Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости для инвесторов

  Все выпуски  

Новости для инвесторов


Информационный Канал Subscribe.Ru

Новости для инвесторов

05.04.05 г. Выпуск N1

Группа Danone довела к 2005г. объем инвестиций в развитие российского предприятия в г.Чехове до 45 млн долл.

Группа Danone довела объем инвестиций в развитие российского предприятия в г.Чехове до 45 млн долл. - это суммарный объем вложений в развитие данного предприятия за 5 дет - с 2000 по 2005гг. Однако как распределялись эти средства в течение этого периода и во сколько обошлось расширение производства в 2005г., представители компании не уточнили. Об этом сообщила пресс-служба группы, комментируя состоявшийся 5 апреля 2005г. запуск новых линий на заводе компании в г.Чехове Московской области.

В результате этих вложений производственные мощности подмосковного предприятия, которое является основным производственным активом компании в РФ, возрастут в 3 раза к концу 2005г. Поясняется, что с вводом в эксплуатацию дополнительных мощностей завод сможет выпускать 250 тыс. тонн кисломолочных продуктов к концу 2005г. В настоящее время завод в Чехове выпускает около 85 тыс. тонн. На заводе установлено 9 фасовочных линий. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя 12 наименований, среди которых "Йогурт", "Активия", "Виталиния", "Даниссимо", Actimel, "Растишка". Сегодня на предприятии в Чехове работают более 600 сотрудников. Отмечается, что объем производства Danone в России вырос с 47 тыс. 990 тонн в 2001г. до 123 тыс. 398 тонн в 2004г.

Напомним, что в феврале 2004г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о планах инвестировать 17,5 млн долл. дополнительно в OOO "Данон Индустрия". В 2001г. ЕБРР приобрел акции "Данон Индустрия" на сумму 21 млн долл. Инвестиции произведены с целью увеличения капитала "Данон Индустрия" в рамках программы общей стоимостью 100 млн долл. по финансированию компаний группы Danone в России, Болгарии, Румынии и Польше. Как ожидается, планы по увеличению капитала позволят OOO "Данон Индустрия" довести свой годовой объем производства в РФ к 2007г. до 310 тыс. тонн против 123 тыс. тонн в 2004г.

Ключевыми направлениями бизнеса Danone в России являются производство и продажа кисломолочной продукции, производство и продажа кондитерской продукции, продажа природной минеральной воды марок Evian, Volviс и др. В настоящее время продукция группы представлена в 150 странах на 5 континентах. В России Danone работает с 1992г. Собственное производство группы в России началось с постройки завода в г.Тольятти в 1995г. Свой второй завод в Чеховском районе в Подмосковье компания открыла в 2000г. В России компания реализует марки молочной продукции "Даниссимо", "Растишка", "Активиа", Actimel, "Данон Йогурт", "Утренний", "Виталиния", "Фантазия" и другие. Помимо этого, Groupe Danone SA через свою 100-процентную дочернюю компанию General Biscuit (Франция) владеет более 75% акций кондитерской фабрики "Большевик" (Москва). Чистая прибыль мировой группы Danone в 2003г. снизилась на 35% и составила 839 млн евро по сравнению с 1,28 млрд евро в 2002г. Прибыль компании в 2002г. увеличилась за счет продажи пивоваренного подразделения Kronenbourg. В 2004г. 203 предприятия группы произвели продукции более чем на 13,7 млрд евро, а прибыль увеличилась на 12,4% по сравнению с результатами 2003г. Акции "Группы Данон" котируются на фондовых биржах Парижа и Нью-Йорка и участвуют в основных индексах: Dow Jones, the World, ASPI Eurozone, Ethibel Sustainability Index.

Каспийский трубопроводный консорциум в I квартале 2005г. увеличил отгрузку нефти на 62,3% - до 7,5 млн т.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) увеличил отгрузку нефти в I квартале 2005г. на 62,3% по сравнению с аналогичным показателем 2004г. - до 7,5 млн т, сообщили в пресс-службе компании. В том числе в марте с.г. отгружено на экспорт по системе КТК - 430,14 тыс. т российской нефти, осуществлен транзит казахстанской нефти в объеме 2 млн 285,9 тыс. т. Консорциум ожидает, что суммарный объем прокачки по нефтепроводной системе КТК в 2005г. достигнет 32 млн т нефти.

Трубопровод КТК протяженностью 1 тыс. 580 км соединяет Тенгизское нефтяное месторождение в Казахстане с морским терминалом в Новороссийске. В настоящее время мощность трубопроводной системы КТК составляет 28 млн т, в дальнейшем ее планируется увеличить до 68 млн т. По системе КТК с начала эксплуатации (октябрь 2001г.) отгружено на экспорт свыше 50 млн тонн нефти, в том числе в 2004г. - 22,5 млн тонн. Половина акций консорциума принадлежит госструктурам: у Российского фонда федерального имущества - 24%, ННК "КазахОйл" - 19% и Oman CPC Co. - 7%. Другую половину делят частные компании - американские Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. (15%), Mobil Caspian Pipeline Co. (7,5%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%), российско-американская LUKARCO (12,5%), российско-британская Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. (7,5%), итальянская Agip International (2%), британская BG Overseas Holdings Ltd. (2%) и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (1,75%).

Siemens и Коломенский завод ведут переговоры о создании совместного производства грузовых электровозов.

Компания Siemens и ОАО "Коломенский завод" ведут переговоры о создании совместного производства грузовых электровозов на базе асинхронного двигателя в г.Коломне, сообщил сегодня журналистам глава отделения trains компании Siemens Дитрих Меллер. Кроме того, по его словам, обсуждается возможность создания совместной компании, которая будет оказывать услуги лизинга грузовых электровозов и локомотивов. Д.Меллер отметил, что переговоры находятся в начальной стадии, поэтому не стал сообщать подробности.

