300 млн руб. Кредитором выступит НБ "Траст".

ООО "Росинтер Ресторантс" также намерено выпустить облигации серии 03 объемом 1 млн (номиналом 1 тыс. руб.) на сумму 1 млрд руб. по открытой подписке. Срок обращения облигаций - 5 лет. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Облигации будут размещаться на ММВБ по номинальной цене. Андеррайтером размещения назначен Альфа-банк.

В данный момент в обращении находится выпуск облигаций "Росинтер Ресторантс" серии 01 (размещены 6 декабря 2002г.) и 02 (размещены 7 июля 2004г.) на 300 млн руб. и 400 млн руб. соответственно.

ООО "Росинтер Ресторанс" (управляет ресторанами под торговыми марками IL Патио, "Планета суши", Friday's, "Американский Бар и Гриль", "Бенихана", "Санта Фе" и др.) входит в "Росинтер Ресторантс Холдинг" (ранее - ОАО "Ростик Ресторантс"). В сегменте ресторанов быстрого обслуживания холдинг владеет сетью ресторанов "Ростикс". Чистый оборот "Росинтер Ресторанс Холдинг" в 2004г. вырос на 40% по сравнению с 2003г. - до 146 млн долл.

УК "СевЗапПром" из-за удвоения цены на нефелиновое сырье ежемесячно терпит убытки в размере 100 млн руб.

УК "СевЗапПром" из-за удвоения цены на нефелиновое сырье ОАО "Апатит" (дочернее предприятие ОАО "ФосАгро") на треть снизила объем производства и ежемесячно терпит убытки в размере 100 млн руб. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Управляющая компания "СевЗапПром" Александр Утевский в прямом эфире телеканала РБК. По его словам, 1 июля 2005г. закончился пятилетний контракт с "Апатитом". Компания "Апатит" заявила практически об удвоении цены на нефелиновый концентрат, что делает бессмысленным его переработку, отметил он.

Кроме того, А.Утевский сказал, что компания вынуждена уйти с рынков поташа в Юго-Восточной Азии, в Тихоокеанском регионе и в Европе, с огромным трудом завоевав их. При этом он заметил, что партнерами УК "СевЗапПром" являются такие компании как Samsung и Thomson. "У нас контракты с этими компаниями, которые будут разрываться, на предприятии пройдет волна сокращений, но самое неприятное, что погибнет уникальная и единственная в мире технология. Нельзя сказать, что "ФосАгро" этого не понимает", - подчеркнул генеральный директор "СевЗапПром".

Помимо этого, он заметил, что считает планы "Апатита" создать собственное производство пиар-акцией. "Страдаем мы, страдает страна и ее престиж, потому что, в конечном итоге, мы вот так просто вылетаем из мировых рынков по прихоти отдельных производителей и отдельных чиновников, - указал А.Утевский.

ОАО "Апатит" осуществляет добычу и переработку апатит-нефелиновых руд хибинских месторождений, занимая 85% рынка выпуска апатитового концентрата в России. Уставный капитал компании составляет 2 млн 79 тыс. 17 руб. Крупнейший акционер - ОАО "ФосАгро", которому принадлежит 60,8% акций компании.

Запорожский автомобильный завод и Bosal Group создадут СП по производству выхлопных систем.

ЗАО "Запорожский автомобильный завод" (ЗАЗ) и мировой производитель выхлопных систем Bosal Group подписали учредительный договор о создании совместного предприятия (СП) по производству и поставке выхлопных систем. Как сообщила пресс-служба ЗАО "ЗАЗ", на первом этапе планируется наладить производство выхлопных систем для автомобилей на имеющихся производственных мощностях Запорожского автозавода. Следующим этапом будет расширение производства и выпуск домкратов и стальных трубок. С этой целью планируется начать строительство нового завода. Совместное предприятие будет рассчитано на объемы производства около 200 тыс. систем в год, 50% из которых будут поставляться транснациональным мировым автопроизводителям.

Как отметил исполнительный директор Bosal Group Карел Бос, экономика Украины стремительно развивается, спрос на новые автомобили чрезвычайно высок и страна является перспективным рынком для экспорта.

Bosal Group имеет четыре научно-исследовательских центра, а также 31 завод по всему миру. Компания поставляет свою продукцию для более чем 6 тыс. различных марок и моделей автомобилей с разными объемами двигателей.


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rbc.351
Архив рассылки
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное