← Май 2005 → | ||||||
1
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
15
|
|||
21
|
22
|
|||||
28
|
29
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.rbc.ru
Открыта:
27-02-2001
Статистика
0 за неделю
Новости для инвесторов
Информационный Канал Subscribe.Ru |
18.05.05 г. Выпуск N1
АВТОВАЗ начал продажи автомобилей Lada Kalina.
ОАО "АВТОВАЗ" начало продажи автомобилей Lada Kalina. Как сообщает дирекция по связям с общественностью предприятия, первая партия автомобилей была отгружена 17 мая 2005г.
До сентября 2005г. продажи автомобилей Lada Kalina будут осуществляться в 12 регионах России, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в республиках Татарстан и Башкирия, в Самарской, Свердловской, Тюменской, Пермской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской областях и в Ставропольском крае. К концу года география продаж расширится до 40 регионов России.
Объем инвестиций в проект по производству семейства автомобилей Lada Kalina составил 3,5 млрд руб. Ожидается, что на проектную мощность в 220 тыс. автомобилей Kalina предприятие выйдет в 2007г. Рекомендованная ОАО "АВТОВАЗ" цена на комплектацию Norma автомобилей Lada Kalina составляет чуть более 8 тыс. долл.
В 2005г. ОАО "АВТОВАЗ" планирует произвести около 20 тыс. автомобилей данного семейства. Автомобили Lada Kalina планируется выпускать в трех вариантах - пятидверный хэтчбек, седан и универсал.
РЖД и Siemens определили промежуточный список партнеров по производству высокоскоростных поездов в РФ.
РЖД и Siemens определили промежуточный список компаний - партнеров по проекту организации производства высокоскоростных поездов в России. Об этом журналистам сообщил президент РЖД Геннадий Фадеев. По его словам, это 15 компаний, из которых в дальнейшем будут выбраны пять, а из них компания-партнер, на базе которой и будет организовано производство поездов.
При этом, он отметил, что остальные из 69 компаний также получат подряды на производство комплектующих по проекту. По словам Г.Фадеева, не позднее 1 июня будет завершена разработка технических требований, а до 1 сентября - эскизный проект. Подписание соглашения между РЖД и Siemens о приобретении 60 высокоскоростных поездов пройдет до 30 июля, однако точную стоимость контракта, по словам Г.Фадеева, пока назвать сложно ввиду того, что РЖД будут приобретать три типа высокоскоростных поездов, у каждого из которых своя стоимость. Г.Фадеев также отметил, что ряд производственных компаний готовы вкладывать собственные средства в создание производства в рамках данного проекта.
В свою очередь президент компании Siemens - Транспортные системы Ханс Шаберт заявил, что компании-партнеры будут оцениваться не только по финансовым критериям, но и также по наличию опыта создания подвижного производства, работы с конструкционными материалами, оснащением определенным станочным парком.
По неофициальным данным, среди 15 выбранных участников большая часть предприятий составляют компании, входящие в Трансмашхолдинг.
Напомним, что РЖД намерено приобрести 60 высокоскоростных поездов на общую сумму до 1,5 млрд евро, 10 из которые будут эксплуатироваться на линии Москва - Санкт-Петербург, 10 на линии Санкт-Петербург - Хельсинки, остальные на внутренних перевозках. Первый поезд должен быть сдан в эксплуатацию в начале 2007г.
S&P изменило прогноз по рейтингам British Airways со "стабильного" на "позитивный".
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу британской авиакомпании British Airways PLC, изменив его со "стабильного" на "позитивный". Вместе с тем S&P подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании на уровне BB+, а также рейтинг необеспеченных долговых обязательств на уровне BB-. В распространенном сегодня сообщении S&P отмечается, что изменение прогноза по рейтингам British Airways вызвано улучшением финансовых показателей компании, в частности, ростом операционной прибыли и сокращением объема чистого долга.
Аналитики агентства указывают на то, что за минувшие два года British Airways удалось сократить сумму своих долговых обязательств на 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,76 млрд евро). По данным на 31 марта 2005г. общий объем долгов британской авиакомпании составлял 4,9 млрд фунтов стерлингов (7,12 млрд евро). В пресс-релизе S&P также отмечается, что сохранение темпов сокращения долговых обязательств компании приведет к дальнейшему укреплению ее кредитного профиля.
ОАО "Стальная группа Мечел" в I квартале 2005г. увеличило производство проката на 19,7% - до 1,3 млн т.
ОАО "Стальная группа Мечел" в I квартале 2005г. увеличило по сравнению с аналогичным периодом 2004г. производство проката на 19,7% - до 1 млн 331 тыс. т. Как сообщает пресс-служба компании, за указанный период было произведено 718 тыс. т кокса (-1,2% к 2004г.), 994 тыс. т чугуна (+17,4%), 1 млн 615 тыс. т стали (+14%), 145,2 тыс. т метизов (+10,5%), 4 млн 84 тыс. т угля (+12,8%), 1 млн 41 тыс. т железнорудного концентрата (+14,3%), 2,4 тыс. т никеля (-16,8%).
В ОАО "Стальная группа Мечел", в частности, консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский меткомбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс, "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат", Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый порт Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas, метзавод "Мечел Тырговиште", метзавод "Мечел Кымпия Турзий".
Рынок автомобильной промышленности России к 2008г. должен достичь объема 1,9-2,2 млн единиц в год.
Рынок автомобильной промышленности России к 2008г. должен достичь объема 1,9-2,2 млн единиц в год. Об этом сообщил журналистам источник в правительстве РФ со ссылкой на прогноз Минпромэнерго, подготовленный к заседанию кабинета министров 19 мая. На заседании будет рассматриваться реализация в 2005-2008гг. приоритетных задач, предусмотренных Концепцией развития автомобильной промышленности России.
Причем, по словам источника, потребности в автомобилях будут на 75% удовлетворяться за счет техники, производимой на территории России. Кроме того, к 2008г. производство автомобилей на совместных предприятиях с иностранным участием вырастет в 2,5-3 раза по сравнению с 2004г. Источник отметил, что в 2004 г. на таких заводах было произведено только 7% автомобилей от общего объема реализации автотехники по стране.
Объем рынка автомобилей и автобусов к 2008г. составит 300 тыс. единиц и 80 тыс. единиц в год соответственно. Причем потребности в таких транспортных средствах будут на 85% удовлетворяться за счет российского производства. Источник отметил, что автотехника для нужд Минобороны, МВД и МЧС будет полностью производиться российской промышленностью.
Источник напомнил, что в 2004г. доля автопрома в ВВП России составляла 2,5%, объем производства автопромышленности в 2004г. составил 421 млрд руб. против 272 млрд руб. в 2002г. По его словам, в этот же период увеличился показатель автомобилизации российского населения с 140 до 170 машин на одну тысячу человек.
Правительство намерено одобрить план реализации концепции развития автопрома РФ на 2005-2008гг.
Правительство РФ на заседании 19 мая намерено одобрить среднесрочный план на 2005-2008гг. реализации концепции развития автомобильной промышленности России. Об этом журналистам сообщил источник в правительстве РФ.
По его словам, данный документ, разработанный Минпромэнерго и согласованный с другими министерствами, будет направлен на окончательное уточнение в двухмесячный срок. Источник сообщил, что концепция предусматривает улучшение конкурентных условий для российского автопрома и привлечение больших инвестиций в отрасль. Для этого будут подготовлены законопроекты о совершенствовании администрирования НДС и изменения в Налоговый кодекс, разработаны технические регламенты, а также тарифное и нетарифное регулирование с учетом требований ВТО.
Кроме того, план предусматривает разработку мер, способствующих трансферту технологий. Речь идет о подготовке отраслевых программ и реализации программы Союзного государства Росси и Белоруссии по развитию дизельного автомобилестроения до 2020г. Согласно документу будет проведено обновление парка российской автомобильной техники в соответствии с международными требованиями экологической безопасности. "До настоящего времени не введены требования по экологии, удовлетворяющие стандарту "Евро-2", что ведет к отставанию от мировых стандартов", - подчеркнул источник. По его словам, в перспективе в России планируется вводить также стандарты "Евро-3" и "Евро-4". Он отметил, что будут разрабатываться нормативные акты по ввозу иностранных автомобилей и предупреждению поставок контрафактной продукции.
Вместе с тем план предполагает повышение уровня обороноспособности за счет выпуска новой военной автотехники, в том числе двойного назначения. В документе также идет речь о мерах господдержки отрасли, в частности, о субсидированных процентных ставках, индивидуальных мерах и повышению качества квалифицированного образования.
Арбитраж Москвы снизил сумму взыскания налогов с "Самаранефтегаза" за 2001г. с 8,9 млрд руб. до 8 млрд руб.
Арбитраж Москвы подтвердил акт ФНС РФ о взыскании с ОАО "Самаранефтегаз" налогов за 2001г., в то же время снизив сумму взыскания с 8,9 млрд руб. до 8 млрд руб.
Пассажиропоток Внуково за 4 месяца 2005г. увеличился на 23,2% - до 810,5 тыс. человек.
Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе-апреле 2005г. увеличился на 23,2% - до 810,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе компании. На международном направлении пассажиропоток за указанный период составил 160 тыс. пассажиров, что на 49% больше, чем за тот же период 2004г. Наибольший рост отмечен по направлениям Стамбул, Анталья, Хургада и Бове. Внутренний пассажиропоток аэропорта Внуково составил 650,5 тыс. пассажиров, что на 18,1% больше, чем в 2004г. Наибольший рост зафиксирован по направлениям Самара, Сыктывкар, Магнитогорск, Уфа, Усинск.
В апреле т.г. пассажиропоток аэропорта Внуково увеличился на 35,2% - до 245,5 тыс. человек.
Пассажиропоток аэропорта Внуково (включает данные ОАО "Аэропорт Внуково" и ОАО "Международный аэропорт Внуково") в 2004г. снизился на 10,8% по сравнению с 2003г. - до 2 млн 473 тыс. 375 человек. На внутренних рейсах обслужено 2 млн 61 тыс. 463 пассажира (-3,1%), на международных - 411 тыс. 912 пассажиров (-36,3%). Вместе с тем, в декабре 2004г. на международных рейсах обслужено 36 тыс. 998 пассажиров (+22,2), на внутренних - 179 тыс. 959 человек (+22%). В текущем году аэропорт планирует обслужить 3-3,5 млн пассажиров.
Напомним, что в октябре 2003г. правительство России передало контрольный пакет акций ОАО "Аэропорт Внуково" (60,8%) правительству Москвы. Акционеры аэропорта, включая правительство Москвы, разработали план реконструкции всего аэропортового комплекса Внуково. Создается управляющая компания "Московский аэропорт Внуково", в управление которой мэрия и "Внуково-инвест" передадут принадлежащие им акции компаний, работающих во Внуково. "Внуково-инвест" принадлежит 75% акций ОАО "Международный аэропорт Внуково" пропускной способностью 4 млн пассажиров в год, правительству Москвы - 25% акций. Общий объем инвестиций в проект реконструкции аэропорта Внуково превысит 1,3 млрд долл., из которых 500 млн долл. будет вложено до 2007г.
Правительство Москвы утвердило концепцию развития аэропорта Внуково до 2009г., которая предусматривает ряд мер для обеспечения перевозок 20-22 млн пассажиров в год. Для реализации концепции уже начато строительство основного международного терминала, а открывшийся в апреле 2004г. международный терминал будет передан для внутренних авиалиний. Будет реконструирована взлетно-посадочная полоса N2 и усилена и удлинена взлетно-посадочная полоса N1.
Кроме того, концепция предусматривает развитие аэровокзального комплекса, обеспечивающего пропускную способность 6,1-7,5 тыс. пассажиров в час, реконструкцию привокзальной площади аэровокзального комплекса Внуково-1, реконструкцию и развитие правительственного комплекса Внуково-2 со строительством нового пассажирского павильона, создание второй очереди центра бизнес-авиации на территории Внуково-3 со строительством ангаров для хранения и обслуживания самолетов.
Выучка Мотовилихинских заводов в I квартале 2005г. увеличилась на 7,3% - до 200,801 млн руб.
Выучка ОАО "Мотовилихинские заводы" (МЗ, г.Пермь) в I квартале 2005г. увеличилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. и составила 200 млн 801 тыс. руб., сообщается в материалах холдинга. Чистый убыток МЗ за указанный период увеличился на 7% по сравнению с I кварталом прошлого года и составил 20 млн 837 тыс. руб., валовая прибыль сократилась на 20,1% - до 72 млн 618 тыс. руб.
Напомним, что чистая прибыль ОАО "Мотовилихинские заводы" в 2004г. составила, по предварительным данным, более 150 млн руб., тогда как в 2003г. чистый убыток предприятия составил 27 млн 784 тыс. руб. Выручка концерна в текущем году запланирована на уровне более 6 млрд руб., что на 33,4% больше по сравнению с 2004г., прибыль от продаж - 600 млн руб.
ОАО "Мотовилихинские заводы" производит металлургические полуфабрикаты из специальных марок сталей, нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику, артиллерию и системы залпового огня. Уставный капитал ОАО "Мотовилихинские заводы" составляет 1 млрд 488 млн 159 тыс. 486 руб. и разделен на 992 106 324 обыкновенных акций номиналом 1,5 руб. Группа компаний "Русь" (г.Москва) владеет 80% акций МЗ, ФГУП "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" - 10%.
Совет директоров СИБУРа одобрил приобретения компании в 2004г.
Совет директоров ОАО "АК "СИБУР" рассмотрел и предварительно одобрил годовой отчет ОАО "АК "СИБУР" за 2004г., включающий перечень мероприятий, проведенных менеджментом компании и направленных на усиление корпоративного контроля над активами, входящими в группу "СИБУР". Как говорится в сообщении компании, в частности, одобрена сделка по приобретению пакета акций ОАО "Саранский завод "Резинотехника" в размере 33,04% уставного капитала, что позволило полностью взять под контроль группы данное предприятие, а также сделка по приобретению у физических лиц пакета акций ОАО "Красноярский завод синтетического каучука" в размере 1,68% уставного капитала.
Советом директоров утверждены действия менеджмента СИБУРа по приобретению доли в ООО "Томскнефтехим" в размере 7,3% уставного капитала; увеличению размера контролируемого пакета в ОАО "СИБУР-Нефтехим" до 92% уставного капитала путем приобретения пакета акций в размере 16,4% уставного капитала; приобретению у физических лиц пакета акций ОАО "Волжское предприятие ТИБА" в размере 76,16% уставного капитала (предприятие расположено на производственной площадке ОАО "Каучук" (г.Волжский) и связано с ним технологически); восстановлению контроля над ОАО "Ярославский шинный завод", заключавшегося в дополнительном приобретении группой "СИБУР" пакета акций в размере 37,23% уставного капитала.
"Члены совета директоров были проинформированы, что на ряде предприятий проведено или в настоящий момент проводится увеличение уставного капитала", - отмечается в сообщении. Данная процедура позволила, в частности, сократить задолженность ОАО "Омскшина" на 580 млн руб. В настоящее время проходит увеличение уставного капитала ОАО "Ярославский шинный завод" (ЯШЗ) и ОАО "Уралоргсинтез", в результате которого размер задолженности ОАО "ЯШЗ" сократится более чем на 1 млрд руб., а размер задолженности ОАО "Уралоргсинтез" - на 720 млн руб.
СИБУР - производит нефтехимическую продукцию, в частности каучуки, шины, полимеры и сжиженные газы. Выручка СИБУРа от реализации продукции в 2004г. составила 84,8 млрд руб., валовая прибыль - 16,4 млрд руб. Основным акционером СИБУРа является ОАО "Газпром".
Гендиректором авиакомпании "Атлант-Союз" назначен В.Давыдов.
Совет директоров авиакомпании "Атлант-Союз" принял решение о назначении на должность генерального директора компании Владимира Давыдова, сообщает пресс-служба авиакомпании. В.Давыдов, ранее возглавлявший авиакомпанию "Волга-Днепр", сменил на посту гендиректора Станислава Лейченко. Основной задачей нового гендиректора "Атлант-Союз" является усиление позиций авиакомпании на чартерном и регулярном рынках пассажирских и грузовых авиаперевозок, освоение новых для авиакомпании видов авиатехники и формирование управленческой команды, отвечающей стратегии развития бизнеса.
Напомним, что авиакомпания "Атлант-Союз" в этом году перевела все свои рейсы в аэропорт Внуково и намерена стать базовой авиакомпанией этой авиагавани. Ранее компания осуществляла в основном грузовые перевозки, однако в текущем году приобрела 7 пассажирских самолетов российского производства, а в апреле планирует подписать соглашение о приобретении в лизинг 6-7 самолетов семейства А-320.
Авиакомпания "Атлант-Союз" создана в 1993г. С 1998г. она является официальным перевозчиком правительства Москвы. Основные акционеры - правительство Москвы и группа компаний "Каскол". Парк авиакомпании состоит из пяти самолетов Ту-154М, одного Ил-96-300, шести Ил-76ТД, четырех Ил-86 и одного Як-42.
Оборот розничной торговли в Москве в январе-апреле 2005г. вырос на 3,7% - до 508 млрд 896 млн руб.
Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации, в г.Москве в январе-апреле 2005г. составил 508 млрд 896 млн руб., что на 3,7% больше, чем за тот же период 2004г. Как сообщает территориальный орган Федеральной службы госстатистики по г.Москве (Мосгорстат), из общего объема оборота розничной торговли на продовольственные товары пришлось 214 млрд 101 млн руб. (рост на 2,9%), на промышленные товары - 294 млрд 795 млн руб. (рост 4,3%).
Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации, в Москве в апреле с.г. составил 133 млрд 784 млн руб., что на 6,6% больше показателя апреля 2004г. и на 0,2% больше марта 2005г.
Удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной торговли, полученный через все каналы реализации, в январе-апреле 2005г. составил 42% (в январе-апреле 2004г. - 41%).
Оборот розничной торговли без оборота неорганизованного рынка за отчетный период сложился в сумме 381 млрд 525 млн руб., что на 3,6% больше, чем в январе-апреле 2004г. Из объема оборота розничной торговли без оборота неорганизованного рынка на продовольственные товары в январе-апреле 2005г. пришлось 196 млрд 583 млн руб. (рост по сравнению с январем-апрелем 2004г. 2,9%), на промышленные товары - 184 млрд 942 млн руб. (рост 4,4%).
Дополнение: Арбитраж Москвы снизил сумму взыскания налогов с "Самаранефтегаза" за 2001г. с 8,9 млрд руб. до 8 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ОАО "Самаранефтегаз", снизив сумму взыскиваемых налогов за 2001г. с 8,9 млрд руб. до 8 млрд руб. В то же время суд подтвердил действительность решения Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ от 23 декабря 2004г. о взыскании с компании 4,56 млрд руб. налогов за 2001г., 2,57 млрд руб. пени, но снизил сумму взыскиваемых штрафов с 1,82 млрд руб. до 900 млн руб. В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство компании "Самаранефтегаз" о приобщении к материалам дела оценки независимого оценщика и размере рыночной стоимости нефти "Самаранефтегаза" за 2001г. Аналогичный иск о недействительности решения налогового ведомства о взыскании около 7 млрд руб. за 2003г. суд планирует рассмотреть 23 мая 2005г., а заявление о взыскании около 8,5 млрд руб. за 2002г. будет рассмотрено 26 мая 2005г.
В материалах дела говорится, что компания "Самаранефтегаз" "уходила от уплаты налогов путем создания на территориях со льготным налогообложением зависимых предприятий, используя ту же незаконную схему, что и НК "ЮКОС". Поскольку "эти организации на территориях со льготным налогообложением никакой деятельности не осуществляли, у них отсутствовали материальные ресурсы и производственные мощности, необходимые для осуществления и хранения нефти, то они применяли налоговые льготы неправомерно", считают представили налогового ведомства.
В свою очередь представители "Самаранефтегаза" заявили, что доказательства, представленные налоговиками в обоснование своих требований, были получены незаконно. Нефтяная компания также не согласна с доводами о взаимозависимости организаций, уходивших от уплаты налогов и с порядком ознакомления налогоплательщика с результатами дополнительных налоговых проверок.
Арбитраж Москвы дважды накладывал арест на активы "Самаранефтегаза". В июне 2004г. в качестве обеспечительной меры по иску ФНС РФ о взыскании налогового долга НК "ЮКОС" были арестованы акции "Самаранефтегаза". 5 апреля 2005г. суд в рамках исках ОАО "Юганскнефтегаз" о взыскании с НК "ЮКОС" убытков вынес определение об аресте активов 8 дочерних компаний НК "ЮКОС", в том числе "Самаранефтегаза".
В Москве потребительские цены на товары и услуги в январе-апреле 2005г. выросли на 13,2%.
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в Москве за январь-апрель 2005г. составил 113,2% по отношению к январю-апрелю 2004г., сообщил Мосгорстат. При этом цены в апреле с.г. по отношению к апрелю 2004г. увеличились на 13,1%, а по отношению к марту 2005г. выросли на 1%. С начала 2005г. потребительские цены на товары и платные услуги увеличились на 6,7%.
Цены в столице в январе-апреле 2005г. на продукты питания выросли на 13,6% по отношению к соответствующему периоду 2004г., на непродовольственные товары - на 7,7%, платные услуги - на 21,6%.
В Москве цены производителей промпродукции в январе-апреле 2005г. выросли на 12,5%.
В Москве цены производителей промышленной продукции в январе-апреле 2005г. выросли по отношению к соответствующему периоду 2004г. на 12,5%, в апреле 2005г. по отношению к апрелю 2004г. - на 13,5%, по отношению к марту с.г. - на 2%. С начала года цены производителей промпродукции увеличились на 4,8%. Такие данные распространил Мосгорстат.
ЕБРР разместил первый выпуск рублевых облигаций по закрытой подписке на сумму 5 млрд руб.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил первый выпуск рублевых облигаций по закрытой подписке на сумму 5 млрд руб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-президент ЕБРР по финансам Стивен Кемпфер.
Выпуск был размещен среди группы российских и международных банков. Ведущими организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и Citigroup. В синдикат андеррайтеров вошли десять российских и международных банков.
По словам С.Кемпфера, целью выпуска рублевых облигаций является создание ликвидного инструмента на российском рынке и содействие тем самым развитию рынка капиталов в РФ. Он подчеркнул, что деятельность ЕБРР предполагает два ключевых аспекта: финансирование различных проектов в странах с переходной экономикой и содействие развитию внутренних рынков капиталов этих стран.
Одной из уникальных особенностей данного выпуска, по словам С.Кемпфера, является то, что по нему установлен переменный купонный доход, привязанный к индексу MosPrime Rate, отражающий уровень ставок, по которым банки кредиторы готовы предоставлять займы первоклассным финансовым институтам на период от одного до трех месяцев. Купон выплачивается ежеквартально. Его ставка определяется каждые три месяца в зависимости от конъюнктуры рынка. Ставка первого купона установлена в размере 4,04% годовых.
Вице-президент ЕБРР сообщил, что вторичные торги облигациями банка будут проходить на ММВБ в секции госбумаг. Он также отметил, что ЕББР намерен обратиться к ЦБ РФ с просьбой включить облигации в ломбардный список Банка России. Это может произойти, по мнению С.Кемпфера, через несколько недель после регистрации ФСФР отчета о выпуске.
Строительные организации Москвы в январе-апреле 2005г. построили 1,36 млн кв. м жилья - на 3,3% больше, чем в 2004г.
Строительные организации Москвы в январе-апреле 2005г. построили 1 млн 365,6 тыс. кв. м - на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2004г. Об этом сообщает Мосгорстат. В том числе непосредственно для столицы построено 1 млн 275 тыс. кв. м (по сравнению с январем-апрелем 2004г. рост составил 1,1%).
Индекс цен производителей в строительстве в январе-апреле с.г. вырос на 16,5%, в том числе цены на строительно-монтажные работы увеличились на 19,1%. За месяц (апрель 2005г. к марту) цены производителей в строительстве увеличились на 0,8%, цены на строительно-монтажные работы выросли на 1%.
В Москве создан союз агрохолдингов.
В Москве 11 крупнейших агрохолдингов объединились в союз. Об этом сообщил сегодня журналистам президент союза Владимир Филатов. По его словам, союз агрохолдингов Москвы объединил предприятия различных направлений аграрного сектора. Согласно уставу, в задачи союза, по словам В.Филатова, входит содействие в реализации основных направлений государственных и городских программ развития и повышения эффективности работы предприятий АПК. В.Филатов отметил, что союз намерен содействовать внедрению новых форм кредитования предприятий и решению задач взаимодействия региональных товаропроизводителей с предприятиями Москвы.
"КазМунайГаз": Россия и Казахстан договорились об условиях расширения КТК.
Россия и Казахстан договорились по всем условиям расширения трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Договоренность достигнута на прошедшем в Москве очередном раунде переговоров по расширению мощностей КТК, сообщил управляющий директор "КазМунайГаз" Каиргельды Кабылдин. "Между рабочими группами двух стран состоялись очередные обсуждения пакета вопросов, связанных с утверждением расширения КТК, и в принципе стороны договорились обо всех условиях расширения, осталось только это юридически оформить. Рабочим группам дано поручение подготовить новый документ", - сказал К.Кабылдин. По его словам, соглашение по расширению КТК должно быть подписано в этом году, "желательно до сентября" и после этого уже начнутся реальные работы по расширению данного трубопровода.
Напомним, 1 марта 2005г. на заседании в Астане акционеры КТК достигли договоренности о расширении нефтепровода до проектной мощности 68 млн т. Кроме того, достигнута предварительная договоренность об увеличении тарифа на прокачку нефти до 29,5 долл. за т.
КТК - первый крупный трубопровод в бывшем СССР, построенный с участием частного капитала, соединяет казахстанское месторождение Тенгиз с экспортным терминалом близ Новороссийска. По системе КТК с начала эксплуатации (октябрь 2001г.) отгружено на экспорт свыше 50 млн тонн нефти, в том числе в 2004г. - 22,5 млн т. КТК принадлежит правительствам России (24%), Казахстана (19%) и Омана, а также ChevronTexaco, Eni в лице Agip, Exxon Mobil и ЛУКОЙЛу.
Moody`s присвоило предполагаемому выпуску еврооблигаций Газпрома рейтинг на уровне Baa3, прогноз - "позитивный".
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предполагаемому выпуску еврооблигаций Газпрома рейтинг на уровне Baa3, прогноз по данному рейтингу - "позитивный". В распространенном сегодня сообщении агентства отмечается, что присвоение рейтинга евробондам Газпрома обусловлено тем, что они выпускаются компанией Gaz Capital S.A. (Люксембург) в рамках программы займа общим объемом до 5 млрд долл. и поэтому держатели еврооблигаций полагаются только на кредитоспособность российской компании в части обслуживания и оплаты долговых обязательств. В пресс-релизе Moody's также сообщается, что окончательное подтверждение рейтинга состоится после того, как будет определен объем и валюта выпускаемых еврооблигаций, а также срок их погашения.
Напомним, очередной выпуск еврообондов ОАО "Газпром" запланирован в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций и одобрен правлением компании 27 января 2005г. Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на общую сумму 1 млрд евро, размещенный среди европейских инвесторов, был осуществлен в сентябре 2003г. Второй выпуск на сумму 1,2 млрд долл. с 30-летним сроком обращения был размещен среди американских и европейских инвесторов в апреле 2004г. За счет размещения еврооблигаций Газпром в 2005г. планирует привлечь 50 млрд руб. (1,8 млрд долл.), за счет эмиссии российских облигаций - 10 млрд руб. (0,4 млрд долл.), за счет кредитов банков - 50 млрд руб. (1,8 млрд долл.). В целом программа заимствований газового холдинга в 2005г. составит 110 млрд руб.
Чистые убытки ОАО "Бокситогорский глинозем" в 2004г. выросли в 87 раз - до 79 млн руб.
Чистые убытки ОАО "Бокситогорский глинозем" (Ленинградская область) в 2004г. выросли по сравнению с 2003г. в 87 раз - до 79 млн руб. Как сообщается в отчете компании, выручка в 2004г. выросла на 41,5% - до 1 млрд 487,4 млн руб., себестоимость реализованной продукции выросла на 41,4% - до 1 млрд 321 млн 835 тыс. руб., валовая прибыль выросла на 42,3% - до 165 млн 573 тыс. руб., убыток до налогообложения составил 84 млн 674 тыс. руб., против доналоговой прибыли в 734 тыс. руб. годом ранее.