ОАО "Коломенский завод" осуществляет промышленное производство магистральных локомотивов, дизельных двигателей широкого назначения и автономных энергоагрегатов на базе собственных конструкторско-технологических разработок. Выручка завода в 2004г. составила 4,4 млрд руб., что на 70% больше, чем в 2003г., объем производства товарной продукции - 4,3 млрд руб. (+44%).

Оборот СП компании Siemens и Трансмашхолдинга составит 10 млн евро в год.

Оборот СП компании Siemens и Трансмашхолдинга составит 10 млн евро в год. Об этом сообщил глава подразделения Trains компании Siemens Дитрих Меллер.

В январе ЗАО "Трансмашхолдинг" и Siemens подписали договор о создании в Москве совместного предприятия по производству инверторов (преобразователей) и другого электрического оборудования для вспомогательных нужд при производстве пассажирских вагонов. Первую продукцию завод начнет выпускать в конце 2005г. В настоящее время идет проработка бизнес-плана, в котором детально будут прописаны программы развития.

ОАО "ЦентрТелеком" снизило чистую прибыль за 2004г. по РСБУ более чем в 3,7 раза - до 397,7 млн руб.

ОАО "ЦентрТелеком" (ЦТ) в 2004г. снизило чистую прибыль по РСБУ более чем в 3,7 раза - до 397,7 млн руб. по сравнению с 2003г., сообщается в пресс-релизе компании. Этот показатель значительно отличается от финансовых результатов "ЦентрТелекома" в 2003г., когда его чистая прибыль увеличилась на 38,7% по сравнению с 2002г. и составила 1,502 млрд руб. Выручка ЦТ за 2004г. составила 24,963 млрд руб., что на 19,5% больше, чем в 2003г.

Отмечается, что основными составляющими в структуре доходов ЦТ остаются услуги местной (42,5% от общего объема доходов, 10,6 млрд руб.), междугородной и международной связи (38,4%, 9,6 млрд руб.), доходы от операторов связи (8,7%, 2,2 млрд руб.). Доходы от новых услуг электросвязи выросли на 62% - до 925 млн руб., увеличив свою долю в структуре выручки компании до 3,7%.

Расходы "ЦентрТелекома" в 2004г. составили 19 млрд 702,1 млн руб. Основными составляющими в структуре расходов остаются затраты на оплату труда и социальные отчисления (42,8%, 8,4 млрд руб.), амортизационные отчисления (13%, 2,6 млрд руб.) и расходы по услугам ОАО "Ростелеком" (15,8%, 3,1 млрд руб.).

Прибыль от продаж компании в 2004г. составила 5 млрд 261 млн руб., EBITDA - 5 млрд 377,3 млн руб. Показатель рентабельности по EBITDA за отчетный период составил 27,3%, рентабельность по прибыли от продаж - 26,7%, рентабельность по чистой прибыли - 2%.

В минувшем году на развитие средств связи ОАО "ЦентрТелеком" было направлено капитальных вложений на сумму 9 млрд 325 млн руб., что составляет 123% к объему капитальных вложений за 2003г. Ввод основных средств в 2004г. составил 8 млрд 742 млн руб. За истекший год введено 619 тыс. 291 номер, монтированная емкость сети составляет 6 млн 798 тыс. 128 номеров.

ОАО "ЦентрТелеком" - телекоммуникационная компания фиксированной связи, предоставляющая спектр телекоммуникационных услуг в Центральном федеральном округе, на территории которого проживает более 20% населения России. ОАО "ЦентрТелеком" предоставляет услуги телефонной связи, интернета, IP-телефонии, передачи данных, обеспечивает кабельное телевидение, проводное и VHF радиовещание. Акции компании торгуются на РТС (ESMO, ESMOP), ММВБ (CTEL, CTELP), также компания имеет программу ADR первого уровня на обыкновенные акции (CRMUY).

АВТОВАЗ в I квартале 2005г. сократил производство автомобилей на 4,7% - до 165 тыс. 688 ед.

ОАО "АВТОВАЗ" (г.Тольятти) в I квартале 2005г. сократило производство автомобилей на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. - до 165 тыс. 688 единиц, сообщает пресс-служба предприятия. В марте 2005г. АВТОВАЗ произвел 62 тыс. 206 автомобилей, что на 2,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

ОАО "АВТОВАЗ" не раскрывает финансовых показателей за 2004г. Однако ранее в интервью РБК председатель правления компании Владимир Каданников заявил, что "чистая прибыль ОАО "АВТОВАЗ" в 2004г. выросла более чем на 10%". В 2003г. чистая прибыль ОАО "АВТОВАЗ" составила 4,6 млрд руб.

В 2004г. ОАО "АВТОВАЗ" произвело 718 тыс. автомобилей (+2,5% к 2003г.), 250 тыс. машинокомплектов для предприятий внешней сборки и 54 тыс. машинокомплектов для СП "GM-АВТОВАЗ".

Высокоскоростной поезд Siemens для РЖД получил рабочее название RU 300.

Высокоскоростной поезд Siemens для ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") получил рабочее название RU 300, сообщил сегодня журналистам глава отделения Тrains компании Siemens Дитрих Меллер. По его словам, поезд будет иметь вагоны трех классов - первого, бизнес и туристического. Он также напомнил, что 11 апреля будет подписан контракт между РЖД и Siemens на проработку проекта организации производства высокоскоростных поездов в России. Стоимость данного контракта не разглашается, но, по словам Д.Меллера, речь идет о десятках миллионов долларов. Основной контракт на производство и поставку 60 высокоскоростных поездов на сумму порядка 1,5 млрд евро будет подписан до 30 июля 2005г.

