Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

RFpro.ru: 1С для программиста

  Все выпуски  

RusFAQ.ru: 1С для программиста


РАССЫЛКИ ПОРТАЛА RUSFAQ.RU

/ КОМПЬЮТЕРЫ И ПО / Языки программирования / 1С для программиста

Выпуск № 138
от 03.03.2006, 07:42

Администратор:Калашников О.А.
В рассылке:Подписчиков: 157, Экспертов: 26
В номере:Вопросов: 1, Ответов: 1


Вопрос № 36222: Здравствуйте, эксперты. Посоветуйте как решить такую проблему, в конфигурацию внедряю бюджетирование, вроде все нормально, но после того как добавил отдельный план счетов для раздельного учета, появился первый глюк. Когда формируется Оборотно-сальдов...

Вопрос № 36.222
Здравствуйте, эксперты. Посоветуйте как решить такую проблему, в конфигурацию внедряю бюджетирование, вроде все нормально, но после того как добавил отдельный план счетов для раздельного учета, появился первый глюк. Когда формируется Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за месяц, в ИТОГО показываются остатки на начало и конец периода, это после закрытия месяца, а должны быть только обороты. Конечно можно забить на эту мелочь и не смотреть туда, но бухгалтера твердят что это не правильно. Можно вставить проверку и не выводить в графы ничего, но все таки хотелось бы знать из за чего глюк? (пересчет итогов, тестировать все перепробовал).
Отправлен: 26.02.2006, 07:40
Вопрос задал: Besker (статус: Посетитель)
Всего ответов: 1
Мини-форум вопроса >>> (сообщений: 0)

Отвечает: BuhCIA
Здравствуйте, Besker!
В плане счетов для 90 счета может быть указано субконто с признаком "только обороты" - это значит, что остатки по отдельным позициям субконто не хранятся и не рассчитываются, считаются только обороты. А вот по счету 90 в целом рассчитываются и хранятся и остатки, и обороты, и это правильно.
"...финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки" ("ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА...") то есть при правильном завершении месяца остаток нулевой, а ненулевой означает ошибку в заключительных проводках.
В обычной конфигурации это выполняется документом "Закрытие месяца". Этот документ может работать неправильно при нестандартных ситуациях (проводки по дебету 90.1 или по кредиту 90.2 и т.д.), которых нужно избегать. Например, если была лишняя проводка Дебет 62 Кредит 90.1, то исправление нужно делать не Дебет 90.1 Кредит 62, а сторно Дебет 62 Кредит 90.1 (сумма с минусом).
Разумеется, если речь идет не о бухгалтерском, а управленческом учете, то тут государственных стандартов нет, делайте что хотите...
---------
Скажите, сколько времени? - (устало, показывая часы) Читайте, там же все написано!
Ответ отправил: BuhCIA (статус: Студент)
Отправлен: 27.02.2006, 09:46
Оценка за ответ: 5


Отправить вопрос экспертам этой рассылки

Приложение (если необходимо):

* Код программы, выдержки из закона и т.п. дополнение к вопросу.
Эта информация будет отображена в аналогичном окне как есть.

Обратите внимание!
Вопрос будет отправлен всем экспертам данной рассылки!

Для того, чтобы отправить вопрос выбранным экспертам этой рассылки или
экспертам другой рассылки портала RusFAQ.ru, зайдите непосредственно на RusFAQ.ru.


Форма НЕ работает в почтовых программах The BAT! и MS Outlook (кроме версии 2003+)!
Чтобы отправить вопрос, откройте это письмо в браузере или зайдите на сайт RusFAQ.ru.


© 2001-2006, Портал RusFAQ.ru, Россия, Москва.
Идея, дизайн, программирование: Калашников О.А.
Email: adm@rusfaq.ru, Тел.: +7 (926) 535-23-31
Авторские права | Реклама на портале
Версия системы: 4.16 от 01.03.2006
Яндекс Rambler's Top100

В избранное