В 2004г. ОАО "Бокситогорский глинозем" увеличило выпуск глинозема на 4,5% - до 141,9 тыс. т.
"Бокситогорский глинозем" использует руду с Северо-Онежского бокситового месторождения. Его мощности составляют около 140 тыс. т глинозема в год. В середине декабря 2004г. "Русал" выиграл конкурс на разработку трех бокситовых месторождений, входящих в Северо-Онежскую группу бокситовых месторождений в Архангельской области. В феврале 2005г. "Русал" приобрел 91,22% акций ОАО "Бокситогорский глинозем".
Чистая прибыль ВМЗ в I квартале 2005г. снизилась в 2,3 раза - до 216 млн 102 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ОМК) в I квартале 2005г. снизилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2004г. - до 216 млн 102 тыс. руб. Как сообщается в отчете предприятия, выручка от реализации в январе-марте выросла на 32,1% - до 7 млрд 92 млн руб., валовая прибыль увеличилась на 37,1% - до 2 млрд 208 млн руб., прибыль от продаж выросла на 5,6% - до 1,1 млрд руб., прибыль до уплаты налогов снизилась на 30% - до 459 млн 849 тыс. руб.
ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ) в январе-марте 2005г. снизило объем отгрузки труб на 17,4% по сравнению с тем же периодом 2004г. - до 204,8 тыс. т, сообщил РБК источник в трубной промышленности. Объем производства за указанный период снизился на 16,7% - до 207,1 тыс. т. Выпуск труб большого диаметра на ВМЗ в I квартале 2005г. составил 65 тыс. т - на 39% меньше показателей января-марта 2004г. В марте на ВМЗ было произведено 28,3 тыс. т труб большого диаметра.
ВМЗ входит в состав ЗАО "Объединенная металлургическая компания", в составе которого также Чусовской и Щелковский металлургические заводы, Альметьевский трубный завод, ОАО "Губахинский кокс", ООО "Торговый центр ОМК" и ряд других организаций. Заводы группы являются производителями труб, автомобильных рессор, железнодорожных колес, феррованадия и другой продукции.
Условия открытого тендера на техническое перевооружение Кременчугского НПЗ будут подготовлены к 10 июня.
Наблюдательный совет ЗАО "Укртатнафта" (Киев) сегодня на заседании в Казани принял решение о проведении открытого тендера на техническое перевооружение Кременчугского НПЗ. Как сообщил первый вице-премьер Татарстана - председатель наблюдательного совета "Укртатнафты" Равиль Муратов, условия тендера будут подготовлены к 10 июня 2005г., а 21 июня на очередном заседании наблюдательного совета "Укртатнафты" планируется их утвердить.
По словам Р.Муратова, ориентировочная стоимость первого этапа модернизации НПЗ - 160 млн долл. Второй этап предполагает углубление переработки нефти с нынешних почти 70% до 96%. В результате модернизации ежемесячно на заводе можно будет перерабатывать до 900 тыс. - 1 млн т нефти.
Наблюдательный совет также решил создать тендерный комитет из 15 человек, в который войдут четыре представителя ОАО "Татнефть", два - правительства Татарстана, а также специалисты ЗАО "Укртатнафта", НАК "Нафтогаз Украины".
Кроме того, было утверждено технико-экономическое обоснование проекта реконструкции мощностей Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которое было подготовлено при участии специалистов LG International и "Укрнефтехимпроекта". Как уже сообщалось, 18 января 2005г. между АО "Укртатнафта", НАК "Нафтогаз Украины" и южно-корейской корпорацией LG International был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта реконструкции мощностей Кременчугского НПЗ. Проект предусматривает два этапа, планируется реконструировать существующие мощности и улучшить качество производимого бензина и других нефтепродуктов, достичь европейских стандартов. Проектные мощности НПЗ позволяют перерабатывать 18 млн т нефти в год.
ЗАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" создано в 1994г. указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия - 18,6 млн т нефти в год. Планируется, что в этом году Кременчугский НПЗ переработает 8 млн т нефти, что на 21,6% превышает результаты 2004г. ФГИ Украины принадлежат 43,056% акций компании, Минземимуществу Татарстана - 28,78%, ОАО "Татнефть" - 8,61%, дружественным Татарстану компаниям SeaGroup International и AmRUZ Trading AG - соответственно 9,96% и 8,336%.
Глава Минпромэнерго РФ и министр нефти Норвегии обсудили перспективы совместного освоения шельфа Баренцева моря.
Перспективы промышленного освоения шельфа Баренцева моря, участие норвежских компаний в разработке Штокмановского месторождения, а также совместную работу на европейском рынке обсудили сегодня в Москве глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко и министр нефти и энергетики Норвегии Турильд Видвей.
Как сообщили в центре общественных связей Минпромэнерго, стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по совместному освоению российских и норвежских месторождений шельфа Баренцева моря. По словам В.Христенко, норвежские опыт и технологии в области освоения шельфовых месторождений создают возможности для успешного развития двустороннего сотрудничества. Участники встречи согласились, что развитие российско-норвежского сотрудничества несколько сдерживает проблема разграничения шельфа Баренцева моря. По мнению министра промышленности и энергетики России, определенность в этом вопросе позволит минимизировать политические риски при реализации совместных проектов. "Мы заинтересованы в том, чтобы найти взаимоприемлемое решение без посредников", - подчеркнул он.
В.Христенко также привлек внимание норвежской стороны к вопросу совместного сотрудничества на европейском рынке. По его словам, Россия и Норвегия, как ведущие мировые и европейские экспортеры нефти и газа, имеют общие интересы в Европе. Глава Минпромэнерго РФ также отметил особую роль транспортных проектов, прежде всего проекта Северо-Европейского газопровода, в двустороннем сотрудничестве.
С российской стороны на встрече также присутствовали помощник министра Михаил Лопатин, представители ОАО "Газпром", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Гидро-ОГК". С норвежской стороны во встрече приняли участие посол Норвегии в РФ Ойвинд Нордслеттен, представители компаний Statoil и Norsk Hydro.
ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 19,9% акций ОАО "НОВАТЭК".
Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "НОВАТЭК" в количестве 607 тыс. 100 штук. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00268-Е от 24 сентября 2003г. Об этом сообщает пресс-служба ФСФР.
Уставный капитал ОАО "НОВАТЭК" составляет 3 млн 036 тыс. 306 обыкновенных акций номиналом 100 руб. Крупнейшими акционерами компании являются ЗАО "Левит" - 46,56%, SWGI GROWTH FUND (CYPRUS) LIMITED - 40,65%, НП "Региональный фонд развития Ямала" - 5,61%, ООО "Компания прямых инвестиций топливно-энергетического комплекса" - 3,74%.
Чистая прибыль Туапсинского порта в I квартале 2005г. выросла на 69,1% - до 251 млн 986 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) в I квартале 2005г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 69,1% - до 251 млн 986 тыс. руб. Как сообщается в отчете ТМТП, выручка от продаж за указанный период выросла на 21,8% - до 537,6 млн руб., себестоимость произведенной продукции незначительно снизилась до 182 млн 14 тыс. руб., валовая прибыль выросла на 39,1% - до 355 млн 586 тыс. руб., прибыль до налогообложения выросла на 69,1% - до 337 млн 553 тыс. руб.
Основными акционерами ОАО "Туапсинский морской торговый порт" являются ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", которое владеет 69,4% акций ТМТП, и государство - 25% акций.
Ю.Тиморшенко: Правительство не готовит список для реприватизации.
Правительство Укрианы не принимало решений относительно какого-либо списка предприятий, приватизированных с нарушениями. Об этом сообщила сегодня украинский премьер-министр Юлия Тимошенко после заседания правительства, комментируя опубликованный в некоторых СМИ перечень из 29 проблемных объектов. "Я прошу его серьезно не воспринимать", - сказала Ю.Тимошенко. По ее мнению, формирование такого списка в ручном режиме "попахивает коррупцией".
Премьер отметила, что правительство Украины завершило разработку законопроекта о дооценке предприятий, приватизированных с нарушениями. По ее словам, в ближайшие дни она представит его президенту. В.Тимошенко уточнила, что в документе определены четкие критерии для отбора предприятий для дооценки. В частности, отсутствие конкурса по ним, а также нарушения инвестиционных обязательств. Премьер отметила, что под анализ подпадут только крупные предприятия. По ее мнению, их дооценка завершится до конца 2005г.
Премьер-министр Украины: Дефицит нефтепродуктов оценивается в 30-40 тыс. т.
Дефицит нефтепродуктов оценивается в 30-40 тыс. т, сообщила сегодня премьер-министр Юлия Тимошенко. Она напомнила, что сегодня президент Украины Виктор Ющенко подписал закон об отмене пошлин на импорт нефтепродуктов, и 19 мая этот закон вступит в силу. По ее словам, в ближайшие дни на Украину начнут поступать нефтепродукты из Литвы, Белоруссии, Польши и России, что позволит сбалансировать рынок.
Министр экономики Сергей Тирехин сообщил, что после снятия импортных пошлин на нефтепродукты и введения фиксированной ставки акциза цены на нефтепродукты будут находиться в пределах 3 гривен (0,65 долл.).