Д.Меллер пояснил, что контракт, который будет подписан в апреле, предусматривает выбор российского участника совместного предприятия по выпуску высокоскоростных поездов, а также уточнит технические требования к поездам. По его словам, инвестиции в проект создания СП в России Siemens оценивает порядка в 100 млн евро. При этом, согласно контракту с РЖД, российская компания приобретет 10 высокоскоростных поездов, рассчитанных на скорость 250-300 км в час, работающих на постоянном токе, для эксплуатации на линии Москва - Санкт-Петербург, 10 поездов, работающих также и на переменном токе, для эксплуатации на линии Санкт-Петербург - Хельсинки, а также 40 поездов для эксплуатации на межобластных линиях на скоростях до 160 км в час. Новые поезда будут разработаны на базе производимых Siemens высокоскоростных поездов типа ICE, однако с учетом того, что на российских железных дорогах колея шире, а инфраструктура на большинстве участков не позволяет развивать скорость более 150 км в час. В составах будет по 8-12 вагонов, при этом помимо головного вагона тяговое устройство будет расположено на каждом нечетном вагоне. Компания Siemens планирует достичь локализации производства в размере порядка 70% от стоимости поезда. Как отметил Д.Меллер, немецкая компания намерена активно привлекать российских производителей, а также будет проводить испытания поездов на территории России. Первый поезд планируется передать РЖД в 2007г., а начать их серийное производство в 2008г.

По неофициальным данным, стоимость одного поезда составляет порядка 25 млн евро.

Минюст РФ зарегистрировало весь пакет документов по отмене норматива ликвидности Н5.

Министерство юстиции РФ зарегистрировало весь пакет документов по отмене норматива ликвидности Н5. Как сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Центрального банка РФ Андрей Козлов, для отмены норматива Н5 в Минюст было направлено 7 нормативных документов с поправками в существующие акты ЦБ РФ, и сегодня был зарегистрирован последний документ. А.Козлов пояснил, что вместо норматива, который будет отменен в ближайшее время, Банк России внедряет, пока в виде рекомендаций, систему управления денежными потоками. Это подход, при котором оценивается состояние ликвидности банка по платежному календарю: банки составляют график притока и оттока средств. Как отметил А.Козлов, управление денежными потоками является более современным подходом к наблюдению за банковской ликвидностью. Он также сообщил, что пока Банк России не планирует менять оставшиеся нормативы ликвидности.

Совет директоров "Ленэнерго" 7 апреля обсудит инвестпрограмму общества на 2005г.

Совет директоров ОАО "Ленэнерго" на заседании 7 апреля 2005г. в Санкт-Петербурге обсудит итоги инвестиционной деятельности и исполнение инвестиционной программы общества в 2004г., а также рассмотрит вопрос об утверждении инвестпрограммы на 2005г., сообщает пресс-служба энергокомпании. Помимо этого, в повестке заседания - вопросы об одобрении договора аренды имущества между ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Территориальная генерирующая компания N1" (ТГК-1), о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества, рассмотрении предложений по численному составу и кандидатуре председателя комитета по аудиту совета директоров "Ленэнерго".

Напомним, инвестпрограмма "Ленэнерго" на 2004г. составила около 5 млрд руб., при этом по итогам прошлого года объем ее финансирования составил лишь 4 млрд 405 млн руб.

Уставный капитал ОАО "Ленэнерго" составляет 897 млн 363 тыс. руб., разделен на 766 млн 35 тыс. 8 обыкновенных и 131 млн 328 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России" (49%). Fortum Power and Heat Oy контролирует 30,71% уставного капитала "Ленэнерго". В том числе Fortum принадлежит 29,23% обыкновенных и 36,65% привилегированных акций ОАО "Ленэнерго". Активы ОАО "Ленэнерго" наряду с активами ОАО "Карелэнерго" и ОАО "Колэнерго" планируется передать в аренду ОАО "ТГК-1". Начало операционной деятельности ТГК-1 запланировано на 1 июля с.г.

А.Козлов: Вопрос о конкурентоспособности российской банковской системы поставлен очень уместно.

Вопрос о конкурентоспособности российской банковской системы поставлен очень уместно. Таким образом, первый заместитель председателя ЦБ РФ Андрей Козлов прокомментировал тему 16-го съезда Ассоциации российских банков по поводу конкурентоспособности российской банковской системы и проекта стратегии по ее повышению.

"Наша российская экономика и власть должны сделать социальный и даже политический заказ на создание сильной конкурентоспособной банковской системы. Если мы хотим удвоить ВВП, то нужен обязательный рост кредитования и не двукратный, а больший, но для этого надо во столько же раз увеличить капитал банковской системы", - заявил первый зампред ЦБ РФ.

По его словам, для увеличения капитала надо сделать так, чтобы банковская система давала рост доходности не 20%, как в 2004г., а в 40 и даже 60%. При этом, указал А.Козлов, чтобы повысить доходность, надо увеличивать обороты банковского бизнеса, а для этого необходимо вернуть доверие к банковской системе. Кроме того, следует увеличить маржу, которую банки получают от своих операций, а также снизить себестоимость операций и издержки. "Эта логика проста и элементарна, вопрос за наукой, чтобы все это оцифровать", - отметил первый зампред ЦБ РФ.

