Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Обзор изменений и ответы на вопросы по конфигурации "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, ред. 2.0"


Обзор изменений и ответы на вопросы по конфигурации «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8, ред. 2.0»

1) Резервы по сомнительным долгам в 1С:Бухгалтерия 8

Внимание! В 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0, начиная с релиза конфигурации 2.0.37.8, автоматизирован расчет резервов по сомнительным долгам в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и ст. 266 НК РФ.

Для формирования резервов по сомнительным долгам в 1С:Бухгалтерия 8 следует в учетной политике организации (меню Предприятие — Учетная политика — Учетная политика организаций — открыть элемент) на закладке «Расчеты с контрагентами» указать, в каком учете будет формироваться резерв (бухгалтерский и/или налоговый) и статью доходов и расходов для счета 91, на которую будет отнесен резерв. Для формирования резервов по сомнительным долгам ежемесячно будет проводиться регламентная операция «Расчет резервов по сомнительным долгам» (меню Операции — Закрытие месяца) с проводками:
  • Дт 91.02 Кт 63 — сформирован резерв по сомнительному долгу (если срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней);
  • Дт 63 Кт 91.01 — восстановлен резерв по сомнительному долгу (если долг оплачен/частично оплачен).
Порядок расчета суммы резерва можно просмотреть в справке-расчете (щелкнуть по операции «Расчет резервов по сомнительным долгам» и выбрать «Сформировать справку-расчет» либо через меню Отчеты — Справки-расчеты — Резервы по сомнительным долгам).

2) После закрытия месяца в 1С:Бухгалтерия 8 возникают постоянные разницы

Вопрос:

В 1С:Бухгалтерия 8 после закрытия месяца обороты по счету 26 в НУ отражаются как постоянные разницы (ПР). В учетной политике указано, что «Включение общехозяйственных расходов в стоимость реализ. продукции» осуществляется по методу «директ-костинг» (закладка Производство). Как убрать возникновение ПР?

Ответ:

Если используется метод «директ-костинг», то в учетной политике (меню Предприятие – Учетная политика организаций) на закладке «Налог на прибыль» нужно указать перечень прямых расходов нажатием на одноименную кнопку. В данном перечне для каждой записи должна быть указана дата, организация, вид расхода НУ и Счет Дт.

В качестве счета Дт можно указывать только счета 20 и 23! Записи не должны повторяться.
После этого отменить закрытие месяца и выполнить заново.

3) Ставка взноса  на страхование от несчастных случаев в 1С: Бухгалтерия 8

Вопрос:

Где указать Ставку  по страхованию от несчастных случаев в 1С: Бухгалтерия 8?

Ответ:

Для того, чтоб указать ставку взноса не страхование от НС необходимо в главном меню перейти на вкладку «Зарплата», далее -  Учет НДФЛ и налогов(взносов) с ФОТ - Ставка взноса на страхование от НС. В появившемся окне добавить запись и указать в ней период (с которого используется ставка), организацию и % ставки.

4) Регистрация внешних печатных форм

Вопрос:

Как в 1С:Бухгалтерия 8 добавить внешнюю печатную форму?

Ответ:

В меню Сервис – Дополнительные отчеты и обработки – Дополнительные внешние печатные формы добавить новый элемент, указать Наименование, в поле «Принадлежность печатной формы» добавить новую строку с обязательным заполнением колонок «Представление объекта» (выбор документа или справочника, для которого регистрируется внешняя печатная форма) и «Файл печатной формы» (указать путь к внешнему файлу). После сохранения данного элемента для выбранного документа или справочника по кнопке «Печать» будет доступна дополнительная печатная форма.

5) Забыли восстановить амортизационную премию при реализации ОС в программе «1С:Бухгалтерия 8»

Вопрос:

В июле была продажа ОС. Как отразить сумму амортизационной премии в декабре, которую нужно было восстановить, но забыли? Можно ли так восстанавливать, и не влияет ли, что авансы по налогу на прибыль были уплачены, не учитывая эту амортизационную прибыль? Применяем ПБУ 18/02

Ответ:

Да, в декабре можно восстановить амортизационную премию. Восстановление амортизационной премии в налоговом учете отражаются в виде внереализационых доходов, а в бухгалтерском учете такие доходы не признаются. Соблюдая равенство БУ=НУ+ПР+ВР, равенство имеет вид 0(БУ)=Сумма с плюсом
(НУ) + сумма с минусом (ПР) + 0(ВР).
БУ - сумма по бухгалтерскому учету
НУ - сумма по налоговому учету
ПР - постоянные разницы
ВР - временные разницы.

Для этого необходимо ввести документ "Операции введенные вручную" по дебету 62.01 и по кредиту 91.01 суммы ставим по налоговому учету по кредиту Сумма НУ Кт с плюсом и ПР с минусом.

6) Взаимозачет по контрагентам в "1С:Бухгалтерия 8"

Вопрос:

При оформлении договора цессии взаимозачет оформлен документом "Корректировка долга". Должна ли попасть запись в книгу доходов и расходов при взаимозачете сумм по разным договорам одного контрагента?

Ответ:

При договоре цессии записи в книге доходов и расходов не должно быть. При взаимозачете между договорами, если объект налогообложения.  Доход, то запись автоматически в книгу доходов и расходов не попадет. Необходимо дополнительно создать документ "Запись в книге доходов и расходов". А при объекте налогообложения.  Доход минус Расход, запись должна формироваться автоматически.

7) Изменение регистрации в ИФНС в «1С: Бухгалтерия предприятия 8»

Вопрос:

Как в программе изменить данные по регистрации в ИФНС при смене налоговой в связи с изменением юридического адреса организации

Ответ:

Для того чтобы в программе изменить данные организации по регистрации в ИФНС, необходимо в карточке организации (меню «Предприятие» - «Организации») на закладке «Основные» в строке «Регистрация» нажать на кнопку с изображением стрелки и выбрать «Добавить сведения о регистрации в ИФНС». В открывшемся окне заполнить необходимые данные и сохранить, затем сохранить данные организации нажатием кнопки «ОК».

8) Проведение выписки банка по перечислению заработной платы в 1С бухгалтерия 8

Вопрос:

Ведомость по зарплате загружается из Камина, платежные поручения формируются непосредственно в банк-клиенте. При выборе ведомости на выдачу зарплаты в выписке банка выдается: "по выбранной ведомости нет сумм к выплате", хотя документ оплаты в ведомости не стоит.

Ответ:

Возможно в ведомости стоит отметка "выплачено", но при способе выплаты "через банк" она не видна. Переключить на "через кассу", поменять отметку на  "не выплачено", переключить обратно на "через банк", переформировать выписку.

В избранное