Напомним, что закон, подписанный президентом Украины, вводит нулевую ставку ввозной пошлины на бензин и дизтопливо. Кроме того, устанавливается фиксированная ставка акциза в 60 евро за тонну на бензины и 30 евро за тонну на дизтопливо. В настоящее время акциз на моторные бензины А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, Аи-93, А-95, А-96, А-98 и других марок, а также смесевые бензины составляют 20% от оборота с цены реализации без НДС, но не менее 60 евро за тонну, на дизтопливо 10% от оборота с цены реализации без НДС, но не менее 30 евро за тонну.
Минэнергетики США: Коммерческие запасы сырой нефти с 6 по 13 мая 2005г. увеличились на 4,3 млн барр.
Коммерческие запасы сырой нефти в США с 6 по 13 мая увеличились на 4,3 млн барр., сообщается в докладе Министерства энергетики США (DOE).
В соответствии с информацией доклада Минэнергетики, по состоянию на 13 мая запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями: - сырая нефть - запасы выросли на 4,3 млн барр. и достигли 334 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 11,3%; - бензины - запасы увеличились на 1,1 млн барр. и достигли 214,8 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 5,8%; - тяжелые дистилляты - запасы сократились на 0,2 млн барр. и достигли 103,8 млн барр., что выше показателя на аналогичную дату предыдущего года на 0,3%. Запасы стратегического нефтяного резерва за прошлую неделю возросли на 0,5 млн барр. - с 692 млн барр. до 692,5 млн барр.
Собственная нефтедобыча в США за неделю увеличилась с 5,510 млн барр./день до 5,521 млн барр./день; - переработка нефти возросла с 15,366 млн барр./день до 15,524 млн барр./день, а пропускная способность нефтеперерабатывающего сектора - с 91,8% до 94%; - импорт нефти возрос с 9,992 млн барр./день до 10,859 млн барр./день.
Ставка первого купона облигаций ЗАО "Инвестпроект" определена в размере 10,8% годовых.
Ставка первого купона облигаций ЗАО "Инвестпроект" (входит в ГК "Нидан") определена в размере 10,8% годовых, сообщается в документах компании. Напомним, размещение облигаций серии 01 ЗАО "Инвестпроект" состоялось сегодня на ММВБ. Ставка второго, третьего и четвертого купонов по облигациям равна ставке первого. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям, составит 53 млн 850 тыс. руб.
ФСФР зарегистрировала выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "Инвестпроект" 28 апреля 2005г. Общий объем выпуска составляет 1 млрд руб. (1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 4-01-26088-N. Купонный доход выплачивается каждые 182 дня, срок погашения - 728-й день с даты размещения облигаций. Поручителем по займу ЗАО "Инвестпроект" выступают ООО "Нидан Гросс", ООО "Совместное предприятие "Нидан-Экофрукт" и ООО "Гросс", входящие в ГК "Нидан". Финансовый консультант - ОАО "Федеральная фондовая корпорация". Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа ЗАО "Инвестпроект", будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля, часть средств планируется направить на развитие сокового направления и инвестиционные программы ГК "Нидан".
Группа компаний "Нидан" основана в Новосибирске в 1998г. и занимает 17,8% российского рынка соков. В группу входят заводы по производству соков в Подмосковье, Новосибирске и на Украине, а также филиалы в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Киеве, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже. "Нидан" производит соковую продукцию под брендами "Моя семья", "Чемпион", Caprice, напитки на основе 100-процентного сока "Да!", холодный чай Caprice Tea. Оборот группы в 2004г. составил 203 млн долл., в 2005г. планируется увеличить этот показатель на 10,8% - до 225 млн долл. ЗАО "Инвестпроект" основано в 2003г. для привлечения инвестиций в ГК "Нидан" с целью обеспечения финансирования развития основных направлений деятельности.
Газпром, RAG и Wingas подписали контракт на строительство и использование крупнейшего в Австрии ПХГ.
Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" - генеральный директор ООО "Газэкспорт" Александр Медведев и руководство компаний RAG и WINGAS GmbH 13 мая 2005г. подписали контракт на строительство и использование месторождения Хайдах (Зальцбург, Верхняя Австрия) в качестве подземного хранилища газа (ПХГ). Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, хранилище будет построено компанией RAG, которая выступит в качестве оператора проекта и держателя лицензии. В настоящее время проект вступает в стадию детального планирования. Общие инвестиции "Газэкспорта", RAG и WINGAS в проект составят около 250 млн евро.
Максимальный объем рабочего газа в хранилище составит 2,4 млрд куб. м. Этот объем соответствует примерно 30% суммарного годового потребления газа в Австрии. Хайдах станет крупнейшим в Австрии и вторым по величине в Центральной Европе ПХГ. Ввод хранилища в эксплуатацию планируется на 2007г. Хранилище и планируемые трубопроводы будут сооружаться и эксплуатироваться с использованием высочайших стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Проект ПХГ предусматривает использование резервуара и его соединение с газовым терминалом в Бургхаузене на германо-австрийской границе будущим трубопроводом диаметром 800 мм. Этот проект станет важным вкладом в обеспечение надежности поставок и удовлетворение растущего спроса на газ в Европе.
Месторождение Хайдах открыто компанией RAG в 1997г. на глубине 1,6 тыс. м. На месторождении добыто 2/3 запасов газа.
RAG - австрийская компания, занимающаяся разведкой, добычей и реализацией углеводородов. Компания эксплуатирует ПХГ более 20 лет. Ее концессии составляют 7,1 тыс. куб. м и расположены в Австрии и в Германии (Бавария).
Wingas является совместным предприятием ОАО Газпром (35%) и Wintershall AG (65%). С 1990г. Wingas поставляет газ электростанциям, крупным промышленным компаниям и региональным поставщикам газа в Германии и других странах Европы. Wingas обладает в Германии собственной газотранспортной сетью протяженностью более 2 тыс. км. К настоящему времени Wintershall AG и Газпром инвестировали около 3 млрд евро в создание газотранспортных сетей компании Wingas. Эта трубопроводная система соединяет огромные запасы газа в Сибири с растущими рынками Западной Европы и дает Wingas возможность выхода на развивающиеся европейские спотовые рынки. Wingas принадлежит крупнейшее в Западной Европе ПХГ Реден с объемом хранения более 4 млрд куб. м газа (1/5 суммарных мощностей по хранению газа в Германии).
Парламент Казахстана одобрил законопроект о СРП при проведении нефтяных операций на море.
На сегодняшнем пленарном заседании парламент Казахстана одобрил законопроект о СРП при проведении нефтяных операций на море. Как сообщает пресс-служба казахского парламента, документом устанавливаются сроки пользования морскими блоками на условиях раздела продукции. В частности, срок действия СРП устанавливается сторонами в соответствии с национальным законодательством, действующим на день заключения соглашения, но при этом не может превышать 35 лет для работ по совмещенной разведке и добыче, 25 лет - для работ по добыче, 45 лет - при разработке уникальных запасов.
Кроме того, документ предоставляет право национальной компании на долевое участие в размере не менее 50% в качестве подрядчика во всех заключаемых Казахстаном СРП на море.
Также вводится положение о том, что в СРП, предусматривающем участие нескольких организаций в качестве подрядчика, правительство Казахстана определяет полномочный орган. При этом функции данного органа могут быть возложены на нацкомпанию только при условии передачи ею права недропользование по СРП своей дочерней организации, либо продажи своей доли в проекте. В остальных случаях правительство возлагает эти функции на госорган или иное юридическое лицо, не являющееся подрядчиком по данному СРП.
Законопроектом регламентируются условия конкурса на получение права проведения нефтяных операций. В частности, предлагается предусмотреть обязательное участие казахстанской стороны при осуществлении работ по совместной разведке и добыче нефти, а также обязательная поставка для переработки определенного объема нефти на казахстанской территории.
При этом в законопроекте оговорено, что определяющим критерием выбора победителя конкурса должны являться предложения потенциальных подрядчиков по развитию высоких технологий, новых и перерабатывающих производств, магистральных и иных трубопроводов, сооружению и совместному использованию инфраструктурных и иных объектов.
ООО "Пятерочка Финанс" завершило размещение первого выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб.
ООО "Пятерочка Финанс" (дочерняя компания российской сети универсамов "Пятерочка") завершило размещение на ММВБ первого выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб. Об этом сообщает ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", являющийся организатором данного выпуска. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям установлена в размере 11,45% годовых. Данный размер ставки утвержден генеральным директором ООО "Пятерочка Финанс". В соответствии с решением о выпуске и проспектом облигаций, процентная ставка по второму-десятому купонам устанавливается равным процентной ставке по первому купону. Доходность облигаций к погашению составила 11,78% годовых.
Общий спрос на облигации составил 2 млрд 24 млн руб., в ходе конкурса было выставлено 84 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10,50% до 14,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 31 марта 2005г. зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Пятерочка Финанс", размещаемых путем открытой подписки. Объем выпуска составляет 1,5 млрд руб. (1,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36081-R. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, а также рефинансирование ее кредитного портфеля.
Российская сеть универсамов "Пятерочка" экономического класса основана в январе 1999г. На начало 2005г. количество магазинов "Пятерочка" достигло 445, в настоящее время компания работает в 12 регионах России, а также на Украине и в Казахстане. Объем продаж компании в 2004г. вырос более чем на 170% и составил 1 млрд 590 млн долл. (в 2003г. - 933 млн долл.). 6 мая в Лондоне начались условные торги акциями "Пятерочки". Организаторами размещения являются инвестиционные банки CSFB и Morgan Stanley. Компания намерена продать 11 млн 492 тыс. 36 акций, которые разделены на 45 млн 968 тыс. 144 GDR. Акции предложены к IPO нынешними акционерами-основателями компании.