Он также сказал, что в российской банковской системе есть поле для конкуренции. Как пояснил А.Козлов, кредиты иностранных банков российской промышленности составили 37%. Это значит, что клиентский сегмент на 37% для российских банков уже потерян. "С одной стороны, это печально, но, с другой стороны, это поле для конкуренции, для того, чтобы вернуть этих клиентов себе и развивать новые банковские услуги. Поэтому говорить о повышении конкурентоспособности российской банковской системы сейчас нужно и уместно", - подчеркнул первый зампред ЦБ РФ.

Boeing в I квартале 2005г. сократил поставки гражданских самолетов на 7,9% - до 70 ед.

Объем поставок гражданских самолетов североамериканского аэрокосмического концерна Boeing Co. в I квартале 2005г. сократился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. и составил 70 единиц, сообщила пресс-служба московского представительства концерна. В частности, за указанный период Boeing поставил 54 самолета Boeing 737 Next Generation, 8 - Boeing 777, 3 - Boeing 717, 3 - Boeing 747, 1 - Boeing 757 и 1 самолет Boeing 767.

Напомним, что в 2004г. поставки гражданских самолетов концерна Boeing увеличились по сравнению с 2003г. на 1,4% и составили 285 единиц.

Объем продаж Ford в России в I квартале 2005г. увеличился на 37% - до 8 тыс. 619 автомобилей.

Объем продаж автомобилестроительного концерна Ford Motor Co. в России в I квартале 2005г. увеличился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. и составил 8 тыс. 619 автомобилей, сообщает пресс-служба российского представительства компании. Лидером продаж I квартала 2005г. остался Ford Focus - всего было продано 6 тыс. 477 автомобилей данной марки.

Банк "Русский стандарт" получает права на эксклюзивный выпуск продуктов American Express.

American Express и банк "Русский стандарт" объявили сегодня о заключении соглашения, согласно которому банк получает права на эксклюзивный выпуск и продвижение кредитных продуктов American Express в России.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках соглашения "Русский стандарт" приступает к эмиссии первых в мире карт American Express с расчетами в российских рублях, а также сможет выпускать карты с расчетами в долларах США.

Банк "Русский стандарт" будет продвигать выпускаемые им карты American Express в России и обеспечивать полный клиентский сервис держателям карт, включая расчеты и установление кредитных лимитов.

Карты, выпускаемые банком "Русский стандарт" в рамках настоящего соглашения, будут иметь традиционный для American Express внешний вид и обслуживаться в глобальной сети партнеров платежной системы. Финансовые условия соглашения сторонами не разглашаются.

Стратегия развития American Express предполагает возможность установления партнерских отношений с другими банками в России для выпуска ими собственных карт, принимаемых в сети обслуживания American Express.

По прогнозам, продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" в 2005г. вырастут на 33,3% - до 280 млн долл.

По прогнозам, продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" в 2005г. вырастут на 33,3% - до 280 млн долл. Об этом сегодня на конференции "Российский рынок розничной торговли" сообщил исполнительный директор компании Антон Парканский. По его словам, в 2005г. компания планирует открыть в России более 100 аптек (без учета приобретенных) в основном в тех регионах, где компания уже представлена. А.Парканский отметил также, что летом 2005г. компания намерена представить продукцию private label. По его словам, это будет как фармацевтика, так и безрецептурные препараты, основными поставщиками которых станут компании "Акрихин" и "Верофарм", а также два подмосковных предприятия.

Также А.Парканский сообщил, что "Аптечная сеть 36,6" не планирует в 2005г. выход на рынок Украины и других стран СНГ. "Мы только из Москвы вышли полтора года назад", - сказал он, отметив при этом, что Украина является очень перспективным рынком и в дальнейшем такая возможность не исключается.

Отвечая на вопрос о возможной продаже принадлежащего компании ЗАО "Верофарм", А.Парканский опроверг эти сведения, однако не исключил такого шага в дальнейшем.

В настоящее время в "Аптечную сеть 36,6" входит 270 аптек в 8 регионах России, при этом 106 аптек расположены в Москве. По предварительным данным, продажи компании в 2004г. составили 210 млн долл.

"Ленэнерго" в 2005г. планирует сократить выработку электроэнергии на 3% - до 13 млрд 44 млн кВт/ч.

ОАО "Ленэнерго" в 2005г. планирует сократить выработку электроэнергии на 3% по сравнению с 2004г. - до 13 млрд 44 млн кВт/ч, сообщается в материалах энергокомпании. В то же время производство тепловой энергии в 2005г. планируется увеличить на 0,1% - до 21 млн 690 тыс. Гкал. Загрузку собственных мощностей по производству электроэнергии "Ленэнерго" в текущем году планирует снизить до 46,1% (в 2004г. - 47,5%), по теплоэнергии - сохранить на уровне 2004г. (20,7%).

По итогам 2004г. "Ленэнерго" увеличило производство электроэнергии на 8,3% - до 13 млрд 454 млн кВт/ч электроэнергии. Полезный отпуск тепловой энергии за отчетный период снизился на 7,8% - до 21 млн 109 тыс. Гкал.

ОАО "Ленэнерго" занимает восьмое место среди региональных энергетических систем России по установленной электрической мощности. По данным на 31 декабря 2004г., установленная электрическая мощность "Ленэнерго" составляет 3 тыс. 235 МВт. Генерирующие мощности "Ленэнерго" представлены 15 электростанциями, среди которых 6 ГЭС, 8 ТЭЦ и 1 ГРЭС. Установленная тепловая мощность энергокомпании составляет 11 тыс. 940 Гкал. Основным используемым топливом является природный газ; уголь и мазут являются резервными видами топлива.