Чистая прибыль "Седьмого континента" в I квартале 2005г. возросла на 48% - до 240 млн 94 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО "Седьмой континент" возросла на 48,2% в I квартале 2005г. - до 240 млн 94 тыс. руб. против 162 млн 19 тыс. руб. за аналогичный период 2004г., говорится в сообщении компании.
Выручка от продаж за этот же период составила 4 млрд 642 млн 269 тыс. руб., что превышает аналогичный показатель 2004г. на 40,4% (3 млрд 305 млн 623 тыс. руб.). Валовая прибыль компании составила 1 млрд 407 млн 90 тыс. руб. против 902 млн 20 тыс. в январе-марте 2004г. При этом коммерческие расходы компании выросли на 38,7% - до 1 млрд 106 млн 511 тыс. руб., тогда как в I квартале 2004г. они составили 797 млн 946 тыс. руб.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ОАО "Седьмой континент" в I квартале 2005г. снизилась на 30,2% - до 240 млн 84 тыс. руб. против 344 млн руб. в IV квартале 2004г. Как пояснила РБК пресс-секретарь "Седьмого континента" Анна Зайцева, данное снижение обусловлено фактором сезонности: на декабрь 2004г. приходится пик продаж в связи с ростом предновогодних покупок. "В то же время январь всегда является месяцем сильного снижения покупательской активности населения вследствие значительного срока праздничных дней. Так формируется традиционный разрыв между IV кварталом и I кварталом следующего года", - заключила она.
Аналитики РБК считают, что темп выручки соответствует темпам роста компании в прошлом году, при этом компании удается поддерживать довольно-таки высокую рентабельность бизнеса. При этом они прогнозируют, что по результатам 2005г. темпы роста выручки компании могут превысить 50%.
Торговая сеть ОАО "Седьмой континент" образована в 1994г. Акционерами компании до 2004г. выступали ОАО "Столичные гастрономы" и ЗАО "7К инвест-холдинг", между компаниями существовала перекрестная схема владения. С 2004г. 100% акций ОАО "Седьмой континент" владеет ЗАО "7К инвест-холдинг". В настоящее время розничная сеть ОАО "Седьмой континент" объединяет 83 магазина трех форматов: "Седьмой континент - Пять звезд" (20 магазинов), "Седьмой континент - Универсам" (30 магазинов), "Седьмой континент - Семь шагов" (33 магазина). Выручка сети розничных магазинов "Седьмой континент" в 2004г. выросла, приблизительно, на 45% по сравнению с 2003г. - до 495,8 млн долл.
Pernod Ricard рассчитывает на прирост продаж ЕКЗ на 13% в 2005г. за счет ребрендинга марки "Арарат".
Владельцы Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) - французская группа Pernod Ricard - рассчитывают на прирост продаж армянского завода на 13% в 2005г. за счет ребрендинга марки "Арарат". Об этом сообщил РБК генеральный директор Pernod Ricard Russia Франк Буавен.
Объем производства и продаж коньячной продукции в 2005г., по его прогнозам, достигнет 4,5 млн л. Ожидание подобной динамики связано с проводимой акцией ЕКЗ по выпуску новой упаковки и изменению гаммы коньяков "Арарат". Ф.Буавен пояснил, что инвестиции в проект ребрендинга (перепозиционирования марки) составили около 1,7 млн долл. (1,5 млн долл. на внесение изменений в производственный процесс, 200 тыс. - на оперативные расходы). Новая гамма коньяков "Арарат" включает семь наименований: "3 звезды", "5 звезд", "Ани", "Отборный", "Ахтамар", "Праздничный" и "Наири". Редиазайн марки предполагает, что для бутылок будет использовано прозрачное стекло, этикетка будет вдавлена в стекло бутылки, размер этикетки будет уменьшаться с увеличением премиальности коньяка.
Однако, как сообщил директор по маркетингу Pernod Ricard Russia Вадим Григорян, проведение акции по изменению упаковки и всей гаммы коньяков не повлечет за собой изменение цен на основную продукцию ЕКЗ. По его словам, повышение цен коснется только коньячной продукции категории супер-премиум ("Праздничный" и "Наири").
Ереванский коньячный завод был основан в 1887г. С 1953г. ЕКЗ был единственным предприятием в СССР, производящим армянские коньяки "Арарат". С 1998г. ЕКЗ входит в международную корпорацию Pernod Ricard. ЕКЗ работает по стандарту производства армянского коньяка по двум факторам: производство армянского коньяка из винограда, выращенного исключительно на территории Армении, и непременный розлив коньяка в республике.
ЗАО Pernod Ricard Russia образовано в 1993г. и представляет интересы группы Pernod Ricard в России, являясь эксклюзивным импортером и дистрибьютором марок Chivas Regal, Martell, Jameson, Olmeca, Bisquit, Becherovka, Havana Club, "Тамада", "Алтай", "Арарат" и др.
EvrazGroup начнет 19 мая road-show в рамках IPO.
Evraz Group начнет 19 мая начнет road-show в рамках IPO и размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже, сообщил РБК источник, близкий к размещению, подчеркнув при этом, что 19 мая планируется объявить диапазон цен размещения GDR.
Люксембургская компания EvrazGroup S.A., управляющая основными активами группы "ЕвразХолдинг", официально объявила о намерении провести первичное размещение акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE). Как отмечалось в сообщении EvrazGroup, компания планирует пройти листинг на LSE в конце мая или начале июня 2005г. Параметры ожидаемого размещения не указываются. Глобальным координатором IPO выступает Morgan Stanley, совместными лид-менеджерами и бук-раннерами - Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". По неофициальным данным, ЕвразХолдинг намерен выручить от размещения акций порядка 500-700 млн долл.
В заявлении EvrazGroup отмечается, что средства, полученные в результате IPO, будут направлены на приобретение и разработку угольных активов в России и СНГ, а также на развитие сталелитейного бизнеса за пределами РФ; на консолидацию долей владения в существующих активах; на модернизацию и оптимизацию операционных процессов на существующих производственных мощностях.
Evraz Group также сообщила, что в состав совета директоров группы выбраны семь человек, в том числе три независимых директора. Новый совет директоров принял положение, регулирующее процесс одобрения крупных сделок и сделок со связанными сторонами.
По предварительным оценкам, выручка группы в 2004г. увеличилась в 2,8 раза и составила 5,9 млрд долл., EBITDA - в 4 раза - до 2,1 млрд долл., чистая прибыль - в 5 раз - до 1 млрд долл.
В горно-металлургическую группу "ЕвразХолдинг" входят три сталелитейных предприятия России: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. В группу также входит Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии. Горнорудный бизнес группы включает горно-добывающие предприятия "Евразруда", Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольные компании "Южкузбассуголь" и "Нерюнгриуголь", а также угольную шахту "Распадская". В 2004г. общий объем выплавки стали предприятиями группы составил 13,7 млн т.
Акционеры ряда "дочек" ТНК-ВР на внеочередном собрании 29 июля изберут совет директоров создаваемого холдинга.
Советы директоров ряда дочерних компаний ТНК-ВР (ОАО "ТНК", ОАО "СИДАНКО", ОАО "ОНАКО" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг") приняли решение о проведении 29 июля 2005г. внеочередного общего собрания акционеров. Как, в частности, говорится в официальном сообщении ОАО "ТНК", акционерам на собрании будет предложено утвердить устава ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в новой редакции, избрать членов совета директоров холдинга, утвердить аудитора, а также избрать ревизионную комиссию ОАО "ТНК-ВР Холдинг". Собрание пройдет в форме совместного присутствия, дата закрытия реестра - 31 мая.
Напомним, холдинг ТНК-ВР в 2004г. приступил к реструктуризации, в рамках которой в Тюменской области было зарегистрировано ОАО "ТНК-ВР Холдинг" с уставным капиталом 15 млрд руб. Согласно плану реструктуризации, вновь созданная компания консолидирует большинство предприятий группы ТНК-BP, в том числе ОАО "ТНК", ОАО "ОНАКО" и ОАО "СИДАНКО", акционеры которых уже одобрили реорганизацию в форме присоединения к ОАО "ТНК-BP Холдинг".
Годовое собрание акционеров ОАО "Сити" пройдет 30 июня по стандартной повестке дня.
Годовое собрание акционеров ОАО "Сити" пройдет 30 июня 2005г. по стандартной повестке дня, сообщается в опубликованных сегодня официальных документах компании. В частности, акционеры утвердят годовой отчет за 2004г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, примут решение о выплате дивидендов. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2004г. и направить чистую прибыль ОАО "Сити" за 2004г. в размере 6 млн 333 тыс. руб. на развитие компании. Кроме того, на годовом собрании акционеры изберут совет директоров, ревизионную комиссию, утвердят аудитора компании.
ОАО "Сити", девелопер и управляющая компания проекта Московского международного делового центра "Москва-Сити", создано в мае 1992г. рядом московских негосударственных финансовых и строительных компаний. Деловой центр "Москва-Сити" строится на Краснопресненской набережной на участке в 60 га, инвестиции в проект оцениваются в 10-12 млрд долл. Уставный капитал ОАО "Сити" состоит из 1 млн 100 тыс. 273 акций номиналом 1 руб. Группа "ГУТА" владеет 31% акций ОАО "Сити", структуры, близкие к "Норильскому никелю", - 32% акций компании.
Мосгорсуд 19 мая рассмотрит жалобу адвоката Д.Невзлина на отказ предоставить ему материалы дела для ознакомления.