Московская обл. полностью разместила 5-й выпуск облигаций на 12 млрд руб. под доходность 9,2% годовых.

Московская область полностью разместила 5-й выпуск документарных купонных облигаций с амортизацией долга на 12 млрд руб. (государственный регистрационный номер RU 34005 МОО0).

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по цене размещения при единой цене отсечения. В ходе размещения было подано 406 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 22,241 млрд руб. по номиналу.

Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 102,65% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,20% годовых. По результатам аукциона удовлетворена 201 заявка инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней) с погашением по 25% номинальной стоимости облигаций 4 октября 2005г. и 2 октября 2007г. (через 182 и 910 дней соответственно), 50% номинальной стоимости - 30 марта 2010г. (через 1820 дней с даты начала размещения). Облигации имеют десять полугодовых купонов, ставка всех купонов одинакова и составляет 10% годовых.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступают ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог". Соорганизаторы выпуска - ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ОАО "Банк Москвы", ОАО "АКБ "Росбанк".

ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций ЗАО "Новые Черемушки".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) на заседании 5 апреля 2005г. приняла решение зарегистрировать выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии НЧ-02 ЗАО "Новые Черемушки", размещаемых путем открытой подписки.

Как сообщает пресс-центр ФСФР, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-01021-Н. В соответствии с решением о выпуске, его объем составляет 300 млн руб. (номинал одной бумаги - 1 тыс. руб.).

Совет директоров компании принял решение о размещении займа 9 марта 2005г. Облигации будут размещаться в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонных доходов, процентная ставка по первым купонам будет определяться в ходе конкурса. Также предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп бумаг. Поручителем облигационного займа выступит ОАО "Предприятие "Емельяновка". Организатор и финансовый консультант планируемого займа - ОАО "ИК "Еврофинансы".

ЗАО "Новые Черемушки" - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, включает головное предприятие ЗАО "Новые Черемушки", два производителя сельскохозяйственной продукции Московской области - ОАО "Предприятие "Емельяновка" и ОАО "Агрофирма "Сосновка", сельскохозяйственный рынок "Теплый Стан", мелкооптовый рынок "Ступинский" и ООО "Фруктовый центр НЧ", поставляющее продукцию в сети супермаркетов города Москвы. Общая площадь принадлежащих ЗАО земельных участков в Москве составляет 25,5 га. Имущественный и производственный комплекс (92 тыс. кв. м) состоит из охлаждаемых и неохлаждаемых фруктохранилищ и овощехранилищ общей емкостью единовременного хранения 56,3 тыс. т продукции.

Акционеры "Пермэнерго" на внеочередном собрании утвердили новую редакцию устава общества.

Акционеры "Пермэнерго" на внеочередном собрании, прошедшем в заочной форме, приняли решение утвердить устав общества в новой редакции, говорится в официальном сообщении энергокомпании. Напомним, инициатором проведения собрания выступил миноритарный акционер компании - Basly Management Ltd., по неофициальным сведениям, представляющий интересы ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС).

Уставный капитал ОАО "Пермэнерго" составляет 2 млрд 616 млн 45 тыс. 300 руб., разделен на 36 млн 210 тыс. 960 обыкновенных и 11 млн 353 тыс. 500 привилегированных акций номинальной стоимостью 55 руб. каждая. РАО "ЕЭС России" принадлежит 49% акций компании, ЗАО "КЭС" принадлежит более 30% акций.

Boeing решил устанавливать в кабине экипажа нового самолета Boeing 787 Dreamliner кресла английской Ipeco.

Североамериканский аэрокосмический концерн Boeing Co. принял решение об установке в кабине экипажа нового самолета Boeing 787 Dreamliner кресел производства компании Ipeco (Великобритания), сообщила пресс-служба московского представительства концерна. Ipeco поставляет кресла для кабин экипажей всех моделей гражданских самолетов компании Boeing с 1985г. В соответствии с требованиями нормативных документов, конструкция кресел в кабине экипажа радикально отличается от пассажирских кресел в салоне. Они должны легко регулироваться и отвечать крайне жестким критериям, подтверждаемым испытаниями.

По словам вице-президента Boeing Майка Бэра, компания перешла к новому этапу по реализации проекта Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время ведется определение компаний, которые будут поставлять более мелкие компоненты, такие как кресла для кабины экипажа.

Boeing 7E7 Dreamliner - новое семейство средних лайнеров с высокой экономичностью потребления топлива и комфортабельностью пассажирского салона. Программа создания модели Boeing 7Е7 была начата в апреле 2004г. Семейство Boeing 7E7 включает три модификации, для которых будут использоваться двигатели одного типа. Модификация Boeing 7Е7-8 Dreamliner сможет перевозить до 217 пассажиров (при трехклассной компоновке салона) по маршрутам протяженностью до 15 тыс. 700 км. Модификация Boeing 7Е7-3 Dreamliner, разрабатываемая для маршрутов меньшей протяженности, будет перевозить до 289 пассажиров (при двухклассной компоновке) на расстояние до 6 тыс. 500 км. Модификация Boeing 7E7-9 Dreamliner, удлиненная версия Boeing 7E7-8, сможет перевозить до 257 пассажиров (при трехклассной компоновке салона) по маршруту протяженностью до 15 тыс. 400 км. Первый полет Boeing 7Е7 Dreamliner запланирован на 2007г. Коммерческая эксплуатация нового лайнера будет начата в 2008г. В настоящее время число твердых заказов Boeing Co. на самолеты Boeing 7Е7 Dreamliner составляет 193.

ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске облигаций ОАО "Альянс "Русский текстиль".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) сегодня на заседании приняла решение зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии Т-2 ОАО "Альянс "Русский текстиль", государственный регистрационный номер 4-02-05331-А от 3 февраля 2005г., размещенных путем открытой подписки. Как сообщает пресс-центр ФСФР, в соответствии с представленным отчетом, эмитентом размещен весь объем выпуска - 1 млрд руб. (номинал одной бумаги - 1 тыс. руб.).

Размещение займа состоялось 10 марта с.г. на фондовой бирже ММВБ. В ходе первого дня размещения прошел аукцион по ставке 1-го купона. В результате аукциона ставка была определена в размере 14,3% годовых.

Выпуск предполагает выплату 8 купонов с купонным периодом 182 дня. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки остальных купонов определяются эмитентом. Погашение облигаций будет производиться траншами: первые 15% номинальной стоимости будут погашены 8 марта 2007г., вторые 15% - 6 сентября 2007г., третьи 15% номинала - 6 марта 2008.г, четвертые 15% - 4 сентября 2008г. и оставшиеся 40% - 5 марта 2009г.

Альянс "Русский текстиль" образован в январе 2001г. компаниями "Пауэр Интернэшнл" (поставки хлопка-волокна), ОАО "Тейковский ХБК" (крупнейший производитель хлопчатобумажных тканей в Ивановской области) и крупной сбытовой компанией, имеющей сеть собственных региональных представительств. За время работы в группу компаний "Русский текстиль" вошли ОАО "Товарищество "Тверская мануфактура" (производство широких набивных тканей), ОАО "Муромский ХБК "Красный луч" (производство тканей тиковой группы), ООО "Камышинский ХБК" (Волгоградская область, г.Камышин), швейная фабрика ОАО "Элегант" (Брянская область, г.Клинцы).

До октября 2004г. 99,9% акций альянса принадлежали компании Tex Development (Великобритания), в настоящее время компания владеет 24,9% акций, примерно по 18,7% акций альянса принадлежит ООО "БизнесФинанс", ООО "РусТекс" и ООО "Текстиль-Запад" и ЗАО "Три-риэлти". Общий годовой оборот предприятий холдинга составил в 2003г. более 250 млн долл. Уставный капитал альянса составляет 2 млрд 132 тыс. руб.

ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций ОАО "Дорогобуж" на 900 млн руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) на заседании 5 апреля 2005г. приняла решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Дорогобуж", размещаемых путем открытой подписки.

Как сообщает пресс-центр ФСФР, в соответствии с представленным решением о выпуске, эмитентом размещается 900 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. на сумму 900 млн руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-02153-А.

ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - агрохимическое предприятие, которое входит в состав холдинговой компании "Акрон", являющейся одним из крупнейших российских и мировых производителей минеральных удобрений. В состав холдинга помимо ОАО "Дорогобуж" также входят собственно ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород) и акционерная компания "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, КНР). Холдинг производит свыше 40 наименований химической продукции. В официальных документах ОАО "Акрон" от 28 февраля 2004г. сообщается, что владельцем 100% акций компании является ООО "ТрастСервис".

ТВЭЛ планирует 1 ноября 2005г. приступить к восстановительным работам на венгерской АЭС "Пакш".

ОАО "ТВЭЛ" планирует 1 ноября 2005г. в рамках контракта по ликвидации последствий аварии на втором энергоблоке венгерской АЭС "Пакш" приступить к восстановительным работам на атомной станции, сообщает пресс-служба компании. Такие сроки обсуждались 31 марта с.г. в Москве в ходе рабочей встречи руководства ОАО "ТВЭЛ" и венгерской АЭС "Пакш". Контракт стоимостью в 4,5 млн долл. по ликвидации последствий аварии ОАО "ТВЭЛ" и АЭС "Пакш" подписали в сентябре 2003г.

Авария, в результате которой были повреждены топливные сборки на втором энергоблоке венгерской АЭС, произошла в апреле 2003г. В 2004г. были проведены необходимые подготовительные работы по ликвидации последствий разрушения кассет в колодце N1 второго энергоблока, произошедшего при промывке топливных кассет по западной технологии.

В настоящее время ОАО "ТВЭЛ" поставляет ядерное топливо для всех четырех энергоблоков АЭС "Пакш" с реакторами типа ВВЭР-440. Доля АЭС "Пакш", единственной в Венгрии атомной станции, составляет 32,7% в энергобалансе страны. На протяжении всего срока эксплуатации АЭС "Пакш" работает на топливе российского производства.

ФСФР зарегистрировала выпуски и отчеты об итогах выпуска акций компаний, выделяемых из "Астраханьэнерго".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение зарегистрировать выпуски и отчеты об итогах выпуска акций ОАО "Астраханская энергетическая управляющая компания", ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания" и ОАО "Астраханская энергосбытовая компания", выделяемых из ОАО "Астраханьэнерго" в ходе реорганизации общества, сообщает пресс-центр ФСФР.

В соответствии с представленным ОАО "Астраханская энергетическая управляющая компания" отчетом об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитентом размещено 773 млн 900 тыс. 78 акций номиналом 0,00013 руб. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 100 тыс. 607,01 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55066-Е.

В соответствии с представленным ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания" отчетом об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитентом размещено 773 млн 900 тыс. 78 акций номиналом 0,9 руб. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 696 млн 510 тыс. 70,2 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55065-Е.

В соответствии с представленным ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" отчетом об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитентом размещено 773 млн 900 тыс. 78 акций номиналом 0,007 руб. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составил 5 млн 417 тыс. 300,546 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55064-Е.

Напомним, акционеры ОАО "Астраханьэнерго" в 2004г. одобрили реорганизацию общества путем выделения из его состава ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Астраханские магистральные сети", ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" и ОАО "Астраханская энергетическая управляющая компания". Уставный капитал ОАО "Астраханьэнерго" составляет 1 млрд 547 млн 800 тыс. 156 руб. и разделен на 773 млн 900 тыс. 78 обыкновенных акций номиналом 2 руб. Основным акционером "Астраханьэнерго" является РАО "ЕЭС России" - 48,67%.

Испанская компания Mango планирует ежегодно открывать в России 6-7 магазинов.

Испанская компания Mango, владеющая сетью магазинов по продаже одежды, планирует ежегодно открывать в России 6-7 объектов. Об этом на конференции "Российский рынок розничной торговли", организованной Институтом Адама Смита, сообщила директор Mango по новым рынкам Центральной и Восточной Европы и СНГ Анико Костиаль. По ее словам, в планах Mango ежегодно открывать по 2 магазина в Москве и 4-5 - в регионах России. В частности, компания намерена ежегодно открывать один магазин в Санкт-Петербурге. Таким образом, по словам А.Костиаль, через три года в Петербурге, где уже открыты два магазина, будут работать 5 торговых объектов Mango.

Как уточнила представитель компании, Mango стремится к расширению своего присутствия прежде всего в городах с населением не менее 500 тыс. человек. А.Костиаль уточнила, что ранее Mango работала в основном в европейской части России, а теперь планирует выходить на рынок Сибири. Так, в планах компании открытие магазинов в Новосибирске и Красноярске. Она отметила при этом, что инвестиции в открытие каждого магазина составляют примерно 400 тыс. евро.

В настоящее время Mango принадлежит 4 магазина в Москве и 16 - в различных регионах России, которые работают по договору франчайзинга. В целом по миру Mango принадлежит около 800 магазинов, открытых в 76 странах. Оборот компании в 2004г. составил около 1 млрд евро, оборот российской сети компании не раскрывается.

"Ленэнерго" вынесло на обсуждение совета директоров вопрос о закрытии спонсируемой программы ADR.

На рассмотрение совета директоров ОАО "Ленэнерго" вынесен вопрос о закрытии спонсируемой программы американских депозитарных расписок (ADR), говорится в информационном меморандуме энергокомпании. Дата рассмотрения советом директоров данного вопроса не указана. Ближайшее заседание совета директоров ОАО "Ленэнерго" запланировано на 7 апреля 2005г., однако в его повестке данный вопрос отсутствует. Как отмечается в меморандуме, "процедура закрытия спонсируемой программы ADR является достаточно простой и согласована с представителями банка-депозитария J.P.Morgan".

В "Ленэнерго" отмечают, что владельцы ADR в ходе реорганизации общества потеряют права на значительную часть его активов (генерация, сбыт, магистральные сети и часть непрофильных активов). В документе указывается, что возможные варианты компенсации для владельцев ADR не являются целесообразными, так как в случае проведения планируемой реорганизации программа ADR на акции реорганизованного ОАО "Ленэнерго" во многом теряет инвестиционный смысл, размер программы незначителен по сравнению с капитализацией общества. Поэтому, подчеркивают в энергокомпании, "с точки зрения затрат, из всех возможных вариантов закрытие программы является оптимальным решением".

Напомним, в 2001г. ОАО "Ленэнерго" запустило спонсируемую программу ADR первого уровня на обыкновенные акции общества. Депозитарием был выбран J.P.Morgan. ADR "Ленэнерго" обращаются на внебиржевом рынке, одна расписка соответствует 80 акциям. По состоянию на 1 декабря 2004г. совокупная рыночная стоимость акций, обращающихся по спонсируемой программе ADR, была равна 410,4 тыс. долл., что составляет около 0,06% от общей капитализации ОАО "Ленэнерго".

Уставный капитал ОАО "Ленэнерго" составляет 897 млн 363 тыс. руб., разделен на 766 млн 35 тыс. 8 обыкновенных и 131 млн 328 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России" (49%). Fortum Power and Heat Oy контролирует 30,71% уставного капитала "Ленэнерго". В том числе Fortum принадлежит 29,23% обыкновенных и 36,65% привилегированных акций ОАО "Ленэнерго".

Россия сократила поставки нефти для НПЗ Украины за 3 месяца 2005г. на 23,6% - до 4,394 млн т.

РФ сократила поставки нефти для НПЗ Украины за 3 месяца 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004г. на 23,6% - до 4,394 млн т. Об этом РБК сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины. Общие поставки нефти на НПЗ снизились на 22,9% - до 4,995 млн т. Поставки украинской нефти увеличились на 17,1% - до 601,7 тыс. т.

Украинские нефтезаводы сократили объемы переработки нефти за 3 месяца 2005г. на 6,3% - до 5,145 млн т. Выпуск нефтепродуктов снизился, в том числе бензина - на 4,9% - до 1,2 млн т, дизтоплива - на 5,7% - до 1,44 млн т, мазута - на 6,9% - до 1,865 млн т.

В марте 2005г. на украинские НПЗ поступило 1,934 млн т нефти, что на 19,3% больше, чем в феврале 2005г. В том числе РФ поставила 1,705 млн т нефти, или на 20,8% больше. Поставки из Украины возросли на 9% - до 228,6 тыс. т.

Объем переработки нефти в марте возрос по сравнению с февралем на 25,4% - до 1,936 млн т. Выпуск нефтепродуктов увеличился в марте по сравнению с февралем, в том числе бензина на 18,5% - до 441,5 тыс. т, дизтоплива - на 23,2% - до 531,7 тыс. т, мазута - на 28,4% - до 706,6 тыс. т.