Мосгорсуд 19 мая рассмотрит кассационную жалобу на решение Басманного суда Москвы, признавшего законным решение Генпрокуратуры отказать в предоставлении адвокату совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина материалов уголовного дела по обвинению в убийстве и покушении на убийство для ознакомления.
Как сообщил РБК адвокат Дмитрий Харитонов, в своей жалобе он просит отменить решение Басманного суда от 6 апреля 2005г. и обязать Генпрокуратуру предоставить ему требуемые документы.
Напомним, что Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката одного из акционеров НК "ЮКОС" Леонида Невзлина на незаконные действия следователя Генпрокуратуры В.Смирнова. Суд согласился с доводами представителя Генпрокуратуры, который заявил, что следователь принял надлежащее решение не предоставлять адвокату для ознакомления материалы, связанные с расследованием уголовного дела в отношении акционера НК об организации двойного убийства и ряда покушений на убийство. Представитель Генпрокуратуры указал, что как такового решения об отказе в ознакомлении не принималось, просто на тот момент следствие сочло нецелесообразным предоставить адвокату ряд документов, с которыми он просил ознакомиться: речь идет о постановлении продления срока следствия до 22 августа 2005г., состава следственной группы и заключений экспертов. Адвокат считает, что эти действия являются нарушением права Л.Невзлина на защиту.
Л.Незлин обвиняется в том, что в период с 1999г. по 2000гг., будучи членом совета директоров НК "ЮКОС" и первым заместителем председателя правления ООО "ЮКОС-Москва", путем совершения незаконных финансовых операций, обеспечил вывод основных доходов компании на счета оффшорных компаний в зарубежных банках. По данным следствия, по итогам 1999-2000гг. Л.Невзлин не уплатил налоги на сумму 27 млн 416 тыс. руб. Летом 2004г. Л.Невзлину были дополнительно предъявлены заочные обвинения в причастности к убийствам супругов Гориных в 2002г. и покушении на убийство начальника управления общественных связей правительства Москвы Ольги Костиной, начальника управления делами ЗАО "Роспром" Сергея Колесова и предпринимателя Евгения Рыбина. На основании новых обвинений Басманный суд выдал повторную санкцию на арест Л.Невзлина и вновь объявил его в международный розыск. В настоящее время Л.Невзлин находится за пределами России. Он объявлен в межгосударственный и международный розыск.
Совет директоров РАО "Роснефтегазстрой" рекомендует не выплачивать дивиденды по итогам 2004г.
Совет директоров ОАО "РАО "Роснефтегазстрой" рекомендовал акционерам общества на общем годовом собрании, проведение которого намечено на 24 июня 2005г., принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2004г. Как говорится в материалах компании, такие рекомендации даны ввиду отсутствия финансовых источников (чистой прибыли) для дивидендных выплат.
Совет директоров утвердил в предварительном порядке годовой отчет компании за 2004г., а также утвердил повестку дня собрания. Акционерам, в частности, будет предложено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004г., утвердить распределение прибыли. Кроме того, акционеры изберут совет директоров, ревизионную комиссию, а также утвердят аудитора общества.
Реестр для участия в годовом собрании закрыт по состоянию на 14 мая.
Уставный капитал ОАО "РАО "Роснефтегазстрой" составляет 450 млн руб. и состоит из такого же числа обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Основными акционерами общества являются ООО "ФК "РНГС-Инвест" (19,99%) и компания Alpharostroy Holding Limited (19,8%).
МЭРТ и Минтранс согласовали проект исключения ФГУП "Аэропорт Сочи" из состава стратегических объектов.
МЭРТ и Минтранс согласовали проект исключения ФГУП "Аэропорт Сочи" из состава стратегических объектов, сообщил РБК источник в авиационных кругах. В настоящее время проект направлен в правительство РФ. Согласно документу, МЭРТ и Росимущество предлагают в течение 11 месяцев со дня принятия постановления провести приватизацию аэропорта Сочи.
Кроме того, в августе 2005г. предложено передать недостроенный аэровокзальный комплекс в хозяйственное ведение ФГУП "Аэропорт Сочи", после чего в ноябре-декабре 2005г. провести акционирование ФГУП. При этом будут сохранены не подлежащие приватизации взлетно-посадочные полосы и свето-сигнальное оборудование. В марте-апреле 2006г. предложено провести аукцион по продаже 100% акций аэропорта.
Напомним, что интерес к приобретению аэропорта выразили "Внуково-инвест" и "Базовый элемент".
Размещение первого выпуска облигаций ЗАО "Марта Финанс" объемом 700 млн руб. начнется 26 мая.
Размещение первого выпуска облигаций ЗАО "Марта Финанс" (дочерняя компания холдинга "Марта") объемом 700 млн руб. начнется 26 мая 2005г. Об этом сообщается в опубликованных сегодня документах компании.
Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в июне 2004г. зарегистрировала выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО "Марта Финанс" серии 01, размещаемых путем открытой подписки. Государственный регистрационный номер - 4-01-43901-Н. Объем эмиссии составляет 700 млн руб. (номинал одной бумаги - 1 тыс. руб.). Ранее облигации планировалось разместить в октябре 2004г., однако было объявлено о переносе размещения в связи с необходимостью внесения изменений в юридическую структуру сделки. Организатором и андеррайтером выпуска является банк "Зенит".
Холдинг "Марта" является диверсифицированной группой компаний, осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания. В июле 2004г. "Марта" заключила договор о сотрудничестве с одной из крупнейших европейских розничных сетей - REWE, в рамках соглашения компании на протяжении ближайших трех-пяти лет собираются инвестировать 500 млн долл. в проект совместного предприятия Billа Russia, в которое холдинг "Марта" вошел со своей торговой инфраструктурой. Супермаркеты, находящиеся под управлением холдинга, будут реорганизованы под торговую марку REWE - Billa. Сейчас в сеть Billa входят 14 магазинов. До 1 июня 2005г. под эту марку будут ребрендированы пять магазинов холдинга "Марта" (сейчас действуют под брендом "Столица-Север") и шесть супермаркетов Grossmart (работают в Московском регионе). В начале 2005г. холдинг и группа REWE приобрели 17 супермаркетов сети "Продмак", часть из которых также будет интегрирована в сеть Billa. Планируется, что к концу 2005г. российская сеть супермаркетов Billa вырастет до 50 объектов. Выручка розничного направления холдинга "Марта" в 2004г. выросла на 66,7% - до 126,7 млн долл.
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг УкрСиббанка на уровне B- (прогноз - "стабильный").
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги украинского инновационного банка "УкрСиббанк": долгосрочный - на уровне B- (прогноз - "стабильный"), краткосрочный - на уровне B, индивидуальный - на уровне D/E, а также рейтинг поддержки на уровне "5". Как отмечается в распространенном сегодня заявлении агентства, подтверждение рейтингов обусловлено ростом ссудного портфеля банка, потенциально слабой ликвидностью, а также рисками, сопряженными со стремительным ростом книги займов и внушительным числом сделок со связанными с банком лицами. Вместе с тем в качестве положительных факторов эксперты Fitch отмечают хорошо развитую и расширяющуюся систему франшизы, уверенный рост показателей финансирования мелких сделок и удовлетворительное качество активов УкрСиббанка.
Акционерный коммерческий инновационный банк "УкрСиббанк" (г.Харьков) основан в 1990г., по итогам 2004г. он является пятым украинским банком по размеру активов. В 2004г. УкрСиббанк получил лицензию Национального банка Украины на осуществление инвестиций в уставный фонд российского банка "Национальные финансовые традиции" в размере 150 млн руб. На текущий момент первая часть сделки завершена. До конца первого полугодия 2005г. доля прямого участия АКИБ "УкрСиббанк" в уставном фонде российского банка составит 60%. Оставшиеся 40% планируется приобрести одной из компаний группы "УкрСиббанк". По заявлению руководства банка, на 2005г. его приоритетными задачами является финансирование украинских и российских компаний, а также их дочерних предприятий при осуществлении торговых и инвестиционных операций с Россией. УкрСиббанк также планирует развивать региональную торговую сеть своего российского банка. Так, до конца 2005г. в Москве будет открыто до 5 его отделений, а к концу 2008г. сеть филиалов и отделений российского УкрСиббанка должна составить порядка 100 торговых точек.
Акционеры ОАО "ТД ЦУМ" на годовом собрании 30 июня изберут новый совет директоров.
Акционеры ОАО "Торговый дом ЦУМ" на годовом собрании 30 июня 2005г. изберут новый совет директоров, сообщается в опубликованных сегодня официальных документах ЦУМа. Кроме того, в повестке дня - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, утверждение аудитора общества. Акционеры также примут решение о выплате дивидендов по итогам 2004г. Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО "ТД ЦУМ" дивиденды по итогам 2004г. не выплачивать. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО "ТД ЦУМ", - 15 мая.
По состоянию на 31 декабря 2004г. в реестре акционеров ЦУМа значилось 10 тыс. 582 лица, в том числе семь номинальных держателей. ЗАО "Депозитарно-Клиринговая компания" владеет 58,34% УК компании, ОАО "Инвестиционная фирма "ОЛМА" принадлежит 28,59% акций. Уставный капитал компании составляет 89 млн 657 тыс. 500 руб.
Прокуратура Москвы привлекла к административной ответственности внешнего управляющего ОАО "Москвич".