Министр энергетики Венесуэлы: Уровень добычи нефти странами ОПЕК приближается к своему "потолку".

Уровень добычи нефти странами ОПЕК приближается к своему "потолку", заявил министр энергетики и горнорудной промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес. "Производственный мощности ОПЕК достигают своего предела", - сказал министр. В этой связи Р.Рамирес указал, что пока слишком рано принимать решение о возможном увеличении нефтедобычи на 500 тыс. барр./день, передает АР.

Сегодня же по этому вопросу высказался бывший президент Организации стран-экспортеров нефти, а ныне министр энергетики Индонезии Пурномо Юсгианторо. Он сказал, что если ОПЕК дополнительно увеличит во II квартале 2005г. производство нефти на 500 тыс. барр./день, тогда использование добывающих мощностей картеля теоретически возрастет до 90-95%.

Блокирующий пакет акций ОАО "Фармстандарт-Лексредства" консолидирован оффшорными компаниями.

Блокирующий пакет в размере свыше 25% акций ОАО "Фармстандарт-Лексредства" консолидирован оффшорными компаниями. Такие данные представлены в официальных документах компании.

В частности, 5 апреля 2005г. предприятие сообщило о переводе активов в размере 5,3534% уставного капитала на счет компании Artomic Trading Ltd (в документах обозначена как ЧКОА "Артомик Трейдинг Лимитед"). Ранее,1 марта 2005г., 19,99% акций курского предприятия было консолидировано зарегистрированной на Британских Вирджинских островах Darburg Commercial Corp. ("Дарбург Коммершиал Корп."). Другая часть акций в размере 19,8953% с 5 апреля 2005г. вновь принадлежит (после продажи или перевода на другое лицо этой же доли 22 февраля 2005г.) председателю совета директоров ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Виктору Харитонину, который одновременно является генеральным директором инвестиционной компании "Профит-Хауз".

Размер уставного капитала ОАО "Фармстандарт-Лексредства" на конец 2004г. составляет 22 млн 41 тыс. 892 руб. Уставный капитал эмитента разбит на 110 млн 209 тыс. 460 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 20 коп. каждая акция. Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале эмитента составляет 100%. До данных изменений общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составляло 200 человек, в том числе один номинальный держатель в лице ООО "Профит Хауз", представляющий интересы владельцев, обладающих 99,477% обыкновенных акций эмитента. "Профит Хауз" - дружественная Milhouse Capital структура. В свою очередь, Milhouse Capital известна как управляющая активами акционеров группы "Сибнефть", в том числе главы этой структуры Романа Абрамовича.

Помимо этого, в документах от 5 апреля 2005г. обозначено, что свои доли в акционером капитале ОАО "Фармстандарт-Лексредства" продали (или перевели на других лиц) Максим Климов (5,399%), Дмитрий Сидоров (5,1266%), Елена Григорьева (5,3534%), Шарифчан Сухов (5,3988%) - суммарно более 20%.

В 2003г. американская корпорация ICN-Russia продала свои промышленные российские активы (в том числе курский завод) компании Millhouse Capital, которая, в свою очередь, передала управление ими инвестиционной компании "Профит Хауз" (работает на российском финансовом рынке 7 лет и предоставляет комплекс услуг, связанных с операциями с ценными бумагами).

История ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (Курск) началась с формирования в 1969г. предприятия по производству линиментов, мазей, настоек и пр. В 1992г. преобразовано в ОАО, впоследствии принадлежало группе ICN. В процессе своего существования предприятие было перепрофилировано на производство субстанций, используемых в фармацевтической, ветеринарной и парфюмерно-косметической промышленности. В последние годы ОАО "Фармстандарт-Лексредства" уменьшило выпуск субстанций и перепрофилировалось на производство готовых лекарственных форм - таблеток, таблеток, покрытых оболочкой, сиропов и суспензий для детей, растворов для внутреннего и наружного применения.

В 2004г., по данным администрации Курской области, выпуск заводом было увеличен на 22%. В 2005г. ОАО "Фармстандарт-Лексредства" предполагает увеличить объем производства примерно на 30%. Это связано, в первую очередь, с тем, что на курский комбинат переведено производство 17 препаратов, ранее выпускавшихся на других российских заводах, прежде принадлежавших ICN. Кроме того, планируется начать производство 12 новых препаратов из собственных разработок комбината - таблеток, растворов, сиропов. Предполагается реконструкция предприятия на сумму 19 млн долл. В 2004г., сообщили региональные власти, ОАО "Фармстандарт-Лексредства" инвестировало в реконструкцию предприятия 34,5 млн руб. За счет этих средств была введена в эксплуатацию новая лаборатория, модернизировано производство твердых лекарственных форм и складского хозяйства, велись работы по организации производства аэрозолей и спреев, твердых желатиновых капсул. В 2005г. предполагается инвестировать в переоснащение производства 453,1 млн руб.

Группа "Фармстандарт" - альянс российских фармзаводов, созданный на основе 4 предприятий, которые ранее принадлежали ICN-Russia: ОАО "Фармстандарт-Октябрь" (г.Cанкт-Петербург), ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (г.Курск), ОАО "Фармстандарт-Марбиофарм" (г.Йошкар-Ола), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (г.Томск). К марту 2005г. также завершена процедура юридического оформления статуса и присоединения к группе ОАО "Уфимский витаминный завод" и ООО "Фитофарм-НН" (Нижний Новгород).


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.rbc.351
Отписаться

В избранное