Прокуратурой Москвы совместно с Государственной инспекцией труда проверено исполнение трудового законодательства, в части выплаты заработной платы на ОАО "Москвич", которое ранее в установленном законом порядке признано банкротом. Как сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Москвы, в ходе проведенной проверки было выявлено, что внешним управляющим А.Сиваковым в период с ноября 2004г. по февраль 2005г. по сокращению штатов было уволено 728 работников предприятия, при этом вопреки требованиям ст.178 Трудового кодекса РФ выходное пособие не выплачивалось. Общая сумма задолженности перед работниками по заработной плате составила свыше 67 млн рублей. По постановлению Люблинского межрайонного прокурора внешний управляющий ОАО "Москвич" А.Сиваков привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 минимальных оплат труда. В настоящее время погашена задолженность на сумму более 9 млн руб. Принимаются меры по выплате оставшейся суммы.
ОАО "МТС" согласно с налоговыми претензиями на 21 млн руб. из общей суммы претензий ФНС на 372,15 млн руб.
ОАО "МТС" согласно с налоговыми претензиями на 21 млн руб. из общей суммы претензий ФНС на 372,15 млн руб. Об этом РБК сообщил директор по связям с инвесторами ОАО "МТС" Андрей Брагинский. Остальная сумма, предъявленная как неучтенная налогооблагаемая база компании, по его словам, будет обжаловаться в суде.
Сегодня в материалах МТС появились данные о налоговых претензиях к МТС за 2002г. в размере 372,152 млн руб. Как следует из текста документа, в марте 2005г. налоговые органы провели проверку соблюдения компанией налогового законодательства за 2002г. По результатам проверки налоговой инспекцией было вынесено решение о доначислении налогов на общую сумму 297,136 млн руб. В том числе, доначисления по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ, составили 200,851 млн. руб.; по НДС - 53,142 млн руб.; по налогу на прибыль - 42,945 млн руб.; по НДС, подлежащему удержанию налоговым агентом, - 121 тыс. руб.; по налогу на доходы физлиц - 66 тыс. руб.; по земельному налогу - 11 тыс. руб.
Сумма начисленной пени по налогам составила 20,831 млн руб., в том числе по НДС - 12,99 млн руб.; по налогу на прибыль - 7,8 млн руб.; по налогу на доходы физлиц - 29 тыс. руб.; по земельному налогу - 6 тыс. руб.; по налогу с продаж - 6 тыс. руб. Штрафные санкции составили 54,186 млн руб.
В этой связи МТС направила в Арбитражный суд Москвы иск о признании решения налоговиков частично недействительным. Обжалуемая компанией сумма составляет 281,504 млн руб. В настоящий момент заявление МТС находится в стадии рассмотрения, сказал А.Брагинский. Он подчеркнул, что сумма, с которой согласна компания, уже практически уплачена ФНС.
Вероятность того, что исход спора окажет существенное негативное влияние на финансовое положение компании, руководство МТС оценивает как среднюю.
Дополнение: ОАО "МТС" согласно с налоговыми претензиями на 21 млн руб. из общей суммы претензий ФНС на 372,15 млн руб.
ОАО "МТС" согласно с налоговыми претензиями на 21 млн руб. из общей суммы претензий ФНС на 372,15 млн руб. Об этом РБК сообщил директор по связям с инвесторами ОАО "МТС" Андрей Брагинский. Остальная сумма, предъявленная как неучтенная налогооблагаемая база компании, по его словам, будет обжаловаться в суде. Он подчеркнул, что данная проверка ФНС имела плановый характер и взаимодействие с налоговыми службами носит конструктивный характер.
Сегодня в материалах МТС появились данные о налоговых претензиях к МТС за 2002г. в размере 372,152 млн руб. Как следует из текста документа, в марте 2005г. налоговые органы провели проверку соблюдения компанией налогового законодательства за 2002г. По результатам проверки налоговой инспекцией было вынесено решение о доначислении налогов на общую сумму 297,136 млн руб. В том числе, доначисления по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ, составили 200,851 млн руб.; по НДС - 53,142 млн руб.; по налогу на прибыль - 42,945 млн руб.; по НДС, подлежащему удержанию налоговым агентом, - 121 тыс. руб.; по налогу на доходы физлиц - 66 тыс. руб.; по земельному налогу - 11 тыс. руб. Сумма начисленной пени по налогам составила 20,831 млн руб., в том числе по НДС - 12,99 млн руб.; по налогу на прибыль - 7,8 млн руб.; по налогу на доходы физлиц - 29 тыс. руб.; по земельному налогу - 6 тыс. руб.; по налогу с продаж - 6 тыс. руб. Штрафные санкции составили 54,186 млн руб.
В этой связи МТС направила в Арбитражный суд Москвы иск о признании решения налоговиков частично недействительным. Обжалуемая компанией сумма составляет 281,504 млн руб. В настоящий момент заявление МТС находится в стадии рассмотрения, сказал А.Брагинский. Он подчеркнул, что сумма, с которой согласна компания, уже практически уплачена ФНС.
Вероятность того, что исход спора окажет существенное негативное влияние на финансовое положение компании, руководство МТС оценивает как среднюю.
Отметим, что МТС последней из "большой тройки" российских сотовых операторов объявила о налоговых претензиях. Однако аналитики не уверены, что список таких претензий к компаниям "второго" эшелона (несырьевого сектора) на этом закроется". Например, практически в тот же период, когда были обозначены претензии к "Вымпелкому", ФНС выдвинула аналогичные претензии по размеру уплаченных налогов к ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (почти на 10 млн долл.). Комментируя РБК данную ситуацию, глава пресс-службы компании Алексей Кедрин сказал: "Выставление налоговых претензий со стороны ФНС - для нас традиционная ситуация, но во всех случаях прежде нам удавалось находить единую позицию с налоговыми органами, что не требовало публичных заявлений и обсуждений". "Мы надеемся урегулировать возникший прецедент", - заключил он.
Напомним, что предварительные претензии ФНС за 2001г. на 4,4 млрд руб. "Вымпелком" получил 26 ноября 2004г. Затем эта сумма была снижена до 490 млн. руб. 28 декабря 2004г. ФНС предъявила "Вымпелкому" претензии и за 2002г. в размере 580,6 млн руб., которые потом также были уменьшены до 474 млн руб. "Вымпелком" выполнил требования налоговиков и погасил задолженность за 2001г. и 2002г. ОАО "Вымпелком" объявил о претензиях ФНС 8 декабря 2004г. Многие участники рынка тогда решили, что атака налоговиков связана с конфликтом вокруг "МегаФона", права на блокпакет акций которого оспаривают крупнейший акционер "Вымпелкома" "Альфа-групп" и инвестфонд IPOC. На следующий день, 9 декабря 2004г., "МегаФон" поспешил сообщить, что ФНС выдвинула претензии и к нему - на сумму 124 млн руб. В марте 2005г. эти незначительные по сравнению с "Вымпелкомом" претензии были снижены до 60 млн руб.
Затем, в феврале 2005г., межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N7 предъявила ОАО "Дальсвязь" претензии по результатам деятельности за 2001-2002гг. в размере 718 млн руб., при этом 461,8 млн руб. приходится на налоги и 256,2 млн руб. - на штрафы и пени. Из акта проверки следует, что основная часть долга приходится на налог на прибыль (244,5 млн руб.) и НДС (209,2 млн руб.). Проверка в компании проводилась с 23 июня по 26 ноября 2004г. Компании направлено решение ИФНС от 2 февраля 2005г. о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
В прямом эфире телеканала РБК заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов 16 мая 2005г. заявил, что ситуация, сложившаяся, в частности, с ОАО "ВымпелКомом", является неординарной и неправильной. По его словам, в рамках приказов, которые готовятся в ФНС, предполагается, что по крупным претензиям, которые потенциально возможны, прежде чем выставить акт по результатам налоговой проверки, будут проходить дополнительные консультации. "Такой акт будет рассматриваться наверху, может быть даже на уровне руководства ФНС, в тех случаях, если эти претензии будут свыше 5 млн долл.", - подчеркнул С.Шаталов.
"Павловский автобус" за 4 месяца 2005г. увеличил производство на 4,5% до 3 тыс. 759 автобусов.
ОАО "Павловский автобус" (ПАЗ, г.Павлово, Нижегородская область) за 4 месяца 2005г. увеличил по сравнению с аналогичным периодом 2004г. производство на 4,5% до 3 тыс. 759 автобусов. Как сообщает пресс-служба предприятия, за указанный период было произведено 3 тыс. 131 автобус ПАЗ-32053 (+1,9% к 2004г.), 517 автобусов ПАЗ-4234 (+36,1%), 143 автобуса ПАЗ-4234, 39 автобусов ПАЗ-4230 "Аврора" и 2 автобуса ПАЗ-3237.
ОАО "Павловский автобус" управляется компанией "Русские автобусы", которая входит в холдинг "РусПромАвто".
Чистая прибыль ОАО "ИжАвто" в I квартале 2005г. снизилась на 96,1% - до 2 млн 674 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО "ИжАвто" в I квартале 2005г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2004г. на 96,1% - до 2 млн 674 тыс. руб. Как говорится в отчете предприятия, выручка "ИжАвто" за указанный период снизилась на 23,5% до 1 млрд 691 млн 926 тыс. руб., себестоимость произведенной продукции снизилась на 18,4% до 1 млрд 600 млн 130 тыс. руб., прибыль до налогообложения снизилась на 91,7% и составила 2 млн 674 тыс. руб.
В январе-марте 2005г. ОАО "ИжАвто" произвело 18 тыс. 660 автомобилей, что на 27% меньше, чем годом ранее. ОАО "ИжАвто" входит в состав группы "СОК".
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: fin.rbc.351 |
Отписаться |
В избранное | ||